績效評價自評報告范文(通用31篇)
績效評價自評報告范文 篇1
一、項目基本情況
(一)項目概況
以謀劃科學社會事業(yè),以改善科普設施,提升科普能力,開展多種形式的科普活動,開展產(chǎn)學研項目對接,團結(jié)帶領全縣各級科協(xié)組織及廣大科技工作者,圍繞中心、服務大局,充分履行“四服務一加強”工作職責,為推動全縣經(jīng)濟高質(zhì)量跨越發(fā)展作出應有的貢獻。
(二)項目績效目標
1.項目績效總目標
深入貫徹落實《國家創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略綱要》和《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要(20__-20__-20xx年)》,創(chuàng)新基層科普服務理念和服務方式,提升基層科普服務的覆蓋面、實效性和獲得感,增加科普公共服務產(chǎn)品供給,促進科普公平普惠,實現(xiàn)我省公民科學素質(zhì)建設目標,為全面建成小康社會和建設創(chuàng)新型國家厚植公民科學素質(zhì)基礎。
2.項目績效階段性目標
(1)制作科普知識讀本33000本。
(2)建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
(3)創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
二、績效評價工作情況
(一)前期準備
我單位按照財政部門內(nèi)部控制工作的要求,組織成立了由單位負責人任組長,分管副主席任副組長,職工為成員的內(nèi)部控制工作領導小組,對單位整體支出開展了績效自評工作,針對在評價過程中出現(xiàn)問題及時進行整改完善。
(二)組織實施
績效評價工作具體由分管副主席的海同志具體抓落實,單位財務人員收集相關資料,領導小組組織人員檢查財務會計記錄,督促按時保質(zhì)保量的完成績效評價工作。
(三)分析評價
結(jié)合項目上報的績效目標申報表,對照項目實施情況,逐項對照完成情況進行分析評價,確保項目績效評價真實準確。
三、績效評價指標分析情況
(一)項目資金情況分析
1.項目資金到位情況
根據(jù)《紅河州財政局關于下達20xx年基層科普行動計劃資金預算的通知》(紅財教發(fā)〔20xx〕64號),20xx年共拔入資金13萬元,其中:公民科學素質(zhì)提升服務經(jīng)費2萬元、科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元、資金使用績效考核補助經(jīng)費1萬元。按照瀘西縣財政局要求,科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))經(jīng)費10萬元由縣財政局直接劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,其余項目經(jīng)費劃撥至瀘西縣科協(xié)零余額賬戶。
2.項目資金使用情況
(1)公民科學素質(zhì)提升服務2萬元用于制作科普知識讀本33000本。
(2)資金使用績效考核補助1萬元用于建立1個新時代文明實踐中心科技與科普分中心。
(3)科普惠農(nóng)興村計劃(示范農(nóng)技協(xié))10萬元劃撥至項目實施單位—瀘西縣生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展聯(lián)合會,用于創(chuàng)建科普示范基地1個、建設科普宣教室1個。
3.項目資金管理情況分析
科普資金實行 “誰使用、誰負責”的責任追究機制,項目實施單位承擔資金使用和管理責任。科普資金按規(guī)定用途專款專用,不得挪作他用。
(二)項目管理情況分析
項目管理經(jīng)局會議研究具體實施情況,指定公共設施管理科具體負責,同時按項目進度與財務科對接付款方式,做到事前有預算,事中有監(jiān)督,事后有驗收的原則落實好項目各項指標達到規(guī)范要求。
(三)項目績效情況分析
1.項目成本(預算)控制情況
嚴格按照上級劃撥資金實施項目,控制好成本,節(jié)約投入,盡可能以較少的投入完成預期目標。
2.項目完成質(zhì)量
按照項目實施內(nèi)容及工作要求實施完畢,項目實施基本實現(xiàn)了預期的績效目標。
3.項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施,按規(guī)定時間完成項目指標任務。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
該項目的實施解決了瀘西縣科協(xié)科普宣傳資料緊缺的問題,豐富了科普宣傳活動的內(nèi)容,有利于公民科學素質(zhì)的提升。有利于多方整合資源,推動我縣科普事業(yè)向前發(fā)展。使綠色農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)得到進一步普及,發(fā)展綠色種養(yǎng)產(chǎn)業(yè)觀念得到進一步鞏固,輻射帶動其它配套服務業(yè)協(xié)同發(fā)展,解決城鄉(xiāng)勞動就業(yè)人口,逐步推動生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)發(fā)展,從而加快社會主義新農(nóng)村建設步伐,最終實現(xiàn)農(nóng)民增收致富,社會和諧的發(fā)展目標,為如期建成小康社會增光添彩。
四、綜合評價情況及評價結(jié)論
從項目實施的總體情況來看,20xx年基層科普行動計劃資金項目都得到較好的實施。評價結(jié)果為優(yōu)秀。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
(一)對項目績效自評存在和發(fā)現(xiàn)的問題及時整改落實,首先是高度重視,精心組織。提高對項目績效評價工作重要性的認識,加強組織領導,健全工作機制,強化協(xié)調(diào)配合,加大保障力度,加強內(nèi)部控制人才隊伍建設,積極做好內(nèi)部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。
(二)對績效自評結(jié)果向社會公開,接受社會監(jiān)督;加強績效目標編制,實施全過程績效管理。績效評價結(jié)果為項目后續(xù)資金投入、分配和管理提供決策依據(jù)。對績效好的項目原則上優(yōu)先保障,對績效一般的項目予以調(diào)整,對低效資金一律削減或取消,對長期沉淀的資金一律收交財政。
(三)強化績效目標跟蹤分析,規(guī)范和改進項目管理。通過項目實施前、中、后全過程監(jiān)督,及時發(fā)現(xiàn)績效目標編制中存在的問題,建立健全績效工作機制;揭示項目建設中的問題,規(guī)范項目實施。
績效評價自評報告范文 篇2
20xx年度,按照《xx市人防辦關于印發(fā)<xx年xx市人防績效評估實施方案>的通知》(邵防辦﹝﹞20號)、中共隆回縣委隆回縣人民政府《關于印發(fā)〈隆回縣xx年績效考核評估實施方案〉的通知》(隆發(fā)﹝﹞3號)文件要求,狠抓各項工作落實,較好地完成了績效考核中的各項指標。對照考核標準,自查評分為滿分,具體情況匯報如下。方案>
績效評價自評報告范文 篇3
一、預算績效評價及部門自評情況
20xx年4月,市財政局下發(fā)了《關于開展20xx年績效評價工作的通知》,要求市級各部門、市屬各單位對列入20xx年預算管理的所有項目開展績效評價,實現(xiàn)項目支出績效自評全覆蓋。同時要求部門開展整體績效自評,各鎮(zhèn)街道對20xx年度政府運行綜合情況開展績效評價。
全市55個部門共565個項目完成了績效自評,涉及財政資金44.8億元,實現(xiàn)項目自評覆蓋率100%。55個部門共129個單位開展了整體績效自評,涉及財政資金69.37億元。8個鎮(zhèn)街道對20xx年度政府運行綜合情況開展績效評價,涉及資金55.93億元。
二、重點預算績效評價開展情況
20xx年預算績效評價重點項目共6個,部門整體績效評價共5個,由市財政局委托第三方事務所實施績效評價。重點績效評價中政府專項資金績效評價2個,政府購買服務1個,一般性項目支出3個,涉及資金9.75億元。部門整體績效評價涉及資金2.14億元。評價組分別根據(jù)《平湖市財政支出政策績效評價實施辦法》和《平湖市項目支出績效評價實施辦法》《平湖市部門整體績效評價實施辦法(試行)》制訂評價方案(政策評價從經(jīng)濟性、效率性和有效性三個方面進行評價,項目評價從業(yè)務、財務、效益三個指標內(nèi)容進行分析,部門整體評價從預算配置、預算管理、產(chǎn)出與效果和社會評價四個指標內(nèi)容進行評價),并組織實施,最終得出評價分和等級。
(一)平湖市20xx年民辦教育專項補助項目
1.項目概況
(1)加大政府購買服務力度。建立完善政府面向民辦教育購買公共服務的機制。對非營利性民辦學校,符合執(zhí)行政府指導價、落實教師社會保障政策并年度檢查合格等條件的給予補助。
(2)建立發(fā)展專項資金。在民辦學校生均財政補助的基礎上,市財政每年安排民辦教育發(fā)展專項資金的補助。
(3)20xx年民辦教育專項補助全年撥付6529.623萬元。
2. 評價等級:優(yōu)
(1)業(yè)務指標“優(yōu)”,項目立項依據(jù)充分,程序合規(guī),目標設立較合理、明確;產(chǎn)出數(shù)量實際完成率高,質(zhì)量達標率100%;組織實施業(yè)務制度健全且有效執(zhí)行。
(2)財務指標“優(yōu)”,預算資金分配合理;資金到位率99.86%,預算執(zhí)行率100%;資金使用合規(guī)性好。
(3)效益指標“良”,項目的實施對促進民辦教育健康發(fā)展、鼓勵社會力量興辦教育、提高民辦學校的辦學質(zhì)量以及改善教育設施起到了積極的作用,且項目實施滿意度較高,但項目可持續(xù)影響作用一般。
3. 評價發(fā)現(xiàn)問題
(1)項目預算中部分子項目預算金額與實際撥付金額差異較大。項目年初總預算與實際撥付差異不大,但在部分子項目預算差異較大。
(2)鼓勵“純民資”興辦教育的積極性不夠。近幾年來平湖市“純民資”投資辦學較少,特別是“純民資”投向本補助對象的小學、初中、中職類學校的民辦學校不多。
(3)民辦學校可持續(xù)發(fā)展尚有欠缺。平湖市叔同實驗小學于20xx年秋停止招生、平湖市稚川實驗中學20xx年秋停止初中學生招生、平湖楓葉學校學生生源嚴重不足,與學校大量投資的教學樓、教學設施等規(guī)模不匹配。
(二)20xx年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金項目
1.項目概況
20xx年外經(jīng)貿(mào)發(fā)展專項資金主要用于對出口信用保險、對外貿(mào)易預警、監(jiān)測系統(tǒng)補助、服務貿(mào)易獎勵等15類項目進行補助,主要用于對商會協(xié)會、企業(yè)、個人補助。涉及450個項目,248家商會協(xié)會、企業(yè)及個人,補助資金3825.28萬元。
2. 評價等級:良
(1)經(jīng)濟性“中”,外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金未明確設置項目績效指標;有部分政策20xx年未有企業(yè)兌付現(xiàn)象;資金支出符合預算支出標準和用途。
(2)效率性“良”,政策落實的制度機制比較健全并有效執(zhí)行,政策執(zhí)行基本遵守相關法律法規(guī)和管理制度的規(guī)定;主管部門對項目財政補助資金分配和下?lián)茌^規(guī)范及時,部分項目中發(fā)現(xiàn)補助項目與政策條款不相符情況;外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金預算執(zhí)行率為100%,預算執(zhí)行率高。
(3)有效性“優(yōu)”,外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金基本能持續(xù)發(fā)揮作用,利益主體的權(quán)利基本得到落實,政策滿意度較高。
3. 評價發(fā)現(xiàn)問題
(1)預算績效目標編制方面存在的問題。編制年度預算時未準確設置預算績效目標,對資金支出經(jīng)濟用途未加以明確。未設置指標值和指標說明,缺少可衡量性和可比性。
(2)項目管理方面存在的問題。項目審核不嚴謹,個別補助項目不符合相關補助政策;部分項目申報材料欠規(guī)范;項目后續(xù)管理未到位。
(3)政策方面存在的問題。部分補助政策未有企業(yè)兌現(xiàn);個別政策補助條款未進一步細化,操作性不強。
(三)20xx-20xx年鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院改革補助項目
1.項目概況
平湖市鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院改革補助項目主要內(nèi)容為各鎮(zhèn)街道衛(wèi)生院實施基本藥品零差率后,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)收入不足部分由財政按規(guī)定給予補助。20xx-20xx年項目金額合計24397萬元。
2. 評價等級:良
(1)業(yè)務指標“良”,項目立項依據(jù)充分,程序合規(guī),年度績效目標設立略欠合理明確;由于20xx和20xx年受新冠肺炎疫情影響,各基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)據(jù)波動較大,產(chǎn)出數(shù)量指標實際完成率較低;質(zhì)量達標率100%,按計劃完成年度工作;組織實施業(yè)務制度健全且有效執(zhí)行。
(2)財務指標“優(yōu)”,項目建立財務管理制度,且財務管理制度制定較全面,項目有關的資金管理按照制度有效執(zhí)行。資金按照規(guī)定時間及時到位,預算執(zhí)行率高。但預算資金分配測算合理性一般;資金使用合規(guī)性一般,存在項目實際支出內(nèi)容超出預算支出內(nèi)容,超出項目補助范圍的情況。
(3)效益指標“中”,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)診療量占總診療量比例高,藥品收入占比較高收入結(jié)構(gòu)合理性一般;醫(yī)師日均擔負診療人次指標較高,反映基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)師工作負荷較重;由于20xx和20xx年受新冠肺炎疫情影響,各基層醫(yī)療機構(gòu)數(shù)據(jù)波動較大,基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)經(jīng)濟管理能力指標得分一般;項目實施滿意度高。
3. 評價發(fā)現(xiàn)問題
(1)項目績效目標與正常的業(yè)績水平不符。未根據(jù)年度計劃和實際情況進行調(diào)整,設置的指標值與實際存在偏差。
(2)項目實際支出內(nèi)容超出項目政策兌現(xiàn)范圍,超出預算支出內(nèi)容。
(3)基層醫(yī)療機構(gòu)藥品收入占比仍然較高,醫(yī)療收入結(jié)構(gòu)合理性一般,基層醫(yī)療機構(gòu)主動控制費用不合理增長能力較弱。
(4)基層醫(yī)療機構(gòu)醫(yī)師工作負荷較重。基層醫(yī)療機構(gòu)編制少,醫(yī)師資源有限,尤其是村級(社區(qū))責任醫(yī)生人員配置。
(四)20xx-20xx年人才發(fā)展資金
1.項目概況
人才發(fā)展資金的主要目標是打造長三角最有競爭力的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新人才高地、實施重點領域人才集聚計劃、健全以市場化為導向的引才機制、打造多元化的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新平臺、提升全方位的引才精準化服務、進一步完善人才工作體制機制。20xx-20xx年預算安排資金24710.56萬元。
2. 評價等級:良
(1)經(jīng)濟性“中”,設置的績效指標具有相關性、可衡量性和可比性,相關數(shù)據(jù)的獲得便捷,具備經(jīng)濟性;政策目標跟不上形勢的發(fā)展,實際達成量大幅超越政策制定的目標數(shù),推進政策目標實現(xiàn)所采取的舉措科學合理、能落地,但對于政策內(nèi)容公眾認可度不高,資金支出符合預算支出標準和用途。
(2)效率性“良”,政策落實的制度機制健全;人財物等資源配置到位,業(yè)務管理及服務公眾滿意度高,但未進行項目完成后的評估考核,缺乏后續(xù)跟蹤問效;資金管理符合政策規(guī)定,預算執(zhí)行率較高。
(3)有效性“良”,績效目標均超額完成,但與政策目標偏差大;人力資源服務績效目標中未完成建成省級人力資源服務產(chǎn)業(yè)園;主體受益情況存在不足之處,政策滿意度95%,評選制度和程序均符合規(guī)定,執(zhí)行有效、公平。
3. 評價發(fā)現(xiàn)問題
(1)政策目標設置不科學。平湖市人才發(fā)展政策績效目標中量化指標與實際完成情況差距較大。
(2)政策執(zhí)行待完善。補助時長仍有縮短空間,后續(xù)跟蹤問效存在不足。
(3)政策吸引力度一般。高層次人才引進難度大,補助配套政策待優(yōu)化。
(五)20xx-20xx年平湖市小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治項目
1.項目概況
小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治規(guī)劃范圍內(nèi)的整治項目(平湖市小城鎮(zhèn)環(huán)境綜合整治項目(20__年調(diào)整版),項目536個,總投資19.28億元),包括立面改造整治、建筑物修繕、管線改造、市政設施完善、綠化景觀提升等予以資金保障和補助。項目建設期間大部分為20__-20xx年,20xx-20xx年期間主要為各鎮(zhèn)街道與市級財政進行資金結(jié)算。預算資金為33041.96萬元。
2. 評價等級:良
(1)業(yè)務指標“中”,項目立項依據(jù)充分,程序合規(guī),20xx和20xx年未設置績效目標;項目建設完成率高,聯(lián)審補助辦結(jié)率較低;業(yè)務制度不健全,臺賬資料完整性差,項目實施未制定專門的項目管理制度及專項資金管理辦法,結(jié)算審核率較好。
(2)財務指標“良”,支付及時性一般,預算執(zhí)行率100%;預算資金分配合理性較差;財務制度健全有效,資金使用合規(guī)性好。
(3)效益指標“優(yōu)”,項目的實施對環(huán)境衛(wèi)生、城鎮(zhèn)秩序、鄉(xiāng)容鎮(zhèn)貌起到了積極的作用,且項目實施滿意度較高,但項目可持續(xù)影響作用一般。
3. 評價發(fā)現(xiàn)問題
(1)業(yè)務管理制度不夠完整、細化,影響項目實施進度及收尾工作;未制定專門的項目管理制度、專項資金管理辦法等業(yè)務管理制度。
(2)項目檔案資料歸檔不夠完整及時。市鎮(zhèn)治辦未能提供較為系統(tǒng)、完整的臺賬檔案資料,影響評價結(jié)果;曹橋街道項目檔案資料部分臺賬資料的完整性較差、資料缺少,林埭鎮(zhèn)項目檔案資料較為散亂,個別項目無法提供資料。
(3)個別鎮(zhèn)街道聯(lián)審補助辦結(jié)率較低。截至20xx年6月30日,已辦理聯(lián)審補助項目數(shù)304個,聯(lián)審補助辦結(jié)率58.69%。
(4)各鎮(zhèn)街道普遍存在項目未編報竣工財務決算的現(xiàn)象。僅部分鎮(zhèn)街道對少量部分項目進行了竣工財務決算編報,大部分項目均未編報竣工財務決算。
(六)20xx-20xx年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展和人才振興政策
1.項目概況
(1)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展內(nèi)容包括:一是加強農(nóng)業(yè)基礎設施建設,優(yōu)化農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺;二是推進三產(chǎn)融合發(fā)展,提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平;三是發(fā)展數(shù)字農(nóng)業(yè),提升農(nóng)業(yè)科技化水平;四是培育新型農(nóng)業(yè)主體,提升農(nóng)業(yè)經(jīng)營水平;五是拓展經(jīng)營性收入渠道,推進低收入農(nóng)戶全面小康。政策扶持涉及的具體領域共16個方面。
(2)鄉(xiāng)村人才振興政策內(nèi)容包括:一是大力引進集聚現(xiàn)代農(nóng)業(yè)人才;二是創(chuàng)新鄉(xiāng)村人才開發(fā)培養(yǎng)機制;三是搭建鄉(xiāng)村引才聚才平臺載體;四是營造全社會關愛鄉(xiāng)村人才氛圍。
(3)20xx-20xx年農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策實際支出合計6,277.10萬元;20xx-20xx年鄉(xiāng)村人才振興政策實際支出金額273.24萬元。
2. 評價等級:良
(1)經(jīng)濟性“良”,在績效目標設置、推進政策目標實現(xiàn)所采取的舉措方面有待完善,支出合理性等方面有待提升。
(2)效率性“良”,執(zhí)行內(nèi)容與政策基本相符,主體間職責分工明晰,資金管理總體上符合國家財經(jīng)法規(guī)和專項資金管理辦法等的.規(guī)定。但存在政策落地的制度機制不夠健全,資金保障不夠合理,補助審核手續(xù)不夠完整、政策執(zhí)行結(jié)果的有效監(jiān)督力度不夠等情況。
(3)有效性“良”,產(chǎn)業(yè)化及人才政策滿意度均達到90%以上,取得了較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生態(tài)效益。但存在部分政策未落實,農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平及鄉(xiāng)村人才振興促進作用待提升、農(nóng)業(yè)發(fā)展平臺待進一步優(yōu)化、政策資金發(fā)放公平性存在欠缺等情況。
3. 評價發(fā)現(xiàn)問題
(1)政策不夠科學合理。政策目標設置不夠合理,平湖市產(chǎn)業(yè)化政策配套措施及機制有待完善,部分政策不夠完善,部分政策存在整合空間。
(2)政策組織實施不夠規(guī)范。預算安排不夠科學合理,部分政策資金發(fā)放節(jié)點不統(tǒng)一,項目審核管理不夠到位,政策實施過程整體信息化水平不高,項目庫動態(tài)管理機制不夠健全,項目庫質(zhì)量不夠高,對轉(zhuǎn)移支付資金的監(jiān)督管理不夠到位。
(3)政策執(zhí)行效果有待提高。部分政策補助精準性不夠,成效不夠顯著,政策產(chǎn)業(yè)化引領作用和落地性不夠。
三、進一步推進績效評價工作
(一)健全預算績效管理體系。進一步健全“全方位、全過程、全覆蓋”的預算績效管理體系,在夯實“全覆蓋”管理成果的基礎上,持續(xù)深化預算績效管理改革,硬化績效管理責任約束,推動預算績效管理工作提質(zhì)增效。
(二)推動部門整體預算績效管理改革。采取“試點、拓展、推廣”的模式,開展部門整體預算績效管理改革。選擇重點部門開展部門整體績效評價,推動績效管理與預算管理、財會管理、資產(chǎn)管理、內(nèi)控管理、政府采購管理等有機融合。建立部門整體績效評價結(jié)果與部門預算安排掛鉤機制,利用考核機制剛性推動提高部門主體責任。
(三)推進問題整改和結(jié)果公開。對評價中發(fā)現(xiàn)的問題,及時反饋并督促整改,嚴格落實績效評價中問題的整改,形成反饋、整改、提升績效的良性循環(huán);將重點績效評價結(jié)果按規(guī)定向社會公開,落實單位主體責任,回應社會關切,將評價結(jié)果及整改情況作為推進部門管理和下年預算安排的重要依據(jù)。
績效評價自評報告范文 篇4
一、項目基本情況
(一)中央專項資金下達情況
1.《關于提前下達x年中央集中彩票公益金支持社會福利專項資金預算的通知》(皖財社〔〕1406號),提前下達我市老年人福利類資金220.7萬元。
2.《關于下達x年中央集中彩票公益金支持社會福利事業(yè)專項資金預算的通知》(皖財社〔〕869號),正式下達我市老年人福利類資金115.9萬元(從提前下達資金中收回104.8萬元)。
中央共計下達資金115.9萬元。
(二)省級專項資金下達情況
1.《關于提前下達x年省級民政事業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(皖財社〔〕1407號),提前下達我市社會養(yǎng)老服務體系建設資金319.4萬元。
2.《關于下達x年民政事業(yè)發(fā)展補助資金的通知》(皖財社〔〕248號),下達我市社會養(yǎng)老服務體系建設資金856.16萬元(含提前下達部分)。
3.《關于下達x年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設經(jīng)費的通知》(皖財社〔〕1415號),下達我市社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化獎補資金129.7萬元。
省級共計下達資金985.86萬元。
中央和省級補助我市社會養(yǎng)老服務體系建設和養(yǎng)老智慧化建設方面共1101.76萬元,按照專款專用原則,除129.7萬元獎補資金因于x年12月下達,結(jié)轉(zhuǎn)到次年使用,其他資金已全部按照規(guī)定用途已執(zhí)行完畢。
(三)市級專項資金支出情況
市級財政一般預算資金安排1060萬元,市級福彩公益金中分配用于養(yǎng)老服務體系建設資金共942.5萬元,均已執(zhí)行完畢。
二、績效綜合評價
(一)項目決策方面(分值15分,自評得分15分)
1.規(guī)劃編制與審批。我市已將養(yǎng)老體系建設納入國民經(jīng)濟和社會發(fā)展“十三五”規(guī)劃,為進一步推進社會養(yǎng)老體系建設,x年,市政府出臺了《滁州市構(gòu)建多層次養(yǎng)老服務體系(-x年)行動計劃》、《全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質(zhì)量》等貫徹落實文件。依據(jù)省x年此項民生工程實施辦法,我市及時印發(fā)了《滁州市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老民生工程實施方案》,同時,民政、財政等部門針對x年三級中心建設、居家養(yǎng)老政府購買服務、養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任險、規(guī)范高齡津貼審批發(fā)放、加強農(nóng)村養(yǎng)老服務體系建設、養(yǎng)老智慧化建設等工作專門制定工作方案;制定的相關文件均報市政府、省民政廳批準備案;相關文件均符合國家、省、市相關法律法規(guī)和政策文件的要求。自評得分3分。
2.聯(lián)席會議機制建立與執(zhí)行。為進一步推動民生工程的實施效果,我市專門建立了民生工程協(xié)調(diào)小組,建立完善了民政民生工程聯(lián)席會議制度,定期召開民生工程協(xié)調(diào)推進會議,并根據(jù)工作進展情況適時組織召開工作調(diào)度推進會,協(xié)調(diào)解決和部署推動社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設。自評得分2分。
3.績效目標合理性。依據(jù)省民生工程實施辦法和績效評價辦法和市民生工程考核辦法,我市及時出臺了《滁州市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老民生工程績效評價辦法》,設定養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老民生工程年度績效目標,績效目標設定貼近實際,符合相關要求。自評得分3分。
4.績效目標明確性。設定的績效目標設定了清晰的產(chǎn)出和效果績效指標;并做到了細化、量化、可衡量。自評得分2分。
5.預算編制科學性。項目預算編制經(jīng)過科學論證、有明確標準;資金額度與年度目標相適應。自評得分3分。
6.資金分配合理性。預算資金分配依據(jù)充分,資金分配額度合理,與項目單位實際相適應。自評得分2分。
(二)項目投入方面(分值25分,自評得分25分)
7.資金到位率。對養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老方面省以上補助資金、市級養(yǎng)老服務體系建設資金和市級福彩公益金均能及時撥付給各縣(市、區(qū))和市級養(yǎng)老福利機構(gòu),到位率100%。自評得分3分。
8.預算執(zhí)行率。能按照相關資金時限要求,將社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設相關經(jīng)費及時撥付至各地和相關項目單位。自評得分3分。
9.資金使用合規(guī)性。我市養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老民生工程項目資金已實行了專賬核算,并做到專款專用,并及時納入年初預算管理;高齡津貼資金發(fā)放全部采取“一卡通”形式,按月打卡發(fā)放;項目資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī),不存在弄虛作假,虛報冒領,貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象。自評得分4分。
10.管理制度健全性。我市已制定相應的財務和業(yè)務管理制度;財務和業(yè)務管理制度合法、合規(guī)、完整。自評得分3分。
11.信息平臺管理。我市建立了社會養(yǎng)老服務設施、機構(gòu)基礎數(shù)據(jù)庫(全國養(yǎng)老機構(gòu)業(yè)務管理系統(tǒng)、市養(yǎng)老綜合信息管理智慧化服務平臺、全市養(yǎng)老機構(gòu)臺帳三種形式);對社會力量新增床位基本能及時、準確地進行動態(tài)管理。自評得分2分。
12.政府購買服務。在社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目組織實施過程中,存在通過政府購買服務的方式為特殊困難老人提供生活照料、醫(yī)療保健、家政、精神慰籍等實體援助服務,在養(yǎng)老服務體系建設發(fā)揮作用。自評得分2分。
13.公開公示管理情況。我市能及時對養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老項目資金籌集和使用情況,通過政府的網(wǎng)站及時向社會公布。自評得分2分。
14.資料報送情況。我市能按照省民政廳和市民生辦相關工作要求,能真實、及時、準確、完整地報送社會養(yǎng)老服務體系建設相關情況。自評得分2分。
15.問題整改情況。對上年度省績效評價反饋問題和省民生工程辦公室社情民意調(diào)查反饋的問題,積極組織整改,得到有效落實。自評得分4分。
(三)項目產(chǎn)出方面(分值30分,自評得分29分)
16.三級中心覆蓋率。全市共建成8個縣級養(yǎng)老服務指導中心、17個街道養(yǎng)老服務中心、226個社區(qū)養(yǎng)老服務站、94個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心,縣級、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)級養(yǎng)老服務中心(站)覆蓋率達100%。自評得分3分。
17.老年人補貼覆蓋率。x年,全市共發(fā)放高齡津貼7512.89萬元、惠及120739名高齡老人,實現(xiàn)了80周歲以上老年人全覆蓋,達到100%覆蓋的目標要求。全市共發(fā)放低收入老年人養(yǎng)老服務補貼1655.19萬元,惠及70817人,覆蓋率86.3%,超過50%的目標要求。自評得分4分。
18.社會辦養(yǎng)老機構(gòu)補助發(fā)放率。我市對社會力量運營的養(yǎng)老服務機構(gòu)建立一次性建設補貼、運營補貼、貸款貼息補助、購買服務補貼、智慧養(yǎng)老服務獎補等補助政策,并及時兌現(xiàn)獎補資金,實現(xiàn)應補盡補。自評得分3分。
19.養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險參保率。全市符合條件的養(yǎng)老機構(gòu)均購買了養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險,參保率達90%以上。自評得分4分。
20.智慧養(yǎng)老示范試點完成率。積極開展智慧養(yǎng)老試點建設工作,我市成功申報全國智慧健康養(yǎng)老應用試點示范基地、4個街道獲批全國智慧健康養(yǎng)老應用試點示范街道,6個項目成功創(chuàng)建省級示范智慧養(yǎng)老機構(gòu)、2個項目成功申報省級智慧社區(qū)居家養(yǎng)老服務示范項目。自評得分4分。
21.質(zhì)量達標率。三級中心建設符合《安徽省城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務三級中心建設指導規(guī)范(試行)》相關要求;8個省級示范智慧養(yǎng)老機構(gòu)、省級智慧社區(qū)居家養(yǎng)老服務示范項目通過驗收;社會辦養(yǎng)老機構(gòu)一次性建設補貼每張床位在省補1000元的基礎上提標至20__-10000元,日常運營補貼根據(jù)收住對象的失能失智程度分為自理、輕度失能、中度失能、重度失能分別按照每人每月200、300、400、600元標準發(fā)放;貸款貼息補助按照不低于同期三年期貸款基準利率的30%給予貸款貼息補助。自評得分6分。
22.完成及時性。高齡津貼、低收入老年人補貼發(fā)放按月發(fā)放;
社會辦養(yǎng)老機構(gòu)補助發(fā)放及時;養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任險補助發(fā)放及時;養(yǎng)老智慧化建設任務完成及時、補貼發(fā)放及時。自評得分5分。
(四)項目績效方面(分值30分,自評得分29分)
23.養(yǎng)老機構(gòu)入住率。全市共有養(yǎng)老機構(gòu)床位22817張,入住老年人11500人,平均入住率50.4%。自評得分3分。
24.三級中心使用率。縣級、街道級、社區(qū)級養(yǎng)老服務中心建成后,60%以上能夠正常運轉(zhuǎn),為老年人提供養(yǎng)老服務。自評得分4分。
25.其他效益。我市通過實施社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設民生工程,明顯改善了貧困老年人生活狀況,生活質(zhì)量得到明顯提高;通過開展社區(qū)養(yǎng)老服務活動及相關民政民生工程宣傳活動,有效弘揚了敬老、養(yǎng)老、助老優(yōu)良傳統(tǒng)。自評得分6分。
26.資金放大效應。x年社會養(yǎng)老服務體系省補資金985.86萬元,我市養(yǎng)老服務體系建設中社會資本實際到位資金2.12億元,資金放大倍數(shù)21.5倍。自評得分4分。
27.可持續(xù)影響。我市將養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老民生工程配套資金納入了年度財政預算;周密籌劃,精心組織,養(yǎng)老服務和智慧養(yǎng)老民生工程項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;社會養(yǎng)老服務機構(gòu)管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作零失誤,服務對象普遍反映良好;年度內(nèi)未出現(xiàn)過影響?zhàn)B老事業(yè)發(fā)展的不良事件。自評得分6分。
4.社會公眾和受益對象的滿意度。根據(jù)省社情民意調(diào)查情況通報,我市社會公眾、受益對象滿意度達91.46%。自評得分6分。
(五)績效評價結(jié)論
滁州市x年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設項目績效評價自評得分為98分。
三、主要經(jīng)驗及做法
1.獲批全國居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點地區(qū),穩(wěn)步推進改革試點工作任務落實。
2.獲批全國智慧健康養(yǎng)老應用試點示范基地,瑯琊區(qū)豐山、清流、瑯琊3個街道獲批示范街道(共4個街道);獲批省智慧養(yǎng)老產(chǎn)品用品產(chǎn)學研基地,8個養(yǎng)老服務機構(gòu)成功創(chuàng)建省智慧養(yǎng)老示范工程項目。
3.推進高齡津貼提標,在繼滁州城區(qū)(瑯琊區(qū)、南譙區(qū))、定遠縣、鳳陽縣4地高齡津貼提標后,今年,全椒縣、天長市、來安縣、明光市也先后完成高齡津貼提標,全市80-89周歲發(fā)放標準為每人每月60元;90-99周歲發(fā)放標準為每人每月100元,100周歲以上300-1200元(其中:瑯琊區(qū)、南譙區(qū)、天長市為1200元,來安縣為500元,其他為300元)。
4.不斷擴大低收入老年人居家養(yǎng)老服務補貼覆蓋面,8個縣(市、區(qū))均建立政府購買居家養(yǎng)老服務制度,全市共將8000余名特殊困難老年人納入購買服務范圍,同時,對暫時未享受購買服務的低收入老年人發(fā)放居家養(yǎng)老服務補貼,補貼對象從年初的5.6萬人增至7.1萬人,覆蓋面達86.3%(低保老年人5.22萬,貧困戶老年人6.46萬,其中,五保、低保貧困戶老年人3.48萬,小計8.2萬)。
5.4月份聯(lián)合市財政局印發(fā)全市特殊困難老年人家庭適老改造工作方案,要求對散居特困、建檔立卡范圍內(nèi)的.高齡、失能、失智、重殘等6類老年人家庭按照每戶5000元的標準(來安縣按照每戶1萬元)實施適老化改造,x年底前完成不少于1000戶的改造任務,市級整合160萬元經(jīng)費為8個縣(市、區(qū))改造320戶,引導各地開展適老化改造工作,經(jīng)持續(xù)推進,x年全市共投入260余萬元完成490戶特殊困難老年人家庭適老化改造任務。
6.積極引導社會力量參與養(yǎng)老服務市場,全市共有養(yǎng)老機構(gòu)159家,總床位22817張,其中,社會力量運營133家,床位數(shù)19351張,社會力量運營床位占比達84.8%。華僑城滁州明湖康養(yǎng)生態(tài)小鎮(zhèn)、恒大文化旅游康養(yǎng)城項目(全椒)、江海·頤樂東方康養(yǎng)小鎮(zhèn)(全椒)、來安興茂康養(yǎng)項目等大型康養(yǎng)項目陸續(xù)啟動;x年,全市新增養(yǎng)老機構(gòu)7家(均為醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型),床位720張;積極推進公建民營,目前全市116家敬老院,有100家由社會力量運營。
7.經(jīng)我局積極爭取,市政府x年出臺的《滁州市加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè)若干政策》中將社會辦養(yǎng)老機構(gòu)建設補貼納入政策范圍,所需資金由市服務業(yè)資金統(tǒng)籌保障。同時新增2項支持政策:一是對獲得國家智慧健康養(yǎng)老應用試點示范、省智慧養(yǎng)老模式建設示范工程的養(yǎng)老服務企業(yè)(社會組織),分別給予50萬元、30萬元一次性獎補;二是對社會力量新建、改擴建的智慧養(yǎng)老機構(gòu)床位,經(jīng)驗收合格后,建設補貼和運營補貼標準分別上浮30%和10%,以上二項新政策所需資金也由市服務業(yè)資金統(tǒng)籌保障。
8.市委、市政府將“建設完善滁城12個街道、69個社區(qū)養(yǎng)老服務中心(站)”列入x年為民辦實事項目,經(jīng)持續(xù)推進,全年共投入3000余萬元,滁州主城區(qū)(瑯琊區(qū)、南譙區(qū))所有養(yǎng)老服務三級中心均符合省建設指導規(guī)范要求,并將38個社區(qū)養(yǎng)老服務站打包交由社會力量運營。
9.聯(lián)合市自然資源的規(guī)劃局、市住建局印發(fā)《滁州市新建住宅小區(qū)配套養(yǎng)老服務用房建設管理辦法》,進一步明確了民政部門在“四同步”中的職責,并將新建住宅小區(qū)配建社區(qū)養(yǎng)老服務用房標準調(diào)整為“每百戶不低于30平方米,且單處面積不低于200平方米”,文件印發(fā)后,市民政局共接收社區(qū)養(yǎng)老服務用房8處,面積3000余平方米。
10.1月份印發(fā)通知,謀劃全市養(yǎng)老服務三級中心建設工作,3月份印發(fā)全市x年三級中心建設工作方案,明確工作任務,10月底全面完成建設任務,全市共建成8個縣級養(yǎng)老服務指導中心、17個街道養(yǎng)老服務中心、226個社區(qū)養(yǎng)老服務站、94個鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務和308個村級養(yǎng)老服務站,縣級、街道(鄉(xiāng)鎮(zhèn))、社區(qū)級養(yǎng)老服務中心(站)覆蓋率達100%,平均每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建成3.3個村級養(yǎng)老服務站,均達到規(guī)定目標要求。同時,9月份,我局聯(lián)合市財政局印發(fā)《滁州市居家和社區(qū)養(yǎng)老服務設施等級評定暫行辦法》,推動社區(qū)養(yǎng)老服務設施標準化管理,為下一步實施分檔運營補助提供政策依據(jù)。
11.加強農(nóng)村養(yǎng)老服務體系建設,建立完善農(nóng)村老年人關愛服務三項制度,市民政局專門整合50萬元資金對瑯琊區(qū)、南譙區(qū)所有農(nóng)村留守(獨居、空巢)老年人以及散居特困供養(yǎng)老年人開展定期探視走訪服務。
12.結(jié)合全國居家和社區(qū)養(yǎng)老服務改革試點工作,每個縣(市、區(qū))選取一個村開展農(nóng)村農(nóng)村互助式養(yǎng)老示范點建設,專門印發(fā)《關于推進農(nóng)村互助式養(yǎng)老示范建設和服務的通知》,明確場所功能、服務要求和完成時限等,從中央補助資金中對每個示范點給予30萬元的補助。
