高級審計經理崗位職責(通用31篇)
高級審計經理崗位職責 篇1
職責描述:
1、完成審計工作底稿的最后復核;
2、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、督促審計結論和建議的落實;
5、有效管理審計團隊,與客戶、部門經理保持良好溝通,有效處理并解決客戶的日常管理問題等。
任職要求:
1、取得注冊會計師執業資格并滿兩年;
2、3年以上事務所項目帶隊經歷;有ipo、新三板項目帶隊經驗優先;
3、工作責任心、執行力強,團隊協作意識強;
4、具備良好的'文字表達和人際溝通能力,良好的寫作技能;
5、具有組織、協調、溝通能力;有較強的獨立工作能力;能承擔工作壓力、有工作責任心;
6、壓力承受能力強,能接受出差安排;
7、獨立完成分配工作的所有方面,包括報告、底稿的撰寫審核及草擬重要文件(包括客戶交換意見書、管理建議書)等。
高級審計經理崗位職責 篇2
崗位職責:
1.制定項目實施計劃并按計劃落實推進;
2.編制項目預算并在實施中進行成本控制;
3.明確客戶需求,帶領團隊進行售前支持,提供實施方案,標書等;
4.按合同要求提交項目成果并對項目總體工作質量負責;
5.與客戶溝通,協調回款;
6.項目后評價及總結;
7.對項目成員進行管理與考核;
8.完成部門經理安排的其他工作。
任職要求:
1.專業: 會計 審計
2.學歷:全日制統招本科及以上學歷
3.行業:有大型國有企業風控管理經驗,具備會計師事務所工作經驗者優先
4.年限:8年及以上工作經驗
5.熟悉風險管理及內部控制有效性評價的實踐工作,熟悉合規工作程序,掌握相關法律、法規、政策、文件;熟悉能源行業風控工作流程者優先;
6.能夠獨立進行風控領域的專項課題研究并形成落地成果,能夠帶領團隊完成項目并出具報告;
7.優秀的表達和溝通能力;
8.良好的中英文口語、閱讀和寫作能力;
9.優秀的團隊建設能力;
10.熟練使用office辦公軟件;
11.具有cpa、cia、cisa資質。
高級審計經理崗位職責 篇3
工作職責:
1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;
2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;
3、協調跟進it審計發現問題的彌補與改善;
4、參與其他it風險管理控制相關的工作。
任職要求:
1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;
2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;
3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;
4、具有互聯網行業it審計經驗者優先;
5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;
6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;
7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。
高級審計經理崗位職責 篇4
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
7、發債審計項目經驗豐富
高級審計經理崗位職責 篇5
工作職責responsibilities:
1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結果;
2、完成公司審計計劃,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,并根據規定向有關部門通報審計結果;
3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;
4、完成所支持業態的月度分析和匯報材料準備;
5、完成領導交辦的其他工作。
任職要求requirements:
1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;
2、工作經驗:8年以上的相關工作經驗,具有cpa證書者優先考慮;;
3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;
4、有四大、上市公司工作經歷者優先;
5、有跨部門協作的項目經驗、流程梳理和優化項目經驗優先考慮。
我們擁有:
1、員工子女就讀優惠政策,全國校區享受學費折扣;
2、優質的發展平臺+人性化的管理模式;
3、入職即繳納五險一金;
4、每周雙休,且享有彈性時間;
5、完善的培訓機制:入職企業培訓+崗位專業培訓+在職提升培訓;
6、多元化的晉升通道:采用管理級別和專業級別雙通道職業發展機制,縱向提升、橫向發展,不論你是管理型還是專業型人才都能擁有適合自己的舞臺。
高級審計經理崗位職責 篇6
1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。
2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。
3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。
4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。
高級審計經理崗位職責 篇7
財務審計經理成都百慶置業集團有限公司成都百慶置業集團有限公司,百慶一、崗位職責:
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的'審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
10、完成領導臨時交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;
4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。
高級審計經理崗位職責 篇8
1..按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數據的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支、經營活動進行審計;
5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;
6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;
8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;
9.與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。
11.負責根據公司經營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;
12.兼顧董秘工作。
高級審計經理崗位職責 篇9
1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,并監督各項業務流程的實施;
2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
高級審計經理崗位職責 篇10
1、審計項目執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;
2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。
3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,并能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。
高級審計經理崗位職責 篇11
1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;
2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;
4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;
5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;
6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;
7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;
8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;
9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;
10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;
11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;
高級審計經理崗位職責 篇12
1、協助部門負責人制訂工程審計工作計劃;
2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;
3、起草工程審計項目的實施方案,經審批后負責具體實施;
4、編制審計工作底稿,匯總整理審計發現的問題并形成初步審計結論和審計報告;
5、負責定期跟蹤審計報告的整改落實情況;
6、負責整理與審計過程和結論有關的審計工作檔案;
7、完成領導交付的其他工作。
高級審計經理崗位職責 篇13
職責描述:
1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;
2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;
3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的'搭建和完善;
4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;
5、負責指導、培養下屬,組織協調內外部各項資源。
任職要求:
1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業;
2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業資格;
3、國內知名企業審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業工作背景;
4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統及各種零售erp系統;
5、有優秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。
高級審計經理崗位職責 篇14
1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;
