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審計總監工作職責_審計總監工作內容

發布時間:2023-04-19

審計總監工作職責_審計總監工作內容(通用30篇)

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇1

  1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執行。

  2、負責集團審計工作的規劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。

  3、對涉及財務收支、財務報表、制度執行、內部控制、合同執行、經營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

  4、負責監督和審計集團各項管理制度、流程的執行情況。

  5、負責受理內、外部單位、個人的檢舉控告,負責調查處理違反國家法律、違反公司各項管理規章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

  7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

  8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇2

  1、負責開展綜合類審計工作,如營銷、財務、人事行政、投資、流程等綜合類審計工作;

  2、負責執行審計程序;編寫審計計劃、收集、整理審計證據、填寫審計底稿、撰寫審計報告和整改意見書;

  3、負責檢查與評估公司各類流程、制度運作情況,識別和判定內控缺陷和風險,督促跟進審計建議的整改和落實;

  4、負責對公司財務報表、重要經濟合同、重大財務異常等進行內部審計;

  5、負責對公司高層及中、基層關鍵崗位員工實施離任審計;

  6、負責公司稽核的管理工作、組織實施內部審計監督和紀律監察,并向總經理報告結果;

  7、負責公司專項審計工作的開展。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇3

  1、統籌并搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;

  2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃并負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發現的問題提出可行性整改建議;

  3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;

  4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

  5、提供內審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇4

  1. 制訂集團年度經營審計(含業務審計與財務審計)計劃并組織實施;

  2. 對集團各項經營業務進行審計,起草審計報告并進行風險提示;

  3. 對內部管理權限執行情況、經營管理效能、資產運營狀況、財務合規性等進行審計監督;

  4. 協助部門總監對集團及子公司高層管理人員、關鍵崗位實施任期審計、離任審計,并起草審計報告;

  5. 協助部門總監對重要經濟活動和出現的重大事故開展專項審計調查,起草審計報告;

  6. 匯總審計結果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;

  7. 協助部門總監參與外審機構的溝通協調,并配合相關工作開展;

  8. 配合固定資產管理部門落實完成固定資產核銷工作;

  9. 對出納工作提出建議并進行監督;

  10. 對審計活動后的相關資料進行匯總和歸檔。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇5

  1、負責擬訂集團內部審計基本管理制度,協助建立健全集團反舞弊機制;

  2、負責對集團和子公司的經營活動、員工績效、離職高管等進行審計監督;

  3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監督;

  4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應收賬款、采購與應付賬款等內部控制建立及執行情況進行檢查;

  5、負責對集團、子公司投資項目執行情況,對工程項目的成本、進度、質量進行稽核和評價。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇6

  1.協助中心負責人制定年度審計監察工作計劃、流程制度;

  2.負責工程造價、施工現場、招標采購等業務的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關風險點,同時對工程簽證、工程質量、材料等方面進行風險識別。

  3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

  4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

  5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

  6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇7

  1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度并監督執行;制定年度內部審計工作計劃;

  2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;

  3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;

  5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,并不斷完善;

  6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;

  7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;

  9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇8

  1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

  2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限于:經營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;

  5.領導安排的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇9

  1.負責公司風控審計體系的建設、維護和更新,制定風險管控方案,構建業務風險評價及預警體系。

  2.完善風控審計職責,梳理業務風險點,對風控審計運營結果負責,監控風險運營數據。

  3.根據風險管理情況和公司發展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。

  4.負責對公司的項目投資開發、設計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務管理等方面進行風險評估及審計。

  5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監控、事后風險審計檢查,出具風險審計預警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監督整改到位。

  6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇10

  1.設計公司審計體系,保障公司內部運作完全按制度、標準進行;

  2.對公司流程及制度的執行情況等進行內部控制審計;

  3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經濟事項進行審計;

  4.完成上級領導安排的專項審計、專項調查(內部及外部調查);

  5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

  6.對審計過程中發現的問題提出整改、管理建議并執行后續追蹤審計;

  7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇11

  1、按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法;

  2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實搜集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;

  3、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

  4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇12

  1、負責部門管理制度、工作標準、業務流程的建立、完善和監督執行;

  2、負責根據公司戰略編制本部門的業務規劃、年度、季度、月度計劃,并監督計劃的落實;

  3、負責下屬員工的工作安排,并對下屬進行工作指導、監督,確保部門工作的順利開展;

  4、負責落實本部門績效考核工作;

  5、負責督導各級審批/審核意見在本部門經辦事宜中的落實;

  6、負責公司財務審計管理,指導實施財務日常審計和專項審計,對公司內部的資產、負債和損益、財務收支情況、資金管理等進行審計;

  7、負責對總部及項目公司的經營狀況進行審計,對審計結果提出處理建議;

  8、配合集團內部審計工作;

  9、負責公司工程審計管理,負責建立和完善工程審計制度、規范,建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系并組織實施;

  10、負責公司管理審計,建立和健全公司管理體系內控體制,包括對公司管理制度規范的合理化建議、執行評估、風險識別及防范優化方案;

  11、組織部門建立和完善流程管理體系,進行流程審核,推進流程改進;

  12、組織部門推進信息化建設,改進信息管理工作,支持公司業務的高效運轉;

  13、完成其他職責內的工作事項。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇13

  1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度;

  2、組織開展常規及專項審計活動;

  3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

  4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇14

  根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。

  對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;