13.持續(xù)推進醫(yī)養(yǎng)結(jié)合發(fā)展,所有養(yǎng)老機構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務站均已建立醫(yī)務室(護理站)或與醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)簽訂合作協(xié)議,積極申報省醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范創(chuàng)建項目,4個養(yǎng)老機構(gòu)成功獲批省第三批醫(yī)養(yǎng)結(jié)合示范項目機構(gòu)。
14.探索建立特困人員住院護理保險制度,有效破解特困供養(yǎng)對象住院期間照料護理難題,進一步提升全市特困供養(yǎng)保障水平。
15.完善市級養(yǎng)老服務綜合監(jiān)管信息平臺,完成養(yǎng)老服務機構(gòu)、部分特殊困難老年人數(shù)據(jù)的采集與錄入,開發(fā)全市高齡津貼信息管理系統(tǒng),召開信息平臺培訓,全面推廣信息平臺使用管理;進一步擴大市級智慧養(yǎng)老院、智慧養(yǎng)老社區(qū)試點范圍;積極申報國家、省相關智慧養(yǎng)老示范項目,截止目前,全市共有1個國家示范基地、4個國家示范街道、8個省級示范工程項目等。
16.聯(lián)合市財政局印發(fā)《滁州市開展家庭養(yǎng)老(照護)床位試點工作的實施意見》,計劃21年啟動開展家庭養(yǎng)老床位試點工作,主要是給予建設補貼(每張床位3000元)、運營補貼(參照養(yǎng)老機構(gòu)運營補貼標準)和信息平臺補助(20萬元)。
17.7月份,聯(lián)合市教體局、市人社局、市財政局開展市級養(yǎng)老服務培訓基地遴選工作,9月份認定“滁州城市職業(yè)學院”為市級養(yǎng)老服務培訓基地,并積極申報養(yǎng)老服務專業(yè)人才省級培養(yǎng)基地。
18.市級組織養(yǎng)老護理員崗位核心能力培訓、養(yǎng)老機構(gòu)消防安全管理人員培訓等,并聯(lián)合市人社局、市財政局組織全市養(yǎng)老護理員職業(yè)技能大賽,對優(yōu)勝選手頒發(fā)榮譽證書和資金,對第1名授予“滁州市技術(shù)能手”稱號等。
19.聯(lián)合市人社局共評選出10名“最美養(yǎng)老護理員”,并在主流媒體加大宣傳,樹立行業(yè)典型模范,增強社會對養(yǎng)老服務工作的理解與認同,進一步弘揚“尊老、愛老、敬老、助老”的傳統(tǒng)美德,廣泛營造良好的養(yǎng)老服務社會氛圍,推動養(yǎng)老服務業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
20.扎實做好養(yǎng)老機構(gòu)安全管理工作,在18年實現(xiàn)養(yǎng)老機構(gòu)消防許可、食品經(jīng)營許可“兩個全覆蓋”的基礎上,今年結(jié)合安全生產(chǎn)專項整治三年行動、民辦養(yǎng)老機構(gòu)消防安全達標提升工程等活動,聯(lián)合消防、住建、市場監(jiān)管部門常態(tài)化開展養(yǎng)老機構(gòu)安全隱患排查整治活動,及時消除安全隱患,同時,加大對轄區(qū)內(nèi)未備案養(yǎng)老機構(gòu)的摸底排查,開展政策宣傳,協(xié)助解決制約備案的前置條件。
四、存在的問題及原因分析
一是老年人福利保障水平還不高。養(yǎng)老服務補貼、高齡津貼、護理補貼等福利補助政策,受地方財政因素制約,與發(fā)達地區(qū)相比,保障水平還不高,比如:部分縣(市、區(qū))低收入老年人養(yǎng)老服務補貼標準每人每月才10元。
二是機構(gòu)養(yǎng)老還存在供需矛盾。老年人受“養(yǎng)兒防老”傳統(tǒng)觀念影響,加上沒有長期護理保險支持,普通家庭養(yǎng)老支付能力不足,全市養(yǎng)老機構(gòu)平均入住率僅50%,養(yǎng)老床位利用率不高。
五、上年度績效評價發(fā)現(xiàn)問題整改和民生工程社情民意調(diào)查意見落實情況
上年度省績效評價反饋我市還存在鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院入住率較低、三級中心使用效益不高、老年人福利保障標準還不高等問題;省民生工程社情民意調(diào)查反饋我市調(diào)查對象希望老年人福利保障水平更高的期盼。現(xiàn)將相關問題整改情況匯報如下:
一是加強三級中心建設與運營。x年,我市將“建設完善滁城12個街道、69個社區(qū)養(yǎng)老服務站”列入市委、市政府為民辦實事項目推進,全市已高標準完成三級中心建設,同時,各地將三級中心無償交由社會力量運營,并出臺運營支持政策,推進三級中心運營效益,切實為老年人提供各類養(yǎng)老服務。
二是推進高齡津貼提標。繼瑯琊區(qū)、南譙區(qū)、定遠縣、鳳陽縣4地完成高齡津貼提標后,x年,我局重點推進天長市、明光市、來安縣、全椒縣四地對高齡津貼進行提標,將提標任務列入改革試點重點工作任務,經(jīng)4地民政部門積極爭取,均于x年底前完成提標。
三是加強特困供養(yǎng)機構(gòu)建設。x年,加大對農(nóng)村敬老院的投入,提升基礎硬件設施條件,全面消除重大安全風險隱患,同時,開展三年改造提升行動,提升敬老院護理能力,隨著敬老院服務能力的提升,養(yǎng)老機構(gòu)入住率較上一年度有一定提高。
六、有關建議
一是建議省級盡快部署啟動養(yǎng)老機構(gòu)等級評定工作,并研究制定與養(yǎng)老機構(gòu)等級掛鉤的獎補指導意見,促進養(yǎng)老機構(gòu)主動提升服務質(zhì)量,提高等級。
二是建議省級加大對各地的財政支持。受疫情影響,地方財政收入大幅縮水,發(fā)展養(yǎng)老事業(yè)必須要有堅強的資金保障。
績效評價自評報告范文 篇5
根據(jù)《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(南財績函〔20__〕6號)文件精神要求,全面評估20xx年度南縣科學技術(shù)協(xié)會科普經(jīng)費項目的實施情況和效果情況,以及專項資金使用的合理性和規(guī)范性,縣科協(xié)按照績效評價工作的一般準則,采用因素分析法、數(shù)據(jù)對比法等評價方法,同時輔以問卷調(diào)查、財務核查等證據(jù)收集方法,對“20xx年度南縣科學技術(shù)協(xié)會科普經(jīng)費”的使用及其效果實施績效評價并形成績效自評報告。
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
南縣科學技術(shù)協(xié)會為中共南縣縣委領導下的正科級財政核撥的事業(yè)單位,屬于參照公務員管理的群眾團體,核定編制數(shù)8人,實際在編人數(shù)7人,臨聘人員1人。單位主要職責:開展學術(shù)交流,活躍學術(shù)思想,促進學科發(fā)展和知識創(chuàng)新;圍繞重點人群普及科學知識,提高全民科學文化素質(zhì);開展技術(shù)咨詢服務,推廣先進適用技術(shù),促進科學技術(shù)成果的轉(zhuǎn)化。
(二)項目基本情況
根據(jù)南縣財政局20xx年部門預算單位經(jīng)費安排,我會20xx年科普專項經(jīng)費74萬元。該專項資金主要使用范圍包括:科普基礎設施建設和維護,科普工作的能力和手段提升,科普人才隊伍和基層科普組織建設,圍繞重點人群的科學素質(zhì)工作開展的重大科普活動。
(三)績效目標設定情況
深入推進《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》,面向五大類
重點人群開展科普惠農(nóng)、全國科普日、科技活動周、防災減災日、科技三下鄉(xiāng)、科普培訓科技推廣、科普館升級維護等系列科普活動,搭建為科技工作者服務、為企業(yè)服務、為提高全民科學素質(zhì)服務三大平臺;深入實施創(chuàng)新驅(qū)動、科學普及、廣泛協(xié)作、青少年科技教育四大系統(tǒng)工程。具體目標:一是組織全民科學素質(zhì)行動計劃綱要成員單位深入到全縣12個鄉(xiāng)鎮(zhèn)搞好2次科技三下鄉(xiāng)活動;二是舉辦至少5場次的大型科普宣傳活動,受眾人數(shù)達到3萬人;三是組織1次縣級青少年科技創(chuàng)新大賽及青少年科技輔導員培訓班;四是全力打造“科技工作者之家”,開展舉薦、慰問優(yōu)秀科技工作者活動;五是科普館全年正常開放,部分設備升級改造;六是全年聯(lián)合涉農(nóng)部門開展各種高產(chǎn)種養(yǎng)技術(shù)培訓班10期,培訓人數(shù)達到20__人;七是積極扶持基層科協(xié)組織建設,科普惠農(nóng)資金向村、社區(qū)科協(xié)傾斜,最少扶持10個以上的基層科協(xié)組織建設;八是扶持5個以上的農(nóng)技協(xié)、基地做大做強,增強其輻射帶動能力。扶持3家以上的縣級企業(yè)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展。
二、項目實施基本情況
(一)項目的組織管理情況;
1、項目實施管理情況
根據(jù)年初項目績效目標,參照市科協(xié)和財政部門的科普經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案要求進行收支和管理,做到專款專用,投入到位,發(fā)揮效益。
2、制度執(zhí)行情況
為保證財政安排給我協(xié)會的科普項目能夠扎實有效實施,經(jīng)費支出均按照中央八項規(guī)定要求,嚴格審批,手續(xù)齊全,合法合規(guī),項目支出完全符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度。
(二)項目財務管理狀況
1、項目投入情況
20xx年,縣財政下達我協(xié)會科普經(jīng)費項目預算資金74萬元,實際到位項目資金74萬元,到位率為100%。
2、項目支出情況
根據(jù)年初項目績效目標,20xx完成實際支出項目資金73.85萬元,支出率為99.79%。主要用于開展重點科普活動、青少年科技教育活動、實用技術(shù)培訓經(jīng)費、科普設施建設、學術(shù)交流、支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)(村、社區(qū)及企業(yè))科協(xié)建設、支持全縣各協(xié)會(基地)發(fā)展等科普專項工作支出。
3、資金使用合法性、合規(guī)性
我會的科普專項經(jīng)費嚴格按照要求進行項目資金的申報、使用和管理,手續(xù)齊全,合法合規(guī),未發(fā)現(xiàn)有違反財經(jīng)紀律現(xiàn)象發(fā)生。
三、項目績效分析
(一)項目績效評價工作開展情況;
我會項目績效評價選用的指標主要包括預算執(zhí)行情況、財務管理狀況以及社會效益等。采取單位績效評價自評方式,運用成本效益法進行項目績效評價。
項目按照績效目標的實施內(nèi)容及工作要求實施完畢,執(zhí)行情況較好,達到了預期績效目標。根據(jù)對項目自檢自評,結(jié)合20xx年項目支出績效自評指標計分表逐項打分,總得分為91分,績效評價為“優(yōu)秀”。
(二)項目績效目標完成情況;
1、科普科技創(chuàng)新:一是南縣籍院士專家聯(lián)絡服務持續(xù)開展。5位院士(兩院院士陳慶云、黃伯云、周緒紅、楊長風,俄羅斯國際工程院院士劉伯操),博導以上50多位專家,大部分已取得聯(lián)系;二是召開20xx年“全國科技工作者日”座談會。縣科協(xié)工作人員、縣科工局工作人員、縣老科協(xié)機關工作人員及老科協(xié)縣直分會會長、鄉(xiāng)鎮(zhèn)老科協(xié)會長及部分科技人員,縣農(nóng)業(yè)系統(tǒng)、縣教育系統(tǒng)、縣衛(wèi)健系統(tǒng)、環(huán)保系統(tǒng)的科技工作者代表、企業(yè)科技工作者代表參加會議;三是舉辦20xx年科技活動周啟動式。活動周聚焦“百年回望:領導科技發(fā)展”,號召全縣各級、各部門開展豐富多彩的科技宣傳與科普活動;四是成立第一家省級專家工作站。20xx年7月12日,“中國科學院水生生物研究所—湖南金鱗農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責任公司專家工作站”揭牌儀式舉行,11月通過省級專家評審;五是全國科普日活動精彩紛呈;六是首屆青少年機器人大賽圓滿收官。11月23日,南縣首屆青少年機器人大賽在南縣一中體育館舉行。來自全縣中小學校的71支隊伍191名參賽選手、125名教練員和領隊、裁判員、學生方陣等共計800余人參加本次活動。本次青少年機器人大賽是自我縣20__年承辦湖南省39屆青少年科技創(chuàng)新大賽后的又一次科技賽事,它的舉辦開啟了全市各區(qū)縣青少年機器人大賽的先河;七是全力扶持三力士、偉業(yè)機械等縣級企業(yè)科普科技創(chuàng)新。
2、科普惠農(nóng):一是農(nóng)民科技培訓活動形式多樣、異彩紛呈。縣科協(xié)組織縣農(nóng)業(yè)局、畜水局、林業(yè)局、科工局、老科協(xié)等涉農(nóng)、涉科單位在全縣范圍內(nèi)開展了以水稻病蟲害防治、富硒稻高產(chǎn)栽培、蔬菜栽培技術(shù)、農(nóng)機推廣、科學養(yǎng)豬、養(yǎng)雞、養(yǎng)魚高產(chǎn)栽培實用技術(shù),共舉辦各類培訓班12期,參加培訓的農(nóng)民群眾12600多人次。農(nóng)村科普知識競賽活動群眾參與踴躍、反響良好。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱,深入到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),舉辦“科技標竿戶培訓班”、“當家農(nóng)民培訓班”15期,培訓人數(shù)300多人次;二是廣利源生態(tài)農(nóng)莊科普教育基地獲評市級科普教育基地;三是科技志愿者隊伍建設成效顯著。20xx年科技志愿者注冊人數(shù)達到1685人;科普信息員注冊,達到2.2萬多人,傳播量97萬多次,兩項指標一直保持在益陽市前列;四是科技助力鄉(xiāng)村振興,全年圍繞鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開展各類大小型培訓活動26次、邀請專家座談4次,通過推廣農(nóng)業(yè)科學技術(shù),傳授種植養(yǎng)殖方法,促進農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收;五是扶持一批基層科協(xié)組織及基地協(xié)會建設,增強其輻射帶動能力。
3、老科協(xié)經(jīng)費:老科協(xié)是由我縣一批離退休老領導、各行業(yè)離退休專家和工程技術(shù)人員組織起來,面向社會開展技術(shù)咨詢和技術(shù)服務,以老有所為為宗旨的群眾組織。他們的.會員隊伍大,凝聚了一大批我縣優(yōu)秀的專業(yè)技術(shù)專家,他們在參與科普宣傳服務,參與技術(shù)推廣工作、參與勞動就業(yè)培訓服務等方面發(fā)揮著不可替代的作用。20xx年,他們組織開展農(nóng)村實用技術(shù)培訓班10期,舉辦社區(qū)科普講座12期,編印科普宣傳資料25000冊,舉辦科普報告會4次,組織專家指導、扶持、服務金鱗漁業(yè)、河濱水產(chǎn)等農(nóng)村專業(yè)技術(shù)協(xié)會和項目基地。
四、項目支出績效自評得分情況(91分)
(一)項目決策(17分)
(1)項目目標4分,縣科協(xié)對科普專項資金的使用設立了明確的目標,且目標細化、量化到了具體的每一項工作,該項指標得4分。(佐證資料:年度工作計劃、預算編制計劃)
(2)決策過程7分
1、決策依據(jù)4分:科普專項資金的使用符合《科普法》和《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》的規(guī)定,制定了20xx年度科普工作計劃;
2、決策程序3分:項目資金的使用符合申報條件,批復及時,該項指標得3分。(佐證資料:《科普法》、《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》等文件,20xx年度工作計劃和總結(jié),科普惠農(nóng)資金安排會議記錄)
(3)資金分配6分
1、分配辦法2分:縣科協(xié)制定了科普專項資金管理辦法,管理辦法中有明確的資金分配辦法,資金分配因素全面合理。(佐證資料:科普專項資金管理辦法,20xx年度預算編制方案)
2、分配結(jié)果方面4分:根據(jù)年初制定的預算計劃,各項工作的開展與資金的使用方面與年初計劃及資金分配辦法存在一定的出入,但總體上分配公平合理。(佐證資料:20xx年度科普經(jīng)費使用公開說明)
(二)項目管理(23分)
(1)資金到位5分
1、到位率3分。20xx年度縣財政給縣科協(xié)預算科普專項經(jīng)費74萬元,實際到位74萬元。(縣財政預算批復)
2、到位實效2分。資金到位及時,沒有影響科普工作的開展。(佐證資料:縣財政預算批復)
(2)資金管理9分
1、資金使用6分。資金依法依規(guī)給付,無截留擠兌挪用情況、無超標準開支情況。(佐證資料:各種活動經(jīng)費發(fā)票憑證)
2、財務管理3分:縣科協(xié)制定了財務管理制度,堅持一支筆審批制度,費用支出需經(jīng)手人、證明人、分管領導簽字后才能予以報銷,會計核算規(guī)范。(佐證資料:財務管理制度文件,經(jīng)費支出憑證)
(3)組織實施9分
1、組織機構(gòu)1分:縣科協(xié)成立了專項資金管理領導小組,分工明確。(佐證資料:專項資金管理領導小組文件)
2、項目實施3分:根據(jù)科普工作的實際,合理安排各項科普活動開展,并在相應的活動時間內(nèi)完成工作任務。(活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等)
3、管理制度5分:科普專項資金管理制度健全,在使用過程嚴格執(zhí)行了相關管理制度,但也存在監(jiān)督不到位的情況。(佐證資料:科普專項資金管理辦法)
(三)項目績效(51分)
(1)項目產(chǎn)出12分
1、產(chǎn)出數(shù)量4分:根據(jù)年初制定的工作計劃和預算編制計劃,縣科協(xié)開展了科技三下鄉(xiāng)、科普進社區(qū)、科普日等各項科普活動,雖然因為各種原因造成計劃趕不上變化,但總體上,完成了年初制定了工作目標。(各種活動開展的方案、計劃、辦法、圖片等)
2、產(chǎn)出質(zhì)量4分:①科普宣傳活動各項支出明細清晰。②科普培訓舉辦了多期,受眾人數(shù)達到預期。③青少年科技活動開展較好。④公民素質(zhì)得到提升。⑤科普館運行常態(tài)化。⑥科技工作者權(quán)益得到保障。
3、產(chǎn)出實效3分。每一項項目活動的開展,雖力爭在規(guī)定的時間內(nèi)完成,但受一些因素的影響導致某些活動沒有如期開展,比如科協(xié)去年的科普進社區(qū)活動,一切工作準備就緒,但因新冠疫情的影響導致延期直至取消。
4、產(chǎn)出成本1分。20xx年科普專項經(jīng)費預算資金74萬元,到位74萬元,實際支出科普專項經(jīng)費73.85萬元。(佐證資料:預算批復、支出明細)
(2)項目效果39分
1、經(jīng)濟效益7分:通過舉辦科普講座培訓的方式致力于引導群眾改變農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。南縣老科協(xié)發(fā)揮余熱,組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)“土專家”,舉辦“科技標竿戶培訓班”、“當家農(nóng)民培訓班”,群眾反響熱烈。
2、社會效益8分:通過開展科技三下鄉(xiāng)、科普大篷車進社區(qū)等活動,大力普及科學知識,把科學送到基層;通過科普展覽、印發(fā)科技資料、開展咨詢服務、科普惠民服務等多種形式,普及農(nóng)業(yè)關鍵技術(shù),推進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展;通過舉辦青少年科技大賽、舉辦輔導員培訓班、科學家進校園等活動激發(fā)了青少年愛科學、學科學、用科學的激情;
3、環(huán)境效益8分:在科技三下鄉(xiāng)、科普日等大型宣傳活動中,我們都注重環(huán)境衛(wèi)生的維護,沒有給當?shù)氐沫h(huán)境造成破壞。
4、可持續(xù)影響8分:通過各項科普活動的實施,努力在全社會營造了科普工作的良好氛圍,激發(fā)了全體公民學科學、愛科學、用科學的熱情,全面提升了全縣公民的科學文化素質(zhì),為進一步推動《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》“十四五規(guī)劃”的實施,提高廣大公眾的科學素質(zhì)打下了基礎。
5、服務對象滿意度8分
通過對公眾問卷調(diào)查,對科普工作(含政策的制定、工作方式、工作態(tài)度、廉政建設等)滿意。
五、項目存在的問題和改進措施。
(一)存在問題:目前,我縣開展各種科技培訓的形式、手段相對落后,效果不明顯,受眾率不高。鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)科協(xié)在申請科普項目資金時沒有詳細的申報計劃,縣科協(xié)對于撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級科協(xié)的科普專項資金缺乏有效的監(jiān)督,對其資金的使用了解不透徹。
(二)改進措施:改進培訓形式,選擇經(jīng)濟、社會效益好、貼近實際、貼近生活、貼近公眾的培訓項目。對今后下?lián)艿洁l(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)及企業(yè)的科普專項資金實行項目申報,嚴格執(zhí)行專項資金管理辦法。
六、下一步改進工作的意見和建議
(一)加強項目實施過程管理和中期管理;合理制定項目實施計劃,質(zhì)量指標設置,使項目達到預期目標;健全財務管理制度,確定資金支出結(jié)構(gòu),規(guī)范資金的使用比例,做到專款專用,對資金使用的合規(guī)性與使用進度進行有效監(jiān)控;
(二)加強項目績效管理,制定指向明確、具體細化和合理可行的總體績效目標、年度績效目標和績效管理責任。提高財政資金使用效益
績效評價自評報告范文 篇6
為做好20xx年財政項目支出績效評價工作,切實加強財政支出預算管理,提高財政資金使用效益,根據(jù)《預算法》關于開展財政績效評價工作的規(guī)定和《榮縣財政局關于開展20xx年財政績效評價工作的通知》(榮財發(fā)〔20xx〕276號)文件要求,我院組成績效評價工作小組,對P2實驗室項目開展了績效評價。現(xiàn)將績效評價報告如下:
一、內(nèi)容摘要
該項目建設內(nèi)容為榮縣人民醫(yī)院P2實驗室(暨榮縣人民醫(yī)院PCR實驗室)裝修改造,購裝PCR實驗儀器、配套設備和辦公家電等,以生物安全P2+實驗室標準及自貢市衛(wèi)健委新冠PCR實驗室建設相關要求進行建設。項目實施時,由于新冠肺炎疫情防控工作的緊迫需要,為確保該項目盡快投入使用,項目單位因地制宜,對榮縣人民醫(yī)院檢驗科工作場地進行改造,該項目按應急物資采購程序?qū)嵤┚o急采購,于20xx年6月18日與成都西科瑞科技有限公司簽訂采購合同,于20xx年7月20日竣工。20xx年7月30日自貢市衛(wèi)生健康委員會許可開展新型冠狀病毒核酸檢測確診工作,榮縣人民醫(yī)院P2實驗室投入使用。
榮縣財政局以榮財〔20xx〕174號文件下達專項資金(抗疫特別國債)47萬元,縣人民醫(yī)院按照采購合同支付,于20xx年11月13日支付項目資金42.3萬元,待質(zhì)保期滿后支付余款4.7萬元,資金支付范圍、支付標準、支付依據(jù)等均合規(guī)合法、與預算相符。
二、評價工作開展及項目情況
根據(jù)《榮縣財政局關于開展20xx年財政績效評價工作的通知》(榮財發(fā)〔20xx〕276號)文件要求,我院組成績效評價工作組,于20xx年11月6日對P2實驗室項目支出開展了績效評價。
通過查閱該項目資金撥付文件、記賬憑證、原始憑證等相關資料,對照項目考核要求,其項目資金按進度到位,沒有截留、擠占和挪用的現(xiàn)象,認為該專項項目資金使用符合資金管理辦法相關規(guī)定。自評得分92分(詳見附件1)。
對比項目申報預算和項目實施情況,以及到現(xiàn)場評價,發(fā)放問卷20份,收回20份,整體滿意度為100%(詳見附件2)。
三、評價結(jié)論及績效分析
(一)評價結(jié)論
評價工作組通過查閱相關資料,對項目內(nèi)容的考核依據(jù)和考核情況進行評價:我院財務管理規(guī)范、內(nèi)控制度有效,項目資金實行專款專用,經(jīng)費支出沒有超出財政預算,保障了該項目各項工作的順利實施。其財務管理制度健全,專項資金專款專用,資金使用合規(guī)。該項目資決策依據(jù)充分、資金使用合規(guī)、過程監(jiān)管得當,基本達到了項目預期目標,取得了較好的社會效益。
(二)績效分析
1.項目決策
新冠肺炎疫情暴發(fā)后,為填補我縣核酸檢測的技術(shù)空白,強化各核酸機構(gòu)標本采集、檢測等質(zhì)量控制,確保實驗室生物安全和檢測結(jié)果準確性,縮短檢測報告出具時間,提高檢測時效,報經(jīng)相關部門審批同意實施該項目,決策程序規(guī)范。
2.項目實施
項目資金與規(guī)劃計劃資金一致,預算資金下達及時,資金使用情況符合相關的財務管理制度規(guī)定,執(zhí)行有效。
3.項目績效
榮縣人民醫(yī)院P2實驗室的建成和投入使用,全面提升了榮縣縣域范圍內(nèi)快速核酸檢測能力,強化核酸檢測規(guī)范管理,有效提高核酸檢測報告出具時間和檢測時效,從今年7月P2實驗室正式運行至今,該實驗室共開展新型冠狀病毒核酸檢測15,528人次,為疫情防控提供了有效的數(shù)據(jù)支持,基本滿足疫情防控檢測需求。
績效評價自評報告范文 篇7
根據(jù)霞山區(qū)財政局《關于開展20__年度部門整體支出績效評價自評工作的通知》(湛霞財〔20__〕78號)的文件要求,我單位及時布置自評,成立自評工作小組,明確分工,落實責任,認真開展自評自查工作,經(jīng)查閱、核實有關賬務及項目等執(zhí)行情況,填寫自評表格并綜合分析,形成本評價報告。現(xiàn)將20xx年度湛江市霞山區(qū)海濱街道辦事處整體績效自我評價報告如下:
一、單位基本情況
(一)單位機構(gòu)設置、部門職能情況。
1.海濱街道辦事處主要職責是:
(1)宣傳貫徹黨和國家各項方針政策和法律法規(guī),執(zhí)行上級的決議、決定。圍繞完善基層治理體系、鞏固和加強基層政權(quán)建設的目標要求,研究決定轄區(qū)經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會建設、生態(tài)文明建設,全面負責轄區(qū)黨的建設等方面的重大問題;
(2)統(tǒng)籌推進基層黨建工作,落實基層黨建工作責任制,強化黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,實現(xiàn)黨的組織和工作全覆蓋,提高黨建工作的有效性。堅持全面從嚴治黨政治責任,深入推進反腐敗斗爭,落實意識形態(tài)工作責任,負責轄區(qū)思想政治、宣傳教育、意識形態(tài)、精神文明、統(tǒng)一戰(zhàn)線、民族宗教等工作;
(3)統(tǒng)籌負責轄區(qū)公共服務工作,貫徹落實教育、體育民政、財政、科技、人力資源和社會保障、文化、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、土地流轉(zhuǎn)、統(tǒng)計、退役軍人事務管理服務等領域相關政策法規(guī)。組織實施與群眾生活密切相關的各項政務服務和公共服務,開展民生保障工作,推動優(yōu)質(zhì)公共服務資源向社區(qū)延伸,實現(xiàn)基本公共服務全覆蓋;
(4)統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合治理工作,加強轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、平安建設、人民調(diào)解、法律服務、法治政府建設等工作。負責轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化建設和管理工作。加強對突發(fā)事件的預警和管理,發(fā)現(xiàn)重大問題及時向上級機關匯報。負責處理群眾來信來訪,反映社情民意,化解矛盾糾紛。依照有關規(guī)定管理外來流動人員;
(5)統(tǒng)籌負責轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作,實施綜合管理。組織領導和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)居民委員會管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、文明創(chuàng)建、監(jiān)督考核及市場監(jiān)管、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護等地區(qū)性、綜合性管理工作。組織實施轄區(qū)綜合行政執(zhí)法,統(tǒng)一指揮調(diào)度上級派駐執(zhí)法機構(gòu)開展執(zhí)法活動,并組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督;
(6)完善黨領導下的基層社會治理體系,提高基層自治水平,服務指導居民委員會建設,制定居民委員會服務發(fā)展規(guī)劃,大力發(fā)展社會公益事業(yè),培育、發(fā)展社會組織;提升社區(qū)治理水平,創(chuàng)新基層社會服務管理工作體制機制,推動居民自治,及時處理并向區(qū)委、區(qū)政府反映居民的意見和要求;組織轄區(qū)單位、居民和志愿者隊伍為社區(qū)發(fā)展服務;
(7)動員轄區(qū)內(nèi)各類單位、社會組織和居民等社會力量參與社會治理,負責網(wǎng)格化工作,推動政府管理、社區(qū)自治以及群眾團體、社會組織、志愿者服務等融入網(wǎng)格管理;
(8)貫徹黨管干部原則,按照干部管理權(quán)限做好干部的培育、選拔、考核、監(jiān)督和管理工作。協(xié)助管理上級有關部門派駐街道單位的干部。貫徹黨管人才原則,按照黨中央關于人才工作的重要決策部署和上級黨組織的工作要求,加強人才隊伍建設;
(9)負責轄區(qū)應急管理工作,構(gòu)建公共安全防控體系。負責轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管工作,建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案,做好安全生產(chǎn)、公共聚集場所安全監(jiān)督管理、食品藥品安全、應急、防汛、防震、搶險和防災減災等工作;
(10)推進區(qū)域發(fā)展,統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃,參與做好轄區(qū)公共服務設施建設規(guī)劃,配合做好城市更新,推動轄區(qū)健康有序可持續(xù)發(fā)展。組織實施經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃和年度計劃,因地制宜發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),引導和扶持各類經(jīng)濟組織的發(fā)展,推動產(chǎn)業(yè)升級,提高經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平。優(yōu)化提升轄區(qū)營商環(huán)境,為轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟組織提供政策、科技、人才、市場信息等服務,保護各種經(jīng)濟組織的合法利益,促進民營經(jīng)濟發(fā)展。按照職責權(quán)限做好轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃、建設、改造和管理工作;保護土地資源,做好職責權(quán)限內(nèi)轄區(qū)違法違章建設的巡查、防控工作;負責權(quán)限內(nèi)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、愛國衛(wèi)生、綠化美化等管理工作;根據(jù)職責權(quán)限做好轄區(qū)內(nèi)環(huán)境保護工作;
(11)做好群團、國防教育、兵役和民兵等工作;
(12)做好人大的其他事項;
(13)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
2.部門機構(gòu)設置
海濱街道辦事處為霞山區(qū)人民政府正科級派出機構(gòu),具有獨立機關法人資格,湛霞機編辦【20xx】5號文件和霞辦【20__】10號文件核定。內(nèi)設機構(gòu)為:黨政綜合辦公室、人大常委會辦公室、黨建工作辦公室、紀檢監(jiān)察辦公室、公共服務辦公室、綜合治理經(jīng)辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、應急管理辦公室,共9個機構(gòu)。
我街道編制46名(其中機關行政編制11名、用于行政執(zhí)法工作的編制29名,后勤編制2名,事業(yè)單位編制4名),現(xiàn)有公務員18人,機關后勤人員2人;事業(yè)干部3人,事業(yè)工人1人;基層制合同工2人,社區(qū)工作人員19人,勞動平臺工作人員3人;社工服務站工作人員3人,;離退休的公務員6名;退休社區(qū)干部6人;下轄社區(qū)居委會2個。
3.部門預算構(gòu)成
本部門無下屬單位,部門預算為本級預算。
(二)年度總體工作和重點工作任務。
1.加強黨的基層建設和政治工作,為做好各項工作提供堅強的政治思想保障。抓好思想政治建設、抓好機關作風建設、抓好社區(qū)文化建設、抓好疫情防控工作、抓好提升營商環(huán)境工作。
2.以提升轄區(qū)群眾的安全感,扎實開展綜合治理工作。積極開展掃黑、除惡專項斗爭行動、開展創(chuàng)建平安霞山工作、開展安全生產(chǎn)整治活動。
3.堅持常態(tài)化管理城市,全面提升城市管理水平。扎實抓好文明創(chuàng)建工作、認真做好環(huán)境整治、依法治理“六亂”工作。
4.積極開展民生工程,努力提升服務質(zhì)量。包括做好民政工作、民生保障工作、街道人大工作、扎實推進全國示范型退役軍人服務站創(chuàng)建工作。
5.夯實黨組織基礎建設,努力發(fā)揮黨組織功能作用。一是穩(wěn)步推進基層黨組織標準化規(guī)范化建設。二是不斷提升黨員隊伍管理水平與建設質(zhì)量。三是充分發(fā)揮黨建引領統(tǒng)籌作用。推動各領域黨建工作融合,統(tǒng)籌抓好基層城市黨建工作。
(三)部門整體支出績效目標
本部門重點項目績效目標情況如下:
1.開展業(yè)務工作經(jīng)費預算數(shù)63.00萬元,較好完成各項目標任務,推動了街道經(jīng)濟社會事業(yè)較好較快的發(fā)展。
2.輔助工作經(jīng)費預算數(shù)7.80萬元,保障在職人員基本生活保障。
3.人大代表聯(lián)絡室動作經(jīng)費預算數(shù)2.00萬元,通過計劃和預算監(jiān)督、執(zhí)法檢查、工作評議工作報告、組織專題調(diào)研視察、觀察落實決議決定審議意見及信訪工作確保監(jiān)督實效。
4.街道黨校建設經(jīng)費區(qū)級配套預算數(shù)5.00萬元,為街道干部教育培訓提供堅實的后勤保障,確保黨校各項工作的正常開展。街道黨校主要擔負培訓、輪訓街道干部、國家公務員等職責,對學員開展理論教育、知識教育和黨性教育;配合區(qū)有關部門舉辦各類有關黨史理論學習。
5.街道武裝部正規(guī)化建設經(jīng)費預算數(shù)1.00萬元,為進一步落實基層武裝工作的規(guī)范化建設,夯實國防動員體制基礎,提高本轄區(qū)民兵預備役的戰(zhàn)斗力和遂行多樣化軍事任務的能力。
6.“粵安心”心理服務室工作經(jīng)費預算數(shù)2.00萬元,創(chuàng)新心理建設工作新模式,把加強社會心理服務體系建設工作,與加強社會綜合治理建設、健全公共安全體系、加快社會治安防控體系建設、加強平安文化創(chuàng)建、推動市域社會治理現(xiàn)代化工作結(jié)合起來,為廣大人民群眾提供了一個專業(yè)化樞紐式的心理服務場所,用心理學的科學方法為有需要的人群提供服務。
7.民生微實事預算數(shù)10.00萬元,深入推動社區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展,著力構(gòu)建共享發(fā)展格局。創(chuàng)新項目開展形式,推動民生事業(yè)可持續(xù)發(fā)展。服務質(zhì)量高,民微工作獲廣泛認可。
8.街道退役軍人服務中心站經(jīng)費預算數(shù)5.00萬元, 貫徹宣傳落實退役軍人各項優(yōu)撫安置政策;負責搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學習教育活動場所等。
9.街道辦公場所租金預算數(shù)1.50萬元,警務室全年租金,貫徹執(zhí)行黨和國家各項方針、社會治安綜合治理。
10.街道事權(quán)改革經(jīng)費預算數(shù)12.00萬元,以發(fā)揮功能作用為目標,推動職能部門事權(quán)下放:下放初審及監(jiān)督管理權(quán);下放認同及推動實施權(quán);下放知悉及優(yōu)先考評權(quán)。
11.執(zhí)法經(jīng)費預算數(shù)4.00萬元,用于街道執(zhí)法工作經(jīng)費日常支出,市容市貌管理得到進一步加強。
12.“婦女之家”示范點建設項目資金預算數(shù)2.00萬元,提高婦女之家、兒童之家陣地,如期開展社區(qū)家長學校活動,促進婦女兒童生活豐富多彩
13.區(qū)級人大補助經(jīng)費預算數(shù)0.58萬元,嚴格按照《關于大力推進縣鄉(xiāng)人大工作和建設的若干意見》工作要求,以街道人大工委為依托,推進基層民主政治建設,加強對街道人大工作的領導和支持,發(fā)揮上情下達和下情上達的橋梁紐帶作用。
14.文化繁榮發(fā)展專項資金預算數(shù)15.00萬元,完善街道文化建設,宣傳欄制作,加快構(gòu)建現(xiàn)代公共文化服務體系。
15.城市管理服務經(jīng)費預算數(shù)44.50萬元 ,街道城市管理服務工作得到群眾肯定,較上年改善大。
16.街道文化服務經(jīng)費預算數(shù)5.00萬元,通過標準化建設提升基層公共文化服務效能,豐富公共文化服務供給,使綜合性文化服務中心成為社區(qū)提供公共服務的重要平臺、開展文化服務的重要陣地,黨和政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶,基層黨組織凝聚群眾、服務群眾的重要載體。
17.創(chuàng)文經(jīng)費預算數(shù)188.94萬元,加強對創(chuàng)文工程項目的梳理,明確創(chuàng)文工程進度,并加強多工程進度的考核。加強與市級層面的對接,明確公益廣告刊播的.具體要求和具體時間,避免刊登多余或者不規(guī)范的公益廣告。加強活動的宣傳力度,確保活動的開展能有效輻射區(qū)內(nèi)的群眾,爭取讓更多的人參與到創(chuàng)文中來。
18.慶祝建黨100周年活動經(jīng)費預算數(shù)4.00萬元,黨工委9個黨支部以生動展示黨的豐功偉績和展示海濱街道黨建發(fā)展成果為目標,堅持隆重、熱烈、特色、務實原則,慶祝活動總基調(diào)和主題,實現(xiàn)慶祝活動政治性與群眾性相結(jié)合。
19.信訪維穩(wěn)經(jīng)費預算數(shù)1.00萬元 根據(jù)區(qū)信訪辦相關工作要求以及信訪辦日常工作開展需要,為確保轄區(qū)內(nèi)和諧穩(wěn)定,開展節(jié)點穩(wěn)控工作,維護日常信訪秩序;確保非法上訪率為0。
(四)部門整體支出情況。
20xx年本部門收入預算804.05萬元,收入決算709.54萬元;支出預算804.05萬元,支出決算740.69萬元。
二、自評工作開展情況
(一)評價小組情況。
根據(jù)霞山區(qū)財政局《關于開展20__年度部門整體支出績效評價自評工作的通知》(湛霞財〔20__〕78號)的文件精神,我街道決定成立街道績效評價自評工作領導小組,具體名單如下:
組長:盧完富
副組長:李艷芳
組員:劉晨鍇 梁雄霞 李思琪
組長盧完富主要負責組織安排績效評價工作,承辦、督辦工作;監(jiān)督績效評價自評工作小組嚴格執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)和規(guī)章,按時、按質(zhì)、按量完成績效工作任務。
副組長李艷芳主要負責協(xié)助組長定期布置、檢查、總結(jié)績效評價工作,發(fā)現(xiàn)問題及時解決,提出績效項目評價的有關建議,不斷提高工作效率和管理質(zhì)量。
組員主要負責真實準確的記錄績效評價工作事項,負責將績效相關原始資料、文件、憑證、賬本、績效的工作底稿、自評報告、績效報告、被績效單位反饋意見及被績效單位提供的各種資料進行整理、分類及數(shù)據(jù)信息和匯總處理。
(二)自評工作過程。
1.由組長分配工作任務及安排考核時間,組織小組成員根據(jù)“三定”方案中所賦予的職責和年度承擔的重點工作,對部門活動的設定在部門所確定的職責范圍之內(nèi)進行考核并評分。
2.對部門活動符合黨委、政府的發(fā)展規(guī)劃及本部門的年度工作安排與發(fā)展規(guī)劃進行考核并評分。
3.對主要考核部門預算的合理性,即是否符合本部門職責、是否符合區(qū)委區(qū)政府的方針政策和工作要求,資金有無根據(jù)項目的輕重緩急進行分配進行考核并評分。
4.對主要考核部門(單位)是否按規(guī)定對符合績效目標申報項目進行了績效目標申報,績效目標申報工作是否及時、規(guī)范、完整進行考核并評分。
5.由財務工作人員對主要考核部門資金支出規(guī)范性,包括單位基本支出管理、項目(含專項工作經(jīng)費)資金管理、費用支出等制度是否嚴格執(zhí)行;會計核算是否存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支等情況進行檢查考核并評分。
6.由財務工作人員輔助自評小組成員對單位的資產(chǎn)是否登記造冊、保存完整、使用合規(guī)、配置合理、處置規(guī)范、收入及時足額上繳,用于反映和考核部門(單位)資產(chǎn)管理和使用情況進行檢查考核并評分。
7.對主要考核部門項目工作完成及時性和質(zhì)量情況進行檢查考核并評分。
8.對主要考核項目實施直接產(chǎn)生的社會、經(jīng)濟、政治效益,主要通過項目資金使用效果的個性指標完成的情況反映進行檢查考核并評分。
