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審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容

發(fā)布時(shí)間:2023-03-30

審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容(通用5篇)

審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇1

  1、 完成公司及下屬單位的財(cái)務(wù)收支審計(jì),檢查會(huì)計(jì)原始憑證、帳簿、報(bào)表等財(cái)務(wù)資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。

  2、 檢查企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的真實(shí)性和年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的完成情況,為公司對(duì)下屬企業(yè)年度績(jī)效考核、獎(jiǎng)罰提供依據(jù)。

  3、 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬員工所使用的審計(jì)程序和審計(jì)方法。

  4、 進(jìn)行財(cái)務(wù)法紀(jì)審計(jì),對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重浪費(fèi)等行為進(jìn)行全面審計(jì),以維護(hù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常秩序和財(cái)務(wù)的完整。

  5、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他任務(wù)。

審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇2

  1、協(xié)助審計(jì)經(jīng)理完成審計(jì)部年度工作計(jì)劃,可以獨(dú)立開展審計(jì)工作,并提出優(yōu)化建議;

  2、獨(dú)立開展項(xiàng)目調(diào)查,收集落實(shí)審計(jì)證據(jù),分析并論證問題發(fā)現(xiàn),初擬審計(jì)報(bào)告;

  3、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí);

  4、按照要求形成規(guī)范的工作底稿,歸檔后妥善保管審計(jì)檔案;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作任務(wù)。

審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇3

  1. 財(cái)務(wù)審計(jì)。審核總部及各分、子公司各類費(fèi)用及報(bào)表,掌握公司財(cái)務(wù)稅務(wù)運(yùn)營(yíng)狀況,為公司決策提供及時(shí)有效的數(shù)據(jù)報(bào)告分析;

  2.流程審計(jì)。負(fù)責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)完善,審核公司流程體系及落地實(shí)施情況,降低經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn),保證各類目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn),維護(hù)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;

  3. 法務(wù)審計(jì)。組織開展公司各項(xiàng)法律合規(guī)審查工作,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)情況進(jìn)行分析,并向分子公司提供專業(yè)指導(dǎo)意見和法律支持;

  4. 生產(chǎn)審計(jì)。審計(jì)監(jiān)督各區(qū)域公司業(yè)務(wù)及項(xiàng)目實(shí)施合法合規(guī)性;

  5. 風(fēng)控管理。對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)提供專業(yè)分析決策建議和意見,參與公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、指導(dǎo)、跟蹤和控制;

  6. 審計(jì)經(jīng)理安排的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇4

  1、協(xié)助審計(jì)部門負(fù)責(zé)人開展集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作;

  2、根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃開展內(nèi)控審計(jì),形成審計(jì)建議并跟蹤整改落實(shí);

  3、審查公司政策、程序,識(shí)別其中風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)管理風(fēng)險(xiǎn)和運(yùn)行效率提供改善建議;

  4、對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案稽查;

  5、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部反貪,行賄受賄、徇私舞弊等行為的稽查;對(duì)集團(tuán)所屬各部門負(fù)責(zé)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行期中和離任稽查;

  6、及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交審計(jì)報(bào)告,在報(bào)告中作出合理分析并持續(xù)監(jiān)控后續(xù)改善行動(dòng);

  7、負(fù)責(zé)公司員工的舉報(bào)、控告的調(diào)查核實(shí),并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù);

  8、負(fù)責(zé)組織內(nèi)部控制的培訓(xùn)與宣傳;

  9、對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。

審計(jì)主管工作職責(zé)與工作內(nèi)容 篇5

  1、在集團(tuán)及上級(jí)部門領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;

  2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)的工作制度和實(shí)施辦法;

  3、負(fù)責(zé)擬訂年度內(nèi)部審計(jì)工作目標(biāo)、工作計(jì)劃;

  4、負(fù)責(zé)全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時(shí)報(bào)告;

  5、負(fù)責(zé)組織實(shí)施全系統(tǒng)內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),撰寫審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見書和審計(jì)決定;

  6、負(fù)責(zé)落實(shí)審計(jì)部門的審計(jì)決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計(jì)單位落實(shí)內(nèi)部審計(jì)決定;

  7、負(fù)責(zé)上報(bào)年度內(nèi)部審計(jì)工作總結(jié)、整理歸檔審計(jì)資料;

  8、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)相關(guān)工作;

  9、負(fù)責(zé)協(xié)助做好全系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)管理人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作;

  10、負(fù)責(zé)與審計(jì)、內(nèi)審協(xié)會(huì)等部門的協(xié)調(diào)工作;

  11、負(fù)責(zé)完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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