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公司后勤崗位說明書

發(fā)布時間:2025-02-02

公司后勤崗位說明書(通用3篇)

公司后勤崗位說明書 篇1

  1、負(fù)責(zé)經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)審批的物品采購工作,并按時、按質(zhì)、按量、按合理價格完成采購工作

  2、辦公用品的領(lǐng)取、使用、管理和維護(hù)。

  3、向有關(guān)部門遞交文件、報告等外勤工作。

  4、負(fù)責(zé)全公司設(shè)施的管理,加強(qiáng)與有關(guān)部門的聯(lián)絡(luò),保證物品正常使用

  5、負(fù)責(zé)規(guī)定范圍內(nèi)的電話、水、電費(fèi)的交納工作,并認(rèn)真核實(shí)費(fèi)用明細(xì),嚴(yán)格把關(guān),發(fā)現(xiàn)問題報主管領(lǐng)導(dǎo)。

  6、負(fù)責(zé)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好對外接待工作。

  7、辦公室的財物管理,環(huán)境衛(wèi)生管理及一般事物的管理。

  8、負(fù)責(zé)書報、信件、刊物管理,并按規(guī)定范圍及時傳遞和分發(fā),不準(zhǔn)積壓。上級來電、來文、來函的管理,并及時報領(lǐng)導(dǎo)處理

  9、負(fù)責(zé)做好有關(guān)會議的記錄及會務(wù)工作,并根據(jù)需要整理會議紀(jì)要。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

公司后勤崗位說明書 篇2

  1.負(fù)責(zé)控制食堂用餐標(biāo)準(zhǔn)、菜單計劃和食堂核算工作,既符合公司要求又保障員工利益。

  2.負(fù)責(zé)管理好食堂廚師及其他工作人員開展工作,確保能為員工提供寬敞明亮、整潔衛(wèi)生的就餐環(huán)境和美味可口的工作餐,做到飯菜經(jīng)常翻新,口味大眾化,努力提高員工就餐的滿意度。

  3.負(fù)責(zé)做好公司員工宿舍、小別墅住宿區(qū)的管理工作,加強(qiáng)衛(wèi)生檢查和住宿環(huán)境的改善。

  4.負(fù)責(zé)公司員工活動的組織,策劃,提供豐富多彩的員工業(yè)余活動。

  5.保質(zhì)保量完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

公司后勤崗位說明書 篇3

  1.熟悉各種票據(jù)的填制方法填寫應(yīng)正確清晰開出支票應(yīng)保證不空頭印簽大小寫金額相符正確無誤并書寫規(guī)范

  2.熟悉銀行日常操作程序與銀行建立良好的協(xié)作關(guān)系

  3.嚴(yán)格遵守現(xiàn)金和支票使用規(guī)定做好支票領(lǐng)用、登記工作妥善保管好支票庫存現(xiàn)金按銀行規(guī)定限額執(zhí)行不得以任何理由挪用現(xiàn)金

  4.負(fù)責(zé)公司及管理處日常經(jīng)營活動所發(fā)生的成本、費(fèi)用報銷及工資、津貼的發(fā)放工作對各種費(fèi)用的報銷、付款工作應(yīng)掌握以下原則:

  1)每付一筆款都必須有依據(jù)并經(jīng)過規(guī)定的審批程序有相關(guān)的負(fù)責(zé)人簽批

  2)審核每筆需支付的款項(xiàng)是否符合合同的付款條件購進(jìn)物品有無相關(guān)人員驗(yàn)收

  3)出納對每筆支出負(fù)有最后把關(guān)的責(zé)任因此要認(rèn)真審核每筆支出有無錯付、重付情況;審核支出單證后的附件內(nèi)容抬頭與金額合計是否與支出單證表面上的`一致

  4)每月出工資前必須認(rèn)真審核工資合計金額是否準(zhǔn)確無誤對符合以上原則的款項(xiàng)方可予以支付對不符合以上原則的付款項(xiàng)目應(yīng)暫時拒絕支付直至符合要求

  5)領(lǐng)款人必須持身份證在領(lǐng)款處簽名屬業(yè)務(wù)公司的須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件加蓋章授權(quán)方可辦理并與業(yè)務(wù)部門溝通說明付款的條件、制定程序、函告對方

  5.應(yīng)每日審核各收款員交來的票據(jù)和現(xiàn)金及銀行存款收付日結(jié)表查明當(dāng)日收款項(xiàng)與其存入銀行數(shù)是否相符如有不符要與相關(guān)人員聯(lián)系查明原因及時糾正

  6.對已收支的款項(xiàng)按時間順序按管理處編號及時登記《現(xiàn)金日記帳》、《銀行日記帳》并結(jié)出余額進(jìn)行匯總填寫當(dāng)期全公司“資金日報表”交會計審核

  7.月末號根據(jù)銀行對帳單對銀行日記帳逐筆進(jìn)行核對查出未達(dá)帳項(xiàng)并編制《銀行余額調(diào)節(jié)表》對查出的未達(dá)帳款要查明原因及時追討負(fù)責(zé)追討各有關(guān)業(yè)務(wù)借款

  8.對各部門備用金予以管理

  9.月末查清各小區(qū)各業(yè)主/租戶的管理費(fèi)、水電費(fèi)、租金、停車費(fèi)、電梯運(yùn)行費(fèi)等應(yīng)收帳款的應(yīng)收、預(yù)收、已收、未收、欠交情況填制分類匯總表上交會計及管理部各一份予以催收

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