9.對部門提供依據(jù)反映社會公眾或部門的服務對象對部門履職效果的滿意度進行考核。
(三)自評材料報送時間及質(zhì)量。
本次自評材料報送時間為20__年6月24日。我單位對所報送自評材料真實性、完整性、一致性、規(guī)范性負責。
自評材料報送及公開一致情況。
本單位所報送的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表與公開的自評報告、數(shù)據(jù)表、評分表一致。
三、績效自評情況
(一)自評結(jié)果
包含整體支出績效自評結(jié)論:綜合評判單位在預算年度內(nèi)整體支出績效目標的完成情況較好,各部門及辦公室能切實履行好職責的經(jīng)濟性、效率性、效果性和公平性,整體績效自評總分為92分。
(二)部門整體支出績效指標分析
1.預算編制情況。
本單位預算較為合理性,符合本單位職責符合區(qū)委區(qū)政府的方針政策和工作要求,資金有根據(jù)項目的輕重緩急進行分配。單位預算編制符合區(qū)財政當年度有關預算編制的原則,在規(guī)范性和細致程度方面符合要求。單位按規(guī)定對符合績效目標申報項目進行了績效目標申報,績效目標申報工作具有及時、規(guī)范、完整性。單位所設立的整體績效目標符合客觀實際,用以反映和考核部門單位整體績效目標與年度工作任務相符。
2.預算執(zhí)行情況。
在年終預算編制及執(zhí)行情況中,我單位人員經(jīng)費預算執(zhí)行差異率、公用經(jīng)費預算執(zhí)行差異率、財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)上下年變動率、財政撥款結(jié)余上下年變動率、“三公”經(jīng)費支出預決算差異率均為0。
預算監(jiān)督情況。
我單位已在政務公開網(wǎng)站公開對20xx年預算和20__年決算,并通過了預決算信息公開的檢查,自評報告按時報送。
4.預算使用效益。
“創(chuàng)文經(jīng)費”項目資金188.94萬元,各項創(chuàng)文工程已全部開展完成,由于霞山區(qū)財政資金緊張,導致無法及時清理賬款。截至20xx年底,該資金執(zhí)行率為1.02%,共計1.927萬元,其余項目達成整體績效目標。
(三)部門整體支出績效管理存在問題
1.資產(chǎn)管理的制度體系不夠完善
2.資產(chǎn)沒有進行實時的動態(tài)管理
(四)改進措施
1.完善資產(chǎn)管理的制度體系
我單位應積極與財政對接,切實落實每一筆項目資金,構(gòu)建完整的資產(chǎn)管理的制度體系,是做好資產(chǎn)管理工作的重點。我們要從配套制度的制訂入手,加強制度創(chuàng)新,逐步建立和完善的資產(chǎn)管理制度體系,以保障國有資產(chǎn)安全完整。
2.推進資產(chǎn)動態(tài)管理系統(tǒng)的建設
在資產(chǎn)清查和信息統(tǒng)計工作的基礎上,借助現(xiàn)代信息技術(shù)手段,全面、及時堂握單位資產(chǎn)動態(tài)信息,對資產(chǎn)購置、調(diào)撥、處置進行全程動態(tài)管理,提高全體職工對資產(chǎn)管理必要性的認識。
四、其他自評情況
無
績效評價自評報告范文 篇8
一、績效目標分解下達情況
20xx年各級下達我縣銜接資金(含縣級配套資金)共5341.7萬元、其中中央資金2184.7萬元,省級資金1881萬元,市級資金561萬元,縣級配套資金715萬元,資金到賬后縣鄉(xiāng)村振興局從年度項目庫中提取項目,并及時將資金分批安排到具體項目。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、中央資金到位投入情況分析。中央資金實施項目84個,投入2184.7萬元,其中用于產(chǎn)業(yè)項目37個,投入資金1243.79萬元、基礎設施項目38個,投入資金660.3萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目5個,投入資金43.2萬元,就業(yè)及管理費項目4個,273.41萬元。
2、省級資金到位投入情況分析。省級資金實施項目63個投入資金1881萬元,其中產(chǎn)業(yè)項目23個,投入資金957.47萬元,基礎設施項目23個,590.9萬元,改善人居環(huán)境及安全飲水項目4個,投入資金114.63萬元,公益崗位1個,投入資金218萬元。
3、市級資金到位投入情況分析。市級資金實施項目8個,投入資金561萬元;其中用于產(chǎn)業(yè)項目6個,投入資金280.4萬元,基礎設施項目2個,投入資金6.4萬元,就業(yè)獎補項目1個,投入資金274.2萬元。
4、縣級資金到位投入情況分析。縣級資金實施項目25個,投入資金715萬元。其中用于產(chǎn)業(yè)項目18個,投入資金341.652萬元,基礎設施項目4個,投入資金93萬元,生產(chǎn)生活條件改善及安全飲水項目3個,投入資金44萬元,交通獎補項目1個,投入資金236.348萬元。
(二)項目資金執(zhí)行情況
1、全年項目資金實施情況。全年共實施項目175個,項目安排資金5341.7萬元。其中產(chǎn)業(yè)項目90個,安排資金2823.312萬元,占總資金的52.85%;基礎設施項目77個,安排資金1350.6萬元,占總資金的25.28%;公益崗位項目1個,安排資金273.924萬元,占總資金的5.13%;雨露計劃項目1個,安排資金107萬元,占總資金的2%;就業(yè)獎補項目1個,安排資金567.33452萬元,占總資金的10.62%;生活條件改善項目14個,安排資金201.83萬元,占總資金的3.78%,項目管理費17.7萬元。占總資金的0.3%。
2、全年項目資金撥付情況。截止20xx年11月20日止,項目資金已撥付4844.8萬元,項目資金支付率90.70%。
三、項目資金管理情況
1、細化項目資金管理辦法。為確實加強項目資金管理,我縣在20xx年出臺了(黎財農(nóng)[20xx]3號)《關于進一步加強和規(guī)范銜接推進鄉(xiāng)村振興補助項目和資金管理》的通知,對項目管理運行作出詳細規(guī)定。一是進一步嚴格銜接資金使用范圍,不得將資金用于與鞏固拓展脫貧攻堅成果和推進鄉(xiāng)村振興無關的支出。
2、是加強項目庫建設管理、做好項目管理工作,加快資金撥付進度、加強資金績效管理、嚴格公示公告制度;三是規(guī)范資產(chǎn)臺賬管理,規(guī)范后續(xù)管護運營,規(guī)范收益分配使用。
四、總體績效目標完成情況
20xx年我縣總體績效目標,主要圍繞產(chǎn)業(yè)發(fā)展、脫貧戶及監(jiān)測對象就業(yè)、村級集體經(jīng)濟增收、農(nóng)戶增收、提升改善農(nóng)戶生產(chǎn)生活條件等目標實施項目、項目實施后全部實現(xiàn)初定的績效目標。
(一)績效指標完成情況分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
(1)數(shù)量指標。產(chǎn)業(yè)類:建設煙葉烘烤房38座,發(fā)展烤煙760畝,發(fā)展鱸魚育苗基地1個,生豬養(yǎng)殖10萬頭,種植黃桃110畝,獼猴桃20畝,藍莓20畝,林下種植黃精30畝,中草藥種植30畝,冷庫房及倉庫2430平方;瓜蔞種植1500畝;激勵脫貧人口發(fā)展產(chǎn)業(yè)戶數(shù)1027戶,長豆角產(chǎn)值260畝,完成值大于260畝;。基礎設施:新建護磅工程處12處,完成值大于12處;小額貼息貸款放貸980人,完成值大于980人;易地搬遷安置點消防隱患提升2個,完成值大于2個;通村、組硬化路初定目標1000米,完成值大于1000米。類改善自然村、組安全飲水11處,解決安全飲水人數(shù)1476人;就業(yè)類:開發(fā)公益崗位360個,完成值大于360個;完成值大于1027戶;就業(yè)及省外務工交通獎補1900人,完成值大于1900人。
(2)質(zhì)量指標。全縣175個項目決算驗收評審合格,達到(或超出)項目績效預設值。
(3)時效指標。截止到20xx年11月22日前,財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金175個項目,全部按年初目標全面完成驗收。
(4)成本指標。項目通過預算、結(jié)算等監(jiān)管核減,項目實施成本低于市場價格≥3%。
(二)效益指標完成情況分析
(1)經(jīng)濟效益。財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金項目實施后,直接減輕縣財政投資壓力5341.7萬元,促進我縣產(chǎn)業(yè)發(fā)展,11個村村集體經(jīng)濟收入大于5萬元。通過產(chǎn)業(yè)就業(yè)促進脫貧人口及監(jiān)測對象人均收入達到當?shù)剞r(nóng)人均收入水平。
(2)社會效益。項目實施后、改善了當?shù)厝罕娯酱鉀Q的生產(chǎn)、生活基礎設施條件,群眾對美好生活的滿足感得更好實現(xiàn),干部群眾關系更加融洽。
(3)生態(tài)效益。項目實施后生態(tài)環(huán)保還原率達到95%以上。
(4)可持續(xù)影響。項目實施后減少環(huán)境污染,產(chǎn)業(yè)地壯大當?shù)禺a(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體,激勵脫貧群眾通過發(fā)展產(chǎn)業(yè)、就業(yè)增收,可持續(xù)影響。
3.滿意度指標完成情況。項目實施后脫貧人口滿意率達到95%以上,產(chǎn)業(yè)經(jīng)營主體滿意率達到100%。
五、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)存在的問題及原因
1、項目產(chǎn)出指標不夠精準。因市場價格變動大,部分項目建設內(nèi)沒有達到預期目標。
2、項目入庫前期績效表格填報不規(guī)范,造成項目績效統(tǒng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計困難,個別項目統(tǒng)計不精準。
(二)下一步改進措施
一是加大項目庫建設力度,確保項目庫績效績效數(shù)據(jù)精準;二是加強項目管理力度,做好項目前期項目可行性論證,確保項目順利實施;三是定期對項目實施情況進行績效調(diào)度,推動項目績效目標規(guī)范化。
六、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
績效自評結(jié)果我們主要以縣、鄉(xiāng)兩級門戶網(wǎng)站向社會進行公示公告,村級以宣傳欄形式向社會進行公示公告。
績效評價自評報告范文 篇9
一、部門概況
(一)機構(gòu)組成。本單位內(nèi)設置機關綜合辦事機關4個:農(nóng)業(yè)服務中心、社會事業(yè)服務中心、2個便民服務中心。
(二)機構(gòu)職能。貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī),穩(wěn)定農(nóng)村基本經(jīng)濟制度,承擔促進經(jīng)濟發(fā)展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)等職能,推動物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和生態(tài)文明協(xié)調(diào)發(fā)展。
(三)人員概況。20xx年末在職人員58人。
二、部門財政資金收支情況
(一)部門財政資金收入情況。20xx年本年收入合計1790.19萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入1767.29萬元,占98.72%;政府性基金預算財政撥款收入22.90萬元,占1.28%。
(二)部門財政資金支出情況。20xx年本年支出合計1790.19萬元,其中:基本支出1164.00萬元,占65.02%;項目支出626.19萬元,占34.98%。
三、部門財政支出管理情況
(一)制度建設情況
結(jié)合本單位實際,重點建立和完善工作、紀律、財務、內(nèi)控等基本制度,使我鄉(xiāng)業(yè)務建設、隊伍建設、廉政建設、協(xié)作協(xié)調(diào)等各項工作有章可循。如制訂了《財務管理制度》、《內(nèi)務管理制度》等制度,從而使干部自律與制度監(jiān)管相結(jié)合,內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督相結(jié)合,學習教育與查處懲戒相結(jié)合,確保對全體機關干部特別是領導干部監(jiān)督的落實到位。建立健全內(nèi)部管理制度體系。健全集體領導和分工負責制度,堅持重大決策、重大項目安排、大額度資金使用集體研究,嚴格執(zhí)行部門預算、國庫集中支付、政府采購和“收支兩條線”,堅決禁止“小金庫”等財務管理制度。嚴控“三公”經(jīng)費,堅決貫徹中央八項規(guī)定,切實降低“三公”經(jīng)費開支。
(二)績效目標管理情況
本單位嚴格按照規(guī)定進行科學、合理的預算績效編制,確保績效目標填報的完整性和可行性、績效目標過程監(jiān)控的規(guī)范性和長效性、績效評價的客觀性和公正性。
(三)綜合管理情況
本單位嚴格按規(guī)定進行政府性債務管理、非稅收入執(zhí)收、政府采購實施計劃、資產(chǎn)管理、內(nèi)控制度管理、信息公開、績效評價和依法接受財政監(jiān)督等。
(四)綜合績效情況
本單位嚴格預算管理、確保預算編制準確;嚴格支出控制,在資金預算、動態(tài)調(diào)整、審批、執(zhí)行、支付等環(huán)節(jié)中能做到層層把關,按制度執(zhí)行,確保財政資金的安全和高效運行;能按時、按質(zhì)、按量完成。無違規(guī)記錄等情況。
四、評價結(jié)論及建議
(一)評價結(jié)論
根據(jù)部門整體支出績效評價指標規(guī)定的內(nèi)容,經(jīng)我單位認真自評,20xx年度部門整體績效評價得分為96.5分。按照縣級部門預算編制通知和有關要求,按時完成基礎庫、項目庫報送工作,預算編制準確。部門整體績效目標編制完整、合理,項目績效目標編制明確、量化。按要求嚴格預算執(zhí)行管理。及時足額將非稅收入繳入財政國庫。嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”預算,行政運行經(jīng)費與上年相比明顯下降,沒有產(chǎn)生債務。按要求及時公開預算、決算、績效等信息。按要求及時、準確、全面開展資產(chǎn)清查工作,上報國有資產(chǎn)報表數(shù)據(jù)的真實性、準確性、全面性。內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。
(二)存在問題
1、由于項目指標下達時間較晚,未能及時使用撥付;有關項目工作開展時間較晚,結(jié)算支出時間滯后;導致預算完成率略低。
2、內(nèi)控制度需進一步完善,隨著資金管理改革的進一步推進,我單位內(nèi)部機構(gòu)進行了相應的優(yōu)化,建立健全了財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、費用報銷規(guī)程等制度,但仍需進一步強化財務約束監(jiān)督體制。
3、除政策性因素以外,由于部分臨時、緊急或突發(fā)的工作任務導致年中追加預算。
(三)改進建議
1、加強隊伍建設及相關業(yè)務知識,嚴格執(zhí)行預算,提高預算編制的科學性及合理性,為資金管理及績效評價工作開展創(chuàng)造好的條件。
2、嚴格按照績效管理及考核相關規(guī)定,加強績效管理,將績效工作細化、量化,做準基本支出預算,做全項目支出預算。
績效評價自評報告范文 篇10
一、部門概況
(一)主要職能
瓜子坪街道辦事處作為區(qū)政府的派出機構(gòu),負責轄區(qū)內(nèi)社會性、地區(qū)性、公益性、群眾性工作,完成上級安排部署的各項工作任務。主要職責是:開展基層黨建、負責城市管理、提供公共服務、維護社會穩(wěn)定、指導社區(qū)建設、培育社會組織、監(jiān)督專業(yè)管理、落實安全生產(chǎn)、加強應急管理、組織基層綜合統(tǒng)計等工作。
(二)機構(gòu)情況及人員
瓜子坪街道辦事處內(nèi)設機構(gòu)6個:黨政辦、黨建辦、社會事務辦公室、社區(qū)建設辦公室、公共管理辦公室、綜合行政執(zhí)法辦公室;3個事業(yè)單位:社會治理事務中心、統(tǒng)計站 、便民服務中心;街道人員編制共計33名,其中行政編制15名,事業(yè)編制18名。截至20xx年12月31日編制內(nèi)實有27人(其中行政編制13人,事業(yè)編制14人);區(qū)人社局批準的聘用人員編制23人;企業(yè)管理人員8人;退休人員17人。
(三)資產(chǎn)情況
截至20xx年12月31日,資產(chǎn)合計1606.69萬元。其中:流動資產(chǎn)929.67萬元,占資產(chǎn)總額的57.86%;固定資產(chǎn)凈值676.07萬元,占資產(chǎn)總額的42.08%。無形資產(chǎn)凈值僅0.96萬元。
經(jīng)盤點統(tǒng)計,本單位固定資產(chǎn)凈值總量為1625.78萬元。其中:房屋及構(gòu)筑物1321.27元,占固定資產(chǎn)凈值總額的81.29%;通用設備196.26萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的`12.04%;專用設備15.39萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的0.95%(無單價100萬元以上專用設備);圖書檔案22.35萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的0.14%;家具、用具、裝具及動植物70.5萬元,占固定資產(chǎn)凈值總額的0.43%。無形資產(chǎn)凈值1.42萬元,本單位沒有在建工程等。
二、部門資金基本情況
(一)年初部門預算安排及支出情況
1.基本支出安排及使用情況
20xx年基本支出安排848.24萬元,其中人員經(jīng)費786.40萬元,公用經(jīng)費61.83萬元。主要用于街道人員工資、保險、住房公積金、水費、電費、公車運行經(jīng)費等。
2.部門預算項目安排及支出情況
20xx年部門預算項目安排1221.37萬元,實際完成支付1456.78萬元。其中20xx年市政協(xié)聯(lián)絡站工作經(jīng)費1萬元、黨群服務專項經(jīng)費202.67萬元、信訪接待室建設經(jīng)費3萬元、黨員教育經(jīng)費15.35萬元、街道基層綜合統(tǒng)計經(jīng)費22.34萬元、創(chuàng)文實地測評基礎設施維修費3萬元、維護社會穩(wěn)定經(jīng)費1.03萬元、教育轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費3萬元、20xx年公共圖書館、文化館免費開放區(qū)級配套資金0.9萬元、20xx年中央和省補助公共圖書館文化站免費開放資金4.1萬元、公共文化服務體系建設20萬元、20xx年中央和省補助公共圖書館文化站免費開放資金4.1萬元、基層政權(quán)和社區(qū)建設709.82萬元、“愛心超市”資金9.41萬元、困難群眾安全溫暖過冬維穩(wěn)經(jīng)費7.25萬元、第一批黨員支出新冠肺炎疫情防控自愿捐款資金7萬元、新冠肺炎疫情防控(新冠疫苗接種點)經(jīng)費5萬元、病媒生物效果評估0.3萬元、人口監(jiān)測和家庭發(fā)展專項工作0.16萬元、20xx年計劃生育特殊家庭走訪慰問經(jīng)費3.74萬元0、20xx年省級生態(tài)環(huán)保督查相關經(jīng)費9.89萬元、城管執(zhí)法外勤補助6.17萬元、清掃保潔等費用114.25萬元、20xx年市本級生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1.86萬元、省級基層組織活動和公共服務運行補助資金16萬元、城市管理日常經(jīng)費5.96萬元、城市管理日常經(jīng)費5.96萬元、綠地管護費96.14萬元、小區(qū)清掃保潔經(jīng)費109.38萬元、市政基礎設施運轉(zhuǎn)維護費23.38萬元、三線歷史文化風貌品質(zhì)提升打造經(jīng)費30萬元、公廁管護費8.58萬元、20xx森林防滅火追加工作經(jīng)費8.4萬元、省級安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建資金3.61萬元。
(二)追加預算安排及支出情況
20xx年無追加預算安排情況。
(三)專項資金安排及支出情況
專項資金實際完成支付1456.78萬元。其中20xx年市政協(xié)聯(lián)絡站工作經(jīng)費1萬元、黨群服務專項經(jīng)費202.67萬元、信訪接待室建設經(jīng)費3萬元、黨員教育經(jīng)費15.35萬元、街道基層綜合統(tǒng)計經(jīng)費22.34萬元、創(chuàng)文實地測評基礎設施維修費3萬元、維護社會穩(wěn)定經(jīng)費1.03萬元、教育轉(zhuǎn)化工作經(jīng)費3萬元、20xx年公共圖書館、文化館免費開放區(qū)級配套資金0.9萬元、20xx年中央和省補助公共圖書館文化站免費開放資金4.1萬元、公共文化服務體系建設20萬元、20xx年中央和省補助公共圖書館文化站免費開放資金4.1萬元、基層政權(quán)和社區(qū)建設709.82萬元、“愛心超市”資金9.41萬元、困難群眾安全溫暖過冬維穩(wěn)經(jīng)費7.25萬元、第一批黨員支出新冠肺炎疫情防控自愿捐款資金7萬元、新冠肺炎疫情防控(新冠疫苗接種點)經(jīng)費5萬元、病媒生物效果評估0.3萬元、人口監(jiān)測和家庭發(fā)展專項工作0.16萬元、20xx年計劃生育特殊家庭走訪慰問經(jīng)費3.74萬元0、20xx年省級生態(tài)環(huán)保督查相關經(jīng)費9.89萬元、城管執(zhí)法外勤補助6.17萬元、清掃保潔等費用114.25萬元、20xx年市本級生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金1.86萬元、省級基層組織活動和公共服務運行補助資金16萬元、城市管理日常經(jīng)費5.96萬元、城市管理日常經(jīng)費5.96萬元、綠地管護費96.14萬元、小區(qū)清掃保潔經(jīng)費109.38萬元、市政基礎設施運轉(zhuǎn)維護費23.38萬元、三線歷史文化風貌品質(zhì)提升打造經(jīng)費30萬元、公廁管護費8.58萬元、20xx森林防滅火追加工作經(jīng)費8.4萬元、省級安全發(fā)展示范城市創(chuàng)建資金3.61萬元。
(四)其他資金收支及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余使用情況
其他收入0.059萬元(利息收入)。年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余675.64萬元,20xx年的年末財政收回398.9萬元,使用251.88萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余24.86萬元。
三、績效目標完成情況分析
(一)區(qū)級財政資金績效目標完成情況
1.年初部門預算績效目標完成情況
(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。通過城鄉(xiāng)治理試點、平安法治廣場建設、轄區(qū)清掃保潔、綠地管護、市政維護等提升改革創(chuàng)新能力,提升綜合經(jīng)濟實力,提升人民群眾獲得感。
(2)效益指標完成情況分析。通過各項設施打造改造,增加森林覆蓋率,減少沙化面積,防治土壤流失,提升街道綜合經(jīng)濟實力,推動街道經(jīng)濟、社會、文化等和諧發(fā)展,大力提升轄區(qū)居民滿意度。
(3)滿意度指標完成情況分析。主管部門和居民滿意度達95%以上。
2.區(qū)級專項(項目)資金績效目標完成情況
(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。按規(guī)定時間保質(zhì)保量完成各項工作任務。
(2)效益指標完成情況分析。通過設施打造升級、活動開展等提升街道綜合經(jīng)濟實力,推動街道經(jīng)濟、社會、文化等和諧發(fā)展。
(3)滿意度指標完成情況分析。通過設施打造升級、活動開展等,主管部門和居民滿意度達95%以上。
(二)上級專項(項目)資金績效目標完成情況
(1)產(chǎn)出指標完成情況分析。按規(guī)定時間保質(zhì)保量完成各項工作任務。
(2)效益指標完成情況分析。通過設施打造升級、活動開展等提升街道綜合經(jīng)濟實力,推動街道經(jīng)濟、社會、文化等和諧發(fā)展。(3)滿意度指標完成情況分析。通過設施打造升級、活動開展等,主管部門和居民滿意度達95%以上。
(四)自評結(jié)論
20xx年瓜子坪街道的部門預算編制規(guī)范、準確,各項經(jīng)費足額納入預算安排,確保單位的正常運轉(zhuǎn)和專項工作的順利開展,較好地完成年初績效目標任務;部門決算按照區(qū)財政和上級財政要求進行編制,準確、詳實、真實地反映了本單位財政收支情況。
自我評價得分:部門預算管理50分,專項預算管理20分,績效結(jié)果應用30分,合計100分。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
(一)存在問題
部分資金在使用上因財政資金支付困難,因此在資金支付上有進度拖后情況。
(二)改進措施
1.我們將進一步重視預算的編制工作,加強財務管理制度建設,完善單位內(nèi)部財務管理制度,增強可執(zhí)行性;提高預算編制的精確度,提高財政資金使用效率,盡量減少預算執(zhí)行調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情形。
2.加強資金的合理使用,提前做好資金使用規(guī)劃,對資金使用和管理實施績效管理、建立考核機制,實行動態(tài)管理,確保資金使用效益最大化。
五、績效自評結(jié)果擬應用和公開公示情況
對績效評價發(fā)現(xiàn)的問題進行認真整改,應用績效評價結(jié)果運用,提升部門管理服務效能,及時公開公示績效評價情況。
績效評價自評報告范文 篇11
一、部門基本情況
(一)部門概況
保山市(原地區(qū))文物管理所成立于1981年,博物館館舍建于1999年,于同年12月20日正式開館,由(原地區(qū))文物管理所暫行管理、運行。20__年5月保山市博物館機構(gòu)正式批準成立,與市文物管理所實行兩塊牌子一套人員合署辦公體制。主管部門為保山市文化和旅游局。
(二)部門績效目標的設立情況
20__年我單位最主要的目標是:博物館開放天數(shù)≥250天;全年免費開放參觀人流量≥30萬
(三)部門整體收支情況
20__年財政撥款收入7,614,251.92元,占本年收入100%。按資金來源:20__年支出合計5,814,151.92元,其中財政撥款支出5,814,151.92元,占總支出的100%;按支出性質(zhì):基本支出為2,674,251.92元,占總支出的46.00%,項目支出為3,139,900.00元,占總支出的54.00%;按支出經(jīng)濟分類:工資福利支出2,528,351.92元,占總支出的43.49%,商品和服務支出3,104,685.97元,占總支出的53.40%,對個人和家庭的補助170.00元,占總支出的0.01%,基本建設支出及其他資本性支出180,944.03元,占總支出的3.10%。
(四)部門預算管理制度建設情況
我單位每年年初經(jīng)財政部門及上級主管部門監(jiān)督嚴格按照《預算法》進行年初各項經(jīng)費開支預算,并制定實驗方案嚴格按照方案執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
(一)績效自評目的
通過項目立項情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現(xiàn)情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效,檢驗資金支出率和效果,分析存在問題及原因,及時總結(jié)經(jīng)驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益。
(二)自評指標體系(本部分為報告核心內(nèi)容)
20__年本級財力安排部門項目支出2個專項資金,省對下轉(zhuǎn)移支付項目3個,中央補助項目2個,共計313.99萬元。我單位根據(jù)文件要求指定每個專項責任部室,有責任部室制定專項資金績效評價體系和評分表,具體詳見各專項自評材料。
(三)自評組織過程
我單位按照《保山市財政局關于20__年財市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價工作有關事項的通知》要求,安排部署績效自評工作。
相關部室根據(jù)相關規(guī)定和要求,對涉及內(nèi)容完成情況、管理運行情況、資金使用管理情況以及資料歸檔完善情況等進行自查自評,并撰寫該自評報告上報分管領導;分管領導按照相關要求進行查看,檢查績效目標是否科學、預算執(zhí)行是否有效、預算目標是否完成、支出目標是否明顯等,并按照要求撰寫績效自評報告報市文旅局。
三、評價情況分析及綜合評價結(jié)論
(一)投入情況分析
20__年本級財力安排部門項目支出2個專項資金,省對下轉(zhuǎn)移支付項目3個,中央補助項目2個,共計313.99萬元。
(二)過程情況分析
1.預算管理情況。
預算執(zhí)行方面,完成了財政批復的年初預算。預算調(diào)整主要原因是行政人員調(diào)資等。部門實際支付進度按既定支付比率支付。
預算管理方面,依據(jù)相關管理制度已制定內(nèi)部財務管理制度、會計核算制度等管理制度。部門使用預算資金符合相關的預算財務管理制度的規(guī)定。按照政府信息公開有關規(guī)定公開相關預決算信息。
2.資產(chǎn)管理情況。
貫徹執(zhí)行《云南省國有資產(chǎn)管理辦法》以及行政單位財務規(guī)定中的資產(chǎn)管理制度,通過“行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)”進行資產(chǎn)日常管理。單位資產(chǎn)管理制度總體上得到有效執(zhí)行,年度內(nèi)資產(chǎn)購置業(yè)務的采購審批手續(xù)完整;資產(chǎn)取得、處置等賬務處理合規(guī),單位固定資產(chǎn)賬實相符,資產(chǎn)保存完整、資產(chǎn)配置合理。
(三)產(chǎn)出情況分析
20__年度實際完成了既定的工作任務計劃,質(zhì)量達到了要求。
(四)效果情況分析
在20__年財務工作中我單位嚴格執(zhí)行市級財政決算工作會議的各項工作要求,充分認識財政決算工作是我單位一項重要基礎工作,政策性強、涉及面廣、技術(shù)和業(yè)務要求高,為做好20__年決算工作,組織相關人員參加培訓,業(yè)務學習等,較好地完成了本年度財務工作。
四、存在的問題和整改情況
通過項目績效自評工作開展,發(fā)現(xiàn)的問題主要有部分項目進度慢。針對存在的問題和不足,我單位將組織相關人員,重點抓好以下幾項工作。堅持問題導向、查找問題成因。組織有關業(yè)務部室逐項分析、查找問題的原因,深挖在專項資金管理使用過程中的漏洞和不足。結(jié)合我單位工作實際,學習其他單位好經(jīng)驗、好做法,及早發(fā)現(xiàn)、處理存在問題。細化整改措施,落實整改責任。根據(jù)自評發(fā)現(xiàn)的問題,制定整改措施,將整改責任落實到人。
五、績效自評結(jié)果應用
我單位部門項目支出績效評價自評均為優(yōu),項目實施為部門履職提供了有效支撐,達到了部門預期目標。加大對我單位的項目資金扶持力度,為保山文博做出更大的貢獻。
六、主要經(jīng)驗及做法
加強組織領導。成立了以館(所)長為組長,副館(所)長及黨支部書記為副組長,專業(yè)技術(shù)人員為成員的領導小組。館(所)長親自主持研究,嚴格按財政及上級主管部門管理規(guī)定,明確責任、集中力量、突出重點,按時,按量、按質(zhì)完成績效評價的各項工作任務。
七、其他需說明的情況
無。
績效評價自評報告范文 篇12
根據(jù)武財績(20xx)3號《武財政局關于開展20xx年度項目和整體支出績效自評的通知》要求,現(xiàn)將我單位部門整體支出績效評價情況報告如下:
一、部門基本情況及單位績效目標
1、單位機構(gòu)及人員構(gòu)成
威溪水庫管理所為全民正科級事業(yè)單位,是我市唯一的以灌溉為主,兼防洪、發(fā)電、供水及旅游開發(fā)為一體的省屬重點中型水庫。根據(jù)武編辦[20xx]11號文件精神,我所機關內(nèi)設人秘股、水電管理股、計財股、多種經(jīng)營股、綜治保衛(wèi)股、干渠管理站及大壩管理站,下屬四個水利管理站(鄧元泰、城西、轅門口、法相巖水利管理站)及市二自來水廠、威溪水電站、安樂水電站、水利水電工程公司、安樂預制品廠、安樂水泥廠六個企業(yè)。我所機關本級納入了財政預算,20xx年現(xiàn)有編制人員126人,年初預算在職人數(shù)129人,其中公益性人員62人,準公益性人員(差額)67人,離退休人員53人,遺屬人員32人,合計人數(shù)214人。20xx年末全所實有公益性人員62人,退休人員58人。
2、單位主要工作職責
(1)、貫徹執(zhí)行防汛抗旱有關法律法規(guī);負責水庫防汛抗旱日常工作;負責防汛抗旱有關工作的聯(lián)絡和協(xié)調(diào)。
(2)、貫徹執(zhí)行國家(省)有關水庫管理的法律、法規(guī)及相關技術(shù)標準,編制并執(zhí)行水庫調(diào)度方案;熟練掌握水庫管理工作的各項操作規(guī)程,做好汛前、汛中、汛后大檢查和日常各項檢查工作;負責威溪灌區(qū)的水利工程管理和農(nóng)田灌溉管理。
(3)、負責水庫大壩安全巡視及穩(wěn)定觀測工作,確保水庫安全支行。
(4)、定期對灌區(qū)的啟閉設備進行維護和保養(yǎng),做好機電設備的維護,嚴格按照操作規(guī)程進行操作。
(5)、嚴格執(zhí)行防汛調(diào)度指令,并做好記錄復核工作,執(zhí)行完畢后立即報告執(zhí)行情況。
(6)、汛期確保24小時值班制度和通汛暢通,加強觀測;協(xié)助做好洪水調(diào)度預報和調(diào)度方案,及時與有關部門溝通和匯報。
(7)、汛期緊急時,協(xié)調(diào)做好威溪灌區(qū)人員的轉(zhuǎn)移、疏散和安置工作;并組織水庫樞紐除險加固項目管理工作。
(8)、協(xié)助做好水力發(fā)電和城市供水管理及所屬國有企業(yè)改制工作;負責承辦政府交辦的其他工作。
3、績效目標
根據(jù)國家政策法規(guī)和本單位工作實際情況,建立健全財務管理制度、事業(yè)單位內(nèi)部控制制度和內(nèi)部約束機制,依法依規(guī)、合理地使用公共財政資金,提高財政資金使用效率,在完成部門職能目標中合理分配人、財、物,使之達到較高的工作效率和水平。
4、部門內(nèi)部控制及厲行節(jié)約制度建設
高度重視預算績效管理評價工作,成立了以夏云發(fā)所長為組長,其他所領導為副組長,股室負責人為成員的預算績效管理領導小組和單位內(nèi)部控制基礎性評價工作領導小組,明確各職能股室的評價責任,進一步強化各股室對公共財政預算支出績效管理意識。
加強對上級財政預算資金方面制度的培訓學習,不斷提高各職能股室的業(yè)務能力。
建立了機關整體支出管理方面的內(nèi)部控制制度,并不斷進行完善。如預算績效管理制度、財務管理制度、固定資產(chǎn)管理制度、項目建設管理制度及事業(yè)單位內(nèi)部控制制度,對公務招待費、公務用車等“三公”經(jīng)費支出進行有效地控制。
嚴格制度執(zhí)行,特別是“三公”經(jīng)費的預算控制。加強公務用車的管理,嚴格公務接待費用的審核審批程序,“三公”經(jīng)費控制在財政預算范圍內(nèi)。
二、部門整體支出規(guī)模及內(nèi)容
1、預算平衡情況:20xx年一般公共財政預算支出7239457元(不含退休人員),其中:財政撥款7239457元。抵減其他收入后,全年預算總支出7239457元,收支平衡。
2、預算支出情況分析:20xx年一般公共財政支出7239457元,系指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津補貼績效工資等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、勞務費、公務接待費、公車運行維護費、工程維修費、辦公設備購置及其他日公用經(jīng)費。其中:工資福利支出6509579元,對個人和家庭的補助支出135960元,一般商品和服務支出593918元,因20xx年退休人員經(jīng)費由人社局統(tǒng)一核算發(fā)放,單位不再另行預算。
3、“三公”經(jīng)費預算:20xx年機關運行經(jīng)費593918元,“三公”經(jīng)費預算64000元,其中公務接待費25000元,公務車運行維護費39000元。
三、單位資產(chǎn)負債、整體收支管理情況及“三公”經(jīng)費預算執(zhí)行情況
20xx年末資產(chǎn)合計8711.62萬元,其中固定資產(chǎn)8228.15萬元,流動資產(chǎn)合計483.47萬元,20xx年財政預算收入723.9457萬元,當年100%到位,一般公共預算財政性支出723.9457萬元。20xx年實際收入總計1719.31萬元,其中一般公共預算財政撥款993.73萬元(含退休人員經(jīng)費236.68萬元),事業(yè)收入247.5萬元,其他收入478.08萬元。全年實際總支出合計1567.81萬元,一般公共預算財政性支出993.73萬元,其中工資福利支出546.46萬元,商品服務支出115.22萬元,對個人和家庭補助支出252.04萬元,其他事業(yè)支出80.00萬元。
20xx年一般公共預算財政撥款決算“三公”經(jīng)費車輛運行維護費24697元,公務接待費24303元,20xx年我所“三公”經(jīng)費預算全額為64000元,沒有超過預算,“三公”經(jīng)費總體控制比較好。與上年相比節(jié)約1.92萬元。
四、部門整體財政性支出績效評價
市威溪水庫管理所20xx年根據(jù)年初工作計劃和政府重點工作,緊緊圍繞市委市政府經(jīng)濟工作的要求,積極履行職責職能,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升,成效明顯。根據(jù)20xx年度部門整體支出狀況的概述和分析,部門整體支出績效情況如下。
(一)經(jīng)濟效益評價
1、 本年預算配置控制較好,純公益性人員控制在預算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率為49.21%,小于100%。“三公”經(jīng)費預算總額嚴格控制在預算指標內(nèi),與上年相比節(jié)約1.92萬元。
2、預算執(zhí)行方面,一般公共預算財政性支出總額控制基本在預算總額內(nèi),本年度公共財政預算未進行相關事項調(diào)整。“三公”經(jīng)費財政策性支出總體控制較好,公務接待費本年度支出較上年減少53.93%,公務用車運行維護費本年度支出較上年度增加59.5%,“三公”經(jīng)費決算變動率為-28.19%,小于零。
3、預算管理方面,各項管理制度執(zhí)行總體較為有效,需進一步強化,資金的使用和管理需進一步加強。
4、固有資產(chǎn)管理方面,建立了固定資產(chǎn)管理制度,定期進行了資產(chǎn)盤點和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。并對單位所
有資產(chǎn)按要求粘貼了條形碼。
根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系,我所20xx年度績效評價得分為91分。
(二)效率性評價和有效性評價
我所一般公共財政預算安排的基本支出基本保障了我所正常的工作運轉(zhuǎn),體現(xiàn)了市財政對水利工程管理單位的關心和重視。財政性預算安排是非常必要的,我所在預算執(zhí)行上嚴格遵守各項財政性法規(guī),嚴守財政紀律,在資金使用和管理上,嚴守法律、紀律和道德三條底線。
一是狠抓資金使用效益。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資,績效工資、津補貼的及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資,離退休費用及生活費等現(xiàn)象;二是保障了單位的正常運轉(zhuǎn),各項工作開展順利,灌區(qū)各項指標得到了增長;三是財政供養(yǎng)人員控制較好;四是資金管理使用較規(guī)范,無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
二是加大水利工程維修力度。20xx年我所共完成水利維修養(yǎng)護經(jīng)費63.17萬元,完成土方3650立方米,漿塊1150立方米,砼370立方米,干塊150立方米。其中左干渠修復垮方11處,長85米,完成工程維護經(jīng)費36.75萬元,右干渠修復垮方10處,長55米,完成工程養(yǎng)護經(jīng)費26.42萬元。
三是企業(yè)改制工作穩(wěn)步推進。威溪管理所所屬威溪水電站、安樂水電站、水利水電建筑安裝公司三家國有企業(yè),三家國有企業(yè)改制20xx年均已完成單位財務收支審計和清戶核資程序,已擬訂單位安置方案報市改制辦安置組審核。市水利水電工程公司、安樂水電站及威溪水電站資產(chǎn)已報市國資辦進行資產(chǎn)評估并進行資產(chǎn)交接,改制的主要工作基本完成。
四是完善財務管理制度。根據(jù)本單位的工作實際,在建立并實施內(nèi)部監(jiān)管和控制制度過程中,制定了《財務管理制度》、《財務內(nèi)部稽核制度》、《規(guī)章制度實施細則》和《固定資產(chǎn)管理制度》。在建立和完善各項規(guī)章制度的同時,相關人員在工作過程中嚴格遵守這些規(guī)章制度,有效地實施了財務內(nèi)部監(jiān)督和控制,保證了會計工作的真實性、準確性、完整性,加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理。
依據(jù)《會計法》規(guī)定及單位財務管理制度,財務管理內(nèi)部牽制制度和《湖南省會計基礎工作規(guī)范》,做到核算會計、支付會計分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和有關票證分別保管,并按時與銀行、國庫進行核對,杜絕每筆業(yè)務由會計或支付會計一人經(jīng)辦,最大限度地保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效.
