審計專員工作職責(精選34篇)
審計專員工作職責 篇1
監(jiān)督、檢查公司貫徹執(zhí)行“三重一大”集體決策規(guī)定情況;
監(jiān)督檢查各部門班組有無違反《部門共同監(jiān)督責任制》的考核細則規(guī)定,并提出處理建議;
協(xié)助組織開始職務晉升、重大項目、關鍵崗位人員,問題舉報涉及人員等廉潔教育談話工作;
執(zhí)行專項審計,對公司內部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;
進行內控審計,做好審計準備工作,對各項風險舞弊點進行跟蹤控制。
審計專員工作職責 篇2
1、執(zhí)行公司內審工作的開展及數據匯總,協(xié)調各部人員的分工合作;
2、協(xié)助制定、修改、更新公司的內審管理制度;
3、 配合外部機構,在公司內部開展風險測試、評估等方面的工作。
審計專員工作職責 篇3
1、對集團內控制度的有效性,經營活動的合規(guī)性、效益性及資產安全性進行審計;
2、對集團財務預決算及經濟活動報告及下屬子公司經營收支情況進行審計;
3、對營銷地區(qū)進行市場巡查,對營銷違規(guī)行為進行查處并督促整改落實;
4、負責公司重大項目的審計,集團關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;
5、根據審計項目實施,收集審計證據,編制審計底稿,出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實工作,并負責對審計項目的立卷歸檔工作。
審計專員工作職責 篇4
1、負責各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,配合監(jiān)察人員進行企業(yè)內部審計;
2、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、協(xié)助加強對公司的經營管理和各部門的監(jiān)督與控制;
4、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作;
5、完成領導交代的其他相關工作。
審計專員工作職責 篇5
1、根據集團的工作目標,協(xié)助領導起草公司內部審計工作計劃;
2、完成對公司及其下屬公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規(guī)性;
3、檢查企業(yè)的經營業(yè)績的真實性;
4、根據審計計劃,按時、保質保量完成審計項目。
審計專員工作職責 篇6
1、對公司業(yè)務線條經營活動資金往來進行審計,對營銷地區(qū)進行市場巡查,對營銷資金類違規(guī)行為進行查處并監(jiān)督整改落實;
2、負責公司重大項目的審計,公司關鍵崗位人員的經濟責任審計、離崗審計等;
3、對審計中發(fā)現的問題應及時與被審計有關部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務經理匯報解決;
4、審計期間由財務經理直接領導,負責分工的具體項目審計實施,確保工作進度和審計質量;收集充分的審計證據,確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結論及合理化建議的落實;
5、協(xié)助外部審計機構的審計活動。
審計專員工作職責 篇7
嚴格按照集團標準要求對系統(tǒng)內客戶簽約信息及結算憑證進行審核,并做好結算憑證的收集歸檔;
定期收集、整理各城市項目簽章模板,并進行統(tǒng)一管理;
日常審核問題及時與城市項目對接人員或數據運營溝通反饋,并定期輸出審核簡報;
完成其他相關工作或上級交予的任務。
審計專員工作職責 篇8
1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標文件,組織發(fā)標、答疑、議標及評標等各項工作;
2、負責對工程監(jiān)理單位的審批結果進行復核;
3、對工程項目進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;
4、負責對設計估算、施工圖預算、招標文件編制、工程量計算等進行計算和審核;
5、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建筑材料的市場詢價;
6、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:審核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的審核,與承包方的核對及談判等,并編制最終結算賬目表;
7、負責審核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,審核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。
審計專員工作職責 篇9
1、完成審計輔助工作;
2、服從部門的工作安排及配合項目經理工作;
3、對審計過程中發(fā)現的問題,提出整改、管理建議,并進行跟蹤處理;
4、審計資料及審計底稿的收集、整理、歸檔工作;
5、領導交辦的其它工作;
審計專員工作職責 篇10
1、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
2、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
3、依據公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務發(fā)展的作用;
4. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計專員工作職責 篇11
1、參與年度審計工作計劃和審計實施方案 ;
2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;
3、編制、歸類、整理審計資料,協(xié)助編制審計工作底稿;
4、參加各類審計項目,獨立或協(xié)同完成審計工作任務并撰寫審計報告;
5、審計項目后續(xù)整改跟蹤;
6、完成領導交代的其他工作等。
審計專員工作職責 篇12
1.負責制定完善內部審計規(guī)章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和匯報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發(fā)現問題提出建設性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態(tài)跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發(fā)現問題的整改落實;
