2022年監(jiān)察審計(jì)稽核崗位職責(zé)(精選5篇)
2022年監(jiān)察審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇1
一、編制公司內(nèi)部監(jiān)察工作制度,編制年度內(nèi)部監(jiān)察工作計(jì)劃。
二、監(jiān)督檢查所實(shí)施監(jiān)察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策中的情況;在遵守和執(zhí)行上級(jí)單位、本單位各項(xiàng)規(guī)章及制度中的情況。
三、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位的財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)預(yù)算、財(cái)務(wù)決算、費(fèi)用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督。
四、受理對(duì)監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告;
五、調(diào)查處理監(jiān)察對(duì)象違反行政紀(jì)律的行為;參與對(duì)監(jiān)察對(duì)象的考核評(píng)議工作;
六、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督,對(duì)監(jiān)察對(duì)象進(jìn)行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育。
七、促進(jìn)公司廉政建設(shè),組織開展效能監(jiān)察工作:
八、做好上級(jí)監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。
2022年監(jiān)察審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇2
1、制定課程培訓(xùn)方案;
2、調(diào)查培訓(xùn)需求,編制、調(diào)整、執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃;
3、開發(fā)培訓(xùn)課程,編制培訓(xùn)課件和編寫培訓(xùn)資料;
4、講授培訓(xùn)課程,解答疑難問題等;
5、反饋、評(píng)估培訓(xùn)效果;
6、跟進(jìn)培訓(xùn)工作效果,對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行改進(jìn)。
2022年監(jiān)察審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇3
1、負(fù)責(zé)各類日常費(fèi)用報(bào)銷等單據(jù)審核;
2、負(fù)責(zé)零售運(yùn)營的退貨、退貨、盤點(diǎn)等數(shù)據(jù)監(jiān)控與分析;
3、根據(jù)計(jì)劃開展?fàn)I運(yùn)審計(jì),協(xié)助開展各類專項(xiàng)審計(jì):
4、整理并歸檔審計(jì)底搞等各類審計(jì)資料;
5、部門內(nèi)的其他工作。
2022年監(jiān)察審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇4
1、目的
為促進(jìn)公司安全管理持續(xù)有效開展,創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式,提升公司安全管理效率和水平,保障安全管理體系有效運(yùn)行,結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實(shí)際,特制定本制度。
2、適應(yīng)范圍:
本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進(jìn)行審計(jì)評(píng)估。
3、安全審計(jì)組織及職責(zé)
3.1 安全審計(jì)組:
3.1.1安全審計(jì)組設(shè)組長、副組長、評(píng)審員、審計(jì)員;
3.1.2評(píng)審員由審計(jì)組長從審計(jì)組指定;
3.1.3審計(jì)員應(yīng)取得注冊(cè)安全工程師任職資格;
3.1.4各單位迎審員為單位安全負(fù)責(zé)人或安全員。
3.2 組長職責(zé):
3.2.1組織召開審計(jì)啟動(dòng)會(huì)議和審計(jì)總結(jié)會(huì)議;
3.2.2審查審計(jì)報(bào)告;
3.2.3向總經(jīng)理呈報(bào)審計(jì)報(bào)告。
3.3 副組長職責(zé):
3.3.1組織開展公司的安全審計(jì)工作;
3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;
3.3.3向?qū)徲?jì)組長匯報(bào)審計(jì)的結(jié)果及建議;
3.3.4編制審計(jì)報(bào)告。
3.4 審計(jì)員職責(zé):
3.4.1準(zhǔn)備審計(jì)清單;
3.4.2制定安全審計(jì)的范圍和日程;
3.4.3審計(jì)過程實(shí)施;
3.4.4分析審計(jì)結(jié)果并提出改進(jìn)意見;
3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;
3.5迎審員職責(zé):
3.5.1配合評(píng)審員的審計(jì)工作;
3.5.2落實(shí)糾正和預(yù)防措施;
3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實(shí)施記錄或報(bào)告。
4 審計(jì)原則、范圍、方式、頻次和時(shí)間
4.1安全審計(jì)工作必須堅(jiān)持“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“審計(jì)評(píng)估與督促整改相結(jié)合、獎(jiǎng)勵(lì)與處罰相結(jié)合”的原則,必須做到有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有目的、有要求、有具體計(jì)劃的“五有方針”。
4.2公司、車間、工段、班組四級(jí)安全管理。
4.3安全審計(jì)的方式包括:內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)(第三方審計(jì))。
4.4內(nèi)部審計(jì),每季度審計(jì)一次,具體審計(jì)時(shí)間為每季度
結(jié)束次月。
4.5外部審計(jì),每年審計(jì)一次,于每年12月底或次年1月份進(jìn)行。外部審計(jì)由公司委托第三方評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)進(jìn)行,成員由評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)相關(guān)專家組成。
4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況,內(nèi)部審計(jì)每年一次,外部審計(jì)三年一次,驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。
5 安全審計(jì)實(shí)施
5.1審計(jì)準(zhǔn)備:
5.1.1審計(jì)員需事先了解審計(jì)范圍相關(guān)的安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序;
5.1.2準(zhǔn)備審計(jì)內(nèi)容:其內(nèi)容包括:安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計(jì)的單位和審計(jì)的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場(chǎng)查看的安全控制措施。
5.1.3在進(jìn)行實(shí)際審計(jì)前,召開啟動(dòng)會(huì)議,其內(nèi)容主要包括:
A 、審計(jì)員與迎審員一起確認(rèn)方式,如在審計(jì)的內(nèi)容上有異議,受審員應(yīng)提出聲明(例如:限制可訪問的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);
B 、向迎審員說明審計(jì)方式(抽查、全面檢查等)。
2022年監(jiān)察審計(jì)稽核崗位職責(zé) 篇5
1、負(fù)責(zé)開展綜合類審計(jì)工作,如營銷、財(cái)務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計(jì)程序;編寫審計(jì)計(jì)劃、收集、整理審計(jì)證據(jù)、填寫審計(jì)底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告和整改意見書;
3、負(fù)責(zé)檢查與評(píng)估公司各類流程、制度運(yùn)作情況,識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn),督促跟進(jìn)審計(jì)建議的整改和落實(shí);
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財(cái)務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實(shí)施離任審計(jì);
6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果;
7、負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)審計(jì)工作的開展。