五是資金效率性較高。用有限的資金全力保障了威溪灌區(qū)社會灌溉效益得到正常發(fā)揮。績效考核指標基本完成。
六是加強國有資產(chǎn)動態(tài)管理.根據(jù)市國資委安排對固定資產(chǎn)進行動態(tài)管理,并對資產(chǎn)進行清理和盤查,實現(xiàn)資產(chǎn)管理常態(tài)化和正規(guī)化,使資產(chǎn)帳、卡、實、物相符,有效地提高了固定資產(chǎn)利用率,發(fā)揮固定資產(chǎn)最大效率。
七是完成政府性重點工作。20xx年根據(jù)市委市政府經(jīng)濟工作會議精神,完成了市第三自來水廠的工程項目續(xù)建配套,建設掃尾,完成投資額300萬元。完成了威溪灌溉節(jié)水改造獎補項目建設,投資額450萬元。實現(xiàn)躉水主管道對接,正式向城區(qū)供水。
八是爭取威溪大壩除險加固項目工作。20xx年度對威溪大壩進行鑒定,經(jīng)專家委員會評審鑒定為三類壩,同時完成了威溪大壩除險加固項目的'初步設計工作。
(三)社會公眾滿意度評價
20xx年我所干部職工在所總支的正確領導下,認真貫徹落實黨的十八屆四中、五中、六中全會及十九大精神,勤奮工作,提高辦事效率,辦事程序公開,預算信息公開,辦事時間縮短,社會和諧穩(wěn)定,灌區(qū)人民安居樂業(yè),群眾滿意度達到95%。
五、存在的主要問題
1.水利體制改革后,準公益性人員每年財政僅解決64人每人400元生活費,標準仍然過低,上訪事件時有發(fā)生。
2.灌區(qū)工程維修艱難。因威溪左右干渠渠系較長,年久失修運行日益老化,水利維修財政投入較小,導致渠系水利用系數(shù)不到45%,灌溉水量流失較大,灌溉面積日益縮小。
3.超預算支出。20xx年公共財政預算支出993.73萬元,其中退休費236.68萬元。因單位退休人員較多,準公益性人員67人屬差額人員,遺屬人員生活費及一次性撫恤金均由單位負擔,實際支出為1567.81萬元,同時因威溪灌區(qū)節(jié)水改造獎補項目發(fā)生資本性支出376.37萬元,超出了預算安排。
4.資金使用審核列報支付中,未按功能科目一一對應,部分開支應由其他資金列支的費用,從財政性預算內(nèi)資金列支,從而導致公共財政支出預決算存在偏差。
六、建議
針對上述存在的問題和我所整體支出管理的需要,擬實施以下改進措施。
1、財政部門應提高單位準公益性人員的生活費標準,并將準公益性人員的“五險“同步納入年初財政預算,解決其后顧之憂。
2、細化預算編制工作,認真做好預算編制。市威溪管理所應根據(jù)人員分類情況、業(yè)務開展需要,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制,優(yōu)先保證固定性的,相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的費用項目,進一步提高預算編制的科學性,嚴謹性和可控性,切實提高資金的使用效益。
3、加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途及功能性科目進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
4、持續(xù)抓好“三公”經(jīng)費控制管理。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
5、加強單位內(nèi)部控制制度建設,確保一般公共財政性績效目標的順利完成。
績效評價自評報告范文 篇13
時光匆匆,20xx年以來,在市水利局的正確領導下,于家河水庫管理所嚴格按照《安丘市事業(yè)單位績效考核辦法》和《20xx年度市直事業(yè)單位績效考核工作實施方案》有關規(guī)定,堅持“高標準、嚴要求”,緊緊圍繞市委、市府工作思路,認真履行好“防大汛、抗大旱”的職責,在20xx年度事業(yè)單位績效考核評比中,綜合得分97.57分,考核結(jié)果為B。針對考核中存在的問題,我們進行了認真整改,現(xiàn)將整改情況匯報如下:
一、存在的主要問題
1、單位管理規(guī)章制度不夠完善
2、工作創(chuàng)新力度不夠,科研成果少
二、整改措施
1、完善單位內(nèi)部管理制度和監(jiān)督檢查機制
一是完善了相關規(guī)則制度:完善了人事勞動制度、學習培訓制度、崗位職責制度、請示報告制度、檢查報告制度、事故處理報告制度、工作結(jié)制度、工作大事記制度、上下班制度、考勤制度、車輛管理制度、檔案管理制度、防汛值班制度、工程日常檢查制度、維修養(yǎng)護制度、防洪調(diào)度制度、供水管理制度、財務管理制度。
嚴格按照各項制度執(zhí)行,在日常管理中,做到按時上下班,有事及時請假,并有專門人員進行考勤;在日常工作中,每名同志明確自己的職責。防汛值班制度:汛期24小時值班防汛值班,每日對水庫水位、庫容及降雨量及時匯總上報,保證上級對防汛工作的全面掌握;工程日常檢查制度:每天有專門的人員對大壩、溢洪道等工程設施進行檢查做好登記,發(fā)現(xiàn)問題及時上報;維修養(yǎng)護制度:每年根據(jù)上級安排的維修養(yǎng)護任務及時編制維修養(yǎng)護實施方案并組織具體實施工程養(yǎng)護;防洪調(diào)度制度:嚴格按照調(diào)度規(guī)程及時掌握水情,依照《汛期控制運用方案》和《防洪搶險應急預案》的數(shù)據(jù)指標,及時上報請示,并按照批復要求對水庫水位、庫容進行調(diào)控,確保安全度汛。
二是完善了監(jiān)督檢查機制:完善了相關監(jiān)督檢查機制,加大對違反規(guī)定的工作人員的從重罰處力度,杜絕了管理所干部職工違法亂紀情況的發(fā)生。
2、加大工作創(chuàng)新力度,增加科研成果
一是加強水源地保護宣傳:為進一步加強對水源地的保護,于家河水庫在市水利局的支持和指導下,認真貫徹《水法》《防洪法》《水土保持法》及《環(huán)境保護法》等各項法律法規(guī),堅持依法管水,堅持到庫區(qū)周邊村莊發(fā)放宣傳單和張貼標語,并通過在主要地段、主要道口危險區(qū)設置宣傳牌、標志牌、警示牌等形式進行大力宣傳,確保水源水質(zhì)安全。
二是按照省級規(guī)范化管理單位的要求,在組織管理、安全管理、運行管理、經(jīng)濟管理四個方面做好規(guī)范化管理工作,整理保存好數(shù)據(jù)資料。
績效評價自評報告范文 篇14
一、項目基本情況
實驗室儀器設備配置等經(jīng)費項目,實施單位為保山市疾病預防控制中心,本次評價資金總額150.32萬元。項目實施總目標為:非稅收入財政返還部分經(jīng)費是支撐市疾控中心日常工作運轉(zhuǎn)的重要經(jīng)費來源之一,主要用于基礎設施建設、實驗室儀器設備采買等,保障中心業(yè)務正常開展。
二、項目績效自評工作開展情況
為全面高效地做好20xx年度財政支出績效評價工作,根據(jù)《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績〔20__〕4號)要求,我中心領導高度重視,及時部署,并安排專人負責開展自評工作。結(jié)合我中心疾病預防控制工作實際,我中心制定了財政支出績效評價工作方案,有目標、有步驟的開展工作,確保做到自評結(jié)果真實、準確、客觀、有效。
三、項目績效實現(xiàn)情況
(一)項目資金情況
1.項目資金到位情況。
實驗室儀器設備配置等經(jīng)費150.32萬元經(jīng)費足額到位。
2.項目資金執(zhí)行情況。
項目資金截止20xx年12月31日實際支出150.32萬元,項目執(zhí)行情況得分20分。
3.項目資金管理情況。
在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到專款專用,沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況,發(fā)揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標體系得分40分。其中:①數(shù)量指標全部按年初設定目標值完成,得分20分。A類檢驗設備達到國家標準,省級項目立項一項,完成年初設定指標值。②質(zhì)量指標全部按年初設定目標值完成,得分20分。A類檢驗設備達到國家標準,省級項目立項一項,完成時限在20xx年12月31日前,完成設定指標值。
2.效益指標完成情況。
效益指標體系得分14分。其中:①社會效益指標,得分7分。滿足本地區(qū)食品安全風險監(jiān)測、重點傳染病防治、職業(yè)病防治等工作需要。②可持續(xù)影響指標,得分7分。進一步加大艾滋病、結(jié)核病、瘧疾、鼠疫、流感、手足口病和以霍亂為重點的腸道傳染病等傳染病、地方病防治工作力度。
3.滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度指標得分14分,群眾滿意度為85%,已到達設定指標值。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率,繼續(xù)抓實中心實驗室維護項目,夯實實驗室檢測工作。
五、績效自評結(jié)果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,績效得分98分,自評為達成預期指標。
六、結(jié)果公開情況和應用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則,我中心將上述預算績效自評報告及項目績效自評表在主管部門保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開,更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
(一)主要經(jīng)驗及做法
我中心領導高度重視財政支出績效自評工作,認真貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”要求,精心組織專人開展績效自評工作,切實提高自評質(zhì)量。
通過開展項目績效自評工作,能及時發(fā)現(xiàn)項目實施過程中存在的問題,有效加強對項目建設的監(jiān)管,加快項目建設進度。績效自評工作已取得諸多成效,但仍存在評價結(jié)果應用不到位,評價層次不全面等問題。為此,我中心切實加強以下幾方面的工作:一是開拓思路,狠抓預算執(zhí)行。為保證預算資金使用效益,對所有項目資金實行從申報到執(zhí)行結(jié)束的全過程管理。二是不定期召開預算執(zhí)行進度通報會,分析預算執(zhí)行中存在的問題,對項目資金結(jié)余原因進行逐項分析,加快項目預算執(zhí)行。三是齊抓共管,提高執(zhí)行質(zhì)量。采取多種切實有效的方法提高預算執(zhí)行進度和項目管理水平,各業(yè)務科室從業(yè)務管理的角度,采取各種措施推進預算執(zhí)行。四是建立機制,落實資金監(jiān)管。嚴格落實規(guī)范財務運行機制、健全內(nèi)部控制機制、強化監(jiān)督檢查機制、落實責任追究機制、建立學習培訓機制和上報備案機制。
(二)存在的困難、問題
一是思想認識待提高。當前業(yè)務科室對績效評價工作的重視程度還不夠,平時不注重收集資料建立工作臺賬,業(yè)財融合不強。
二是可操作性待增強。如:績效評價在目標設定上過于簡單、存在偏離,績效評價方法存在誤區(qū)、人為主觀因素依然很大,績效評價的內(nèi)容有待進一步完善等。
三是績效評價無法反映內(nèi)部控制要求。目前我們設計的績效評價指標體系,基本體現(xiàn)了績效管理貫穿預算管理全過程、各環(huán)節(jié)的要求,但還不能充分體現(xiàn)出內(nèi)部控制對財政資金管理使用的'要求。
四是績效管理無法與風險評估有效銜接。目前單位主動、自覺開展預算績效管理的積極性不高,尚未實現(xiàn)全過程預算績效管理,也無法落實行政事業(yè)單位風險評估和控制,影響了內(nèi)部控制規(guī)范的執(zhí)行效果。
五是成果應用待加強。績效評價結(jié)果作為預算分配或調(diào)整的重要依據(jù)目前尚未執(zhí)行到位。
(三)工作建議
一是加強財政支出績效評價結(jié)果的應用,通過運用財政支出績效評價結(jié)果,發(fā)現(xiàn)績效評價對象在財政資金管理和使用過程中存在的不足,制定解決措施和方案,提高部門理財水平。二是財政部門及市衛(wèi)健委進一步加強業(yè)務培訓,組織相關人員學習交流,拓展工作思路,提升業(yè)務水平。三是建立考核評價機制,將預算執(zhí)行進度、項目績效評價納入科室責任目標考核中。
八、其他需說明的問題
無
績效評價自評報告范文 篇15
根據(jù)《財政廳關于開展20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(川財績[20xx]5號)文件要求,我單位對本院20xx年核酸檢測實驗室建設項目按要求開展績效自評,現(xiàn)將自評情況報告如下。
一、績效目標分解下達情況
(一)項目資金下達情況
根據(jù)《財政廳關于下達新冠肺炎疫情防控中央補助結(jié)算資金的通知》(川財社[20xx]62號),經(jīng)縣人民政府第135次常務會審議通過,下達我院新冠肺炎疫情防控中央補助資金200萬元,用于新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設及相關設施設備購置。20xx年11月18日南江縣財政局(南財社[20xx]55號)將資金200萬元追加到我院。
(二)項目績效目標
通過項目的實施,醫(yī)院新開展了核酸檢測,提升我院的檢驗檢測水平和重大傳染性疾病的防控水平,提高傳染病防治能力。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.資金執(zhí)行情況。
新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設項目資金于20xx年11月18日追加到位,單位領導高度重視項目工作,立即成立項目實施領導小組,負責項目實施,截止20xx年12月30日新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設及相關設施設備采購驗收工作全面完成,20xx年4月項目資金完成支付200萬元。
2.項目資金管理情況
新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設項目經(jīng)費200萬元,由財政國庫支付中心專戶管理、專款專用,嚴格按照專項資金管理的規(guī)定和要求,加強項目經(jīng)費管理,提高資金使用效益;嚴格按照項目管理方案組織實施,根據(jù)政府采購和專項資金使用規(guī)定按程序申報、審批、進行資金支付,加快項目執(zhí)行進度,提高資金使用效益.
(二)總體績效目標完成情況分析。
南江縣中醫(yī)醫(yī)院新冠肺炎核酸檢測生物實驗室建設項目實際完成投資金額211萬元,其中財政資金200萬元,單位自籌11萬元。20xx年1-6月開展患者核酸檢測36276人次,開展院內(nèi)醫(yī)務人員核酸檢測4465人次,院內(nèi)環(huán)境檢測910個點位,幫助27個醫(yī)聯(lián)體單位完成單位人員核酸檢測4065人次、環(huán)境檢測1360個點位,全面完成項目績效目標。
通過該項目的實施,加強了我院的疫情防控能力,提升了醫(yī)院的傳染病檢測能力,重大公共衛(wèi)生應急處置能力。20xx年9月份醫(yī)院先后選派檢驗科4名醫(yī)務人員到成都、廣元、巴中參加新冠PCR操作、臨床基因擴增檢驗、新冠核酸檢測培訓。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
未偏離績效目標。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
無。
五、其他需要說明的問題
無。
績效評價自評報告范文 篇16
根據(jù)區(qū)政府重點工作安排和金安區(qū)民生工程要求,我中心對中市街道和三里橋街道組織實施的20xx年老舊小區(qū)改造項目開展了自查自評績效評價,自評得分96分,分別從“投入、過程、產(chǎn)出、效果”四個方面進行。現(xiàn)將績效評價自評報告結(jié)果匯報如下:
一、項目基本情況
20xx年,我區(qū)原實施的安徽國防科技職業(yè)技術(shù)學院家屬區(qū)和皖西大市場住宅區(qū),因規(guī)劃調(diào)整和業(yè)主認可度不高等原因,后經(jīng)市同意進行了改造項目調(diào)整。后更改實施的老舊小區(qū)改造項目為三里橋落星廟社區(qū)一建綜合樓項目和中市街道迎賓社區(qū)錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)連片改造2個項目。
一建綜合樓建筑面積0.7萬平方米,2棟,涉及49戶,計劃總投資260萬元,實際中標金額2590306.2元,已于10月底完工。錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)建筑面積7.3萬平方米,16棟,涉及674戶,計劃總投資1950萬元,實際中標金額18016642.97元,10月1日進場施工,現(xiàn)已完成施工合同量的100%。
二、項目主要成效
(一)關注以及改善民生的需要。20xx年完工的3個老舊小區(qū)項目,整體環(huán)境得到顯著提升、治安防控更有保障、消防設施齊全更安全,小區(qū)秩序井然提升,居民生活全方位得到了提升。以錦繡花園為例,改造前,小區(qū)路面坑坑洼洼,路燈缺失,停車位緊張,影響出行;私搭亂建侵占消防通道,造成安全隱患;排水管線老化,堵塞嚴重,給業(yè)主生活帶來不便。經(jīng)過對小區(qū)進行綜合整治,通過鋪裝瀝青路面、對建筑外墻噴涂真石漆、重做屋頂防水、加裝路燈、增設機動車停車位和非機動車充電樁、設立智慧安防系統(tǒng)、進行綠化廣場景觀設計等方式,使小區(qū)面貌煥然一新,大力提升了居住品質(zhì)。
(二)結(jié)合拆違拆臨,全面治理老舊“頑疾”。老舊小區(qū)因建成年代久遠,因歷史遺留等客觀因素致使一些無手續(xù)“車庫”、業(yè)主私自搭建儲藏室等問題較為突出,使得老舊小區(qū)“破上加爛”,如拆除則業(yè)主當事人以各種理由阻撓,嚴重影響小區(qū)整體居住環(huán)境。我中心按照文件要求在實施老舊小區(qū)改造前對業(yè)主擅自圈占公共用地、毀綠種菜、侵占消防通道、擅自搭建建筑物和構(gòu)筑物等行為進行集中整治。其中錦繡花園小區(qū)及九墩塘小區(qū)在違法搭建專項拆除行動中,錦繡花園小區(qū)拆除違建93處,拆除面積2269.8平方米,拆除老虎窗422扇,雨棚1533個,花架567個,晾衣架400個,鐵門1個。九墩塘新村小區(qū)目前拆除違建25處,共計1580平方米,拆除老虎窗53扇,雨棚347個,花架295個,晾衣架107個,廢棄空調(diào)架7個。有效制止了擅自搭建及侵占公共用地行為。
(三)結(jié)合物業(yè)管理,共同維護改造成果。老舊小區(qū)改造后及時把小區(qū)是否納入物業(yè)管理列入征詢意見的問題之一,由小區(qū)大多數(shù)居民集體自主選擇,通過自主選擇確定物業(yè)管理公司及業(yè)主自治等方式,強化對已改造小區(qū)的后期管理工作,盡可能實現(xiàn)物業(yè)管理從無到有、從簡易到專業(yè),建立長效管理機制,共同維護改造成果。
三、項目績效評價情況
績效評價指標設置:一級指標4個,二級指標12個,三級指標26個,總分值100分。一級指標分別為:1投入(15分),下設2個二級指標6個三級指標;2過程(25分),下設3個二級指標11個三級指標;3產(chǎn)出(35分),下設4個二級指標5個三級指標;4效果(25分),下設3個二級指標7個三級指標。現(xiàn)將相關得分情況自評如下:
1、投入(總分15分、評價得分15分)
(1)項目申報(5分)
①進行老舊小區(qū)整治改造事前摸排的(1分)
改造事前我中心組織中市街道和三里橋街道分別深入三個老舊小區(qū)多次召開業(yè)主座談會、積極爭取業(yè)主代表對老舊小區(qū)改造方案建言獻策,動員街道、社區(qū)干部通過張貼宣傳單、擺放宣傳臺、散發(fā)宣傳紙等方式等方式向小區(qū)業(yè)主發(fā)放了“兩封信”,即《致小區(qū)廣大業(yè)主的一封信》、《金安區(qū)人民政府致全區(qū)人民的一封公開信》;“一張紙”,即《民生工程政策解讀明白紙》,共計700余份。其中一建綜合樓30余份,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)670余份,入戶宣傳率在80%以上,著力引導廣大居民共謀、共建、共管、共評、共享老舊小區(qū)改造。指導街道廣泛征求廣大居民對老舊小區(qū)整治改造的意見,確保廣大居民對老舊小區(qū)改造的知情權(quán)、參與權(quán)、選擇權(quán)、管理權(quán)、監(jiān)督權(quán)。
②根據(jù)摸排結(jié)果制定中長期工作規(guī)劃(2分)
20xx年金安區(qū)房產(chǎn)中心聯(lián)合各社區(qū)對金安區(qū)區(qū)城區(qū)老舊小區(qū)進行了摸底調(diào)查,結(jié)合各小區(qū)實際情況,將符合城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目的34個小區(qū)列入20xx-20xx年改造計劃,涉及戶數(shù)8385戶,涉及建筑面積92.67萬㎡,計劃投資2.74億元。爭取20xx年將我區(qū)符合改造條件的老舊小區(qū)基本改造完成。
20xx年改造小區(qū)3個,分別是一建綜合樓、錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)。一建綜合樓已完工,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)完成施工量的100%。
③制定項目年度計劃和實施方案(2分)
金安區(qū)政府制定了《20xx年老舊小區(qū)改造項目細化表》,我中心在細化表的基礎上,制定了項目年度計劃和實施方案,在具體項目實施過程中,嚴格按照合同工期要求,督促施工單位制定項目實施進度計劃,確保改造項目保質(zhì)保量完成。
(2)資金管理(10分)
①按照財務管理要求,設置專賬核算,使用手續(xù)規(guī)范(4分)我單位嚴格按照財務管理要求,在項目實施過程中,嚴格按照項目實施進度或合同約定及時支付各項工程費用。嚴格履行審批程序,確保使用手續(xù)規(guī)范。
②制定保障資金安全及規(guī)范資金管理的措施或辦法(4分)
根據(jù)《六安市人民政府辦公室關于六安城區(qū)老舊小區(qū)綜合改造整治工作的實施意見》(六政辦秘[20xx]80號)文精神,按照《金安區(qū)老舊小區(qū)改造項目資金管理辦法》相關精神,從資金管理、支付方式、支付申報、審批程序、結(jié)算、決算管理、審計管理、建設工程資料管理等方面進行了規(guī)范。
③適時組織開展了資金專項督查(2分)
區(qū)財政局開展專項督查,切實保障資金安全及規(guī)范使用。
2、過程(總分25分、評價得分24分)
(1)項目實施(10分)
①項目實施程序規(guī)范性(2分)
我中心嚴格按照程序,在工程實施之前編制老舊小區(qū)改造項目建議書報區(qū)發(fā)改委進行立項審批,由第三方潤澤項目代理公司編制項目可行性研究報告、初步設計和概算,報區(qū)發(fā)改委進行審批。在此基礎上,要求屬地街道嚴格按照相關法律法規(guī)對改造項目開展招投標程序。其中,錦繡花園小區(qū)、九墩塘新村小區(qū)順利在8月27號進行掛網(wǎng)招標,9月16號開標,10月1日進場施工,保證了項目的及時推進。
②實施過程監(jiān)管到位(2分)
全市老舊小區(qū)改造項目按照規(guī)劃設計、開工、完工等三個時間節(jié)點進行排進度,細化到月到天。要求施工現(xiàn)場每周報送工作進度及下周工作計劃。
加強施工質(zhì)量監(jiān)管,聯(lián)合區(qū)住建局共同下發(fā)了《關于加強老舊小區(qū)改造工程質(zhì)量安全管理的通知》(金住建〔20xx〕126號),落實各參建主體的責任,嚴格把控質(zhì)量,對不合格的產(chǎn)品及時進行了清理。前期錦繡花園進場的防水材料因檢測有瑕疵,我中心督促中市街道對已使用的產(chǎn)品全部鏟除并進行了清理,重新更換了合格產(chǎn)品,保證了施工質(zhì)量。
③對項目進展情況及時監(jiān)督管理、制定獎懲措施(2分)
今年,我中心先后邀請市、區(qū)老舊辦開展不定期實地督查12次,召開調(diào)度會10次,同時對督查結(jié)果及時通報,分析進度差欠原因,對未達到預期進度的項目實施街道發(fā)送工作提示函。在項目實施過程中,先后向三里橋街道發(fā)出工作提示函3次,向中市街道發(fā)出工作提示函2次。
④改造后的項目實施物業(yè)管理(4分)
改造完成后,三個小區(qū)分別同物業(yè)公司簽訂管理協(xié)議,約定權(quán)責,開展常態(tài)化管理維護。
(2)信息建設(10分)
①利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng),按時按要求將計劃項目、項目內(nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實時更新項目推進信息(3分)
利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)按具體要求將相關項目內(nèi)容情況錄入管理信息系統(tǒng),實時更新項目推進信息。
②利用管理信息系統(tǒng)對項目有效監(jiān)督管理(2分)充分利用老舊小區(qū)整治改造管理信息系統(tǒng)對項目進行有效監(jiān)督管理,對照管理信息系統(tǒng)相關時間節(jié)點,及時督促建設單位對工程質(zhì)量進度進行調(diào)整,確保按時完工。
③每月3日前更新管理系統(tǒng)信息,上報上一月項目月度數(shù)據(jù)(3分)
每月收集工程建設過程相關數(shù)據(jù),按時完成系統(tǒng)信息更新,及時上報項目月度數(shù)據(jù)。
④及時編報項目簡報信息、經(jīng)驗做法、主要成效(2分)
項目建設單位按照相關要求及時報送三個小區(qū)改造的相關進度、資金等數(shù)據(jù),并通過簡報、總結(jié)匯報等形式,及時上報具體做法和成效。
(3)管理創(chuàng)新(5分)
①在項目設計、招標、督查巡查、驗收、物業(yè)管理、資金管理等方面推廣創(chuàng)新舉措(2分)
拓寬思路、籌措資金,建立政府、市場等多方籌措改造資金的機制,根據(jù)項目實施進度,按照資金撥付辦法及時撥付工程款。
一是財政資金支持,獲得中央老舊小區(qū)補助資金及安徽省老舊小區(qū)補助資金391萬元,發(fā)改委中央預算內(nèi)資金691萬元。
二是充分發(fā)揮市場機制作用,通過購買服務、新增設施有償使用等方式,引導專業(yè)機構(gòu)、社會資金參與老舊小區(qū)改造工作。中心引入上海懂鋰新能源科技有限公司建設電瓶車充電樁,無償建設,有償使用。
三是供水、供電、供氣、網(wǎng)絡通信、有線電視等設施、管線由專營單位出資改造。
②注重吸收居民參與全過程監(jiān)督,推行跟蹤審計制度(2分)
在街道項目辦設立業(yè)主反映問題接待日,充分聽取自改造以來所產(chǎn)生的問題,業(yè)主的合理訴求,以便于施工方采取措施,制定方案,改進工作,盡快解決遺留問題。改造全程聽取居民意見,并邀請居民參與全程監(jiān)督。由審計局派駐跟蹤審計單位,對項目全過程進行跟蹤審計。
③整治改造工作過程中總結(jié)經(jīng)驗,在全省進行經(jīng)驗交流或推廣的(1分)
3、產(chǎn)出(總分35分、評價得分35分)
(1)目標任務完成率(20分)
年度目標任務3個老舊小區(qū)已全部完工。
(2)項目時限達標率(5分)
三個老舊小區(qū)改造均于20xx年12月底前完工。
(3)項目質(zhì)量達標率(5分)
三個老舊小區(qū),涉及8萬平方米、住戶居民723戶全部竣工驗收合格。
(4)試點工作(5分)
擁有適老化項目,建筑節(jié)能改造項目。
4、效果(總分25分、評價得分22分)
(1)社會滿意度(10分)
小區(qū)改造前征詢?nèi)罕娨庖姡脑爝^程中及時邀請群眾共同謀劃參與意見,暢通群眾反饋訴求通道,同時做好公示,改造后召開居民大會協(xié)商小區(qū)長效管理模式。改造中無群眾上訪或主流媒體負面報道。對轄區(qū)群眾發(fā)放滿意度問卷,共發(fā)放問卷180份,收回180份,滿意180份,滿意度100%。
(2)社會效益(10分)
項目的實施,實現(xiàn)了雨污分流,提升了綠化水平,加強群眾對于生態(tài)環(huán)保的主動意識;開展了完善類改造,如設置無障礙設施,修建機動車停車場、非機動車停車位、電動車充電樁物業(yè)用房等配套設施。
(3)新聞宣傳(2分)
項目在市級、區(qū)級媒體平臺如直播六安、金安發(fā)布、皖西日報開展經(jīng)驗做法和實施效果等正面宣傳。
一、項目概況
(一)項目單位基本情況
自治縣是主管全縣交通運輸工作的縣政府工作部門,為縣財政全額撥款行政單位,下轄三個事業(yè)單位,即縣交通管理總站、縣地方公路管理站和縣航務管理所。局原行政編制13人(xx年3月縣編委將行政編制調(diào)整為11人),工勤人員編制2人,實有人數(shù)12人。
基本職能為指導、監(jiān)督公路及其設施的建設、維護,負責全縣地方公路、橋涵等交運基礎設施的規(guī)劃、測設和建養(yǎng)管理工作;負責汽車維修市場、搬運裝卸行業(yè)、停車場、汽車駕駛學校和駕駛員培訓工作的行業(yè)管理;組織水運基礎設施的建設、維護,對航道疏浚、港口及港航設施使用需求線路布局等實施行業(yè)管理;負責管理交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路水路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理;負責組織和協(xié)調(diào)全縣交通戰(zhàn)備建設,落實各項交通戰(zhàn)備工作。
(二)項目的績效目標
該項目為專項業(yè)務項目,主要負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理。保證我縣交通運輸市場安全暢通,打造一個安全舒適的交通運輸環(huán)境。
二、項目資金使用及管理情況
(一)項目資金
本年度申請道路運輸工作經(jīng)費8萬元,財政撥款8萬元,已全部到位。
(二)項目資金
嚴格按照財務管理規(guī)定,資金使用于道路運輸管理工作費用,已支出8萬元。
(三)項目資金管理情況
該項目開支款項必須由單位負責人和分管財務領導簽字審批,嚴把支出關,一切按照財務管理制度來報銷。
三、項目組織實施情況
(一)項目組織情況
負責管理我縣交通行業(yè)安全生產(chǎn)工作,組織檢查、監(jiān)督全縣公路交通運輸、建設的.安全生產(chǎn)和應急管理工作;指導、協(xié)調(diào)城鎮(zhèn)交通行業(yè)管理,保證我縣交通運輸市場安全暢通。
(二)項目管理情況
建立健全道路運輸管理相關規(guī)章制度,繼續(xù)培育我縣道路運輸市場,建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的市場秩序。
四、項目績效的實現(xiàn)程度及評價結(jié)論
1、整頓和規(guī)范道路客貨運輸市場。為了加強機動車維修市場和機動車駕駛員培訓市場的監(jiān)督管理,我局積極引導企業(yè)樹立誠信經(jīng)營意識,提升行業(yè)的社會形象和服務質(zhì)量;督促維修企業(yè)嚴格執(zhí)行機動車維修前診斷檢驗、維修過程檢驗和竣工質(zhì)量檢驗制度,實施維修竣工出廠質(zhì)量保證制度;督促駕駛員培訓學校認真執(zhí)行交通運輸部頒發(fā)的教學大綱,促進機動車駕駛培訓質(zhì)量不斷提高。
2、保障道路運輸生產(chǎn)。全縣有道路運輸營業(yè)性車輛629輛,其中班線客運車輛168輛,貨物運輸車輛461輛。今年完成客運量240.5萬人次,客運周轉(zhuǎn)量22370萬人公里;完成貨運量64.1萬噸,貨運周轉(zhuǎn)量3205.2萬噸公里。全縣現(xiàn)有客運班線27條,其中省際線路3條,跨地(市)線路12條,跨縣線路4條,縣鄉(xiāng)線路8條,全縣鎮(zhèn)通客車率100%,基本滿足廣大人民群眾的出行要求。
3、加強運輸市場監(jiān)管,嚴厲打擊“黑車”非法營運,規(guī)范經(jīng)營行為。我局運管部門結(jié)合全縣聯(lián)合執(zhí)法行動,打擊超載超限和“黑車”非法營運,查處非法營運車輛429輛次,立案查處道路運輸違章車輛171輛次,行政處罰54萬元。配備專職運管員對滾動班車發(fā)班的稽查、監(jiān)督管理,協(xié)調(diào)客運站搞好滾動班車的排班、運調(diào)和結(jié)算工作。
五、其他需要說明的問題
(一)主要經(jīng)驗做法
我局牢固樹立“安全責任重于泰山”的理念,經(jīng)常組織有關人員深入海汽xx公司、銀亞黃流分公司、樂xx鄉(xiāng)公交公司、和黃流客運站及汽車修理廠進行安全檢查,指導企業(yè)落實各項安全工作制度和崗位職責的落實情況,檢查客運站的安檢、出站登記和“三品”檢查情況等,嚴格要求客運站按“三不進站、五不出站”的規(guī)定工作,確保運輸生產(chǎn)安全。
(二)存在問明和建議
隨著城鎮(zhèn)化率的提高和居民生活條件的不斷改善,特別是私家車保有量大幅上升,我縣非法營運車輛以占道經(jīng)營攬客和沿街攬客等形式與出租車、班線車爭搶客源,嚴重影響了正常的客運經(jīng)營秩序和行業(yè)安全生產(chǎn)。但由于打擊非法營運車輛相關法律法規(guī)不健全,執(zhí)法部門監(jiān)管難、取證難、手段弱等因素,一時難以有效解決,導致目前全縣運輸行業(yè)矛盾凸顯,維穩(wěn)壓力越來越重。
績效評價自評報告范文 篇17
XX年,我局在市局和縣委、縣政府的正確領導下,以科學發(fā)展觀為統(tǒng)攬,緊緊圍繞公眾飲食用藥安全這個中心任務,以“深入學習實踐科學發(fā)展觀”和“民主評議政風行風”等活動為主線,繼續(xù)深入開展“執(zhí)政為民、服務發(fā)展”工作,努力構(gòu)建統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的食品藥品監(jiān)管新格局,切實加強食品藥品安全整治工作,全局干部職工團結(jié)一致,齊心協(xié)力,圓滿地完成了市局下達的各項目標任務。經(jīng)自查得分為102.7分(包括加分2.7分)。現(xiàn)對照市局《XX年區(qū)縣食品藥品監(jiān)督管理分局目標績效考核辦法》自查總結(jié)如下:
一、基礎工作(自查得分50分)
(一)黨建工作(自查得分5分)
分局黨組和領導十分重視和支持黨建工作,機關支部組織健全、計劃周密、制度落實、教育認真、活動豐富、工作有力,充分發(fā)揮了基層黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用。領導干部積極參加組織活動,帶頭講黨課、作學習輔導、交心談心,主動聽取干部職工意見,關心干部職工的工作、生活和成長進步,促進了黨內(nèi)民主建設。全年共投入2萬余元,用于支部開展“創(chuàng)先爭優(yōu)”、“文明單位”建設、“慶祝建黨八十八周年”、“唱讀講傳”、“支部連線手拉手”、“三進三同三個一”等活動,在“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動中趙學良同志被縣委表彰為優(yōu)秀黨務工作者,在“唱讀講傳”活動中分局獲市食藥監(jiān)系統(tǒng)三等獎,分局參與縣政府隊獲全縣二等獎。一年來,黨員按時足額交納黨費,及時完成黨報黨刊征訂任務和黨內(nèi)統(tǒng)計工作,黨務工作檔案資料健全、規(guī)范,在學習實踐科學發(fā)展觀活動中充分發(fā)揮了模范表率作用。通過支部工作的扎實有效開展,達到了增進團結(jié)、凝聚人心、鼓舞士氣、促進工作的良好效果,為做好食品藥品安全工作提供了堅強保證,全年無黨員干部違紀違法問題發(fā)生,無基層和群眾投訴反映作風問題的情況發(fā)生。
(二)應急值守工作(自查得分2分)
嚴格落實值班制度,制定了食品、藥品突發(fā)事件應急處置預案,成立了分局應急小分隊,應急值守在崗率保持100%,全年無突發(fā)性事件發(fā)生。
(三)群眾信訪工作(自查得分2分)
制定了信訪制度,暢通了電話、信函、網(wǎng)絡、來人等信訪渠道,規(guī)范了辦理程序,扎實開展了大下訪活動,全年無群體性集訪和越級上訪等事件發(fā)生。
(四)宣傳信息工作(自查得分2分)
局領導高度重視宣傳信息工作,有分管領導和宣傳信息責任人員,全年上報信息130條,市局采用92條,國家局網(wǎng)站采用1條,高質(zhì)量完成了市局年度宣傳信息任務。
(五)保密及檔案管理工作(自查得分3分)
嚴格執(zhí)行保密和檔案管理規(guī)定,密級文件和資料有專人管理,全年文件檔案收集齊全完整,歸檔率達100%,無泄密事件發(fā)生。
(六)統(tǒng)計工作(自查得分4分)
按要求及時報送各種報表,統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實可靠,無造假、謊報、漏報、超時報等現(xiàn)象。
(七)政務公開工作(自查得分2分)
制定了政務公開有關制度,在公開場所和門戶網(wǎng)站公示了工作職責、政策規(guī)定、審批事項、辦事指南、工作流程、收費許可、便民措施等相關內(nèi)容、重大事項、審批許可都由集體研究,實行民主決策。
(八)領導班子、干部隊伍建設(自查得分10分)
建立并落實了中心組學習制度、局黨組議事與決策規(guī)則、局長辦公會議制度、民主生活會制度、機關黨建工作制度等制度,扎實開展了學習實踐科學發(fā)展觀活動、“執(zhí)政為民、服務發(fā)展”學習整改活動、大下訪活動和“三進三同三個一”、支部連線“手拉手”等活動,通過各項制度的認真落實、政治理論、方針政策、法律法規(guī)和業(yè)務知識的深入學習及各項活動的扎實開展,領導班子和干部隊伍的思想進一步解放、政治理論水平進一步提高,政治立場進一步堅定,大局意識、法治意識、服務意識、統(tǒng)籌意識、民生觀念進一步增強,作風更加民主,決策更加科學,隊伍更加團結(jié),素質(zhì)明顯增強,依法行政水平和工作效能明顯提高,班子心齊氣順,機關團結(jié)和諧,政令暢通,貫徹上級決策部署堅決迅速,積極化解矛盾,切實解決群眾關心的熱點難點問題,有效保障了人民群眾的飲食用藥安全,維護了社會穩(wěn)定,各項工作成效明顯,得到了縣五大班子的肯定,在科學發(fā)展觀活動和執(zhí)政為民考核中群眾滿意度測評均為100%滿意,科學發(fā)展觀活動被縣委評為先進單位,執(zhí)政為民測評為全優(yōu)。
(九)黨風廉政建設(自查得分10分)
建立健全了領導班子和黨員干部廉潔自律規(guī)定,黨風廉政建設投訴受理辦法、行政許可和行政執(zhí)法人員行為回訪等規(guī)章制度,嚴格落實黨風廉政建設責任制,認真執(zhí)行國家八條禁令和分局行為規(guī)范“九不準”、作風建設“八不讓”、廉政建設“五不一禁”等規(guī)定,形成了用制度管權(quán)、按制度辦事、靠制度管人的有效機制,扎實開展了理想信念、思想道德和法紀、警示等教育活動,不斷提高干部職工的思想道德修養(yǎng),教育引導干部職工“講黨性、重品行、做表率”,層層簽訂黨風廉政建設責任書,積極開展經(jīng)常性的監(jiān)督檢查,全年無違法違紀問題發(fā)生。
(十)財務管理(自查得分10分)
嚴格落實預決算管理制度,認真執(zhí)行收支兩條線管理規(guī)定,嚴格按規(guī)定發(fā)放津補貼,固定資產(chǎn)明細賬(臺賬)完整,無利用或變相利用行業(yè)協(xié)會斂財收費行為,無賬外賬和“小金庫”現(xiàn)象。
二、業(yè)務工作(自查得分50分)
(一)行政復議(自查得分1分)
建立了行政許可、行政執(zhí)法行為規(guī)范、考核、責任追究等多項制度,并嚴格落實,全年無行政復議,無行政訴訟。
(二)舉報投訴處理(自查得分2分)
健全了舉報投訴制度,對市場經(jīng)營行為的舉報投訴由市場科負責調(diào)查處理,對行政人員行政行為的舉報投訴由監(jiān)察室負責調(diào)查處理,一般的舉報投訴由分管領導審核,復雜的舉報投訴由主要領導審核,簡單的問題及時回復處理結(jié)果,復雜的問題一個月內(nèi)回復處理結(jié)果,全年市場經(jīng)營行為舉報投訴調(diào)查處理資料完整、程序規(guī)范,無行政行為舉報投訴。
(三)日常監(jiān)管質(zhì)量(自查得分2分)
日常監(jiān)管實行劃片分組負責制,制定了年度監(jiān)管計劃并嚴格執(zhí)行,監(jiān)管對象符合法定條件,及時發(fā)現(xiàn)、處理、糾正各種違法違規(guī)行為,全年檢查藥品醫(yī)療器械經(jīng)營使用單位1240家次,責令整改156家次,現(xiàn)場處罰119家次,對市局責成整改或處理的問題均在規(guī)定時間內(nèi)辦結(jié)并及時報送整改報告或回復。
(四)執(zhí)法辦案(自查得分3分)
建立了行政案件、立案、審批、合議制度和報告、監(jiān)督檢查等制度,嚴格落實“五不放過”原則,對假劣藥械追根溯源,全年立案30件,現(xiàn)場處罰119件,無虛報、隱報和應立案未立案或無正當理由撤案等行為,無行政處罰認定事實不清、適用法律不正確、收集證據(jù)不充分、執(zhí)法程序不合法、無正當理由不結(jié)案或減輕處罰等現(xiàn)象,做到了同類案件處罰基本一致,案卷書寫歸檔規(guī)范。
(五)行政許可(自查得分2分)
建立了行政審批工作制度和首問責任、服務承諾、限時辦結(jié)、公開、流程管理、行為回訪、過錯責任追究等制度,嚴格執(zhí)行許可驗收標準,按時報送有關行政許可、零售藥店gsp認證月報表,全年辦理行政許可12件、gsp認證89家,無符合受理條件不予受理、自行增設許可項目或增設許可條件的行為,無行政許可程序不規(guī)范和許可超時等現(xiàn)象,許可檔案書寫、歸檔規(guī)范完整。
(六)食品安全綜合監(jiān)管(自查得分10分)