4.負責組織和開展內部控制系統(tǒng)性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經濟活動實施全流程監(jiān)督,及時提供專業(yè)審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;
6.負責協(xié)調與上級主管企業(yè)審計部門的關系,必要時協(xié)同開展審計相關工作。
審計專員工作職責 篇13
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責審計過程中與相關部門的協(xié)調、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結論和建議的落實;
4.依據公司管理需求,組織實施相關內部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
審計專員工作職責 篇14
1、協(xié)助梳理公司業(yè)務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據企業(yè)內控標準,協(xié)助復核財務報告數據的準確性。
4、協(xié)助編制發(fā)布內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險
5、對于審計發(fā)現及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發(fā)生。
審計專員工作職責 篇15
1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執(zhí)行相關的審計程序,收集和整理審計證據;
2、協(xié)助審計主管負責經濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;
3、負責協(xié)助開展內控管理其他相關工作;
4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。
審計專員工作職責 篇16
1.按審計工作計劃按時、按質完成常規(guī)和專項審計工作任務;
2. 做好公司運營風險點和關鍵點內控評價;
3.內部審計檔案的整理和保管的工作;
4.上級安排的其他工作。
審計專員工作職責 篇17
1、協(xié)助進行費用審計工作,對業(yè)務進行財務監(jiān)督;
2、對公司各部門和員工的財務報銷進行審核;
3、實施內部審計,確認會計記錄的真實性以及是否符合會計準則要求;
4、領導安排的其他工作。
審計專員工作職責 篇18
1.協(xié)助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價,形成相應工作底稿。
2.及時向上級領導匯報發(fā)現的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
3.協(xié)助編寫審計報告。
4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領導交辦的其他任務。
審計專員工作職責 篇19
1. 在施工工程師指導下,嚴格按照施工組織設計和施工進度進行施工;
2. 按設計要求、操作規(guī)程和驗評標準向生產班組進行技術、安全交底;
3. 監(jiān)控施工過程,發(fā)現圖紙、施工中出現的問題,并及時現場解決,或提交有關專業(yè)人員解決;
4. 監(jiān)督施工過程、質量、原材料檢測,基礎、中間結構和隱蔽工程驗收,對工程資料的收集整理、建筑物定位放線等;
5. 審查現場施工進度及相應的報表;
審計專員工作職責 篇20
1、參與實施內部財務\費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統(tǒng)以及所分配職責的完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;
6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;
7、負責執(zhí)行對于審計發(fā)現的整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
8、參與公司內部控制制度建設及優(yōu)化工作,協(xié)助完成內控自我評估測試工作。
審計專員工作職責 篇21
1、負責財務類審計,包括房地產子公司財務審計和銷售審計,其它子公司財務審計、銷售審計和成本審計;
2、參與制定并持續(xù)改進本業(yè)務模塊審計工作程序;
3、起草審計項目本業(yè)務模塊的實施方案;負責審計項目本業(yè)務模塊的具體實施;
4、提交審計報告初稿,提出管理建議;
5、負責本業(yè)務模塊非現行監(jiān)控,定期提交報告;
6、完成部門領導安排的其他工作。
審計專員工作職責 篇22
1.負責開展集團及各子公司常規(guī)及專項審計項目,根據發(fā)現的問題提出審計意見并撰寫審計報告;
2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監(jiān)督重要業(yè)務流程及職責的履行情況;
3.檢查與評價各業(yè)務流程及管理制度的合理性及執(zhí)行情況且建立完善內控體系;
4.收集匯總、分析公司重要審計信息并建檔立案;
5.完成領導交辦的其他工作任務。
審計專員工作職責 篇23
1、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助總經理助理擬定審計計劃或方案;
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作;
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據,支持審計發(fā)現和審計建議,為企業(yè)運營提供增長服務;
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作,并做出評價意見;
5、針對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出意見和建議;
6、按要求整理歸檔審計資料,按規(guī)定使用所獲取的財務資料;
7、完成領導交辦的其他工作。
審計專員工作職責 篇24
1、負責制定審計工作規(guī)劃和具體計劃實施。
2、負責審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執(zhí)行。