  對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;

  按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

  突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;

  對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關單位整改;

  編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

  能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;

  對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇15

  1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;

  2、 檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發現和糾正偏差及錯誤;

  3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;

  4、了解內審發展趨勢并運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇16

  1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;

  2、主持擬定并及時修訂審計監察部的各項管理制度;

  3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;

  4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵占公司資產及財務等進行監督檢查;

  5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行并督辦審計委員會的有關決議。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇17

  1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

  2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。

  3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。

  4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。

  5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。

  6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。

  7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。

  8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。

  9 完成領導交辦的其他事項。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇18

  1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

  2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,并直接向董事會匯報;

  3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

  4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;

  5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

  6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);

  7、協助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇19

  1、主持審計監察中心的工作;

  2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;

  3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;

  4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委托審計事務所進行;

  6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;

  7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

  8、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇20

  1、根據公司實際情況編制并執行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

  2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監督;

  3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;

  4、根據審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;

  5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇21

  1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

  2.根據風險管理情況和公司發展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

  3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發現的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。

  4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  5.負責審計建議整改的后期跟進和監控改進。

  6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監察工作;

  7.完成領導交代的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇22

  1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;

  2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;

  3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;

  4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作;

  5.監察工作:根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;

  6.舞弊調查工作:開展經濟舞弊調查,并建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;

  7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執行力和凝聚 力。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇23

  1、指導建立和完善公司內部審計制度及規范,執行公司風險控制戰略;

  2、根據公司相關運營、內控管理制度,定期進行檢查稽核;

  3、對涉及外部客戶投訴、內部員工違規、外部侵權等突發事件開展調查;

  4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

  5、公司內控及風險管理制度評價:內控制度適當性、合法性和有效性審核;內控制度執行效果審核及提出修改建議等;

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇24

  1.全面負責公司造價審計,對項目造價監管提供方案;

  2.對公司重大工程實行全過程造價監管,降低項目造價運營風險;

  3.對公司常規工程實行定期抽查審計,加強項目造價監管;

  4.組織項目內部結算審計,對工程超成本費用進行合理評定;

  5.組織完善公司造價管理流程,促進公司造價管理向良性發展;

  6.完善合約管理體系,加強合同經濟風險控制;

  7.及時處理公司造價管理過程中出現的重大造價誤差問題;

  8.統籌協調公司重大項目內外結算問題;

  9.總經理交辦的其它任務。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇25

  1?協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;

  2?協助總監把控公司經營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;

  3?根據公司下達的年度經營目標,對目標執行進行分析與監督;

  4?檢查監督財務相關制度、流程執行,稽查各項制度與流程的執行規范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

  5?監督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規范,控制經營風險,降低經營成本;

  6?組織做好財務審計,監督財務部門防范稅務、資金、資產管理風險,促進財務管理體系的健全;

  7?組織審計各子公司年度經營成果,及時完成年度審計報告;

  8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經營成果。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇26

  1、公司計劃成立會計事務所,負責會計師事務所業務質量及經營規劃;

  2、負責會計師事務所業務拓展;

  3、負責會計師事務所團隊建設和管理;

  4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

  5、作為項目負責人,監控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結果順利完成;

  6、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇27

  1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,并督促執行。

  2、審核年度監察審計計劃,審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。

  3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

  4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。

  5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

  6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

  7、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇28

  1. 根據集團發展戰略,協助中心總經理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規劃;

  2. 協助中心總經理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據風險管理制度開展法律風險防控工作;

  3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據計劃、方案開展法律風險管理工作;

  4.組織集團各業務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監督;

  5. 對重大合同、業務經營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

  6. 組織開展法律風險管理、合同合規培訓工作

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇29

  (1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;

  (2)制定集團內部審計計劃,并開展內部審計工作;

  (3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執行情況;

  (4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;

  (5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;

  (6)完成領導交辦的其他工作。

審計總監工作職責_審計總監工作內容 篇30

  1、根據企業的戰略及發展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業審計管理體系;

  3、建立企業內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業管理審計,包括戰略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業運營效率和經營效果,為企業管理層提供規范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業專項審計;

  6、監督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監控;

  7、及時發現企業潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內部控制審計相關的其他工作。

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  • 財務審計師崗位職責具體概述(精選28篇)

    1、掌握審計和財務相關專業知識,熟悉財經、審計政策;2、具有解決財務審計中較復雜問題的能力;3、具有豐富的財務或審計工作實踐經驗,能獨立組織開展項目審計工作;4、能有效地指導低層級人員的工作。...

  • 審計稽核職責具體內容(精選9篇)

    1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)組成部分的審計;2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作;3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量;4.對項目進行質量控制,識別、重視并解決發現的問題;5.對項目組成員進行...

  • 2025年出納審計稽核崗位職責(精選3篇)

    1.在部門負責人領導下,認真積極地開展財務收支審計工作,向領導負責并報告工作。2.熟悉有關財經和審計工作的法律、法規和規章制度。3.嚴守審計紀律,恪守審計職業道德。4.掌握會計、審計及其相關專業知識。...

  • 審計經理工作職責與任職要求(精選29篇)

    1、協調內控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關系。2、根據公司業務流程結合行業發展,設計內控管理框架,構建內控體系。3、和各部門溝通,制定合規政策,建立標準式的合規檢查流程。...

  • 崗位職責
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