建立完善了食品安全責任制和責任追究制,建立了食品安全部門工作聯(lián)系、聯(lián)合執(zhí)法、信息共享等制度,完善了食品安全突發(fā)事件和重大事故應急預案,扎實開展了元旦、春節(jié)、五一、端午、國慶、中秋、全國兩會等重大活動和節(jié)日期間的食品安全整治和日常監(jiān)管工作,深入開展打擊違法添加非食用物質(zhì)和濫用食品添加劑及食品安全大排查大整治大執(zhí)法專項整治工作,積極開展食品安全應急演練和《食品安全法》宣傳活動,全年召開食品安全部門協(xié)調(diào)會議8次,組織聯(lián)合執(zhí)法檢查6次,開展食品安全應急演練1次,各職能部門共出動檢查人員2500余人次,檢查屠宰場32個次,市場超市45個次,冷藏加工場18個次、動物2497頭次,檢查食品經(jīng)營戶1990戶次、餐飲單位1200戶次、學校食堂65個次,開展巡回檢查107次,在《食品安全法》宣傳活動中,組織街頭宣傳18次、科普下鄉(xiāng)宣傳15次、《大足日報》全文登載一期、大足有線電視臺滾動宣傳一周,培訓食品從業(yè)人員2900人次,接受群眾咨詢3600多人次,印發(fā)宣傳資料3萬余份,懸掛宣傳橫幅65幅、制作宣傳展板87塊,及時報送了相關資料、信息、方案和總結(jié),全年無重大和群體性食品安全事件發(fā)生。
(七)藥品安全監(jiān)管(自查得分30分)
大足縣委將藥品安全監(jiān)管納入了縣級部門黨風廉政建設和反腐敗分工責任制內(nèi)容,我局始終堅持以藥品安全監(jiān)管為中心工作,積極推進藥品安全鄉(xiāng)鎮(zhèn)委托執(zhí)法,健全藥品安全監(jiān)督網(wǎng)絡,扎實開展藥品安全日常監(jiān)管和各項專項整治工作,加大藥品案件查處力度,嚴厲打擊藥品違法違規(guī)行為,保證了轄區(qū)人民群眾用藥安全。今年來,組織召開了全縣食品藥品安全工作會議,縣政府重申了《關于進一步加強藥品安全工作的通知》(足府辦發(fā)40號)、《關于改革街鎮(zhèn)鄉(xiāng)藥品安全執(zhí)法監(jiān)管工作的實施意見》(足府辦發(fā)188號),與全縣24個街鎮(zhèn)鄉(xiāng)重新簽訂了藥品安全委托執(zhí)法協(xié)議,對全縣67名藥品委托執(zhí)法人員進行了業(yè)務培訓,進一步完善了委托執(zhí)法相關制度,委托執(zhí)法人員能獨立開展藥品安全執(zhí)法工作,積極深入鄉(xiāng)村進行藥品安全宣傳和監(jiān)督檢查,鄉(xiāng)鎮(zhèn)藥品安全監(jiān)管覆蓋率達100%;藥械日常監(jiān)管實行劃片分組負責制,日常監(jiān)督檢查、gsp跟蹤檢查、集中采購中標藥品品種監(jiān)督檢查覆蓋率達100%,及時報送了有關報表、資料;完善了藥械突發(fā)事件應急處置預案,積極應對藥械不良事件,對藥品安全事故中涉嫌違法的行為立案查處率達100%,及時對不合格藥品核查函進行了核實、處理并復函;組織開展藥品、器械不良反應、不良事件監(jiān)測工作培訓會7次,培訓醫(yī)護人員867人次,全縣adr注冊用戶32家,上報adr報告202例,其中新的21例,嚴重的9例,新的、嚴重的報告比例為14.8%;全年共抽驗藥品140批次,不合格藥品23批次,不合格率為16.4%,抽驗醫(yī)療器械5批次,不合格醫(yī)療器械1批次,不合格率為20%,出色完成了抽驗計劃任務;配合工商部門加強了藥品、醫(yī)療器械和保健食品廣告的監(jiān)管,加強了對廣告藥品的抽驗,將違規(guī)發(fā)布廣告與企業(yè)誠信掛鉤,情節(jié)嚴重的啟動退出機制,全年提請工商部門查處2次;扎實開展了“萬家藥房無假藥”、藥品安全大排查大整治大執(zhí)法和市局布置的10個專項整治工作,共檢查藥品、醫(yī)療器械經(jīng)營使用單位1240家次,現(xiàn)場處罰119家次,責令整改156家次,簽訂“萬家藥房無假藥”承諾書300份,收到了良好效果,有力地推進了“健康重慶”、“平安重慶”建設,及時報送了相關方案、總結(jié)、報表;對全縣1家醫(yī)藥器械生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管覆蓋面達100%,及時報送了日常監(jiān)管各類資料、報表,全年上報醫(yī)療器械不良事件監(jiān)測報告6例。
三、加分(自查分2.7分)
(一)市局黨組科學發(fā)展觀簡報第3、22、25期書面肯定了大足分局迅速啟動科學發(fā)展觀活動、開展有意義的建黨88周年慶祝活動、以特色多樣效果突出的活動成績轉(zhuǎn)入整改落實階段,按目標績效考核辦法規(guī)定每次加0.2分,共加0.6分;
(二)縣政府在XX年6月19日全縣食品藥品安全工作會上,重申了《關于進一步加強藥品安全工作的通知》(足府辦發(fā)40號)和《關于改革街鎮(zhèn)鄉(xiāng)藥品安全執(zhí)法監(jiān)管工作的實施意見》(足府辦發(fā)188號),進一步強調(diào)了街鎮(zhèn)鄉(xiāng)藥品安全監(jiān)管責任,并與各街鎮(zhèn)鄉(xiāng)重新簽訂了委托執(zhí)法協(xié)議,按目標考核細則規(guī)定加0.1分。
(三)召開藥品、器械不良反應、不良事件監(jiān)測工作培訓會7次,培訓867人次,積極應對處置藥械突發(fā)不良事件,完成不合格藥品核查函11份,復函合格率100%,按目標考核細則規(guī)定加1分。
(四)組織業(yè)務骨干成立專門的藥品抽驗小組,共抽驗藥品140批次,不合格23批次,不合格率為16.4%,抽驗醫(yī)療器械5批次,不合格1批次,不合格率為20%,按目標考核細則規(guī)定加1分。
績效評價自評報告范文 篇18
一、基本情況
(一)項目概況。
紅河州財政局20xx年年初預算項目4個,項目預算資金1010萬元,全年支出759.18萬元,預算執(zhí)行率75.17%。分別是:
1.財政改革業(yè)務經(jīng)費,項目預算資金177萬元,全年支出43.27萬元,預算執(zhí)行率24.45%。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費,項目預算資金41萬元,全年支出0萬元,預算執(zhí)行率0%。
3.財政委托業(yè)務經(jīng)費,項目預算資金423萬元,全年支出416.14萬元,預算執(zhí)行率98.38%。
4.財政信息化維護經(jīng)費,項目預算資金369萬元,全年支出258.77萬元,預算執(zhí)行率70.13%。
(二)項目績效目標。
1.財政改革業(yè)務經(jīng)費項目年度總體目標:進一步理順紅河
州財政標準體系,深化財政管理體制改革,做好“六穩(wěn)”工作,落實“六保”工作,兜實兜牢“三保”底線,印發(fā)《紅河州剛性支出項目及其標準》《紅河州運轉(zhuǎn)類項目及其標準》《20xx年財政工作手冊》《紅河州20xx年地方財政預算執(zhí)行情況和20xx地方財政預算(草案)》。強化地方金融機構(gòu)監(jiān)管,繼續(xù)落實《紅河州非法集資舉報獎勵實施辦法》,加大防范非法集資宣傳教育力度,提升人民群眾防范非法集資能力意識。保護和傳承珠心算文化,培養(yǎng)和選拔珠心算選手,促進珠心算水平的提高。加強財政干部隊伍建設,按照州委組織部干部培訓要求,舉辦一期財政干部培訓班。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費項目年度總體目標:在20xx年監(jiān)督
檢查工作的基礎上,完成以下財政監(jiān)督檢查服務:會計信息質(zhì)量檢查、財政扶貧資金專項檢查、紅河州財政局內(nèi)部資金管理科內(nèi)控制度執(zhí)行情況專項檢查、非稅收入檢查、政府和部門預決算公開檢查服務、財政部開展減稅降費政策措施實施效果專項檢查、環(huán)保資金檢查等財政監(jiān)督檢查工作。
3.財政委托業(yè)務經(jīng)費項目年度總體目標:完成財政支出績
效評價項目投資評審委托業(yè)務、政府購買PPP咨詢服務、預決算公開檢查委托業(yè)務和20xx-20xx年小(二)型病險水庫除險驗收項目工作,為了進一步深化州級預算績效管理工作,提高預算執(zhí)行效率,加強財政資金支出管理,逐步擴大財政資金績效評價的規(guī)模和范圍及項目評審工作,提高財政資金使用效益。
4.財政信息化維護經(jīng)費項目年度總體目標:在20xx年的基礎上,完成以下信息化運行維護任務:
(1)保障數(shù)據(jù)中心設備、數(shù)據(jù)安全穩(wěn)定運行,確保全州財政業(yè)務系統(tǒng)平穩(wěn)運行,財政專網(wǎng)平穩(wěn)運行,視頻會議正常召開;
(2)完成財政一體化等系統(tǒng)維護、設備購置、電費支付等;
(3)云南省地方財政預算標準化管理平臺;
(4)紅河州預算單位會計信息集中管理系統(tǒng)運行維護費、設備購置費、設備租賃費;
(5)資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接開發(fā)項目;
(6)省政府采購管理信息系統(tǒng)、“政采云”電子賣場;
(7)隱性債務監(jiān)測平臺新模塊開發(fā)及服務項目;
(8)紅河州部門決算業(yè)務管理系統(tǒng)建設費、設備購置費、運維費。
(三)項目組織管理情況。
1.成立以局長為組長,副局長為副組長,各科室負責人及
局辦公室相關人員為成員的部門整體支出績效評價工作領導小組,領導小組下設辦公室,明確工作職責,制定任務分解清單。
2.制定《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔20xx〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20xx〕30號)等6項制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,修訂完善《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機制。
3.各項目管理科室根據(jù)職責分工、管理流程,按各項目的具體工作要求,制定工作方案、確定實施范圍、明確目標任務、職責分工、工作要求、工作時間節(jié)點等,保證項目順利實施。
4.通過公開招標方式,擇優(yōu)委托第三方機構(gòu),協(xié)助紅河州財政局完成相關工作。
二、績效評價工作開展情況
為確保部門工作目標與整體戰(zhàn)略目標的一致性,在單位內(nèi)形成以績效為導向的財政資金管理機制,建立統(tǒng)一、規(guī)范的績效管理體系并全面正確實施,紅河州財政局積極開展了20xx年度績效管理工作。開展情況如下:
1.修訂完善了《紅河州財政局公務接待管理辦法》等工作制度,進一步明確了機關行政經(jīng)費審批手續(xù)和報銷程序,加強了預算管理,規(guī)范了收支行為。
2.開展20xx年度部門整體支出績效自評和項目支出績效自評,對未完成績效目標或偏離績效目標較大、預算執(zhí)行率偏低的項目進行分析并說明原因,研究提出改進措施。
3.根據(jù)預算法、《項目支出績效評價管理辦法》(財預〔20xx〕10號)、《紅河州財政局關于印發(fā)〈紅河州州級預算績效管理工作規(guī)程(試行)〉的通知》(紅財預〔20xx〕97號)等相關文件要求,對20xx年部門整體支出和項目支出績效目標進行了優(yōu)化,確保績效目標設置更加科學、合理。
4.開展事前績效評估工作,在第三方機構(gòu)人員的指導下,由部門領導、相關業(yè)務科室負責人組成專家評估小組,形成評估成果。
5.開展績效運行監(jiān)控工作,明確績效運行監(jiān)控的目標,把績效管理的目標分解落實到績效監(jiān)控中,提高個體績效水平來改進部門整體的績效水平。
6.在第三方機構(gòu)指導下,結(jié)合部門實際情況,搭建起了本行業(yè)、本領域的.整體支出和項目支出績效指標體系。
7.配合第三方機構(gòu)開展20xx年項目支出績效部門評價工作,對評價結(jié)果存在問題進行分析,提出改進措施并進行整改,提高部門績效水平。
三、綜合評價情況及評價結(jié)論(附相關自評表)
(一)績效評價綜合結(jié)論。
1.財政改革業(yè)務經(jīng)費,共設22個績效指標,完成13個,未完成或部分完成9個,預算執(zhí)行率24.45%,自評得分61.4分,自評等級為“中”。
2.財政監(jiān)督檢查經(jīng)費,共設8個績效指標,完成8個,預算執(zhí)行率0.00%,自評得分90分,自評等級為“優(yōu)”。
3.財政委托業(yè)務經(jīng)費,共設32個績效指標,完成29個,未完成或部分完成3個,預算執(zhí)行率98.38%,自評得分92.93分,自評等級為“優(yōu) ”。
4.財政信息化維護經(jīng)費,共設25個績效指標,完成24個,未完成1個,預算執(zhí)行率70.13%,自評得分95分,自評等級為“優(yōu)”。
四、主要經(jīng)驗及做法
紅河州財政局制定了《紅河州財政局工作規(guī)則》(紅財〔20xx〕28號)、《紅河州財政局機關財務管理辦法》(紅財黨組〔20xx〕30號)等6項制度,以及內(nèi)部監(jiān)督、項目管理、債務管理等制度匯編,印發(fā)《紅河州財政局關于印發(fā)的通知》(紅財辦發(fā)〔20xx〕12號),對制度適時更新。建立健全合法、合規(guī)、完整財務和業(yè)務管理制度,形成良好的內(nèi)部控制機制。為項目的管理奠定了基礎,保障項目正常開展。
五、存在的問題及原因分析
(一)項目預算及自評工作不夠精準,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不夠,不能及時解決項目實施過程中存在的問題,難以確保項目實現(xiàn)預期目標,各項目科室對績效評價工作的重要性認識有待進一步提高。
(二)在績效指標完成情況填報工作中,財政支出多個子項目合并為一個主項目時存在一定困難,并對后期的運行監(jiān)控和績效評價工作增加了難度。
(三)部分項目由于不可抗拒原因,未完全按年初計劃開展,資金支出進度緩慢,影響了工作任務和績效指標的完成,拉低了績效評價得分。如:因受疫情客觀因素的影響,取消了財政干部培訓和珠算心算比賽,影響了工作任務和相應績效指標的完成。
六、下一步工作打算
(一)進一步提高認識,加強預算管理,做好項目前期的調(diào)研決策工作。
(二)進一步調(diào)整充實績效評價工作領導小組人員,明確分工,形成合力,壓實責任,確保完成單位年度考評目標任務。
(三)加大對績效評價相關知識的培訓力度,結(jié)合實際制定完善資金管理制度。
七、其他需要說明的問題
“財政信息化維護經(jīng)費”項目的“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務設備購置19.8萬元”、“政府性債務系統(tǒng)建設咨詢委托業(yè)務維護費40萬元”經(jīng)財政部門批準調(diào)整為“紅河州債務系統(tǒng)駐場運維服務經(jīng)費10.8萬元”、“20xx年新增專項債券項目資金使用合規(guī)性核查工作委托業(yè)務費49萬元”,同時更新了相應的績效指標。
績效評價自評報告范文 篇19
為確實做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,宜章縣財政局《關于做好縣級預算部門績效自評工作的通知》下發(fā)后,我鄉(xiāng)財政所及時與各站所進行了銜接。結(jié)合實際,我鄉(xiāng)組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據(jù)各站所報送的績效自評材料進行分析、總結(jié),現(xiàn)將我鄉(xiāng)整體支出績效自評報告如下:
一、基本情況
(一)部門(單位)基本情況
1.職能職責:關溪鄉(xiāng)政府主要職責是:鄉(xiāng)黨委主要職責:貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織及本鄉(xiāng)黨員代表大會的決議。鄉(xiāng)政府主要職責:執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;依法管理本級財政、執(zhí)行本級預算;承辦上級人民政府交辦的其他事項。
2.機構(gòu)設置:關溪鄉(xiāng)政府內(nèi)設黨政機關綜合辦公室、社會事務綜合服務中心、政務(便民)服務中心、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊、農(nóng)業(yè)綜合服務中心6個部門。
3.人員構(gòu)成:現(xiàn)有編制干部職工40人,行政編制17個,事業(yè)編制23個,工勤編制1個,其中在職在崗工作人員40人。退休人員7名,遺屬撫恤人員4名,村級定員干部48人,退崗干部76人。
(二)部門(單位)年度整體支出績效目標,縣級專項資金績效目標、其他項目支出(除縣級專項資金以外)績效目標
1.基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬元,其中基本支出686.31萬元、占100%;項目支出0萬元,占0%。上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
我單位20xx年總支出為686.31萬元,其中基本支出686.31萬元、項目支出0萬元。
基本支出686.31萬元,其中:工資福利支出486.76萬元、商品和服務支出111.58萬元、對個人和家庭的補助87.97萬元。
項目支出0萬元。資本性支出0萬元。
(二)項目支出情況
我單位無項目支出。
三、政府性基金預算支出情況
20xx年度政府性基金預算支出0.00萬元。
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
20xx年度國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。
五、社會保險基金預算支出情況
20xx年度社會保險基金預算支出0.00萬元。
六、部門整體支出績效情況
20xx年,我鄉(xiāng)積極履職,強化管理,較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效自評表,我鄉(xiāng)20xx年度績效自評得分為97分。部門整體支出績效情況詳見附件2。
七、存在的問題及原因分析
1.因單位全額編制少導致經(jīng)費不足:績效工資和日常公用經(jīng)費不足、與實際支出相差不足。
2.預算編制工作有待細化。預算編制不夠明確和細化,預算編制的合理性需要提高,預算執(zhí)行力度還要進一步加強。
3.公用經(jīng)費和三公經(jīng)費控制有一定難度,基本為剛性支出。
八、下一步改進措施
針對上述存在的問題及對外整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:
1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內(nèi)部機構(gòu)各辦公室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內(nèi)部預算編制的審核和預算控制指標的下達。
2.加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規(guī)范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理,抓好“三公”經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等,加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制“三公”經(jīng)費的規(guī)模和比例,把關“三公”經(jīng)費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經(jīng)費的管理,合理壓縮“三公”經(jīng)費支出。
4.對相關人員加強培訓,特別是針對《預算法》《行政事業(yè)單位會計制度》等學習培訓,規(guī)范部門預算收支核算,切實提高部門預算收支管理水平。
九、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
根據(jù)預算績效管理要求,我鄉(xiāng)認真貫徹國家和省、市關于預算績效管理工作的有關要求,確定部門預算項目和預算額度,清晰描述預算項目開支范圍和內(nèi)容,確定預算項目的績效目標、績效指標和評價標準,為預算績效控制、績效分析、績效評價打下好的基礎。關溪鄉(xiāng)人民政府制定了《宜章縣關溪鄉(xiāng)財政績效指標評價制度》《宜章縣關溪鄉(xiāng)人民政府預算績效管理辦法》《宜章縣關溪鄉(xiāng)部門經(jīng)費管理績效考核制度》等,建立了績效管理貫穿預算全過程的機制。
其他需要說明的情況
(一)一般性支出情況
20xx年本部門開支會議費5.65萬元,用于召開村級扶貧會議;開支培訓費6.18萬元,用于開展貧困戶技能培訓,人數(shù)173人,內(nèi)容為種植養(yǎng)殖技術(shù)、電工培訓。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
(二)國有資產(chǎn)占用情況
截至20xx年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
績效評價自評報告范文 篇20
一、項目概況
文件依據(jù):根據(jù)海南財政廳《關于提前下達20xx年中央財政農(nóng)業(yè)相關轉(zhuǎn)移支付資金的通知》(瓊財農(nóng)〔20xx〕1131號)、《海南省財政廳關于撥付20xx年耕地地力保護補貼資金的.通知》(瓊農(nóng)字〔20xx〕411號)文件要求,中央安排我縣資金869萬,省級資金41萬。20xx年我縣申報耕地地力保護補貼涉及補貼種植面積42496.543畝,涉及補貼種植農(nóng)戶14645戶,補貼標準為214元/畝,涉及補貼資金9094260.20元。
二、項目決策及資金使用管理情況
(一)整體績效目標情況:保證耕地不撂荒,確保耕地地力不降低,增加糧食產(chǎn)量,提高糧食質(zhì)量。資金到位情況:白沙縣20xx年耕地地力保護補貼項目專項資金為910萬元,其中中央補貼資金869萬元,省級資金補貼41萬元。
資金使用情況:20xx年度財政將補貼資金通過惠農(nóng)補貼“一卡通”直接發(fā)放到種糧農(nóng)民手中,實際發(fā)放909.4萬元。
資金管理情況:項目資金由縣財政局統(tǒng)一管理,建立專賬,專款專用,補貼資金采取財政“一卡通”的方式直接補貼到戶。
(三)項目組織情況
制定方案,落實工作,有效把控補貼發(fā)放時效性。
(二)嚴格規(guī)范補貼程序,確保補貼合法性。
四、項目績效情況
(一)制定方案,落實工作,有效把控補貼發(fā)放時效性。
1、及時轉(zhuǎn)發(fā)省級文件。收悉省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳3月16日下發(fā)的《海南省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳辦公室關于印發(fā)20xx年耕地地力保護補貼實施方案的通知》(瓊農(nóng)字〔20xx〕74號)后,我局及時將省廳文件轉(zhuǎn)發(fā)給各鄉(xiāng)鎮(zhèn),讓鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前熟悉掌握文件精神,提前梳理工作思路,提前做好工作部署,為快速做好耕地地力保護補貼發(fā)放工作打牢基礎。
2、及時制定縣級方案。縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局與縣財政局于5月31日聯(lián)合印發(fā)了《20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案的通知》,明確了指導思想與目標、補貼對象和條件、補貼標準、工作程序及職責要求、保障措施等五大內(nèi)容,并及下發(fā)到各鄉(xiāng)鎮(zhèn),同時要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)及時按照方案政策做好工作部署。
3、及時部署與宣傳。6月11日,我局組織召開耕地地力保護補貼和平價蔬菜保供惠民工作會議,會議從政策層面講解了20xx年白沙黎族自治縣耕地地力保護補貼工作實施方案,讓與會人員熟悉掌握補貼政策,同時會議認真部署了耕地地力保護補貼工作:
一是嚴把補貼時間關。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)必須按照補貼發(fā)放流程、時間節(jié)點發(fā)放耕地地力保護補貼,確保補貼發(fā)放的時效性。
二是嚴控補貼質(zhì)量關。要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)務必認真統(tǒng)計、匯總和核查,嚴格把控補貼虛報、多報關卡,確保補貼的準確性。
三是加強政策宣傳。要求各鄉(xiāng)鎮(zhèn)務必通過各種宣傳形式欄將政策宣傳到村莊、到農(nóng)戶,做到家喻戶曉,提高政策知曉度。
4、及時落實經(jīng)費。為了加快推進我縣20xx年耕地地力保護補貼發(fā)放工作,使補貼發(fā)放按時間節(jié)點完成,我縣高度重視,精心部署,做到文件早傳達,工作早安排,經(jīng)費早落實,從而有效、順暢推動耕地地力保護補貼工作,我縣20xx年安排耕地地力保護補貼工作經(jīng)費20萬元。
績效評價自評報告范文 篇21
一、項目基本情況
(一)績效目標情況。
20xx年我鎮(zhèn)項目預算有共計7個項目,具體情況如下:
1.(政府)一般行政管理事務,主要用于公共安全基礎設施建設;宣傳教育和安全監(jiān)管等;森林防滅火。應急處置等。
2.其他社會保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補助),主要用于國有企業(yè)退休人員社會保障工作經(jīng)費;
3.(群團)一般行政管理事務,主要用于保障群團建設、開展群團活動。
4.(黨委)一般行政管理事務,主要用于保障黨組織活動開展,組織黨員進行培訓。
5.污水處理及垃圾清運費,主要用于污水處理及垃圾轉(zhuǎn)運等。
6、基層政權(quán)化建設,主要用于行政區(qū)劃調(diào)整后對辦公室、會議室、便民服務中心的改造,保證正常辦公。
7.產(chǎn)糧大縣項目補助,主要用于渠道修建及基礎設施建設。
(二)資金安排情況。
7個項目安排資金129.8950萬元,具體情況如下。
1.(政府)一般行政管理事務,安排資金72350元,預算資金已全部分解下達;
2.其他社會保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補助),安排資金3,000.00元,預算資金已全部分解下達;
3.(群團)一般行政管理事務,安排資金20000元,預算資金已全部分解下達。
4.(黨委)一般行政管理事務,安排資金26000元,預算資金已全部分解下達。
5.污水處理及垃圾清運費,安排資金417600元,預算資金已全部分解下達。
6.基層政權(quán)化建設,安排資金160000元,預算資金已全部分解下達。
7.產(chǎn)糧大縣項目補助,安排資金600,000元,預算資金已全部分解下達。
二、績效目標完成情況分析
(一)預算執(zhí)行進度情況分析。
截止20xx年12月31日,紫河鎮(zhèn)7個項目已全部完成,整體堅持嚴格按年初預算,堅持量入為出,收支平衡,運轉(zhuǎn)正常。
(二)總體績效目標完成情況分析。
全鎮(zhèn)7個項目安排資金129.8950萬元,完成129.8950萬元,預算執(zhí)行率100%。
(三)績效指標完成情況分析。
1.(政府)一般行政管理事務項目全年預算數(shù)7.2350萬元,執(zhí)行數(shù)為7.2350萬元,完成預算的100%。通過項目實施,森林防火、安全監(jiān)管、基礎設施建設得到了改善。
2.其他社會保障和就業(yè)支出(國有企業(yè)人員補助)項目全年預算數(shù)0.3萬元,執(zhí)行數(shù)為0.3萬元,完成預算的100%。通過項目實施,更好為國有企業(yè)退休職工服務。
3.(群團)一般行政管理事務項目全年預算數(shù)2萬元,執(zhí)行數(shù)為2萬元,完成預算的100%。通過項目的實施,群眾工作得以順利的開展。
4.(黨委)一般行政管理事務項目全年預算數(shù)2.6萬元,執(zhí)行數(shù)為2.6萬元,完成預算的100%。通過項目的實施,黨員教育培訓的得以順利開展,提高了黨員素質(zhì)。
5.鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理及垃圾清運項目全年預算數(shù)41.76萬元,執(zhí)行數(shù)為41.76萬元,完成預算的100%。通過項目的實施,鎮(zhèn)域內(nèi)污水及垃圾等的清運,提升鎮(zhèn)容鎮(zhèn)貌,提高居民生活滿意度。
6.基層政權(quán)化建設項目全年預算16萬元,執(zhí)行數(shù)為16萬元,完成預算的100%。通過項目的實施,政府辦公條件得以改善,方便群眾辦事。
7.產(chǎn)糧大縣項目補助項目全年預算60萬元,執(zhí)行數(shù)為60萬元,完成預算的100%。通過項目的實施,村級渠道修建及基礎設施建設得以改善。
(四)項目效益分析。
一是改善了居住環(huán)境,提高了群眾的生活質(zhì)量,提升人們自身的素質(zhì);二是維護了社會穩(wěn)定,保障了轄區(qū)內(nèi)的安全,群眾滿意度很高;三是保障了鎮(zhèn)各項經(jīng)濟工作的順利開展。四是改善了農(nóng)村基礎設施。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年績效目標按要求全部完成,在下一步工作中,將更加嚴格控制預算執(zhí)行,做好項目資金管控,突出項目績效效應,使項目資金發(fā)揮更好更大的作用。
四、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
按照“花錢必問效”的原則,嚴格績效評價結(jié)果應用,并將績效自評結(jié)果于8月1日前在縣門戶網(wǎng)站專欄板塊予以公開,主動接受社會監(jiān)督。
五、其他需要說明的問題
無。
績效評價自評報告范文 篇22
一、項目基本情況
(一)項目概況。
1.立項背景及目的。
為強化部門項目支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節(jié)約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。(1)、嚴格按照國家對黨政機關的管理要求,落實貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神,(2)、組織制度的學習,貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關文件精神。結(jié)合兩學一做學習教育工作的開展,組織機關干部認真學習國家相關文件政策,將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關作風建設的重要內(nèi)容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規(guī)范,機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發(fā)相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關作風。(3)、嚴格落實制度的執(zhí)行,不斷強化內(nèi)部管理,收到了較好的成效。
2.項目實施情況。
(1)、進一步加強對科普e站的管理和使用。20__年底,區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)(鄉(xiāng)村)e站建設管理使用細則(試行)》,為科普e站進一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實現(xiàn)動態(tài)管理,確保e站正常使用,20xx年4月開始,區(qū)科協(xié)對所轄街道社區(qū)科普e站實行月報制度,每月收集各e站反饋情況,對出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū),每天在工作時間打開設備,引導居民群眾學習使用。5月中旬,根據(jù)上級要求,對全區(qū)科普e站情況進一步做了摸底排查,及時發(fā)現(xiàn)相關問題,并及時整改,為切實發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅實基礎。
(2)、繼續(xù)加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入,全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前,葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項目已經(jīng)完成,鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中,并將按預期目標完成建設任務,接受驗收。
(3)、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料,并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中,不斷擴大盤龍科普的影響力。
(4)、全區(qū)各級科協(xié)共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次,受益人數(shù)達近5000人。
(5)、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建,并以此為抓手推動社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評為市級科普示范社區(qū)。指導推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級科普示范社區(qū)評選。
(6)、從20__年10月13日開始,盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課,這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項目,為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內(nèi)容。截止到20xx年7月27日,共完成了74次課時,共有1731人次參與。
(7)、20xx年1-10月,農(nóng)函大培訓共開辦19個培訓班,培訓學員1029人。內(nèi)容涉及農(nóng)作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術(shù)培訓,如,阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期,培訓學員20余人;金辰街道開展了面點師培訓,轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓,切實幫助了轄區(qū)農(nóng)民、“村轉(zhuǎn)居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長,達到了農(nóng)函大培訓預期效果。
(8)、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈送了科普書籍,發(fā)放《昆明市全民科學素質(zhì)讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本,為居民送上農(nóng)業(yè)實用技術(shù)和前沿知識書籍200余冊和科普小報,還準備了大禮包相送,營造了熱烈的節(jié)日氛圍,達到了良好的宣傳效果;“四進社區(qū)”活動以“我們的中國夢——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題。科協(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧,科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份。活動期間,直接受益人數(shù)近3000人。
(9)、科技周活動期間,盤龍區(qū)各級科協(xié)積極開展科普宣傳活動。如,阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳,當天共發(fā)放宣傳材料500余份,書籍100余本,懸掛橫幅5條,發(fā)放藥品200余盒;再如,王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展,社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加,活動現(xiàn)場,展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作。科普活動主辦方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書,社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》,向廣大居民朋友發(fā)出倡議,爭做科普宣傳領域的志愿者,為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻。科技周活動期間,全區(qū)參與群眾近20000人。
3.資金來源及使用情況。
昆明市盤龍區(qū)科學技術(shù)協(xié)會20xx年科普經(jīng)費來源于本級財政撥款收入收支構(gòu)成:20xx年預算資金88萬元,實際到位88萬元。20xx年1-12月實際支出88萬元。科普經(jīng)費項目資金主要用于:投入社區(qū)、農(nóng)村、學校科普設施建設、科普活動組織、科普培訓。
支出安排及時,支出依據(jù)合理,明細構(gòu)成清晰。在資金使用過程中,經(jīng)主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行,財務賬目清晰,管理規(guī)范。財務管理規(guī)范,票據(jù)填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查,確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。
過程管理:在資金使用過程中,經(jīng)主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行,財務賬目清晰,管理規(guī)范。
財務管理:財務管理規(guī)范,票據(jù)填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查,確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。
績效目標:科普經(jīng)費88萬元,實際使用88萬元,支出依據(jù)合理,明細構(gòu)成清晰。。
滿意度情況:項目實施過程及實施后未接到相關投訴,社會公眾對服務對象的滿意度為90%。
4.組織及管理情況。包括項目組織情況、項目實施流程、資金撥付流程。
過程管理:在資金使用過程中,經(jīng)主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行,財務賬目清晰,管理規(guī)范。
財務管理:財務管理規(guī)范,票據(jù)填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查,確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。
績效目標:科普經(jīng)費88萬元,實際使用88萬元,支出依據(jù)合理,明細構(gòu)成清晰。。
滿意度情況:項目實施過程及實施后未接到相關投訴,社會公眾對服務對象的滿意度為90%。
(二)績效目標。
1.總目標。
根據(jù)國務院頒布的《中華人民共和國科學技術(shù)普及法》、《全民科學素質(zhì)行動計劃綱要》、《云南省云南省科協(xié)關于創(chuàng)新型行動計劃的通知》、《昆明市科協(xié)關于創(chuàng)建20__年創(chuàng)建新型行動計劃的通知》的要求,在20xx年投入項目獎金88萬元用于以“四下鄉(xiāng)”、科技周、科普日等活動為載體,在機關、社區(qū)、農(nóng)村、學校開展科普宣傳、咨詢、科學技術(shù)推廣及普及、推廣各項科普工作持續(xù)發(fā)展,提高轄區(qū)群眾科學素質(zhì)。
(1)、組織開展科普日活動,積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動,服務群眾不少于5萬人次。
(2)、加強科普宣傳力度,加強科普服務陣地建設,擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次,實施科普項目不少于15項。
(3)、加強科普示范點位的創(chuàng)建,年內(nèi)創(chuàng)建省、市科普示范點不少于5個。
2.年度目標。包括產(chǎn)出目標、效果目標。
組織開展科普日活動,積極參與“四下鄉(xiāng)”、科技周等活動,服務群眾不少于5萬人次。加強科普宣傳力度,加強科普服務陣地建設,擴大科普服務的輻射面。開展科普漂流不少于10次,實施科普項目不少于15項。加強科普示范點位的創(chuàng)建,年內(nèi)創(chuàng)建省、市科普示范點不少于5個。
20xx昆明市盤龍區(qū)科學技術(shù)協(xié)會1—12月年初預算科普經(jīng)費88萬元,實際使用88萬元。經(jīng)自我評價認為,資金使用合理規(guī)范,實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的。全面了解項目管理過程是否規(guī)范、產(chǎn)出目標是否完成以及效果目標是否實現(xiàn)等方面的內(nèi)容,總結(jié)經(jīng)驗,查找不足,為項目在以后年度的開展提供可行性參考建議。在此基礎上,重點分析項目預算編制的合理性、成本支出的真實性和控制有效性,評價財政資金的使用效率和效果,為以后年度編制項目預算、選擇項目實施主體等提供參考依據(jù)。
(二)績效評價工作方案制定過程。
1.前期調(diào)研。