3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監督;
5、負責公司基本建設、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監督;
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯絡、協調委托外審工作,監控審計過程、復核審計報告、把關審計質量。
高級審計經理崗位職責 篇15
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂企業年度內部審計計劃;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實施常規審計、專項審計、經濟合同審計、銷售政策審計、投資方案審計、工資審計、部門負責人任期目標審計、離職審計、內控流程審計等各項審計工作并出具內部審計報告;
4、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
5、組織企業內控體系的設計與建設,及時發現企業經營活動中存在的潛在問題和風險,提出改進意見;
6、根據審計工作計劃,配合外部審計機構的審計工作;
7、負責對部門內部員工進行管理。
任職要求:
1.男女不限,全日制大學本科及以上學歷,審計、會計、財務等專業畢業;
2.五年以上相關工作經驗,兩年以上大型企業或集團企業內部審計工作驗;
3.精通審計、稅務法律法規、熟悉行業及企業經營范圍、業務流程與會計核算方法;
4.具有良好的溝通協調能力和理解能力;富有高度的`責任心和團隊精神。
高級審計經理崗位職責 篇16
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關經驗;
3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
高級審計經理崗位職責 篇17
1組織編制項目各階段目標成本;
2組織和實施公司各項設計及工程類招標采購,組織和實施公司各項設計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;
3根據項目總體進度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規劃,并組織實施;
4組織工程階段進度款結算和竣工結算;
5根據工程進度,對工程費用進行實時比較,動態控制工程費用,實現過程造價管理;
6負責編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工
高級審計經理崗位職責 篇18
1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;
2、負責所轄公司財務管控、財務收支、財務核算準確性等的審計;
3、審計隊伍組織建設;
4、所轄公司審計整改復查;
5、負責專項審計工作的指導及審計報告的撰寫與修改。
高級審計經理崗位職責 篇19
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(概)算及決算審計;
3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;
4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;
5、公司指定項目的審計;
8、領導安排的其他工作。
高級審計經理崗位職責 篇20
1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;
2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;
3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;
5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。
6、完成領導交辦的其他審計、內控工作
高級審計經理崗位職責 篇21
1、工程或成本類審計業務實施、常規審計、專項審計帶隊;
2、業務監督及審計,對公司范圍內業務進行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;
3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統管理改進;
4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,按照相關法律規定移送涉案人員至司法機關;
5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;
高級審計經理崗位職責 篇22
1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的執行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;
5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;
高級審計經理崗位職責 篇23
1、負責年度工程審計工作計劃的編制;
2、負責工程施工概算預算抽樣審計;
3、負責招標方案、經濟合同審核;
4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;
5、負責工程建安成本抽樣審計;
6、負責設計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;
7、負責審核工程結算及差異分析;
8、負責審核工程完工結算;
9、負責成本管理制度流程審計;
10、負責外部造價審計機構管理;
11、參與工程管理領域舞弊案件的調查;
12、完成上級臨時交辦的工作。
高級審計經理崗位職責 篇24
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;
6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;
高級審計經理崗位職責 篇25
崗位職責:
1、協助集團審計總監制定部門年度、月度審計計劃;
2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協調、溝通;
3、組織審計組成員按審計程序實施審計,對審計項目的開展進行跟進監督和指導;
4、維護并監督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的完成情況;
5、參與本部門員工的輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
崗位要求:
1、熟悉大型集團公司內部內控、內審流程,理論體系等;
2、統招本科以上審計相關專業畢業;
3、知名集團公司審計相關經驗優先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經理薪資:面議
高級審計經理崗位職責 篇26
1.負責或參與各類企業包括上市公司的年報審計等業務;
2.負責或參與IPO審計業務;
3.負責或參與其他各類相關業務執業工作。
4.負責或參與基建類審計工作。
高級審計經理崗位職責 篇27
1、推動持續改進風險管理及內部控制系統
2、透過了解業務和風險執行審計工作
3、檢視政策和程序評估風險管理及內部控制系統
4、與管理層達成適當的審計建議
5、協助發展集團門店審計職能
6、執行特定其他內部審計及風險管理
7、跟進審計建議執行情況
高級審計經理崗位職責 篇28
1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;
2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;
3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;
4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;
5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;
6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;
7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;
8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。
高級審計經理崗位職責 篇29
1、遵循獨立審計準則,審查、監督、證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。
2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監督執行
3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場管控、合同審計、招投標程序納入監管。
3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規及公司規章制度的執行)的合理、健全、有效性進行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。
5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
5、定期報告并專項報告監察審計結果,揭示企業風險并提出整改意見和管理建議。
6、實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
高級審計經理崗位職責 篇30
1、能獨立出具正式報告;
2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應的項目方案,外勤現場的管理、指導、分工,帶領團隊順利完成項目任務;
3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;
4、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神;
5、擔任客戶的財務顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;
6、負責報告過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門)的協調和溝通。
高級審計經理崗位職責 篇31
1.IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2.能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;
3.對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;
4.完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的相關工作。