審計總監工作職責_審計總監是干什么的(精選30篇)
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇1
1、負責建立、健全公司的審計內控管理體系,擬定并完善內部審計制度和流程,并在推動實施過程中不斷改進。
2、負責組織編制審計預警機制,評審公司內部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段。
3、負責組織編寫風險評估報告,對公司容易出現風險和問題的關鍵點進行評價,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作。
3、負責制訂審計工作目標和具體的工作計劃,根據計劃組織開展內部例行審計工作,規避運營過程中的風險,推動管理提升。
4、負責組織實施公司的管理、財務、高管離任等專項審計和例行審計工作。
5、負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,指導、推動團隊人才梯隊的建設工作,構建部門人員考核評價指標,對部門人員進行考核評價,落實績效反饋。
6、領導交辦的其他工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇2
1、全面負責公司審計日常管理工作,完善公司內部審計制度;
2、制定年度審計工作計劃,組織開展各類審計項目;
3、跟蹤后續,提出整改措施并督促整改。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇3
1、 按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法。
2、 對外兼并收購項目的審計調查,參與公司參股擬上市項目的財務規范工作。
2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經濟活動進行審計監督。
3.對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監督。
4.對公司的經營管理和經營績效進行審計監督,評價。要求:5年以上審計工作經驗。熟悉內部審計、財務、稅務等專業工作,具備一定的企業管理、法律等綜合知識;較強的溝通協調能力和對突發事件的應變能力。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇4
1.制定集團的財務目標、政策及操作程序,并根據授權向董事會報告;
2.建立健全集團財務系統的組織結構,設置崗位,明確職責,保障財務會計信息質量,降低經營管理成本,保證信息通暢,提高工作效率;
3.對集團的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范;
4.建立健全集團內部財務管理、審計制度并組織實施,主持公司財務戰略制定、財務管理及內部控制工作;
5.協調集團同銀行、工商、稅務、統計、審計等政府部門的關系,維護企業利益;
6.審核財務報表,提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標,揭示潛在的經營問題并提供管理當局決策參考;
7.確保集團財務體系的高效運轉;組織并具體推動集團年度經營/預算計劃程序,包括對資本的需求規劃及正常運作;
8.根據集團實際經營狀況,制定有效的融資策略及計劃,利用各種財務手段,確保公司最優資本結構;
9.完成董事會交辦的其他臨時工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇5
1、協助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;
2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規業務實施具體稽核,分析運營環節財務數據,跟進及反饋異常事項的處理結果;
3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計,發現薄弱點,提出改善建議;
4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;
5、組織編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;
7、跟蹤監控集團財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷運行效率;
8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經濟犯罪的情況;
9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監督和考核、團隊建設等;
10、完成上級領導臨時安排的工作任務。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇6
1 根據年度審計工作計劃,實施各項審計工作。
2 根據具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現場審計工作。
3 根據審計發現,完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結果。
4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復審整改報告。
5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據實際情況開展審計調查工作。
6 負責開展公司內部授權體系以及關鍵業務流程的評估工作,并及時進行優化、完善。
7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業務流程并編制風控手冊。
8 負責項目完成后審計文件歸檔和統計工作。
9 完成領導交辦的其他事項。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇7
(1)全面負責審計法務工作,負責集團及所屬企業的審計管理,建立健全集團法律事務管理體系和制度流程,為集團日常經營業務和重大決策提供法律咨詢、合規建議及風險分析、審計數據支持;
(2)制定集團內部審計計劃,并開展內部審計工作;
(3)負責對集團所屬企業內部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執行情況;
(4)建立集團及下屬企業的法律管理制度及下屬企業法律風險控制流程;
(5)負責股權變動、改制等相關評估事項的中介機構選聘、聯系協調工作;
(6)完成領導交辦的其他工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇8
1、按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法;
2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實搜集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;
3、執行審計后期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;
4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇9
1、統籌并搭建內部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內控工作計劃;
2、識別內審工作重點領域,擬定內部審計工作計劃并負責實施,對公司內部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發現的問題提出可行性整改建議;
3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監控體系;
4、熟悉公司內部各類內部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;
5、提供內審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環境。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇10
1、依據公司戰略發展要求制定審計法務部工作規劃;
2、公司相關審計法務制度及流程的制定、梳理、優化;
3、監督指導公司內部流程不斷完善、科學、高效;
4、企業內部審計的計劃、指導實施、總結分析工作;
5、企業發展風險的規避及指導工作;
6、審計法務部團隊建設及人員帶教工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇11
1.規劃和組建集團內部監控系統,參與相關涉外事項,科學管理朗致經營風險;
2.為朗致戰略發展及規劃提供最先進、權威的專業支撐;
3.內部審計團隊管理賦能,朗致科學風險管理氛圍營造。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇12
1.負責公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;
2.負責公司上市后的內控體系的搭建和完善;
3.根據經營管理需要統籌開展公司財務審計、管理審計、合同審計、職能領域的專項審計和離任審計等;
4.風險控制與管理:搭建審計預警機制,組織編寫風險評估報告,并根據風險控制需要確定審計關鍵工作;
5.監察工作:根據經營管理需要對各職能領域關鍵事項進行過程監督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;
6.舞弊調查工作:開展經濟舞弊調查,并建立圍繞舞弊調查的投訴、處理等配套機制;
7.負責審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設工作,提高團隊執行力和凝聚 力。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇13
1、統籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;
2、 根據董事會要求,審計集團管理層經營決策及項目公司經營層的經營活動執行情況、合法合規性,并直接向董事會匯報;
3、建立健全集團審計監察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;
4、做好全集團工程造價、成本監督控制等業務審計監察工作;
5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;
6、負責審核標書、協議、合同(法律條款);
7、協助律師團隊處理公司各類案件。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇14
1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;
2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批準后組織實施;
3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;
4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;
5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;
6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;
7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;
8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇15
1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;
2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內容、審計方式、工作底稿的編寫);
3、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通;
6、根據審計結果及時編制審計分析及建議;
7、審計資料、底稿的歸檔、保管。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇16
1.按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2.負責審計數據的準確性;