為進一步加強我區(qū)預算績效管理,建立全面規(guī)范、公開透明的預算制度,根據(jù)《中共云南省委辦公廳 云南省人民政府辦公廳印發(fā)〈關于進一步推進預算公開工作的實施意見〉的通知》(云辦發(fā)〔20__〕29號)、《云南省財政廳關于印發(fā)〈云南省預算公開工作實施細則〉的通知》(云財預〔20__〕183號)及《昆明市縣(市)區(qū)暨開發(fā)(度假)園區(qū)預算績效管理工作考核評分標準表》中關于公開“績效管理信息”及“績效評價結(jié)果應用”的工作要求按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。
2.研究文件。
按照省、市相關文件要求開展相關資料的收集整理。由財務人員整理匯總整體支出情況,撰寫自評報告。召開主席辦公會,對部門績效自評報告進行審議。通過本部門門戶網(wǎng)站預算公開專欄進行公開。
3.績效評價指標體系及工作方案的設計。
昆明市盤龍區(qū)科學技術(shù)協(xié)20xx年預算資金88萬元,實際到位100%,20xx年1-12月實際支出88萬元,支出安排及時,支出依據(jù)合理,明細構(gòu)成清晰。
在資金使用過程中,經(jīng)主席辦公會集體研究決策,按照3000元以上項目資金交由主席辦公會審核,項目完成驗收的規(guī)定執(zhí)行,財務賬目清晰,管理規(guī)范。
財務管理規(guī)范,票據(jù)填寫完整,每季度對預算資金使用情況進行監(jiān)督檢查,確保預算資金使用及時、規(guī)范、合理。
(三)績效評價原則、評價方法
1.績效評價原則。
為強化部門項目支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財務管理水平,建立節(jié)約型機關,開展了大量工作,行政效能顯著。嚴格按照國家對黨政機關的管理要求,落實貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《黨政機關國內(nèi)公務接待管理辦法》等一系列制度文件精神。組織制度的學習,貫徹國家、省政府頒發(fā)的相關文件精神。結(jié)合兩學一做學習教育工作的開展,組織機關干部認真學習國家相關文件政策,將厲行節(jié)約、反對浪費作為機關作風建設的重要內(nèi)容,通過宣傳學習和財務審核審批程序的規(guī)范,機關干部能基本熟悉和領會各級政府頒發(fā)相關文件精神,并已逐步形成了崇尚節(jié)約、厲行節(jié)約、反對浪費的機關作風。嚴格落實制度的執(zhí)行,不斷強化內(nèi)部管理,收到了較好的成效。
2.績效評價方法。
制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數(shù)據(jù)進行計算復核。(四)績效評價實施過程
1.數(shù)據(jù)填報和采集。制定評價方案和評價指標體系,收集被評價項目的相關資料,對數(shù)據(jù)進行計算復核。
2.社會調(diào)查。專項用于為群眾辦好事辦實事,進一步增強了基層黨組織的凝聚力和向心力,項目完成情況很好,居民滿意度很高。
3.數(shù)據(jù)分析和撰寫報告。形成評價結(jié)論后,按照績效評價工作要求認真、嚴謹、細致撰寫績效評價報告。
(五)本次績效評價的局限性。
部門績效評估對于創(chuàng)建高績效的政府很有意義,然而績效評價在理論和實踐中都存在一定局限性。項目績效評價指標設定時,一些效果指標難以量化,如社會效益指標、生態(tài)效益指標、可持續(xù)影響指標,這對全面反映項目績效可能存在一定的局限性。
三、評價結(jié)論和績效分析
(一)評價結(jié)論。
1.評價結(jié)果。
經(jīng)自我評價認為,資金使用合理規(guī)范,實施計劃安排合理。達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。
2.主要績效。
(1)、進一步加強對科普e站的管理和使用。20__年底,區(qū)科協(xié)制定《盤龍區(qū)科普中國社區(qū)(鄉(xiāng)村)e站建設管理使用細則(試行)》,為科普e站進一步發(fā)揮作用提供了制度保障。為實現(xiàn)動態(tài)管理,確保e站正常使用,20xx年4月開始,區(qū)科協(xié)對所轄街道社區(qū)科普e站實行月報制度,每月收集各e站反饋情況,對出現(xiàn)的問題及時協(xié)調(diào)解決。并要求各街道科協(xié)積極督促所轄社區(qū),每天在工作時間打開設備,引導居民群眾學習使用。5月中旬,根據(jù)上級要求,對全區(qū)科普e站情況進一步做了摸底排查,及時發(fā)現(xiàn)相關問題,并及時整改,為切實發(fā)揮好科普e站在社區(qū)、鄉(xiāng)村、校園的科普作用打下堅實基礎。
(2)、繼續(xù)加強科普場館、科普長廊等基礎設施的投入,全年共投資80余萬元用于科普基礎設施建設。目前,葵花社區(qū)科普長廊、大擺社區(qū)朝陽溝搬遷點科普長廊建設、昆十中STEAM創(chuàng)客中心等項目已經(jīng)完成,鼓樓微型科普館、長青社區(qū)“盤龍江的變遷”微型科普館等項目正在緊張建設之中,并將按預期目標完成建設任務,接受驗收。
(3)、堅持編印《盤龍科普》小報、科普知識宣傳資料,并通過各種有效渠道發(fā)放到居民群眾手中,不斷擴大盤龍科普的影響力。
(4)、全區(qū)各級科協(xié)共組織了健康知識講座、垃圾分類科普活動、安全知識培訓、防震防汛減災演練等活動200余場次,受益人數(shù)達近5000人。
(5)、積極開展示范社區(qū)創(chuàng)建,并以此為抓手推動社區(qū)科普工作深入開展。聯(lián)盟街道王旗營社區(qū)、長青社區(qū)、茨壩街道重工社區(qū)、東華街道文藝路社區(qū)被評為市級科普示范社區(qū)。指導推薦聯(lián)盟街道小壩社區(qū)、青云街道西林社區(qū)參加省級科普示范社區(qū)評選。
(6)、從20__年10月13日開始,盤龍區(qū)青少年科普公益課堂在盤龍區(qū)青少年宮正式開課,這是盤龍區(qū)科協(xié)推出的公益項目,為廣大青少年提供免費的科普小實驗、3D打印設計、電子積木和小記者等培訓內(nèi)容。截止到20xx年7月27日,共完成了74次課時,共有1731人次參與。
(7)、20xx年1-10月,農(nóng)函大培訓共開辦19個培訓班,培訓學員1029人。內(nèi)容涉及農(nóng)作物種植、病蟲害防治、烹飪廚藝、家政服務等實用技術(shù)培訓,如,阿子營街道舉辦迷迭香種植培訓1期,培訓學員20余人;金辰街道開展了面點師培訓,轄區(qū)公共單位女性職工及轄區(qū)家庭婦女共97人參加了培訓。通過一系列的培訓,切實幫助了轄區(qū)農(nóng)民、“村轉(zhuǎn)居”居民、失業(yè)或待業(yè)人員掌握了一技之長,達到了農(nóng)函大培訓預期效果。
(8)、20xx年“四下鄉(xiāng)”活動扎實有效。今年活動的主題是“提升基層文化樹新風 助推鄉(xiāng)村振興奔小康”。盤龍科協(xié)向阿子營街道贈送了科普書籍,發(fā)放《昆明市全民科學素質(zhì)讀本400問》200本、健康生活小常識冊子共300本,為居民送上農(nóng)業(yè)實用技術(shù)和前沿知識書籍200余冊和科普小報,還準備了大禮包相送,營造了熱烈的節(jié)日氛圍,達到了良好的宣傳效果;“四進社區(qū)”活動以“我們的中國夢——共創(chuàng)共建聚民心 共治共享促和諧”為主題。科協(xié)帶來的春聯(lián)、書籍等新春慰問品受到現(xiàn)場群眾的追捧,科普志愿者還向群眾發(fā)放了《盤龍科普》小報、科普知識小冊子、學生用課程表等宣傳資料近1000份。活動期間,直接受益人數(shù)近3000人。
(9)、科技周活動期間,盤龍區(qū)各級科協(xié)積極開展科普宣傳活動。如,阿子營街道科協(xié)聯(lián)合婦聯(lián)、安監(jiān)、統(tǒng)計、愛衛(wèi)等部門開展了以“科技創(chuàng)新 科普惠民”為主題的“科技活動周”集中宣傳活動。工作人員和科普志愿者開展科普宣傳,當天共發(fā)放宣傳材料500余份,書籍100余本,懸掛橫幅5條,發(fā)放藥品200余盒;再如,王旗營社區(qū)在社區(qū)門口小廣場舉辦“我是小小科普宣傳員”科普成果展,社區(qū)科普志愿者、轄區(qū)居民代表、幼兒園師生代表近100人參加,活動現(xiàn)場,展示了孩子們創(chuàng)作的科普手抄報、繪畫作品、科技手工小制作。科普活動主辦方向王旗營幼兒園的5位小小科普宣傳員頒發(fā)證書,社區(qū)科普志愿者們與小小科普宣傳員代表一同朗讀《倡議書》,向廣大居民朋友發(fā)出倡議,爭做科普宣傳領域的志愿者,為昆明創(chuàng)建文明城市做出貢獻。科技周活動期間,全區(qū)參與群眾近20000人。
(二)具體績效分析。
昆明市盤龍區(qū)科學技術(shù)協(xié)會20xx年科普經(jīng)費年初預算金額為88萬元,實際支付88萬元。科普經(jīng)費主要投入社區(qū)農(nóng)村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作,資金使用方向明確,使用產(chǎn)生的效果較好。
按照市政府與區(qū)政府簽訂的《20__—20xx年度落實公民科學素質(zhì)建設目標責任書》的要求將科普經(jīng)費和綱要專項工作經(jīng)費納入財政預算,為本地區(qū)公民科學素質(zhì)建設提供資金保障。
20xx年達到了預期的績效目標,自我綜合評價為優(yōu)。自我評分為100分。
四、成本效益分析。
對資金使用方向、資金收入和支出結(jié)構(gòu);項目和資金管理情況;資金的節(jié)約性、資金使用效果;變化趨勢等進行評價。
昆明市盤龍區(qū)科學技術(shù)協(xié)會20xx年科普經(jīng)費年初預算金額為88萬元,實際支付88萬元。資金主要投入社區(qū)農(nóng)村科普設施建設、科普活動組織、科普培訓等方面工作,資金使用方向明確,使用產(chǎn)生的效果較好。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
(一)主要經(jīng)驗及做法;
一是以區(qū)級科普項目的立項,推動科普工作,并提高項目資金的使用效率。創(chuàng)造性開展區(qū)級科普項目申報立項工作,鼓勵街道、社區(qū)、學校開展科普活動,并出臺相關管理制度,規(guī)范經(jīng)費的使用,提高資金使用效率。
二是走多元化、社會性科普的路子,有效節(jié)約項目資金使用。項目實施單位針對自身特色積極組織和動員轄區(qū)公共單位參與開展科普活動,如采取“公共單位+社區(qū)+居民”多方聯(lián)動,多方投入的方式,由社區(qū)搭建科普平臺,公共單位提供場地或資金,社區(qū)居民提供志愿服務,有效節(jié)約了項目資金的使用,讓有限的資金產(chǎn)生無限的社會效果。
三是項目實施特色化,增強資金使用的輻射效果。緊緊圍繞提升居民群眾科學素質(zhì)以及為居民群眾美好生活服務的目標,開展科普漂流館、科普旅游、科普公益課堂等特色向科普服務,收到了居民群眾的廣泛好評。
(二)存在的問題;
現(xiàn)有科普設施的作用需要進一步發(fā)揮。一些社區(qū)、村組和學校存在重科普設施建設、輕科普活動組織的現(xiàn)象,現(xiàn)有科普經(jīng)費的社會效應沒有得到應有的發(fā)揮。
科普工作發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出。一是城鄉(xiāng)發(fā)展不均衡的現(xiàn)象較為突出,二是群眾參與科普工作的積極性出現(xiàn)“兩頭熱、中間冷”的尷尬,目前,對科普工作懷有熱情的大多是老年人和青少年,許多年輕人和中年人大多在拼事業(yè)、拼家庭,對科普工作的熱情相對較低。
需要進一步發(fā)揮社會各界在大科普工作中的積極作用。目前,各類科普責任單位的工作成效如何,科普經(jīng)費的投入是否足夠,整個科協(xié)系統(tǒng)缺乏客觀而又可行的評價體系。
(三)建議和改進措施。
制定相關措施,對科普設施的使用情況和社會效果定期進行跟蹤,督促科普設施的建設單位提高設備使用率。實施流動科普館建設,讓固定的設備流動起來,讓資金使用產(chǎn)生效益最大化。
繼續(xù)推進科普信息化建設。堅持科普資源向郊區(qū)和農(nóng)村傾斜,努力實現(xiàn)科普資源的均等化分布。
績效評價自評報告范文 篇23
一、部門概況
(一)部門職能概述
1、貫徹執(zhí)行國家、省、市關于博物館和文物保護方面的法律、法規(guī)和規(guī)章。
2、負責組織制定市博物館的發(fā)展規(guī)劃。
3、負責瀏陽市內(nèi)的文物征集、收藏工作。
4、負責館藏文物的研究、展示、安全、保護等工作。
5、負責市博物館、瀏陽文廟、譚嗣同故居、譚嗣同紀念館及譚嗣同墓、王震故居的陳列展示、對外開放、社會教育和安全保護等工作。
6、負責組織編制瀏陽文廟、譚嗣同故居及祠墓、王震故居的保護規(guī)劃、維修、安防、消防等工程方案,經(jīng)文物行政部門審批通過后,依程序組織實施。
7、完成市委、市政府和市文化旅游廣電體育局交辦的其他工作任務。
(二)部門組織機構(gòu)及人員情況
瀏陽市博物館是瀏陽市文化旅游廣電體育局下屬的獨立法人二級單位,屬全額撥款補助和公益一類事業(yè)單位。
目前博物館共有編制16人,聘用人員29人(講解員14人,其他崗位15人),設館長1人、書記1人、副館長3人,內(nèi)設辦公室、陳列、宣教、藏品、安全保衛(wèi)和財務后勤等部室。
(三)年度重點工作計劃
1、新館建設
爭取20xx年4月完成工程項目驗收,文物庫房及辦公室進行搬遷,并完善人性化服務設施設備。20xx年6月25日舉行開館儀式,實現(xiàn)博物館新館對外開放。
(1)完成基本陳列展覽(含臨展)裝飾裝修(含消防、安防、暖通、庫房、弱電、給排水、智慧博物館、人性化設施設備等)及文物修復、文物復制等項目驗收;
(2)完成工作人員(含志愿者)招聘及培訓;
(3)完成講解詞撰寫及送審;
(4)物業(yè)招標;
(5)協(xié)助辦理財務支付相關手續(xù);
(6)分項分類做好資料的完善與整理。
2、確保安全
(1)確保文物零安全事故;
(2)確保游客零安全事故。
3、文物保護
(1)完成譚嗣同紀念館基本陳列提質(zhì)改造;
(2)完成譚嗣同故居及墓祠安防工程立項及方案編制上報;
(3)完成瀏陽文廟石質(zhì)文物修復項目立項及方案編制上報,完善瀏陽文廟保護利用設施建設項目方案;
(4)推進譚嗣同紀念園建設立項工作;
(5)全年征集文物300件套。
(6)配合古港鎮(zhèn)古城遺址考古發(fā)掘保護工作。
4、社會教育
(1)做好博物館新館對外開放工作。制訂好開放方案及相關制度,20xx年6月對外開放,日接待量為3000人次;
(2)做好“四館”免費開放工作。年接待游客人數(shù)不少于50萬人次,其中未成年不少于15萬人次;
(3)游客滿意率在98%以上,投訴人數(shù)為零;
(4)堅持送展覽送講座進學校,全年完成流動博物館巡展30場次;
(5)配合做好瀏陽文廟祭孔工作;
5、學術(shù)研究
爭取在省級及省級以上刊物發(fā)表文章1-3篇。
6、教育培訓
(1)全年組織2次全體干部職工安全工作培訓;
(2)組織2—3次新進講解員和志愿者專題培訓;
(3)館內(nèi)組織業(yè)務學習不少于4次。
7、中心工作
完成好市委、市政府、文旅廣體局及上級業(yè)務部門交辦的中心工作任務。
8、招商引資
全年完成招商引資200萬元。
9、理順與譚嗣同紀念館、瀏陽文廟、王震故居等代管單位關系。
(四)部門整體支出規(guī)模、使用方向、主要內(nèi)容和涉及范圍
20xx年我館總收入為1733.09萬元。財政撥款收入1695.19萬元,其他收入37.9萬元。全年總支出1733.09萬元,支出主要用于:
一般公共服務支出7萬元,文化旅游體育與傳媒支出1714.93萬元,社會保障和就業(yè)支出11.16萬元。其中基本支出397.61萬元,項目支出1335.48萬元。
二、部門整體支出資金管理及使用情況
(一)基本支出
1、實際整體收支情況
本部門基本支出主要用于維持單位正常運轉(zhuǎn)發(fā)生的基本支出和完成各項文化保護、服務等任務而發(fā)生的各項支出。本年基本支出397.61萬元,其中:
(1)人員經(jīng)費支出306.67萬元,占基本支出77.13%,其中:工資福利支出295.99萬元,對個人和家庭補助支出10.68萬元。
(2)商品服務支出90.94萬元,占基本支出22.87%,用于我館正常基本運行而發(fā)生的費用,包括勞務費、委托業(yè)務費、計提的工會經(jīng)費、福利費、其他商品和服務支出(用于黨建的經(jīng)費和計提費用)。
2、“三公”經(jīng)費總支出情況
20xx年“三公”經(jīng)費預算總額為3萬元,與上年度持平。決算支出總額為2.46萬元,其中:公務接待費2.46萬元,公務用車運行費0萬元,比上年減少0.4萬元,比上年下降13.99%。“三公”經(jīng)費的使用和管理嚴格規(guī)范,各項支出貫徹落實中央八項規(guī)定,我館多次對“三公”經(jīng)費使用情況進行嚴控和自查,完善了“三公”經(jīng)費各項使用制度,有效控制了“三公”經(jīng)費開支。
3、本單位無因公出國(境)費用支出和公務用車(購置)費用支出。
(二)項目支出
1、項目資金安排落實與投入情況分析
20xx年項目資金1335.48萬元(含歷年財政安排的專項資金),資金到位率100%。資金到位及時率100%。
本年度財政安排1335.48萬元項目資金,主要用于各項文化保護、服務工程建設之中,20xx年使用項目資金1335.48萬元。
2、項目資金實際使用情況分析
20xx年度項目支出1335.48萬元,主要用于:瀏陽文廟免費開放經(jīng)費9.39萬元、王震故居免費開放經(jīng)費8.5萬元、文物常年維修經(jīng)費1.64萬元、文物征集工作經(jīng)費5.9萬元、文物調(diào)勘工作經(jīng)費52.03萬元、建設人民滿意城市創(chuàng)建重點任務交辦經(jīng)費5.33萬元、博物館基本陳列展覽(含臨展)經(jīng)費311.76萬元、上級文物保護專項經(jīng)費269.74萬元、非稅收入執(zhí)收單位征管經(jīng)費3萬元、瀏陽籍革命籍前輩后代參加博物館開館系列活動經(jīng)費26萬元、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文化活動開展經(jīng)費60萬元、博物館20xx年度運行經(jīng)費274.22萬元、博物館場館租賃經(jīng)費230.4萬元、臺辦工作經(jīng)費2萬元、政協(xié)專項經(jīng)費2萬元、中央補助地方博物館免費開放專項經(jīng)費63.57萬元、瀏陽市博物館專項經(jīng)費5萬元、譚嗣同紀念館海峽兩岸交流基地經(jīng)費5萬元。
3、項目資金管理情況分析
按照省、市財政專項資金管理辦法,《中華人民共和國招標投標法》,我單位專門制訂了建設項目管理制度、專項資金管理制度,嚴格按照審批程序支付專項資金,嚴格管控建設成本和質(zhì)量,加強支出審核控制,全面審核各類單據(jù)。財務人員認真審核財政預算報告書、工程項目合同、公開招標書、政府采購合同、財政結(jié)算報告書、驗收報告等,經(jīng)文物局、財政有關部門審批簽章后,方可到支付局辦理支付手續(xù)。
各項專項資金,做到了及時到位,專款專用,無截留、卡扣、占用和挪用等情況,財務制度健全,會計核算規(guī)范,支付依據(jù)合規(guī)。
三、部門項目組織實施情況
(一)項目組織情況分析
20xx年項目收入、支出決算總額為1733.09萬元,收入支出預算執(zhí)行率為100%。其中財政撥款為1695.19萬元,其他收入37.9萬元,相比上年收入、支出決算總額增加777.6萬元,增幅為81.38%,主要原因是增加新館建設、運行等專項經(jīng)費。
20xx年度本單位建設項目計劃書和設計方案是根據(jù)國家和市政府對建設項目有關要求,確保設計方案的可行性、合理性和投資估算的準確性,報上級行政主管部門審批實施,組織情況如下:每個項目都編制了預算,10萬元以上的項目進行了招投標,根據(jù)項目實際情況確需增加和變更設計內(nèi)容的,按程序申報,審核后,再實施,項目竣工按程序驗收,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,才給予結(jié)算,付款。
(二)項目管理情況分析
為進一步規(guī)范財政資金管理,強化單位責任意識,進一步完善專項資金管理,提高財政資金使用效益,我館先后制定了支出管理制度、建設項目管理制度、專項資金管理制度以及稽核制度,本單位建設項目管理貫穿建設項目的全過程,從項目的報批、勘探設計、工程招投標、項目施工、工程技術(shù)、相關設施的`配套、專項資金的管理使用,到項目的竣工驗收。
按照館務公開的要求,實行基建工作公開,成立單位建設項目領導和工作小組,日常監(jiān)督工作由館監(jiān)察、領導小組、財務依照各自職能,采用詢問、參與、檢查、調(diào)查等方式進行。對在建設中不按規(guī)定辦事、玩忽職守、弄虛作假、違反有關廉政建設規(guī)定的行為,嚴格查處。
四、資產(chǎn)管理情況
固定資產(chǎn)是國家財產(chǎn)的組成部分,是保證完成我館文化保護、服務及各項工作的物質(zhì)保障。本單位嚴格按照財政部門制定資產(chǎn)配置標準,合理編制資產(chǎn)配置預算,對沒有規(guī)定資產(chǎn)配置標準的,堅持厲行節(jié)約、從嚴控制的原則,對于預算配置內(nèi)的資產(chǎn),按照規(guī)定進行資產(chǎn)登記。對于報損資產(chǎn)嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)處置制度,履行審批手續(xù),規(guī)范處置行為,防止國有資產(chǎn)流失。為防止國有資產(chǎn)流失,我館制定了詳細的資產(chǎn)管理辦法,對各類不同資產(chǎn),均配有資產(chǎn)專管員,資產(chǎn)購置、管理和處置均由資產(chǎn)專管員按照規(guī)定進行申報,定期盤點,集中處置,確保資產(chǎn)賬賬相符、賬實相符。
五、部門整體支出績效情況
(一)單位總支出情況的績效分析
20xx年度本單位共支出資金1733.09萬元,其中:財政支出資金1733.09萬元,占100%。項目支出1335.48萬元,占總支出77.06%;基本支出397.61萬元,占總支出22.94%。部門整體支出績效情況如下:
1、取得的成績
一、重點抓好了博物館建設工作
20xx年上半年,博物館所有干部職工全力以赴經(jīng)過6個半月的奮斗,完成了博物館近8000平方米的裝飾裝修及陳列布展,其間也做好了新館人員招聘及培訓、講解詞撰寫、博物館標識系統(tǒng)的制作、文物搬遷、修復、復制及智慧博物館的開發(fā)建設等。于6月25日上午舉行了簡樸而莊重的開館儀式。邀請了以中央統(tǒng)戰(zhàn)部原副部長、全國工商聯(lián)原黨組書記胡德平為代表的58位瀏陽籍革命前輩后代代表齊聚瀏陽,共同見證了瀏陽博物館的順利開館。湖南日報、湖南經(jīng)視、長沙晚報等媒體對活動進行了聚焦報道。
二、扎實抓好了文物保護工作
組織實施了民國先覺——譚嗣同紀念館陳列展覽工程并完成驗收。做好瀏陽文廟、譚嗣同故居、譚嗣同祠屋面漏水、電路問題等隱患的排查整改。申報古港古城遺址為湖南省第十一批省級文物保護單位。同時瀏陽市博物館可移動文物預防性保護項目及譚嗣同故居及墓祠安防工程項目均獲省文物局批復同意。
三、積極抓好了社會教育工作
20xx年度瀏陽博物館以及代管的譚嗣同紀念館、瀏陽文廟、王震故居共接待游客51.32萬人次,接待團隊4100余個。尤其是新館開館后,立馬成為瀏陽網(wǎng)紅打卡地,7月份日均接待游客20__人次以上,贏得了各方好評。配合做好了包括全國政協(xié) 常委、湖南省委省政府,長沙市委、市政府等重賓調(diào)研講解接待。
在做好館內(nèi)日常接待的同時,博物館積極組織開展了“百部電影學黨史”“博物館里過中秋”、“探尋瀏陽歷史、走近古城遺址”、學童開筆禮、“開學第一課”、國學誦讀等主題教育活動。為慶祝建黨100周年,聯(lián)合湘贛邊縣市舉辦了《星火燎原光輝起點——湘贛邊革命文物聯(lián)展》,這是湘贛邊紅色文化旅游共同體成立以來第一次舉辦的湘贛邊文物聯(lián)展。根據(jù)市文明委文件要求,流動博物館走進了高坪、達滸、小河等鄉(xiāng)村青少年宮,完成了流動博物館巡講20場次。協(xié)助承辦了石頭記桃花社“譚嗣同與維新運動”主題讀書會活動,譚仲池、鄭佳明、夏劍欽等專家學者與會,人民網(wǎng)、新湖南、湖南公共頻道等媒體進行了報道。為提供更好的研學實踐服務,在8月份啟動了瀏陽市博物館研學實踐公開招商,同時博物館積極申報長沙市級研學基地,并成功入選。
四、努力抓好了藏品管理工作
20xx年12月,館藏文物戰(zhàn)國蕉葉紋銅壺在“慶祝中國考古百年”湖南省十大考古發(fā)現(xiàn)暨百件出土文物精品推介活動中,獲評“湖南省網(wǎng)絡人氣出土文物精品”。全年通過接受捐贈、接收移交、征集等方式,共征集藏品1493件/套(待鑒定),另有唐宋清三代錢幣數(shù)千枚待清理。截至20xx年底,已鑒定的庫藏藏品總數(shù)9720件/套,文物總數(shù)已達到9305件/套,其中珍貴文物1175件/套。
五、優(yōu)質(zhì)抓好了各項中心工作
1、根據(jù)上級文件及通知要求,扎實做好各開放場館疫情防控工作。
2、9月28日,配合完成辛丑年瀏陽秋季祭孔大典活動,湖南衛(wèi)視新聞聯(lián)播、湖南日報等媒體對活動進行了聚焦報道。
3、由博物館牽頭完成了“湘贛邊(瀏陽)文化藝術(shù)交流中心”國家3A景區(qū)創(chuàng)建。
4、配合20xx年“中國—東盟文化旅游活動周”——湖南長沙文化旅游推介會工作;做好了在瀏召開的湖南省“抓黨建促鄉(xiāng)村振興”、湖南省城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造現(xiàn)場推進會等重大活動講解;配合瀏陽市“光榮在黨50年”紀念章頒發(fā)暨新黨員入黨集中宣誓活動;配合蒼坊旅游區(qū)創(chuàng)建國家5A級旅游景區(qū)粵語講解等;配合市政協(xié)完成《瀏陽遺珍》一書的撰寫,全書共28萬字,分10個專題圖文并茂的展示了瀏陽的.珍貴代表文物,該書被湖南省社會科學普及宣傳活動組委會辦公室推薦為20xx年湖南省優(yōu)秀社會科學普及作品。
2、經(jīng)濟性分析
20xx年我館的各項支出實行厲行節(jié)約,嚴格按照預算額度執(zhí)行,按部門預算進行成本控制。
(1)財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi),編制內(nèi)在職人員控制率為100%;
(2)整體支出預算完成率399.42%,當年本級年初批復預算數(shù)433.9萬元,年中預算調(diào)整,實際執(zhí)行1733.09萬元。
(3)預算調(diào)整率399.42%;年初預算收入433.9萬元,調(diào)整預算收入1733.09萬元,20xx年大幅度追加預算屬于為落實國家政策和上級部門的要求而產(chǎn)生的調(diào)整。
(4)公用經(jīng)費控制率89.7%;
(5)““三公”經(jīng)費”預算數(shù)為3萬元,實際支出2.46萬元,我館嚴格按照中央八項規(guī)定的有關要求控制““三公”經(jīng)費”的支出,本年““三公”經(jīng)費”控制率為82%,超出預期目的。
3、效率性、有效性分析
(1)由于財務制度健全,會計核算規(guī)范,20xx年各項資金及時到位,館各項日常工作進展順利,取得較好成績。
(2)預期社會和經(jīng)濟效益
20xx年我館新館順利開館,積極開展社會教育活動,其中流動博物館和主題教育等線下活動66次,教育活動參加人數(shù)達4.6萬余人,社會教育效果明顯,文物藏品總數(shù)達到9720件套,各項業(yè)務類、中心工作進展順利,達到預期目標。為市民,為社會提供更好的服務,促進博物館事業(yè)的繁榮與發(fā)展提供更好的平臺,在文物有效保護和使用安全的前提下,使之更好地為當?shù)厣鐣幕⻊铡?/p>
(二)單位項目資金績效分析
20xx年本單位共支出項目資金1335.48萬元,其中主要包括:新館運行經(jīng)費、博物館場館租賃經(jīng)費、博物館基本陳列展覽(含臨展)經(jīng)費、瀏陽文廟、王震故居免費開放經(jīng)費、慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文化活動開展經(jīng)費、上級文物保護專項經(jīng)費等。
本單位20xx年項目支出1335.48萬元,其中包括:20xx年我館的各項支出實行厲行節(jié)約,進行成本控制,提高工作效率,為讀者提供優(yōu)質(zhì)服務。項目支出嚴格按照國家財經(jīng)法規(guī)、預算資金管理辦法、財務管理制度以及省級政府對財政專項資金管理有關法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行,把項目資金的審批、監(jiān)督檢查與績效評價結(jié)合起來,并實行單獨核算、專款專用,確保了財政資金分配和財政審批程序合法、保證了項目資金的合理使用。
1.博物館20xx年度運行經(jīng)費274.22萬元,實際支出274.22萬元,資金使用率100%。主要用于保障新館正常運行,支付新館正常開放水費、電費、燃氣費、物業(yè)管理費、勞務費和維修維護費等費用開支;20xx年博物館正常開放,共接待參觀者14.46萬人,其中青少年5.97萬人,政府接待117個;自評分98分。
2.博物館場館租賃經(jīng)費230.4萬元,實際支出230.4萬元,資金使用率100%,主要用于支付新館場館租賃費。保障了博物館場館使用權(quán);自評分98分。
3.博物館基本陳列展覽(含臨展)經(jīng)費311.76萬元,實際支出311.76萬元,資金使用率100%。主要用于新館基本陳列展覽費用,支付基本陳列展覽設計費和文物征集等相關費用,保障了新館基本陳列及文物征集工作的開展,新增藏品300余件套,豐富了藏品量;自評分97分。
4.瀏陽文廟、王震故居免費開放經(jīng)費17.89萬元,實際支出17.89萬元,資金使用率100%。主要用于保障博物館代管的瀏陽文廟、王震故居免費開放相關開支。20xx年文廟接待參觀者9.8萬人,其中青少年3.27萬人、團隊數(shù)量802個;王震故居接待參觀者12.8萬人,其中青少年3.46萬人、團隊1441個,獲得良好的社會效果;自評分98分。
5.慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年文化活動開展經(jīng)費60萬元,實際支出60萬元,資金使用率100%。主要用于慶祝中國共產(chǎn)黨成立100周年開展的湘贛邊革命文物聯(lián)展布展的相關費用。項目采購臨展項目一個,共展出(文物+復制品)125件/套,展出物品中文物共93件/套,借展文物是73件/套,展陳時間為6月25日至10月7日,參觀人數(shù)將近7萬人次,其間開展多次社會科普活動,紅色革命、愛國主義教育活動,獲得了社會各界的一致好評;自評分98分。
6.上級文物保護專項經(jīng)費等其他項目經(jīng)費441.21萬元,實際支出441.21萬元,資金使用率100%。主要用于王震故居安防、標準化建設、李閏墓維修、庫房安防提質(zhì)改造、旅游廁所建設項目。自評分98分。
20xx年博物館履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,進一步規(guī)范財政資金管理,強化單位責任意識;進一步完善專項資金管理,提高財政資金使用效益,進一步優(yōu)化支出管理制度、建設項目管理制度、專項資金管理制度、稽核制度等。各項專項資金,做到了嚴格按財務制度執(zhí)行,專款專用,會計核算規(guī)范,支付依據(jù)合規(guī)。招標項目嚴格按照市財政要求執(zhí)行,資金管理支出按市財政國庫集中支付要求執(zhí)行。
六、存在主要問題
一是公用經(jīng)費過少。博物館在編在崗16人,單位代管譚嗣同故居、譚嗣同紀念館、瀏陽文廟(無編制)、王震故居(無編制),“四館”均實行免費開放,年接待游客50余萬人次,“四館”講解員編制少,無聘用人員經(jīng)費補助,遠遠不能滿足工作需要。
二是專項工作經(jīng)費過低。為建設瀏陽市博物館增加館藏文物,展示瀏陽文化,適時引進群眾喜歡的展覽,我館計劃每年面向社會征集文物及各類珍貴史料,而加大征集文物的力度需投入幾十萬元的資金,其中包括征集文物費、文物鑒定費、差旅費、管理費、展品運輸費及資料費等。
七、改進措施和有關建議
請求市人民政府、市財政按照《中華人民共和國文物保護法》文件的要求,逐年增加我單位代管的“四館”工作經(jīng)費投入,同時根據(jù)工作的實際需要,增加文物征集工作專項經(jīng)費。
八、主要績效及綜合評價結(jié)果
20xx年博物館履行職責職能,嚴格按財經(jīng)法規(guī)及制度使用、管理資金,成效明顯,主要體現(xiàn)在以下幾個方面:
(一)資金使用效益高。表現(xiàn)在:一是保障了職工工資、津補貼和追加工資的及時足額發(fā)放,沒有出現(xiàn)拖欠職工工資、離退休費用等現(xiàn)象;二是保障了各項工作的正常運轉(zhuǎn),資金支付正常;三是財政供養(yǎng)人員控制較好;四是資金使用無虛列支出及隨意使用現(xiàn)象,無大額現(xiàn)金支付現(xiàn)象。
(二)資金使用社會效益好。表現(xiàn)在:一是保障了博物館各項業(yè)務類、中心工作進展順利;二是做好了各項文物保護利用、文化服務和考古調(diào)勘工作;三是完成了市委、市政府交辦的一系列中心工作。
九、部門整體支出績效評價等級
根據(jù)考核評分細則,20xx年博物館整體支出,嚴格按照國家的相關財務管理制度規(guī)定,按計劃管理使用,財務制度健全,會計核算規(guī)范。按照部門整體支出績效評價指標體系對照打分得出結(jié)果為96分,等級為優(yōu)良。
績效評價自評報告范文 篇24
一、項目基本情況
20xx年田家庵區(qū)新增債券資金分別是:棚改專項債6000萬元用于安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目、非標專項債7500萬元用于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目。
安成十字路口城中村棚戶區(qū)改造項目位于安徽省淮南市田家庵區(qū),項目四至范圍:朝陽西路以北、泉山路以東、金恒花半里以西,國慶路以南。
安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目實施地位于安徽省淮南市曹庵鎮(zhèn),項目性質(zhì)為擴建,項目建設主要內(nèi)容包括標準化廠房、倉儲用房、配套管理用房、配套生活用房以及其他基礎設施等組成。項目建設周期20xx年3月-至今。
二、項目實施及管理情況
(一)資金落實及管理情況。
安成十字路口項目總概算161,914.59萬元,其中新增政府債券安排6000萬元。截至20xx年5月底,已全部支付。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目總概算54992萬元,其中政府債券安排30000萬元,20xx年到位資金7500萬元,20xx年6月新增債券到位資金3000萬、20xx年10月新增債券到位資金4500萬,截至20xx年12月底,已支付7332.54萬元,剩余資金167.46萬元預計在20xx年1月底前支付完成。
(二)工程實施及管理情況。
1、項目管理機構(gòu)。
安成十字路口項目項目建設單位為區(qū)屬淮南市四宜置業(yè)有限責任公司;設計單位一期為合肥工業(yè)大學設計院(集團)有限公司,施工總承包單位為北京城鄉(xiāng)欣瑞建設有限公司;二期由中鐵八局集團有限公司和合肥工業(yè)大學設計院(集團)有限公司組建聯(lián)合體進行EPC總承包。監(jiān)理單位分別為安徽華東工程建設項目管理有限公司和廣東建設工程監(jiān)理有限公司。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目管理機構(gòu)為淮南現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會。
2、項目實施流程。
安成十字路口項目項目建議書編制及審核→可行性研究報告編制及審核→取得土地證及建設用地規(guī)劃許可證→設計單位招標、規(guī)劃設計、取得建設工程規(guī)劃許可證→施工及監(jiān)理單位招標、施工圖設計及審核,取得施工許可證→工程施工(基礎、主體、室內(nèi)外裝飾及安裝、室外景觀道排、水電氣、智能化等)→竣工驗收(規(guī)劃、實體、消防、人防等)→物業(yè)入駐,交付使用。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目計劃建設周期即20xx年3月-至今。具體實施進度安排如下,各階段工作可根據(jù)計劃需要交叉進行。
(1)前期準備階段(20xx年3月~20xx年5月):包括立項、環(huán)評、初步設計、施工圖設計等;
(2)施工階段(20xx年6月~20xx年11月):主要包括建筑主體、配套用房建設施工及裝飾、道路、景觀綠化、給排水等工程建設;
(3)竣工驗收(20xx年12月):竣工驗收工作。目前鋼構(gòu)廠房正在辦理竣工驗收。
3、項目監(jiān)管措施。
安成十字路口項目現(xiàn)場由監(jiān)理部、建設單位工程部及項目部對工程的安全、質(zhì)量、進度、文明施工等進行監(jiān)督檢查;市建管處安監(jiān)站、質(zhì)監(jiān)站及消防科分別對安全、質(zhì)量及消防進行監(jiān)管驗收;市人防辦對人防工程進行監(jiān)管驗收。市區(qū)住保局對項目的進度及資金使用等進行監(jiān)管。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目建設單位與各參建單位嚴格按照合同約定辦事,完善項目建設組織與管理,質(zhì)量監(jiān)督體系;對施工方案的科學性、合理性、可操作性進行審核;對施工總進度計劃、分階段實施計劃、關鍵節(jié)點實施細則仔細審核;落實好進度管理部門人員及職責分工;分析影響進度目標實現(xiàn)的干擾和風險因素等;督促施工方按施工進度計劃要求執(zhí)行,一旦發(fā)生進度偏差,及時分析原因,采取必要糾偏措施或調(diào)整原進度計劃,加強動態(tài)控制;通過經(jīng)濟獎懲方法對進度管理進行約束等。
(三)項目完成進度
安成十字路口項目一期1148套安置房(15.7萬平方米)已完工驗收,二期1068套(16.2萬)正在進行主體結(jié)構(gòu)施工,其中3#樓施工至12層,5#樓施工至10層。
淮南市曹庵鎮(zhèn)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園區(qū)項目標準化廠房工程進度已完成95%,項目進度已完成60%。
三、項目成果及效益
安成十字路口項目:
1、從經(jīng)濟效益方面看:
((1)棚戶區(qū)改造可以優(yōu)化配置土地資源,促進土地合理利用。
集中連片棚戶區(qū)的改造可以盤活土地資源存量,最大限度提高土地價值,同時可以較好地解決資金投入問題,使稀缺的土地資源得以再生和利用,進一步煥發(fā)生機和活力,提高了城市的管理水平。
(2)棚戶區(qū)改造可以增加社會就業(yè),促進地區(qū)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。棚戶區(qū)改造能夠拉動建筑業(yè)的發(fā)展,促進地區(qū)經(jīng)濟增長和增加社會就業(yè)的機會。同時,結(jié)合棚戶區(qū)改造,以土地置換為依托,可以大力調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),加快發(fā)展現(xiàn)代服務業(yè),優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),提高發(fā)展質(zhì)量和效益。
2、從社會效益方面看:
(1)棚戶區(qū)改造可以有效地解決低收入家庭的住房困難。
棚戶區(qū)居民絕大多數(shù)都是低收入困難群體,經(jīng)過棚戶區(qū)改造,不僅可以改善居住環(huán)境和居住質(zhì)量,而且還能擁有屬于自己的房屋資產(chǎn),特別是針對棚戶區(qū)改造中部分低保戶、特困戶收入不高、經(jīng)濟條件較差的實際情況,采取切實有效的措施實施救助,確保這部分人群能夠有房住,從而享受到改革開放和經(jīng)濟發(fā)展帶來的成果,體現(xiàn)了社會的公平與公正。
(2)棚戶區(qū)改造可以提升和完善城市功能,改善落后面貌。
棚戶區(qū)改造首先要解決的是臟亂差面貌和基礎設施落后的現(xiàn)狀,通過改造,統(tǒng)籌考慮了服務配套和基礎條件的改善,棚戶區(qū)改造可以加快城市基礎設施建設步伐,改變城市基礎設施條件,完善城市功能,提升城市品位,使原來落后的城市面貌變?yōu)槌鞘徐n麗的風景。
(3)棚戶區(qū)改造可以加強黨與居民群眾的感情,促進社會和諧。
棚戶區(qū)改造,使多數(shù)普通居民告別低矮破舊房屋,享受到了高樓林立和城市的美化、硬化、亮化和凈化,提高了居民的幸福指數(shù),體現(xiàn)了黨的執(zhí)政能力,拉近了政府與居民的距離,增強了社會凝聚力,促進了社會的和諧發(fā)展。因此,本項目的提出是加快淮南市城市化進程的需要。
績效評價自評報告范文 篇25
為做好20xx年度部門整體支出績效自評工作,強化績效和責任意識,提高財政資金使用效益,根據(jù)株洲市財政局《關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》(株財函〔20xx〕6號)要求,我局對20xx年度部門整體支出開展績效自評,具體情況如下:
一、預算單位基本情況
(一)部門職能職責
1.貫徹執(zhí)行國家、省有關審計工作的法律、法規(guī)和方針、政策;擬訂全市審計工作基本規(guī)劃、發(fā)展規(guī)劃、專業(yè)領域?qū)徲嫻ぷ饕?guī)劃和年度審計計劃并組織實施;會同有關部門擬訂審計、財政經(jīng)濟及有關制度和辦法并監(jiān)督執(zhí)行。
2.負責對全市財政收支和屬于審計監(jiān)督范圍的財務收支進行審計監(jiān)督;負責對直接審計、調(diào)查和核查的事項進行審計評價,并作出審計決定或提出審計建議。
3.負責向市人民政府報告和向市人民政府有關部門通報審
計情況,并提出制定和完善有關政策制度的建議。
