內部控制崗位職責(通用6篇)
內部控制崗位職責 篇1
職位描述:
1、對客戶所在行業進行行業背景調查和分析,包括行業發展分析、行業經營模式分析、行業競爭狀況分析、行業風險狀況分析、標桿企業狀況分析;
2、對客戶的業務模式、財務數據進行了解、信息搜集和分析;
3、對客戶的現有管理理流程進行梳理分析;
4、對客戶的實際內部控制狀況進行評價;
5、小組討論并在項目經理指導下完成對客戶內部控制理提升建議的編寫;
6、根據客戶實際情況對內部控制的.落地編制相關的文件,并獨立與客戶進行溝通,確認以保證建議的落實;
7、完成項目經理布置的其他工作。
崗位要求:
1、 2-5年注冊會計師事務所審計經歷;
2、有較強的主動學習能力、溝通交流能力和文字表達能力;
3、有較強的團隊合作能力、邏輯思考和分析能力;
4、有極強的適應能力、抗壓能力、責任和敬業精神。
5、通過cia或cpa考試者及參與過ipo審計業務者優先。
內部控制崗位職責 篇2
崗位基本職責:
1、負責內部控制咨詢模板的設計與完善;
2、與客戶溝通咨詢需求,明確咨詢服務內容,為簽單提供專業支出與輔助;
3、應市場、銷售的要求,參與項目前期的解決方案準備工作;
4、測算咨詢項目資源需求和成本支出進行測算;
5、提出具體項目的內部控制設計方案;
6、組建項目工作團隊,明確工作分工,負責團隊的日常與現場管理;
7、制定項目工作計劃、調度項目團隊的工作,高效推進項目,控制項目風險和成本支出;
8、組織項目團隊成員開展項目調研、分析與方案設計,并就階段性工作成果與客戶進行溝通,將項目執行情況定期向公司高管匯報;
9、負責項目咨詢成果的最終成果的`定稿,并向客戶交付;
10、負責項目團隊成員的培訓與考核。
任職基本要求:
1、有志于內部控制咨詢行業;
2、有相關工作履歷,熟悉內部控制規則與規范;
3、獨立帶過團隊,主持完成過2個以上的咨詢服務類項目;
4、本科及以上學歷,重點大學畢業生優先考慮;
5、沒有專業限制,管理、會計、財務、審計和工科專業優先考慮;
6、具備一定的數字處理和文字組織能力;
7、有責任感,自我管理能力突出,能承受較強的工作壓力;
8、良好的親和力、執行力和溝通能力。
內部控制崗位職責 篇3
崗位職責:
1、組織協調公司內部控制制度的建立,并負責維護與更新;
2、組織并協助公司屬下各組織開展內控工作回顧、內部控制自我評價與檢討,匯總、分析并形成內部控制自我評價報告,提出改進建議,并持續跟進;
3、負責內部控制自我評估工作的持續優化與完善,建立并更新相關制度/流程及底稿類文件;
4、負責為公司各組織提供內部控制方面的咨詢與服務,組織相關培訓,收集各類基礎信息,并做好分類、歸檔工作;
5、上級領導或上級部門交辦的臨時性工作任務。
任職要求:
1、本科及以上學歷,經濟或管理類專業;
2、具有三年以上內部控制、風險管理、審計、咨詢或財務管理相關工作經驗,持有cia、ccsa、cics等國際專業證書或者國內專業相關的`初級或以上職稱優先考慮;
3、具備較強的綜合分析能力、組織與執行能力、文字處理能力和團隊協作能力。
內部控制崗位職責 篇4
職責描述:
1、負責建立、完善、優化公司內部控制管理體系和基本制度;
2、完成公司層面內控評估,對公司層面和業務層面的內控缺陷進行評價和匯總,形成內控報告,推動敦促各部門對內控缺陷進行整改;
3、全面監督檢查公司內控管理體系的'健全性、合理性、有效性,組織開展內控日常監控、定期評價和排查,有效降低公司運營成本、防范運營風險;
4、根據監管層的內控要求和公司實際需求,開發先進的內控方法,提升內控工作的效率和效果;
5、協助董事會識別與分析企業風險并及時報告;負責制定相關的成本控制、風險規避措施;
6、在公司層面、相關部門、崗位開展內控工作培訓及宣導;
7、與外部審計師對接配合完成內控相關審計或咨詢工作。
任職要求:
1、財務、審計、會計、金融、企業管理等相關專業本科以上學歷;
2、具有5年以上國內、國外上市公司企業內部控制管理相關工作經驗;
3、熟悉內部控制、成本控制及風險管理相關工作;
4、較強的溝通能力,團隊合作能力和解決問題的能力;
5、嚴謹的洞察力、邏輯分析能力,良好的分析報告撰寫能力;
6、四大審計工作經驗優先,注會優先。
內部控制崗位職責 篇5
崗位職責:
1、根據年度內部控制審計計劃和審計清單,編制內部控制審計方案,依審計程序及權責組織、開展內部控制審計工作。
2、負責定期對“經營合規性、內部控制有效性、風險管理有效性、會計記錄和財務報告準確性和可靠性、各崗位人員履職情況、公司資產價值保護情況”執行審計。
3、推動和監督審計發現問題的改進落實,與改進責任人積極配合,確保審計發現涉及的'相關問題得到及時有效的改進。
4、定期出具內部控制審計報告,并協助總辦發布后續整改報告,供管理層決策
任職要求:
1、本科及以上,5年以上風險防控相關工作經歷或3年以上大型企業內部控制、流程管理、內部審計、風險管理的工作經驗,能獨立執行內部控制審計。
2、具有四大會計師事務所相關審計、或擁有cics、cia、cpa或同等水平資格證書優先。
3、原則性強,工作細致、有責任心;踏實誠信,具備良好的溝通能力與團隊協作精神,敢于負責,能承受較大的工作壓力。
內部控制崗位職責 篇6
1. 整理開票數據,定期準時正確開具發票;
2. 每周負責整理日常報銷單據,及時審核后按照規定日期做好網銀付款和系統錄入;
3. 根據AP付款申請每周定期安排網銀支付和系統錄入;
4. 根據公司財務制度和有關管理辦法規定,進行各項費用的報銷審核;
5. 負責編制現金憑證、銀行憑證,及其他文檔的裝訂;
6. 上級安排的其他臨時任務。