3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;
4.對財務收支、經營活動進行審計;
5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;
6.建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7.對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;
8.對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;
9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10.組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇17
1、搭建集團監察審計體系, 建立健全各項審計規范和管理制度;
2、組織開展常規及專項審計活動;
3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;
4、健全公司的內控體系,進行內控評估,搭建風險預警機制;
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇18
根據審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。
對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規性審計;
對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監理、驗收、結算等環節進行全過程跟蹤審計;
按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);
突擊現場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執行情況監督等;
對審計過程中發現的問題進行分析,收集審計證據,提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關單位整改;
編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據審計結果,分析出相關的舞弊風險點;
對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇19
1?協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;
2?協助總監把控公司經營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;
3?根據公司下達的年度經營目標,對目標執行進行分析與監督;
4?檢查監督財務相關制度、流程執行,稽查各項制度與流程的執行規范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;
5?監督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規范,控制經營風險,降低經營成本;
6?組織做好財務審計,監督財務部門防范稅務、資金、資產管理風險,促進財務管理體系的健全;
7?組織審計各子公司年度經營成果,及時完成年度審計報告;
8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經營成果。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇20
1、圍繞推動公司戰略、核心經營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;
2、負責對公司年度重大經營、管理進行專項審計評價
3、負責對公司財務收支及經濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,
4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,
5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規運行情況進行審計評價,
6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,
7、開展監察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規
為進行處理,
8、協助中心負責人開展內部日常事務工作
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇21
1、協助建立健全內部審計制度與工作流程、擬訂審計工作計劃;
2、根據年度審計工作計劃,負責組織實施經濟責任審計、運營管理審計、投資項目審計、內部控制評價等各類審計項目,形成審計報告,針對審計發現進行描述和分析并提出相應的審計建議;
3、負責組織開展后續跟蹤審計,督促被審計單位落實整改,持續跟蹤審計發現問題的改進,關注審計發現事項的完善;
4、配合上級主管單位、公司紀委等部門的專項審計、監督檢查、調查取證等工作,落實審計整改意見。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇22
1、審核擬定和完善監察審計部門規章制度,指導推行監察、審計的各項規章制度、辦法,并督促執行。
2、審核年度監察審計計劃,審核擬定監察、審計工作計劃、費用預算。
3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。
4、指導對集團及所屬公司的資產、負債、損益、所有者權益進行審計監督。
5、指導對集團及所屬公司的內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。
6、監督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。
7、指導內部監察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調查以及人身傷亡等重大責任事故的調查。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇23
1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內部審計監督規定,制度,和內部控制制度并監督執行;制定年度內部審計工作計劃;
2、依據《內部審計規定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協調各方面的關系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;
3、 協助制定和完善集團公司及各子公司等的內部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;
4、 監督集團公司及各子公司各項規章制度的執行;
5、 檢查集團公司及各子公司內部控制的各環節,并不斷完善;
6、 審查集團公司及各子公司生產、經營和管理工作中的疑點;
7、 根據集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;
8、 負責審計監督部員工的培訓和績效考核,審批相關員工的費用、假期及其它申請;
9、 完成主管上級交辦的其它工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇24
1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;
3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性
4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;
5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇25
1、根據集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;
2、主持擬定并及時修訂審計監察部的各項管理制度;
3、主持集團內部經營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;
4、對公司下屬公司各項制度的執行情況、各崗位人員侵占公司資產及財務等進行監督檢查;
5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經營方面的審計資料,負責執行并督辦審計委員會的有關決議。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇26
1、搭建集團內控管理體系,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;
2.、制定集團內審計和風險管控制度及流程,組織執行審計工作,監督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案
3、負責對公司經營管理進行審計監控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;
4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;
6、 建設并培養審計團隊,不斷提升團隊的執行力及專業度。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇27
1、公司計劃成立會計事務所,負責會計師事務所業務質量及經營規劃;
2、負責會計師事務所業務拓展;
3、負責會計師事務所團隊建設和管理;
4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;
5、作為項目負責人,監控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結果順利完成;
6、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇28
1.協助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;
2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產經營業務、重大合同等相關經濟活動真實性、合法性、效益性的審計;
3.開展常規及專項的內部審計工作,包含但不限于:經營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產與成本、工程項目、固定資產、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;
4. 配合審計委員會、外審師和其他監管部門的相關工作;
5.領導安排的其他工作。
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇29
1、主持審計監察中心的工作;
2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;
3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;
4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;
5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委托審計事務所進行;
6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;
7、定期檢查監督公司的資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;
8、監督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監督;
審計總監工作職責_審計總監是干什么的 篇30
1.根據公司業務情況,制定內控制度,并有效進行監督提出改進建議;
2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產、營運成本審計等;
3.負責公司采購流程審計;
4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業問題,及時發現潛在的舞弊風險;
5.審計團隊日常管理工作。