4.負責向市人民政府提出年度市本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況的審計結(jié)果報告;負責向市人大常委會提出市本級預算執(zhí)行情況和其他財政收支情況的審計工作報告、審計發(fā)現(xiàn)問題的糾正和處理結(jié)果報告;負責向社會公布審計結(jié)果。
5.負責對市管黨政領導干部及屬于市審計局審計監(jiān)督對象的其他單位主要負責人實施經(jīng)濟責任審計。
6.組織實施對國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財政預算管理或國有資產(chǎn)管理等與財政收支有關的特定事項進行專項審計調(diào)查。
7.負責檢查審計決定執(zhí)行情況并督促糾正和處理審計發(fā)現(xiàn)的問題;負責辦理被審計單位對審計決定提請行政復議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關事項;協(xié)助配合有關部門查處相關重大案件。
8.指導和監(jiān)督內(nèi)部審計工作;核查社會審計機構(gòu)對依法屬于審計監(jiān)督對象的單位出具的相關審計報告。
9.指導和推廣信息技術(shù)在全市審計系統(tǒng)的應用;組織全市審計機關實施管理系統(tǒng)和現(xiàn)場審計系統(tǒng)的建設;組織審計專項培訓。
10.與縣市區(qū)人民政府共同管理縣市區(qū)審計機關;負責監(jiān)督
下級審計機關的業(yè)務;組織下級審計機關實施專項審計或?qū)徲嬚{(diào)查;負責糾正或責成糾正下級審計機關違反國家規(guī)定做出的審計決定。
11.負責省審計廳授權(quán)的審計項目和專項審計調(diào)查項目的組織實施;指導重點建設項目審計監(jiān)督工作。
12.承辦市人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)人員情況
株洲市審計局設1個二級機構(gòu)即株洲市投資審計中心(未獨立核算),17個內(nèi)設機構(gòu)包括:辦公室、人事科、法制審理科、財政審計一科、財政審計二科、行政事業(yè)審計科、金融與社會保障審計科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村審計科、資源環(huán)境審計科、政策落實審計科、投資審計科、企業(yè)審計科、重大項目稽查審計科、經(jīng)濟責任審計一科、經(jīng)濟責任審計二科、審計技術(shù)科、內(nèi)部審計管理科。株洲市審計局核定行政和事業(yè)編制88名,截至20xx年12月31日在職人員72人,長期聘請專家11人,臨時聘請專家130人次,臨聘工勤人員12人,離退休職工44人。
二、預算支出及績效情況
(一)預決算及信息公開情況
1.20xx年部門決算收入情況:收入合計2341.19萬元。年初預算安排2431.71萬元。
2.20xx年部門決算支出情況:支出合計2341.19萬元,其中基本支出2159.26萬元,項目支出181.93萬元。
3.20xx年部門決算結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.94萬元。
4.預決算公開:在我局門戶網(wǎng)站與財政公開統(tǒng)一平臺上公開了單位預決算。
5.“三公”經(jīng)費控制:20xx年我局“三公”經(jīng)費支出47.42萬元,其中公務用車購置及運行維護費42.06萬元(其中,公務用車購置費24.49萬元,年底公務用車保有量5輛),公務接待費5.36萬元。“三公經(jīng)費”支出比20xx年增加了26.07萬元,主要原因是20xx年新購置了一輛商務車。
(二)資金使用情況
我局在部門整體支出中,嚴格按照年初預算安排,及時申報年中預算調(diào)整,嚴格遵守資金管理制度,強化監(jiān)督,專款專用。20xx年株洲市審計局(含1個二級機構(gòu))基本支出為2159.26萬元,其中:
1.人員經(jīng)費支出1498萬元,占基本支出的69%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定安排的工資福利支出、對個人和家庭補助等人員經(jīng)費支出。其中:工資福利支出1272萬元,對個人和家庭的補助支出226萬元。
2.日常運行公用經(jīng)費支出661.26萬元,占基本支出的31%。主要用于根據(jù)國家規(guī)定開支標準安排的保障株洲市審計局正常運轉(zhuǎn)的辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、勞務費、公務接待費、公務用車運行維護費、其他支出等日常運行公用經(jīng)費支出。
項目支出181.93萬元,主要用于保障專項審計業(yè)務和“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目的正常開展。
(三)部門整體支出績效情況
20xx年,市本級共完成審計(調(diào)查)項目157個,促進增收節(jié)支173146萬元,推動調(diào)賬處理金額16309萬元,促進撥付資金到位12450萬元,挽回(避免)損失6437萬元。發(fā)現(xiàn)并督促整改各類違法違規(guī)問題370多個,促進整章建制和完善制度20余個。提交的審計要情(專報)、綜合報告被市領導批示40余次,其中市委書記、市長批示達29次之多;我市選送的6個審計項目獲得省優(yōu)秀或表彰項目,在市州審計機關排名并列第一。
20xx年,在市委市政府、市委審計委員會、市人大和省審計廳的堅強領導下,團結(jié)帶領全市審計干部職工提高政治站位、把牢政治方向,聚焦市委市政府工作大局,突出政策落實、預算執(zhí)行、政府投資、國有企業(yè)、項目稽查、經(jīng)濟責任、生態(tài)環(huán)保、殯葬改革、救災資金、抗疫防控、征地拆遷等審計重點,扎實推進審計全覆蓋,在服務地方治理、維護制度權(quán)威、提高制度執(zhí)行力、推動依法行政、促進經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展、促進全面深化改革、促進權(quán)力規(guī)范運行、促進反腐倡廉等方面展現(xiàn)了新作為、實現(xiàn)了新成效。
一是緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求,找準審計切入點,扎實開展了轄區(qū)內(nèi)各縣市區(qū)中央和省重大經(jīng)濟政策落實情況跟蹤審計,密切關注中央重大投資落地、“放管服”改革舉措落實、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革推進、減稅降費實施效果、支持實體經(jīng)濟發(fā)展政策落實等方面的情況,促進各項重大經(jīng)濟政策措施在株洲落地生根,踐行“兩個維護”。二是將“促進財政資金提質(zhì)增效、促進優(yōu)化營商環(huán)境、促進就業(yè)優(yōu)先”納入財政審計、經(jīng)濟責任審計、專項資金績效審計中重點關注,并開展優(yōu)化營商環(huán)境專項審計,找準改革堵點、破解難點、總結(jié)亮點,服務實體經(jīng)濟發(fā)展,促進減輕企業(yè)負擔,優(yōu)化全市發(fā)展環(huán)境。面對持續(xù)加大的經(jīng)濟下行壓力和財政收支矛盾,把推動政府節(jié)省開支和落實“過緊日子”要求作為審計重點,開展好財政預算執(zhí)行審計和專項資金績效審計,促進財政支出結(jié)構(gòu)優(yōu)化和好鋼用在刀刃上、存量資金統(tǒng)籌盤活、項目任務完成,促進提高財政資金使用績效。三是面對突如其來的新冠疫情,做好疫情防控的同時,完成了全市應對疫情防控資金和捐贈款物、新增財政資金直達市縣基層直接惠企利民情況專項審計,并督促邊審邊改,為全市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn),對沖疫情負面影響,全面復工復產(chǎn)提供有力的審計監(jiān)督保障。四是圍繞推進“151”化債機制在我市全面落實落地,扎實推進3家市屬國有企業(yè)審計調(diào)查,重點審計了政府性債務及資產(chǎn)資源等變動情況,防范化解政府債務風險;對新蘆淞集團、高科集團、天易集團、湘江新區(qū)等進行審計,在謀劃“新基建”下園區(qū)、推進航空服飾產(chǎn)業(yè)園、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、湘江新城開發(fā)發(fā)展中貢獻了審計智慧。五是圍繞全市“產(chǎn)業(yè)項目建設年”活動和溫暖企業(yè)行動,把政府投資項目審計作為工作的主要龍頭,推進工程建設中問題的解決和規(guī)范建設行為、促進項目落地,并加大對工程款項和農(nóng)民工工資支付情況的審計監(jiān)督,促進加快建設進度、完善投資管理、提高投資效益。分季度對中央投資重點項目稽查審計,重點抽查了響淺路(湘蕓路至濱江路)新建工程等一批重點建設項目情況,推動重點項目管理水平和項目落實落地。同時,圍繞市委市政府中心工作,開展全市政府投資項目招投標政策執(zhí)行、城市五區(qū)征地拆遷政策落實情況專項審計,揭示了工程項目招投標和征地拆遷各環(huán)節(jié)全鏈條存在的問題并推動整改落實,促進優(yōu)化我市投資環(huán)境。六是聚焦領導干部依法履職和責任落實,開展好領導干部經(jīng)濟責任審計,同步實施領導干部自然資源資產(chǎn)審計,更好激勵干部依法履職、依法辦事、擔當作為,推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化。
三、資金管理及績效存在的主要問題及下一步改進措施
預算資金使用計劃性有待加強,完善用款計劃管理,更科學合理的編制資金使用計劃,進一步細化收支項目,按項目、按時間、按進度支出,提高資金的使用效益。
四、其他需要說明的情況
(一)“國家投資審計經(jīng)費”項目支出績效情況
以結(jié)算審計為依托,實行政府投資項目全面審計,突出重點,不斷加強審計監(jiān)督。截止到20xx年12月31日,我局對117個(含概算調(diào)整項目)政府投資項目實施工程結(jié)算審計,送審金額137312.78萬元,審定金額 130954.78萬元,審增金額79.40萬元,審減金額為6437.40萬元,審減率為4.63%。充分發(fā)揮了審計為政府投資把好最后一道關和扎緊政府“錢袋子”的積極作用。同時,還揭示了項目未按規(guī)定進行招投標、工程結(jié)算虛增工程量、未按規(guī)定進行工程勘察等問題,提出了相應整改意見,對規(guī)范建筑市場發(fā)揮了積極作用。
(二)“部門預算執(zhí)行在線平臺監(jiān)督軟件開發(fā)經(jīng)費”項目支出績效情況
一是提高了審計效率。隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展,需要審計的資金總量也越來越大,傳統(tǒng)的審計方式和人員編制已經(jīng)無法承受如此繁重的審計任務。運用計算機審計手段提高效率,是審計機關依法履行職責的必由之路。審計機關只有運用先進的信息技術(shù),依靠高科技,從根本上提高工作效率。二是規(guī)范了審計工作。用現(xiàn)代信息技術(shù)支持并規(guī)范審計作業(yè),是保證審計工作質(zhì)量、降低審計風險的重要措施。審計機關十多年來形成的一套作業(yè)規(guī)范,對于保證審計工作質(zhì)量發(fā)揮了重要作用。但是,隨著改革開放的深入,經(jīng)濟活動全球化,資金流動電子化,審計領域日益擴大。提高審計工作質(zhì)量、防范審計風險的任務十分突出。借助現(xiàn)代信息技術(shù)的支持,從作業(yè)手段現(xiàn)代化和工作程序的規(guī)范化兩個方面控制和提高審計質(zhì)量、降低審計風險;同時,也是防止可能發(fā)生的以審謀私行為的重要措施。
績效評價自評報告范文 篇26
一、資金保障情況
1.本級預算安排銜接資金情況
20xx年田家庵區(qū)安排本級預算銜接資金1016萬元,與20xx年本級預算安排扶貧資金1006萬元相比,凈增加10萬元。
20xx年區(qū)級銜接資金投入只增不減,穩(wěn)中有升。(自評得分5分)
2.資金匹配項目進度
資金安排情況:20xx年,全區(qū)共安排各級銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金1274萬元,其中:中央資金106萬元,省級資金45萬元,市級資金107萬元,區(qū)本級資金1016萬元。經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領導小組會議研究并經(jīng)公告,安排下達項目9個,其中產(chǎn)業(yè)項目4個,基礎設施建設項目2個,教育項目1個,其他項目2個。
項目實施情況:共批復實施項目9個。截止目前,完工項目9個。按照要求,在銜接資金下達到區(qū)后,30天內(nèi)全部下達到具體項目,做到了銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金與項目匹配的及時性。(自評得分5分)
二、資金及項目監(jiān)管情況
3.銜接資金分配和使用的合理性、規(guī)范性
制定了《田家庵區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》(田財字[20xx]7號)、《田家庵區(qū)20xx年中央財政專項扶貧資金分配方案》(田扶組字[20xx]1號)、《田家庵區(qū)20xx年第二批財政專項扶貧資金分配方案》(田扶組字[20xx]4號)、《田家庵區(qū)關于20xx年省級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金分配方案》(田農(nóng)工組字[20xx]3號),嚴格按照相關文件規(guī)定,合理及時規(guī)范分配和使用銜接資金。(自評得分3分)
4.項目庫建設管理情況
嚴格按照《國家鄉(xiāng)村振興局關于做好縣級鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫建設管理的通知》(國鄉(xiāng)振發(fā)〔20xx〕3號)文件要求,嚴格執(zhí)行“村申報、鎮(zhèn)審核、區(qū)審定”的編報程序,于20xx年8月調(diào)整優(yōu)化入庫項目。調(diào)整后的20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫16個,資金規(guī)模3075.06萬元,其中產(chǎn)業(yè)扶貧項目7個20xx.7萬元,基礎設施建設項目6個970.91萬元,教育項目1個12萬元,其他項目2個16.45萬元。
20xx年10月謀劃了20xx年鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興項目庫,入庫項目15個,資金規(guī)模2421.94元,其中產(chǎn)業(yè)項目9個,資金規(guī)模1334.94萬元,產(chǎn)業(yè)項目占比55.1%,基礎設施建設項目5個,資金規(guī)模1074萬元,教育項目1個,資金規(guī)模12萬元.(自評得分5分)
5.項目績效管理情況
田家庵區(qū)批復的項目均明確了建設內(nèi)容和績效目標等情況。區(qū)鄉(xiāng)村振興局會同財政局于7月份對資金和項目進行了專項檢查,日常通過暗訪對項目實施進度進行督導調(diào)度,保證了項目進度。鄉(xiāng)村振興局聯(lián)合財政局、史院鄉(xiāng)、曹庵鎮(zhèn)等單位對歷年扶貧資金形成的資產(chǎn)底數(shù)進行了進一步摸排核實,將20xx-20__年底實施的扶貧項目形成資產(chǎn)登記入賬,納入扶貧資產(chǎn)系統(tǒng)管理,實現(xiàn)扶貧資產(chǎn)資金項目底數(shù)清,賬目明,績效可蹤跡。(自評得分4分)
6.信息公開和公告公示制度落實情況
年度計劃項目從20xx年項目庫選取實施,嚴格按照項目庫入庫程序及文件要求,實行區(qū)、鎮(zhèn)、村三級公示,銜接資金項目經(jīng)區(qū)委農(nóng)村工作領導小組批準后,在網(wǎng)站予以公告;鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村級在接到區(qū)級下達扶貧資金項目計劃批復后,及時予以公告。區(qū)、鎮(zhèn)、村三級分別對本年度銜接資金項目計劃完成情況進行公告,做到了項目在陽光下管理,資金在陽光下運行,提高了銜接資金使用效益。(自評得分3分)
7.跟蹤督促及發(fā)現(xiàn)問題整改情況
為加強對銜接資金的監(jiān)督和管理,我區(qū)制定了《田家庵區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金管理辦法》(田財字[20xx]7號),健全完善了財政銜接鄉(xiāng)村振興補助資金使用管理制度。根據(jù)田家庵區(qū)財政局關于《建立田家庵區(qū)財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金工作督查制度》的通知,開展了財政銜接資金和項目的專項檢查,跟蹤督促及各類問題的整改進度,所有問題已整改到位,確保我區(qū)不僅有監(jiān)督檢查制度,而且制度能夠得到有效的貫徹執(zhí)行,對檢查出現(xiàn)的問題及時進行整改。(自評得分5分)
三、資金使用成效
8.預算執(zhí)行率
20xx-20__年,田家庵區(qū)無財政專項扶貧資金結(jié)余。
20xx年,全區(qū)共安排各級財政銜接資金1274萬元,其中:其中:中央資金106萬元,省級資金45萬元,市級資金107萬元,區(qū)本級財政專項資金1016萬元。共批復實施項目9個,截止目前,所有項目均已完工。年度資金支出1274萬元,年度資金支出率100%。(自評得分10分)
9.銜接資金用于產(chǎn)業(yè)比例
20xx年,全區(qū)中央銜接資金106萬元,省級銜接資金45萬元,市級銜接資金107萬元,全部用于安排產(chǎn)業(yè)項目(科技產(chǎn)業(yè)綜合體項目),市級以上銜接資金產(chǎn)業(yè)占比100%。
20xx年,全區(qū)安排下達項目9個,資金總規(guī)模2581.56萬元,其中產(chǎn)業(yè)項目4個,資金規(guī)模1682.2萬元,產(chǎn)業(yè)占比65.2%,基礎設施建設項目2個,教育項目1個,其他項目2個(自評得分12分)
10.有序推進項目實施等工作情況
為有序推進項目實施,切實發(fā)揮銜接資金效益,我區(qū)嚴格履行黨委政府主要領導“第一責任人”職責,一級抓一級,聚焦責任落實、工作落實、鞏固成效等方面,逐項建立任務、責任、進度清單,嚴抓項目實施落實。采取暗訪調(diào)研、會議調(diào)度、現(xiàn)場調(diào)度、專項調(diào)度方式督促指導,對于進展較慢的項目深刻剖析落后原因,及時制定行動方案,倒排工期,迎頭趕上,確保項目如期完工。(自評得分8分)
11.鞏固拓展脫貧攻堅成果情況
充分發(fā)揮區(qū)委農(nóng)村工作領導小組作用,建立實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接的決策議事協(xié)調(diào)工作推進機制,不斷壓實教育、醫(yī)保、衛(wèi)健、住建等行業(yè)部門責任。嚴格落實“四個不摘”總體要求,制定加快實現(xiàn)鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接實施意見,在充分利用現(xiàn)有政策的基礎上,根據(jù)上級文件對相應政策進行優(yōu)化調(diào)整,保持總體政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性。
充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動作用,采取農(nóng)戶自主發(fā)展、“主導產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式,促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機制,安排銜接資金774.64萬元用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展,占銜接資金總量60.8%。(自評得分5分)
12.分任務資金使用效益
20xx年全區(qū)共安排鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉(xiāng)村振興資金1274萬元,無以工代賑、少數(shù)民族發(fā)展、欠發(fā)達國有農(nóng)場鞏固提升、欠發(fā)達國有林場鞏固提升任務。
20xx年全區(qū)批復實施的9個項目均已完工,達到績效目標申報的任務量。產(chǎn)業(yè)類項目充分發(fā)揮本地特色產(chǎn)業(yè)典型示范、整體聯(lián)動作用,采取農(nóng)戶自主發(fā)展、“主導產(chǎn)業(yè)+合作社+基地+農(nóng)戶”等模式,促進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)不斷優(yōu)化。完善“四帶一自”產(chǎn)業(yè)幫扶機制,大力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè);基礎設施建設項目突出抓好農(nóng)村生態(tài)環(huán)境保護和“雙基”建設,促進城鄉(xiāng)基礎設施和公共服務均衡發(fā)展;教育幫扶項目通過對貧困學生接受中、高等職業(yè)教育進行補助,減輕貧困家庭教育負擔,促進就業(yè),實現(xiàn)了預期目標。(自評得分20分)
13.統(tǒng)籌整合工作成效
20xx年田家庵區(qū)無統(tǒng)籌整合資金。(自評得分15分)
四、加減分
14.創(chuàng)新機制
一是建立防返貧信息篩查比對機制。采取“自下而上、主動發(fā)現(xiàn)、及時反饋,自上而下、數(shù)據(jù)比對、篩查預警,上下聯(lián)動協(xié)同推進”的工作機制,民政、教育、醫(yī)保、農(nóng)水、城建等部門定期向鄉(xiāng)鎮(zhèn)反饋信息數(shù)據(jù),各鄉(xiāng)鎮(zhèn)結(jié)合反饋信息,在地毯式摸排的基礎上,采取上下聯(lián)動方式進行篩查核實,確保防返貧監(jiān)測排查不留死角,切實鞏固提升脫貧成果,為全面推進鄉(xiāng)村振興打下堅實基礎。
二是建立四級網(wǎng)格化管理機制。強化區(qū)、鄉(xiāng)、村、組四級管理,設置網(wǎng)格512個、落實網(wǎng)格長網(wǎng)格員719人,構(gòu)建情況“排查、反映、處理、督辦、反饋”的閉環(huán)工作機制,推動監(jiān)測對象從“被動申請”轉(zhuǎn)向“主動發(fā)現(xiàn)”,做到早發(fā)現(xiàn)、早干預、早幫扶。
三是建立常態(tài)化分類幫扶機制。落實分類幫扶管理制度,調(diào)整優(yōu)化“一戶一方案、一人一措施”。對具備勞動能力且有發(fā)展意愿的農(nóng)戶,通過項目支持、穩(wěn)崗就業(yè)、金融扶持,實現(xiàn)穩(wěn)收增收。對無勞動能力的脫貧人口,及時落實低保、醫(yī)療、養(yǎng)老保險等社會保障措施,做到應保盡保。全區(qū)985戶脫貧戶落實幫扶措施7047條,戶均7.2條。(自評得分+3分)
15.執(zhí)行中隨意調(diào)減銜接資金預算
20xx年,全區(qū)無進行資金預算調(diào)減情況。(自評得分-0分)
16.數(shù)據(jù)作假
田家庵區(qū)調(diào)度數(shù)據(jù)和年末上報績效自評材料中,提供的數(shù)據(jù)資料真實、準確。不存在各類督查檢查和抽查弄虛作假的情況。(自評得分-0分)
17.違規(guī)違紀
田家庵區(qū)無中央和省級審計、財政日常監(jiān)管和專項核查、紀檢監(jiān)察等發(fā)現(xiàn)和曝光的違紀違法使用銜接資金的情況(包括內(nèi)部資料或媒介披露的、經(jīng)核實的問題)。無中央及省領導同志做出過批示的,經(jīng)查實為銜接資金方面問題的情況。
績效評價自評報告范文 篇27
一、部門基本情況
(一)主要職責
1、加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制,嚴格抓好基層黨組織建設,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進全面從嚴治黨,強化“兩個責任”,全面落實基層黨支部“五化”建設,全面加強基層宣傳思想文化工作,強化黨建引領基層治理,進一步增強黨在基層的政治領導力、思想引領力、群眾組織力、社會號召力。
2、統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。全力推進項目開展、服務轄區(qū)內(nèi)企業(yè)、優(yōu)化投資環(huán)境、人才服務、創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務等工作;積極維護經(jīng)濟秩序,營造公正、公平的發(fā)展環(huán)境。負責本行政區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展和村鎮(zhèn)建設等規(guī)劃的編制和實施,組織農(nóng)村基礎設施、農(nóng)田水利建設和各項公益事業(yè)建設,加快經(jīng)濟社會發(fā)展,改善群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。
3、實施公共管理。推進區(qū)域發(fā)展,全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設規(guī)劃。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務、生態(tài)環(huán)境保護等工作,承擔組織領導、推進實施、綜合協(xié)調(diào)等職責。
4、維護公共安全。負責轄區(qū)內(nèi)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應對突發(fā)緊急事件的處理預案,做好市場監(jiān)管、安全生產(chǎn)、防汛抗旱、防火、防疫、地震災害防御、救災、食品藥品安全等應急管理工作。承擔轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理工作,健全多元糾紛解決機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。
5、組織公共服務。組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務,落實人力資源和社會保障、扶貧、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關政策。推進街道、村(社區(qū))兩級便民服務平臺標準化建設,拓寬服務渠道,改進服務方式,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制。
6、貫徹執(zhí)行相關法律法規(guī),落實黨和國家的方針、政策,承擔上級交辦的其他任務。
(二)機構(gòu)設置
祁東縣白鶴街道辦事處現(xiàn)設”六辦”、“三中心”9個內(nèi)設機構(gòu)。“六辦”即:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室、社會治安和應急管理辦公室;“三中心”即:社會事務綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。
從預算單位構(gòu)成看,白鶴街道辦事處部門預算包括:機關本級預算。
(三)人員編制情況
祁東縣白鶴街道辦事處至20xx年12月,共有編制126名,實有人數(shù)126人,行政編制19人,事業(yè)編制107人。
(四)20xx年單位工作任務或年度計劃
一是全面加強黨的建設,扎實推進全面從嚴治黨,嚴格黨內(nèi)政治生活,嚴肅黨的紀律,純潔黨的隊伍,堅持意識形態(tài)工作不放松,增強對標意識,建立健全激勵機制,激勵廣大干部敢于創(chuàng)新,勇于干事。
二是強化招商引資力度,全力以赴抓重點項目建設。推進云鶴工業(yè)園安置地后續(xù)項目建設,做好衡永高速征地拆遷的各項工作。
三是鞏固扶貧收官戰(zhàn)的成果。保持幫扶政策穩(wěn)定,嚴格落實“四個不摘”要求,落實各項幫扶措施,防止返貧,持續(xù)發(fā)展扶貧產(chǎn)業(yè),確保貧困人口能穩(wěn)得住、有就業(yè)、能致富。
四是切實維護社會穩(wěn)定。加大掃黑、除惡專項斗爭力度,進一步突出社會治安綜合治理,堅決打贏禁毒人民戰(zhàn)爭,努力從源頭上防范化解社會矛盾,確保社會安定。
五是持續(xù)發(fā)力鄉(xiāng)村振興。優(yōu)先發(fā)展農(nóng)業(yè)農(nóng)村,鼓勵農(nóng)業(yè)適度規(guī)模經(jīng)營,大力發(fā)展特色農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)。加大基礎設施、人居環(huán)境整治、河長制的投入,嚴厲查處各類破壞生態(tài)環(huán)境的行為。
六是推動民生事業(yè)新突破。進一步推進農(nóng)村留守老人、婦女兒童關愛服務體系建設,高度重視困難群眾生產(chǎn)生活,突出抓好教育、醫(yī)療、養(yǎng)老等民生熱點,發(fā)揮好社會救助保障作用。
七是全力抓好應急管理、文教衛(wèi)生、防汛抗旱、森林防火等底線工作。
二、部門整體支出情況
(一)20xx年度收入支出決算總體情況
20xx年度收入總計2191.81萬元,其中:財政撥款收入2079.38萬元,二、政府性基金預算財政撥款收入112.43萬元,其他收入0萬元。
20xx年度本年支出合計2191.81萬元,其中:基本支出1446.23萬元、項目支出745.58萬元。
(二)20xx年度財政撥款收入支出決算情況
1、收入決算情況。 本年收入合計為2191.81萬元,財政撥款收入占本年收入的94.87%。
2、支出決算情況。本年支出合計2191.81萬元,其中基本支出1446.23萬元,占比65.9%,主要用于保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、交通費等日常公用經(jīng)費;項目支出745.58萬元,占比34.1%,主要用于單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。
3、 一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
白鶴街道辦20xx年度一般公共預算財政撥款基本支出1166.04萬元,其中:
(1)人員經(jīng)費1077.09萬元,占92.36%,主要用于基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;
(2)日常公用88.95萬元,占7.62%,主要用于辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼。
4、一般公共預算財政撥款項目支出決算情況說明
白鶴街道辦20xx年度一般公共預算財政撥款項目支出決算數(shù)為745.58萬元。主要用于農(nóng)林水方面開支、一般公共預算開支. 小城鎮(zhèn)基礎設施建設等開支。
(三)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
白鶴街道辦20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為5萬元,支出決算數(shù)為1.50萬元,完成預算的30%,其中:公務接待費支出預算為5萬元,支出決算數(shù)為1.5萬元,完成預算的30%;無公務出國,無公務用車購置及運行維護費。20xx年“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是各單位認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約政策,從嚴控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預算有所節(jié)約。
2、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
白鶴街道辦20xx年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算1.50萬元,占100%;公務出國跟公務用車無支出。具體情況如下:公務接待費支出1.5萬元。主要是20xx年因上級機關、有關部門來鎮(zhèn)調(diào)研、檢查、督查、交流等工作進行國內(nèi)公務接待共100批次、600人次(包括陪同人員)。
三、財務及資金管理情況
在資金的使用和管理方面,能夠按照規(guī)定程序,實行逐級審批后支付;加強制度適用性分析和檢查,確保制度與實際情況相符;“三公經(jīng)費”支出在合理范圍,符合管理制度的規(guī)定;嚴格按照預決算信息公開要求,通過政府信息公開網(wǎng)站及時將部門預算、決算信息予以公布,信息真實、完整;項目組織管理方面,針對各項目實際情況,建立項目管理規(guī)定和資金管理要求,根據(jù)自身職責及項目實際情況,制定相應管理制度。
四、部門整體支出績效評價情況
祁東縣白鶴街道辦事處20xx年度部門整體支出2191.81萬元,其中單位基本支出1387.85萬元、項目支出745.58萬元;整體支出績效目標完成率100%,其中單位基本支出完成率100%,項目支出完成率100%。
其產(chǎn)出和效益情況概述如下:
1、保證了工資及津補貼的正常發(fā)放,提高了職工的福利待遇,充分發(fā)揮了所有職工的工作積極性。
2、保證了單位公用經(jīng)費的正常支出,極大地提高了機構(gòu)各項職能的運轉(zhuǎn)效率。
3、確保了20xx年我街道辦事處居民全部實現(xiàn)脫貧,使所有貧困戶感受到了黨和政府的溫暖。
4、加快了重點項目建設進度,尤其是棚戶區(qū)改造安置工作。
5、加快了村級綜合服務平臺建設、道路交通、生態(tài)治理、美麗鄉(xiāng)村等方面的基本公共設施工程建設。
6、改善了多數(shù)居民的生產(chǎn)生活條件,努力提升人民群眾的幸福指數(shù)。
7、推動了行政區(qū)域內(nèi)的民政、衛(wèi)生、體育、計劃生育、文化教育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,提升精神文明建設質(zhì)量。
五、存在的主要問題及下一步改進措施
(一)存在的問題
1.績效管理的整體性上還有差距,管理體系需進一步健全。
2.績效目標設定的科學性、時效性有待加強。
3.因資金撥付情況及工作開展情況,導致個別項目在一定程度上存在支出進度慢的.現(xiàn)象。
(二)整改措施
1.細化預算編制工作,認真做好預算編制。進一步加強內(nèi)部預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
2.加強財務管理,嚴格財務審核。在費用報賬支付時,按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。
六、績效自評結(jié)果應用
將績效自評價結(jié)果作為改進預算管理和安排以后年度預算的重要依據(jù)。在今后編制預算時,不斷完善績效評價指標,及時調(diào)整和優(yōu)化預算支出的方向和結(jié)構(gòu),合理配置資源。加強資金使用的監(jiān)管和跟蹤,完善內(nèi)部控制制度,明確責任,提高財政資金使用效益和部門工作效率。
七、主要經(jīng)驗及做法
完善部門預算績效管理工作領導小組,負責組織、協(xié)調(diào)評價考核相關工作。高度重視項目管理工作,明確預算項目執(zhí)行時間表,切實加快預算執(zhí)行進度。
績效評價自評報告范文 篇28
根據(jù)《中華人民共和國預算法》和《關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20__〕25號)文件,經(jīng)查閱本單位20xx年部門預算、決算和賬務資料以及履職相關資料對本單位20xx年整體支出績效評價工作進行了自評,現(xiàn)報告如下:
一、部門概況
(一)部門基本情況及職能
九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)濱興街道辦事處是九江經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)黨工委、管委會派出負責經(jīng)濟、社會各項事務的正科級機構(gòu)。
1、主要職責是:貫徹執(zhí)行區(qū)黨工委、管委會的各項決議,負責黨的思想、組織、作風建設;負責對黨員的教育和管理工作;做好黨的統(tǒng)一戰(zhàn)線工作,發(fā)揮工、青、婦群眾組織的積極作用;發(fā)展街道經(jīng)濟,壯大街道經(jīng)濟實力,協(xié)調(diào)經(jīng)營生產(chǎn)中的問題;參與城市建設和管理,做好轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護工作,規(guī)范市容市貌,依法進行管理和監(jiān)督;指導居委會工作,負責老齡事業(yè)、社會救濟、社區(qū)服務、殯葬改革、殘疾人服務等工作。負責轄區(qū)內(nèi)人口與計劃生育工作,控制人口出生率,提高人口質(zhì)量。研究布署并組織實施轄區(qū)內(nèi)社會治安綜合治理工作,積極發(fā)揮群防群治作用,全面落實各項綜合治理措施。負責街道財政管理,搞好護稅協(xié)稅,平衡財政預算,嚴格財經(jīng)紀律。按照授權(quán),負責轄區(qū)土地的征用和房屋的拆遷工作。處理人民來信,接待群眾來訪,及時向區(qū)黨工委、管委會反映群眾意見、要求以及重要問題。負責轄區(qū)人民武裝工作,加強國防后備力量建議,做好轄區(qū)征兵工作。
2、機構(gòu)設置及人員情況
本部門包括濱興街道本級、濱興環(huán)衛(wèi)所2個機構(gòu),編制人數(shù)43人,其中行政編制15人、事業(yè)編制28人;實有人數(shù)100人,其中:在職人數(shù)50人,包括行政人員14人、事業(yè)人員33人、編外同工同酬3人,另離休人員1 人,退休人員 49 人(其中原濱興環(huán)衛(wèi)所退休人員 36 人)。
(二)當年總體績效目標和工作任務
20xx年,街道將堅決貫徹執(zhí)行區(qū)黨工委、管委會的各項決策部署,結(jié)合街道實際,堅持問題導向,拓展工作思路,努力推動街道各項工作實現(xiàn)新突破。主要工作任務是:1、加強基層黨建;2、強化廉政建設;3、加大招商力度;4、常抓疫情防控;5、轉(zhuǎn)變機關作風;6、維護社會穩(wěn)定;7、提升管理水平8、加大管理力度,提高城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生服務能力。
20xx年目標實現(xiàn)情況。在受到突發(fā)疫情嚴重影響的情況下,沉著應對,始終堅持“兩學一做”,提升干部隊伍素質(zhì);多措并舉、精細操作,完成了區(qū)管委會交辦的各項任務,及時解決轄區(qū)居民和園區(qū)企業(yè)的困難,實現(xiàn)新增規(guī)上服務企業(yè)10家,1-11月份實現(xiàn)銷售額6.67億,同比增長57%;全年銷售額目標4.9億元,全年預計可完成7.2億元,完成全年目標146.9%。依法依規(guī)對九龍商住樓、老市委黨校內(nèi)等區(qū)域的違建進行拆除。動用兩違管控人員1300余人,拆違工人600余人,動用大型拆除設備20余次,共計拆除違建107處,面積約5500㎡。 大力開展環(huán)境綜合整治,共清理垃圾死角10861個,清運垃圾1400.7噸,整治架空線管“蜘蛛網(wǎng)”58處,清理牛皮廯39017處,老舊小區(qū)完成改造19個,涉及居民6708戶。
二、當年部門年度整體支出績效目標。
詳見附表
三、部門預算績效管理開展情況
20xx年實行績效目標管理的項目2個,涉及資金252萬元,背街小巷工程210萬元,月亮灣菜場改造工程42萬元。
根據(jù)區(qū)財政下發(fā)的《關于開展20xx年度預算項目、部門整體支出及轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》(九開財字〔20__〕25號)文件規(guī)定部門整體績效目標指標開展自評,其他指標設置主要是結(jié)合部門工作實際和年度工作完成情況進行設置。通過綜合分析、自評,濱興街道20xx年度財政資金整體支出績效評價總體得分為91.56分,評價等次為“優(yōu)秀”。
四、當年部門預算及執(zhí)行情況和績效分析。
(一)預算編制管理方面。
1、預算編制完整性方面。部門預算收入中,除公共預算撥款外,政府性基金撥款、事業(yè)收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入、其他收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)等收入數(shù)據(jù)完整,收入來源編報齊全,數(shù)據(jù)比較準確。該小項滿分2 分,扣 0 分,得分2分。
2、預算編制準確性方面。年初預算編列預算科目準確、分類填報準確,專項業(yè)務經(jīng)費按規(guī)范填報。該小項滿分2 分,扣 0 分,得分2分。
3、績效(項目)目標管理。績效項目按上級要求覆蓋率達到年度要求,部門預算中專項業(yè)務經(jīng)費項目績效目標編制完整,部門整體績效目標編制完整,20xx年實行績效目標管理的項目2個,涉及資金265.65萬元,為月亮灣菜場建設工程210.08萬元,濱興街道背街小巷提升改造工程55.57萬元。
(二)預算執(zhí)行管理方面
1、部門預算完成率
財政撥款實際執(zhí)行決算數(shù)3594萬元,全年預算數(shù)3594萬元,預算完成率=財政撥款支出決算數(shù)3594元÷財政撥款收入決算數(shù)3594萬元100%,以年度預算執(zhí)行決算數(shù)與全年預算決算數(shù)的比率,反映和評價部門預算的完成程度。部門預算完成率為100%,說明預算完成率高。