3、參與具體的審計工作:
3.1負責對各子公司經營業(yè)績進行效益審計,出具審計報告。
3.2負責對公司經營環(huán)節(jié)進行常規(guī)和專項審計。
3.3負責對公司的財務審計工作,出具審計報告。
3.4負責對重點、難點及創(chuàng)新領域的項目審計工作,開展審計調研工作。
3.5負責組織對重大質量事故、投訴案件立案調查。
審計專員工作職責 篇25
1、擬定季度月度的內部審計計劃,編制內部審計制度;
2、組織內部審計,開展審計具體工作,保證審計工作進度和質量,根據審計結果形成內部審計報告初稿;
3、做好審計報告的意見征求、發(fā)放、反饋、整改監(jiān)督等工作;
4、做好審計底稿的歸檔入庫工作,保證檔案的完整性;
5、參與公司內控修訂以及《內審手冊》的修訂和編制工作;
6、完成領導交辦的其他工作任務。
審計專員工作職責 篇26
1、建立和完善公司內部控制評價體系,擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
審計專員工作職責 篇27
1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;
2.組織參與對公司內部的項目經營質量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實施,撰寫審計報告并復核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復核、整理、上報相關審計項目檔案等;
3.負責審計發(fā)現問題的整改跟蹤,協(xié)調公司相關部門及責任人,指導、監(jiān)督內審及外審問題整改并進行考核,完成整改問題的閉環(huán)處理;
4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內控風險的識別、評估、應對和監(jiān)控;
5.組織開展公司違規(guī)經營投資責任追究工作;
6.負責與集團審計部的日常聯(lián)絡工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風險事件、典型審計案例等信息;
8.負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規(guī)定整理歸檔;
9.完成其他審計相關事務和領導交辦的其他事項。
審計專員工作職責 篇28
1、編制工程審計計劃,審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目的設計、招投標、施工、驗收、預結算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質量和數量的真實準確性;
3、負責工程項目現場的巡查,項目開展;工程設計變更,成本把控,施工安全問題、材料質量等問題的跟進;
4、負責對工程內部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;
5、對工程內控制度,流程審計的合理性、有效性進行審計評價;在審計中發(fā)現公司潛在的問題和風險,提出整改意見;
6、負責領導交辦的其他工作。
審計專員工作職責 篇29
1.負責統(tǒng)籌開展集團內部審計工作,包括且不限于開展集團內部工程審計、財務審計、內控審計、經濟責任審計及各專項審計工作。
2.負責集團內部審計團隊建設。
3.主持審計工作,組織制定并實施審計工作計劃。
4.制定審計考核指標,組織編制并實施集團年度審計工作計劃。
5.及時將審計工作中發(fā)現的重大問題向上級匯報,并根據監(jiān)督檢查工作中發(fā)現的各種問題,提出相應的改進建議。
審計專員工作職責 篇30
1、負責審計工作前期準備的各項工作;
2、執(zhí)行專項審計,對公司內部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;
3、執(zhí)行內控審計,做好審計準備工作,并對各項風險舞弊點進行跟蹤控制;
4、稽核調研;
5、接受內部員工、外部客戶有關投訴與跟蹤;
6、匯報、整理、歸檔所組織或參與的審計工作資料。
審計專員工作職責 篇31
1、具有專業(yè)的會計知識,熟悉國家稅務政策和法規(guī),精通會計專業(yè)技能,有較豐富的會計從業(yè)經驗 ;
2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務軟件,正確核算處理公司相關賬務或稅務。
3、熟悉財務報表,可根據需求做出與經營相關數據的分析報告;
4、能夠做好部門領導安排的其它工作。
審計專員工作職責 篇32
1、按照年度計劃和上級指示,制定內部審計程序和計劃,實施審計方案,提供內部審計報告;
2、負責對公司新投資項目的盡職調查,并提供報告;
3、熟悉公司業(yè)務流程,識別公司潛在的經營風險,并提出防范措施;
4、完成上級下達的其他任務。
審計專員工作職責 篇33
1、對定標工程單項造價、單位工程合同造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。
2、審查評價招投標、設計管理流程合規(guī)性,對成本控制提出合理意見與建議。
3、著力發(fā)現和查處招投標、工程管理、預決算等方面的營私舞弊行為。
4、領導交辦的其他事項。
審計專員工作職責 篇34
1、協(xié)助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;
2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;
3、認真執(zhí)行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執(zhí)行情況。
4、嚴格執(zhí)行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規(guī)、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告
5、對審核中發(fā)現的可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;
7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
8、協(xié)助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;
9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團隊協(xié)作精神,維護良好的團隊氛圍。
11、參與公司定期、不定期的盤點工作。
12、完成領導交辦的其他工作。