2、支付進度率
一、二、三、四季度實際支出分別是1082.74萬元、2032.28萬元、2613.65萬元、3492.65萬元,既定支出分別是1456.92萬元、2475.77萬元、2613.65萬元、3492.65萬元,支付進度率分別是74.3%、82.1%、100%、100%。該小項滿分4分、依據(jù)既定公式扣0.44分,得分3.56,說明單位預算執(zhí)行工作進度比較均衡。
3、公用經(jīng)費控制率
20xx年部門公用經(jīng)費預算1057.29萬元,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、維修(護)費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。20xx實際公用經(jīng)費支出決算為1784.01萬元,公用經(jīng)費控制率為168.73%,大于100%,說明了年初預算資金安排的不夠合理,公用經(jīng)費控制不達標。
4、三公經(jīng)費控制率
20xx年三公經(jīng)費控制率=20xx年三公經(jīng)費實際支出數(shù)0萬元÷三公經(jīng)費預算數(shù)3萬元)*100%=0%。說明本單位三公經(jīng)費預算支出控制較好。
(三)部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理
20xx年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元,按新的出臺的對預算管理實施細則,市、縣級不在列支指標和計劃結(jié)轉(zhuǎn),部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金財政收回。實際結(jié)余達778.87萬元,結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率=結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額778.87支出預算數(shù)3593.67×100%=21.67%。遠遠大于預定結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5%,因此部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金過大,當年預算指標完成不好。
(四)預決算信息公開
單位根據(jù)政府信息公開有關規(guī)定,在經(jīng)開區(qū)政務公開網(wǎng)站上,對20xx年部門預算、三公經(jīng)費、采購預算、績效評價工作情況等進行了公開。基礎數(shù)據(jù)資料完整、真實。20xx年部門決算經(jīng)人大和財政部門批復11月左右對外公開。
(五)部門預算管理
1、在職人員控制率
在職人員控制率=(在職人員數(shù)45/編制數(shù)45)×100%=100% ,編制45人,在職47人,含編外同工同酬2人,說明單位人員控制的很好。
2、管理制度健全性,本部門按照《會計法》、《預算法》、《行政事業(yè)單位內(nèi)部門控制制度》等法律、法規(guī)規(guī)定制定了一系列財務管理規(guī)定,并得以認真管理實施。
3、支出規(guī)范性及巡視、審計、績效評價結(jié)果等。
本部門嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,牢記過緊日子思想,按規(guī)定壓縮一般性支出,尤其是三公經(jīng)費支出,并接受審計,巡視等監(jiān)督,沒有出現(xiàn)重大違反財政紀律等問題。
(六)政府采購管理
政府采購預算執(zhí)行率=支付金額1.7萬元/預算20萬元*100%=8.5%,說明單位在政府采購預算執(zhí)行方面做的不好。
(七)資產(chǎn)管理
本部門已制定有資產(chǎn)管理制度,并得到有效執(zhí)行。資產(chǎn)增加,報廢、處置按資產(chǎn)管理規(guī)定進行處理,資產(chǎn)處置收入足額繳入國庫,每月上報財政部國有資產(chǎn)月報,年終做好國有資產(chǎn)清理工作,上報國有資產(chǎn)年報。
五、履職完成情況、履職效果。
20xx年是“十四五”規(guī)劃的起步之年。濱興街道在區(qū)黨工委、管委會的正確領導下,圍繞中心工作,緊盯任務目標,狠抓工作落實,積極克服了新冠疫情不利影響,統(tǒng)籌做好黨的建設、文明創(chuàng)建、項目征遷、疫情防控、經(jīng)濟發(fā)展、平安建設、民生保障等重點工作。
(一)產(chǎn)出指標
1、數(shù)量指標:
①每年組織召開一次黨建工作會議次數(shù)。目標值2次,完成2次,得1分。
②全年開展黨政班子集中學習。目標值6次,完成12次,得1分。
③招商引次入規(guī)企業(yè)。目標值4家,完成8家。分值1分,得1分。
④全年轉(zhuǎn)運垃圾。目標值大于1000噸,實際完成1400噸。分值1分,得1分。
⑤排查重點糾紛。目標值10起,完成15起。分值1分,得1分。
⑥規(guī)上服務企業(yè)銷售額。目標值4.9億元,完成7.2億元。分值1分,得1分。
⑦接種新冠疫苗人數(shù)。目標值大于3萬人,完成3.8萬人。分值2分,得2分。
⑧全年生產(chǎn)安全排查。目標值6次,完成45家。分值1分,得1分。
2、質(zhì)量指標
①企業(yè)招工上崗率。向各園區(qū)企業(yè)送工613人,上崗415人。上崗率68%,分值2分,得2分。
②予盾糾紛調(diào)解率。全年共排查重點矛盾糾紛15起,調(diào)解成功率超過95%,分值2分,得2分。
③疫苗接種率。完成疫苗接種38042劑次,接種率達96.56%,基本實現(xiàn)“應接盡接”。分值2分,得2分。
④兩違、環(huán)境整治到位率。大力開展環(huán)境綜合整治,老舊小區(qū)完成改造19個,涉及居民6708戶,環(huán)境整治取得實效,分值2分,得2分。
3、時效指標
按時完成了區(qū)管委會及相關局(室)交辦的'任務,及時解決了群眾、客商服務請求事項。分值1分,得1分。
4、成本指標
①部門整體預算支出。目標值小于等于年初計劃3154.19萬,實際支出3593.67萬。分值2分,得0分。
②機關運行經(jīng)費支出。目標值小于等于年初計劃741.61萬,實際支出1783.98萬。分值2分,得0分。
③三公經(jīng)費支出。目標預算為3萬元。實際沒有支出,分值2分,得2分。
(二)效果指標
1、經(jīng)濟效益指標。堅持把服務企業(yè)作為振興經(jīng)濟的主要突破口,不斷轉(zhuǎn)變觀念,搶抓各種發(fā)展機遇,進一步優(yōu)化投資環(huán)境,通過強化服務措施,明確工作目標,有力地促進全街經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。居民生活幸福指數(shù)年年攀升。分值5分,得5分。
2、社會效益指標。預防為主,主動作為,平安建設凸顯成效。城區(qū)形象提檔升級,分值10分,得10分。
3、生態(tài)效益指標。錨定目標,爭做標兵,文明創(chuàng)建碩果累累,在創(chuàng)文實地測評中,第一季度榮獲全市13個街道第5名,第二季度排名全市第2,第三季度排名全市第4。分值10分,得10分。
4、可持續(xù)影響指標。社會保障能力不斷加強。堅持應保盡保原則,努力擴大社保覆蓋面,積極做好傷殘軍人補助申報審核工作,為困難居民提供便捷通道,保障了相關人群的正常生活需求。分值10分,得分10分。
(三)滿意度指標
1、上級部門滿意度。目標值為全面管理工作獲得上級機關或主管部門的表彰獎勵,在全市垃圾分類季度考核中2次獲得第一名,1次第二名的好成績。該小項滿分 5 分,得5分。
2、人民群眾滿意度。群眾滿意度方面,目標值大于95%,實際情況是 97%,該小項滿分5 分,得5分。
六、部門整體支出績效中存在問題及改進措施
一是對績效評價工作的認識不夠。單位對財務績效不重視,認為績效評價只是財務部門的事情,相關項目職責部門配合不夠,往往只能提供有限的財經(jīng)資料或簡單的工作計劃、工作總結(jié),績效評價工作資料非常有限,內(nèi)容粗淺。大多數(shù)時候只能借用工作計劃,工作總結(jié)等做為績效自評報告的主要內(nèi)容。二是人員素質(zhì)有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間短,涉及面廣,專業(yè)性強,加上缺乏系統(tǒng)的培訓,單位對預算績效管理理解不充分,對預算績效管理業(yè)務不精通,在一定程度上影響了績效評價工作質(zhì)量。
改進措施:一是健全績效評價規(guī)章制度,提高做好績效評價工作認識。二是加大財務績效評價工作的宣傳和培訓力度。
七、績效自評結(jié)果擬應用和公開情況
財政績效評價還是加強財政支出管理、合理配置公共資源、優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)、提高資金使用效益的重要手段。績效評價結(jié)果充分有效的應用是以一個完善的評價機制和全面有效的評價指標體系為前提的。對評價部門和支出部門而言,只有所生產(chǎn)的評價結(jié)果是對績效的真實反映,對評價結(jié)果的重視和應用才有價值。目前,本部門績效評價自評報告在政府的網(wǎng)站上公開,但單位自評缺乏準確可靠的績效數(shù)據(jù)和會計信息,支出部門的支出情況和自我評價結(jié)果應用程序有待提高。
績效評價自評報告范文 篇29
一、項目概況
(一)項目實施情況
1、立項情況
(1)根據(jù)《廈門市集美區(qū)人民政府辦公室關于印發(fā)集美區(qū)老年人入住養(yǎng)老機構(gòu)補助實施辦法的通知》(集府辦[]24號),為應對我區(qū)人口老齡化快速發(fā)展,逐步推進我區(qū)社會福利均等普惠。
(2)根據(jù)廈集民[]136號文和集府辦[]74號文,對我區(qū)評估合格的養(yǎng)老服務設施進行運營補助。對我區(qū)養(yǎng)老服務設施運營水平進行審查,及時查找運營中的問題并整改,從而提高我區(qū)養(yǎng)老服務水平。
(2)根據(jù)《福建省人民政府辦公廳關于加快推進居家社區(qū)養(yǎng)老服務十條措施的通知》(閩政辦〔〕67號),為應對我區(qū)人口老齡化快速發(fā)展,逐步推進我區(qū)社會福利均等普惠。
(3)根據(jù)廈集民[]34號,特殊節(jié)假日補助養(yǎng)老機構(gòu)慰問金,用于改善老年人伙食。
各項目均貫徹落實項目活動要求,立項依據(jù)充分。
2、實施主體是廈門市集美區(qū)民政局和集美區(qū)社會福利中心。
3、項目資金情況及主要內(nèi)容
根據(jù)《廈門市集美區(qū)財政局關于批復廈門市集美區(qū)民政局x年度部門預算的'通知》(廈集財預批〔〕22號),x年全年預算資金1339萬元,年中追減346.07萬元,最終預算992.93萬元,資金來源由區(qū)財政撥入。主要內(nèi)容是緩解老齡化對家庭特別是困難家庭的壓力,推動我區(qū)養(yǎng)老服務事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展;對我區(qū)評估合格的養(yǎng)老服務設施進行運營補助,提高我區(qū)養(yǎng)老服務水平;特殊節(jié)假日補助養(yǎng)老機構(gòu)慰問金,用于改善老年人伙食;為應對我區(qū)人口老齡化快速發(fā)展,逐步推進我區(qū)社會福利均等普惠。
(二)財政支出情況
1.項目資金安排落實、投入情況
x年初本項目共預算資金1339萬元,年中追減346.07萬元,實際支出984.34萬元,年底指標余8.59萬元由區(qū)財政收回。我局建立健全內(nèi)部控制管理制度及財務核算制度,合理、有效、規(guī)范地使用資金,嚴格按照會計制度規(guī)定進行會計核算和賬務處理,做到賬務處理及時、會計核算規(guī)范,財務報銷手續(xù)較齊全,崗位責任明確,能夠真實反映和記錄各項業(yè)務活動和財務事項。
二、績效分析
(一)項目效益分析
產(chǎn)出情況。x年老年人入住養(yǎng)老機構(gòu)補助1200人次,符合條件的社會救助對象覆蓋率100%,社會救助發(fā)放準確率100%,及時并全額發(fā)放。x年農(nóng)村幸福院補助涉及35所,相關補助已及時發(fā)放。x年重陽節(jié)慰問對象400人,慰問機構(gòu)5所,慰問次數(shù)1次,慰問經(jīng)費均及時全額發(fā)放;x年對我區(qū)4家申請市級財政扶持資金的養(yǎng)老機構(gòu)進行審計。
(二)支出效益分析
六類補助對象老年人入住養(yǎng)老機構(gòu)比例較上年增長,養(yǎng)老機構(gòu)接收困難老人數(shù)量較上年增長;幸福院服務老年人數(shù)量較上年增長。社會效益顯著;通過慰問機構(gòu)與集中供養(yǎng)老人,既提高我區(qū)養(yǎng)老機構(gòu)入住老年人獲得感,也提高了集中供養(yǎng)特困老人的生活品質(zhì);我區(qū)4家機構(gòu)審計結(jié)果與申請結(jié)果一致,未存在多申請情況。社會效益顯著。
(三)社會滿意度
老年人入住養(yǎng)老機構(gòu)補助,以緩解老齡化對家庭特別是困難家庭的壓力為目標,解決我區(qū)困難群眾問題,推動我區(qū)養(yǎng)老服務事業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展;節(jié)日慰問有助于提高老年人獲得感,獲得了老年人的一致好評;養(yǎng)老服務設施補助有效減輕運營負擔,獲得鎮(zhèn)街好評。
(四)評價分值和等級
綜上所述:x年養(yǎng)老服務體系建設經(jīng)費項目,我單位自評97分,績效等級為優(yōu)秀。
三、存在問題
無
四、相關建議
繼續(xù)做好前期規(guī)劃,合理預估資金的上漲區(qū)間,做好相關預算工作,及時發(fā)放到位。
績效評價自評報告范文 篇30
為了考核和評價東安縣20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金管理使用情況及項目實施效果,進一步規(guī)范和加強預算支出使用管理,切實提高財政資金使用效益和項目管理水平,為以后年度專項資金預算安排提供重要參考依據(jù)。根據(jù)《湖南省財政廳關于做好20xx年度專項資金重點績效評價工作的通知》(湘財績〔20xx〕8號)文件要求,我們接受委托,會同東安縣財政局、東安縣疾病預防控制中心,于20xx年10月,對東安縣疾病預防控制中心20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金實施績效評價。根據(jù)財政支出績效評價的有關規(guī)定,形成本績效評價報告。
一、預算支出基本情況
(一)預算支出概況
根據(jù)國家、省、市有關疫情防控工作指示和要求,為有效應對新冠肺炎疫情,滿足常態(tài)化疫控工作需要,縣人大常務委員會于20xx年5月21日第48次會議決定,加強東安縣疾控中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設。
東安縣疾控中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目面積約152平方米,包括儀器設備、新冠病毒核酸檢測實驗室裝修裝飾工程、辦公室改造,項目總投資3,193,472.23元,其中:辦公室改造1,193,334.29元、新冠病毒核酸檢測實驗室裝飾裝修工程548,137.94元、新冠病毒核酸檢測實驗室儀器設備1,452,000.00元。
(二)預算資金使用管理情況
東安縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目根據(jù)東安縣人民政府常務會議紀要(第48次)進行專項資金立項。
該項目資金由東安縣財政作為疫情期間特別國債資金撥入東安縣疾病預防控制中心。遵照《東安縣使用財政專項資金實施方案》、《東安縣使用財政專項資金管理辦法》、《東安縣使用財政專項資金操作規(guī)程》、《東安縣使用財政專項資金績效考評辦法》、《東安縣使用財政專項資金項目督查方案》和《東安縣使用財政專項資金項目公開公示制度》等文件要求執(zhí)行。由東安縣疾病預防控制中心根據(jù)項目性質(zhì)、項目內(nèi)容、實施進度做出資金使用計劃,經(jīng)分管領導審批后,再按專項資金管理辦法的要求及程序撥付專項資金。并對專項資金建立明細賬核算,確保專項資金專款專用。
(三)預算支出績效目標完成程度
東安縣疾病預防控制中心以“加強實驗室建設,提高檢測能力”為目標,縣疾控中心新冠病毒核酸檢測實驗室建成以后,承擔了私立醫(yī)療機構(gòu)就診人員、風險職業(yè)人群、重點人群、其他人群、物品和環(huán)境樣品等范圍檢測任務;自建成以后共完成三萬多人次的核酸檢測;并利用該平臺對全縣公立醫(yī)療機構(gòu)檢驗人員進行專項培訓。新冠病毒核酸檢測實驗室建成以后,實現(xiàn)了立項時的預期目標。
二、績效評價工作情況
(一)績效評價目的
績效評價的目的在于通過對東安縣20xx年度財政下?lián)艿摹皷|安縣新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金”進行績效評價,衡量項目資金的“產(chǎn)出”與“績效”,了解、分析、檢驗項目是否達到預期目標,資金使用是否有效,為以后年度安排財政資金提供重要依據(jù)。同時,及時總結(jié)經(jīng)驗,分析存在的問題,采取切實有效的措施,進一步改進和加強財政支出項目管理,切實提高財政資金使用效益。
(二)預算支出績效評價依據(jù)
為加強財政支出管理,優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),提高財政資金使用效益,根據(jù)《中共湖南省委辦公廳湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的實施意見》(湘辦發(fā)〔20xx〕10號)、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔20xx〕7號)及中央、省及縣有關新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目管理規(guī)定、財務會計制度等相關文件,東安縣財政局決定對東安縣疾病預防控制中心20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金3,193,472.23元實施績效評價。
(三)績效評價過程
根據(jù)東安縣財政局于20xx年10月與本事務所簽訂的《東安縣財政局績效評價業(yè)務委托協(xié)議書》要求,東安縣財政局委托湖南永一會計師事務所有限責任公司負責績效評價工作的具體組織實施。20xx年10月,湖南永一會計師事務所有限責任公司組織項目組前往東安縣進行現(xiàn)場評價。項目組通過座談會聽取情況,審查政策文件、相關報表、賬簿、憑證和項目業(yè)務臺賬等資料,實地走訪調(diào)查,了解新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金預算支出政策執(zhí)行落實情況,采集相關數(shù)據(jù),并根據(jù)東安縣疾病預防控制中心報送的績效評價自評報告和《東安縣20xx年度疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目專項資金基礎數(shù)據(jù)表》等材料進行分析,形成評價結(jié)論。
三、預算支出主要績效及評價結(jié)論
(一)預算支出主要績效
1、東安縣20xx年疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目預算支出3,193,472.23元,20xx年實際收到預算撥款3,193,472.00元,系縣級疫情期間國債資金,資金到位率100%。
2、截止到20xx年9月30日,20xx年度縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金實際已支出3,068,628.09元。其中:支付新冠病毒核酸檢測實驗室儀器設備資金1,379,400.00元、支付辦公用房改造工程資金1,157,534.29元、支付新冠病毒核酸檢測實驗室裝飾裝修工程資金531,693.80元,未支付余款124,844.14元為質(zhì)量保證金,實際支出率為96.09%。
(二)評價結(jié)論
東安縣疾病預防控制中心20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目支出使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理嚴格,會計核算規(guī)范有效,保障了項目的順利實施。根據(jù)《東安縣20xx年度新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金績效評價指標表》評分,得分96分,財政支出績效等級為“優(yōu)”。
四、績效評價指標分析
(一)預算支出決策情況
東安縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目據(jù)東安縣人民政府常務會議紀要(第48次)進行專項資金立項,要求縣疾病預防控制中心以“加強實驗室建設,提高檢測能力”為目標,該項目資金由東安縣財政作為疫情期間特別國債資金撥入東安縣疾病預防控制中心。
(二)預算執(zhí)行過程情況
東安縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目分三個小項目進行。
東安縣疾病預防控制中心于20xx年6月8日對新冠病毒核酸檢測實驗室裝飾裝修工程項目招標,確定由湖南大辰建設工程有限公司中標,工期30天,中標金額為583,111.51元(質(zhì)保金3%)。工程項目于20xx年8月5日驗收,結(jié)算金額為548,137.94元,已支付工程款531,693.80元,余款16,444.14元為質(zhì)保金。
東安縣疾病預防控制中心于20xx年6月8日對辦公用房改造項目招標,確定由湖南天業(yè)建設工程有限公司中標,工期45天,中標金額為1,085,213.26元(質(zhì)保金3%),已驗收,結(jié)算造價總金額1,193,334.29元,已支付1,157,534.29元,余款35,800.00元為質(zhì)保金。
東安縣疾病預防控制中心于20xx年7月14日對新冠病毒核酸檢測儀器設備采購招標,確定由南昌市芷楠貿(mào)易有限公司中標,中標金額為1,452,000.00元(質(zhì)保金5%),于20xx年8月21日驗收,結(jié)算金額為1,452,000.00元,已支付1,379,400.00元,余款72,600.00元為質(zhì)保金。
(三)預算支出產(chǎn)出情況
東安縣疾病預防控制中心20xx年度的新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目專項資金全部用于新冠病毒核酸檢測實驗室項目的建設,20xx年新冠病毒核酸檢測實驗室完成改造后,承擔了私立醫(yī)療機構(gòu)就診人員、風險職業(yè)人群、重點人群、其他人群、物品和環(huán)境樣品等范圍檢測任務,自建成以后共完成三萬多人次的核酸檢測,并利用該平臺對全縣公立醫(yī)療機構(gòu)檢驗人員進行了專項培訓。
東安縣疾控中心新冠病毒核酸檢測實驗室建成后,大大提高了新冠肺炎病毒核酸檢測能力,完成省市工作目標任務,滿足了常態(tài)化疫情防控工作需要,而且在傳染病風險監(jiān)測、食品安全風險評估、突發(fā)公共衛(wèi)生安全事件處置中也可以廣泛應用,可以開展諸如流感、禽流感、手足口等其他傳染性疾病病毒檢測,無需再送省市檢測,通過項目的實施,切實提升了傳染性疾病防治水平和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的快速處置能力,極大的促進了縣公共衛(wèi)生事業(yè)的發(fā)展。
(四)預算支出效益情況
東安縣疾病預防控制中心20xx年新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目資金績效評價得分為96分,其中:①績效指標明確性扣1分,預算支出不能與目標任務數(shù)或計劃數(shù)相對應;②管理制度健全性扣2分,無業(yè)務管理制度;③制度執(zhí)行有效性扣1分,辦公室改造項目驗收報告無驗收日期。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
(一)主要經(jīng)驗及做法
東安縣疾病預防控制中心新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目預算支出有具體實施科室和責任人,并結(jié)合工作實際,制定了項目工作實施方案和計劃(含資金管理實施方案)。確保新冠病毒核酸檢測實驗室建設項目順利開展,在合同規(guī)定期限內(nèi)完工并交付投入使用。
(二)存在的問題及原因分析
新冠病毒檢測的樣本產(chǎn)生的氣溶膠具有一定傳染性,如果仍按照傳統(tǒng)的環(huán)境檢測可能會增加檢測人員傳染疾病的機率。
六、有關建議
1、為了保質(zhì)、保量、安全的完成新冠核酸檢測,應制定嚴格的工作流程、檢測人員應做好應有效的防護,提高工作效率,并保證自身的安全。
2、每批試劑、耗材,到實驗應作必要的質(zhì)檢并做好記錄。
績效評價自評報告范文 篇31
按照上級要求,對照x年度社會化養(yǎng)老服務體系建設績效評價指標,對全縣社會化養(yǎng)老服務體系建設實事求是的開展了自查自評,自評得分為100分,現(xiàn)將自評情況報告如下:
一、工作開展情況
(一)項目投入情況
1、規(guī)劃編制合理,審批到位。一是把養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展納入績溪縣“十三五”發(fā)展規(guī)劃,縣政府出臺了《績溪縣人民政府關于加快推進養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的實施意見》(績政〔〕59號)文件及《績溪縣“十三五”養(yǎng)老服務業(yè)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃(-)》等文件;二是養(yǎng)老服務體系建設政策落實到位,經(jīng)縣政府批準,與財政局聯(lián)合出臺了《績溪縣x年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設實施方案》(民辦〔〕37號)文件;三是嚴格貫徹落實《宣城市人民政府辦關于印發(fā)宣城市全面放開養(yǎng)老服務市場提升養(yǎng)老服務質(zhì)量實施意見等三個文件的通知》,通過縣長辦公會研究,聯(lián)合縣財政局出臺了《績溪縣居家養(yǎng)老“三級中心”建設x年實施方案》、《績溪縣政府購買居家養(yǎng)老服務實施方案》、《績溪縣農(nóng)村敬老院轉(zhuǎn)型升級區(qū)域性養(yǎng)老服務中心x年實施方案》(民福〔〕295號)等文件;四是貫徹落實《宣城市養(yǎng)老服務質(zhì)量建設x年專項行動方案》,聯(lián)合縣衛(wèi)健委、縣消防救援大隊、縣市監(jiān)局出臺了《績溪縣養(yǎng)老院服務質(zhì)量建設x年專項行動方案》(民福〔〕62號)。
2、聯(lián)席會議機制建立及時、執(zhí)行到位。統(tǒng)籌推進全縣養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展,縣政府出臺了《績溪縣人民政府辦公室關于建立績溪縣養(yǎng)老服務工作聯(lián)席會議制度的通知》(績政辦秘〔〕43號),建立了聯(lián)席會議制度,x年以來,共召開2次聯(lián)席會議,聯(lián)席會議在協(xié)調(diào)研究、問題解決、部署任務和制定詳細的養(yǎng)老服務工作計劃等方面發(fā)揮著重要的作用。
3、養(yǎng)老服務體系績效目標合理、指標明確。嚴格按照《安徽省x年社會化養(yǎng)老服務體系建設實施辦法》和我縣經(jīng)濟社會發(fā)展的客觀實際要求分解養(yǎng)老服務體系的績效目標,制定了《績溪縣x年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設實施方案》將績效目標進行細化,并設定了清晰的產(chǎn)出和效果指標,指標細化、量化、可衡量,x年已全部完成績效目標任務。
4、資金落實到位,資金到位率100%。x年度社會化養(yǎng)老服務體系建設補助資金投入約計612萬元(x年7個村級養(yǎng)老服務站建設補貼21萬元、5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級養(yǎng)老服務中心建設補貼41萬、敬老院消防設施改造106.5萬元、x年5個城鎮(zhèn)社區(qū)居家養(yǎng)老服務中心運營補貼補助10.3萬、居家養(yǎng)老政府購買服務13.9萬元、低收入老年養(yǎng)老補貼約108.4萬元、高齡津貼311.2萬元),資金到位率100%。
5、補助資金到位及時。補助資金到位及時率100%,高齡津貼、養(yǎng)老服務補貼、綜合責任保險等根據(jù)申報驗收達標后,經(jīng)審核按相應的撥付手續(xù)及時撥付資金。
(二)開展過程情況
1、省、市、縣三級簽訂了目標責任書。目標責任書中的目標任務明確,管理責任落實到位。
2、政策宣傳到位。加大政策宣傳,提高知曉率。印發(fā)“民政民生宣傳冊頁”、“一次性告知清單”和“民政宣傳展板”、開展“民生工程宣傳月”活動,通過宣傳單、宣傳手冊、村務公開欄、政務公開等方式大力宣傳和解讀"社會化養(yǎng)老服務體系"政策,提高社會公眾和老年人對項目政策的知曉度。
3、公示制透明管理。通過“績溪縣人民政府”網(wǎng)及時向社會公示公開社會化養(yǎng)老服務體系建設的籌集和使用情況,并接受社會監(jiān)督。
4、實施管理合規(guī),程序到位。嚴格按照《績溪縣x年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設實施方案》的規(guī)定要求,申報審批社會化養(yǎng)老服務體系建設項目對象,做到程序到位、檔案齊全。
5、信息平臺管理,實現(xiàn)信息資源共享。社會化養(yǎng)老服務體系建設信息化平臺建設進行了進一步完善,按要求、按時限完成全國養(yǎng)老信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作,按時按質(zhì)完成養(yǎng)老院服務質(zhì)量檢查核查表上報工作,符合“一地一案、一院一策”的要求。
6、補助對象檔案管理規(guī)范。補助對象檔案規(guī)范、完整,檔案資料齊全,建立了一套完整的社會化養(yǎng)老服務體系建設項目檔案。
7、養(yǎng)老服務市場監(jiān)管到位。結(jié)合實際,縣政府出臺的《關于印發(fā)推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》(績政〔〕143號)文件,保障了我縣養(yǎng)老服務市場,健全了養(yǎng)老服務準入、退出、監(jiān)管制度,及時查處侵害老年人人身財產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故,定期不定期對社會化養(yǎng)老機構(gòu)進行督查,保障老人人身財產(chǎn)權(quán)益,x年以來,未發(fā)生一起侵害老年人人身財產(chǎn)權(quán)益的違法行為和安全生產(chǎn)責任事故。
8、民生報表和各類資料報送及時。及時報送資料和每月報送民生報表,保證了報送材料和報表的齊全、真實、準確。
10、制度建設與執(zhí)行到位。縣政府出臺了《績溪縣人民政府關于加快推進養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的實施意見》(績政〔〕59號)和《關于印發(fā)推進行政許可標準化建設工作實施方案的通知》(績政〔〕143號)文件,與財政局聯(lián)合出臺了《績溪縣x年社會養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設實施方案》和《績溪縣養(yǎng)老服務業(yè)資金管理實施細則(暫行)》,健全了我縣社會化養(yǎng)老服務體系建設項目資金管理使用辦法或相關內(nèi)控制度,并得到有效執(zhí)行。
11、資金使用合規(guī)專款專用。社會化養(yǎng)老服務體系建設項目資金實行了專賬核算,并做到專款專用,社會化養(yǎng)老服務體系建設項目應配套資金和工作經(jīng)費是及時納入了年初預算管理。“高齡津貼”發(fā)放全部通過涉農(nóng)資金平臺直接打卡發(fā)放。各類資金支出手續(xù)齊全、原始憑證合規(guī),各類項目資金使用不存在弄虛作假,虛報冒領,貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規(guī)現(xiàn)象。
12、國庫集中支付管理規(guī)范到位。國庫集中支付管理,國庫集中支付程序和手續(xù)符合規(guī)定。
13、監(jiān)督檢查合理有效。縣民政局成立督查組,對項目資金的使用進行專項督查,監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題及時整改,督查效果顯著有效。
(三)項目產(chǎn)出情況
1、目標任務完成率100%。x年社會化養(yǎng)老服務體系建設項目目標任務完成率100%,x年截止11月,全縣享受高齡津貼6265人,享受養(yǎng)老補貼1147人。
2、養(yǎng)老服務體系各項指標達標率100%。養(yǎng)老機構(gòu)床位數(shù)全縣養(yǎng)老機構(gòu)護理型床位545張,比例為32%(全縣養(yǎng)老院總的床位數(shù)為1726張);150張床位以上的養(yǎng)老機構(gòu)3家100%設立了醫(yī)務室,其他養(yǎng)老院和當?shù)氐泥l(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院100%簽訂了醫(yī)療服務協(xié)議(其中有兩家入住供養(yǎng)老人50名以上的敬老院正在申請醫(yī)療許可備案)。
3、城區(qū)養(yǎng)老服務設施配件率達標。城區(qū)養(yǎng)老用房面積達4215平方米(城市社區(qū)住戶18000戶,應建面積2700平方米),城區(qū)養(yǎng)老服務設施配建率達156%;目前全縣農(nóng)村社區(qū)居家養(yǎng)老服務設施達到64家(農(nóng)村社區(qū)共計75家),農(nóng)村養(yǎng)老服務設施配備覆蓋率達85.3%;x年城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務“三級中心”共建設5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級養(yǎng)老服務中心、3個社區(qū)養(yǎng)老服務站和23個村級養(yǎng)老服務站,城市社區(qū)養(yǎng)老服務站覆蓋率達100%,鄉(xiāng)鎮(zhèn)級養(yǎng)老服務中心覆蓋率達72.7%(建設8家縣、鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三級中心”,我縣共計11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)),城鄉(xiāng)“三級中心”覆蓋率達83.3%(建設了1個縣級養(yǎng)老服務指導中心、8個鄉(xiāng)鎮(zhèn)級養(yǎng)老服務中心、6個城市社區(qū)養(yǎng)老服務站,我縣共計11個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、6個城市社區(qū));城鄉(xiāng)“三級中心”經(jīng)驗收達標率100%。
4、養(yǎng)老服務覆蓋率達標。80歲以上老年人高齡津貼覆蓋率100%,x年全縣80周歲以上老年人共6265人,共發(fā)放高齡津貼311.2萬元;落實養(yǎng)老補貼制度并及時撥付養(yǎng)老補貼資金,對經(jīng)濟困難高齡、失能等老年人養(yǎng)老服務補貼1147人(其中979人發(fā)放養(yǎng)老補貼、168人開展困難老人居家養(yǎng)老政府購買服務),覆蓋面達60.5%(全縣60周歲以上困難老年人1991人),其中失能失智老人覆蓋率達57.6%;養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險落實到位,全縣公辦養(yǎng)老床位750張床位進行了投保,投保金額3萬元,養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險制度覆蓋率達100%;公辦養(yǎng)老機構(gòu)改革改制覆蓋率達33%。
5、養(yǎng)老機構(gòu)入住率達標。x年特困人員失能對象26人、半失能對象132人,共計158人,其中入住敬老院集中供養(yǎng)105人,我縣失能、半失能特困人員集中供養(yǎng)率達66.5%。
6、養(yǎng)老服務體系建設項目完成及時。x年社會化養(yǎng)老服務體系建設目標任務完成及時率100%,已圓滿完成各項目標任務。
(三)項目效果情況
1、社會效益影響較好。高齡津貼和養(yǎng)老補貼的發(fā)放提高了經(jīng)濟困難的高齡、失能老年人的生活質(zhì)量,推動了我縣養(yǎng)老事業(yè)的發(fā)展,全縣城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務“三級中心”設施建設,便于老年人開展休閑娛樂活動,養(yǎng)老機構(gòu)綜合責任保險,保障了老年人的人身權(quán)益,全社會敬老、養(yǎng)老、助老的優(yōu)良傳統(tǒng)得到了進一步弘揚。
2、資金放大效應較高。x年省級以上財政資金對社會化養(yǎng)老服務體系和養(yǎng)老智慧化建設投入71.2萬元,社會資本對我縣養(yǎng)老服務體系建設投入20xx萬元(績溪縣長安靜園養(yǎng)老),項目省級以上財政資金放大倍數(shù)為28倍。
3、養(yǎng)老服務體系可持續(xù)性影響顯著。x年以來,我縣社會化養(yǎng)老服務體系建設項目實施得到了社會和廣大老年人群的普遍認可和贊同,社會化養(yǎng)老服務機構(gòu)管理制度健全,工作程序規(guī)范,工作積極性高,工作零失誤,服務對象普遍反映良好。
二、主要亮點做法
1、健全“縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))、村(居)”三級管理體制。按照國家及省、市相關文件的要求,我縣在縣和鄉(xiāng)鎮(zhèn)均成立了養(yǎng)老服務工作領導小組,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)養(yǎng)老服務工作;在村(社區(qū))建立了以村(居)委會干部、專業(yè)服務隊伍和志愿者隊伍為骨干的養(yǎng)老服務工作隊伍。x年開始,建立一個具有組織、指導、服務、培訓等功能的.績溪縣養(yǎng)老服務指導中心,對全縣居家養(yǎng)老、養(yǎng)老服務機構(gòu)和敬老院轉(zhuǎn)型等行業(yè)的管理及指導;在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)成立以鄉(xiāng)鎮(zhèn)敬老院為依托的鄉(xiāng)鎮(zhèn)養(yǎng)老服務中心,承擔本轄區(qū)內(nèi)的養(yǎng)老服務體系建設工作;在村級配建了養(yǎng)老服務站,具體開展各項養(yǎng)老服務工作。
2、出臺養(yǎng)老服務體系發(fā)展的扶持政策。各項養(yǎng)老服務體系建設優(yōu)惠政策的出臺,明確了我縣養(yǎng)老服務體系建設的指導思想、發(fā)展目標、主要任務、規(guī)劃區(qū)域、政策扶持等,推動養(yǎng)老服務體系向“居家養(yǎng)老為基礎,社區(qū)養(yǎng)老為依托,機構(gòu)養(yǎng)老為補充、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合”方向發(fā)展。縣財政設立了養(yǎng)老服務體系建設專項資金,用于養(yǎng)老服務補貼、扶持養(yǎng)老服務機構(gòu)建設、居家養(yǎng)老服務設施建設和鼓勵發(fā)展民辦養(yǎng)老服務機構(gòu)等方面。
3、推動社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務中心建設的全覆蓋。為了給農(nóng)村中的高齡老人、失智失能老人、空巢家庭老人、殘疾老人等群體開展有針對性、多樣化的養(yǎng)老服務服務,我縣積極推進社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務中心的建設,至x年11月,己建成社區(qū)(村)居家養(yǎng)老服務中心70家,覆蓋面達到86.4%。服務中心中設醫(yī)療服務室、營養(yǎng)配送中心、老年人書畫中心、電子閱覽室、棋牌室和健身房等多個功能齊全的配套設施,老年人可依據(jù)個人興趣愛好,選擇不同娛樂方式。
4、推行社會化服務的運營方式轉(zhuǎn)型。參考發(fā)達地區(qū)的經(jīng)驗,我縣積極推動以政府為服務主體的運營模式向政府主導同社會參與相結(jié)合的運營模式轉(zhuǎn)型,一是以“公建民營”的建設運營模式推進敬老院的轉(zhuǎn)型升級工作,加強了農(nóng)村敬老院的有效運作,實現(xiàn)社會效益和經(jīng)濟效益共贏的目的;二是引進或培育專業(yè)運營主體,推動居家養(yǎng)老服務企業(yè)的專業(yè)化、品牌化、連鎖化發(fā)展。如今年我縣和禾康公司合作開展居家養(yǎng)老政府服務試點工作,建立社區(qū)養(yǎng)老服務新平臺,針對老年人生活、情感、心理等方面的實際需求,積極探索適應老人需求的人性化居家養(yǎng)老服務新路子。
5、建立完善農(nóng)村老年人關愛服務三項制度。5月印發(fā)《關于建立完善農(nóng)村老年人關愛服務三項制度的通知》(民福〔〕42號),以促進農(nóng)村留守老年人安享幸福晚年生活為落腳點,著力完善關愛服務網(wǎng)絡,提升關愛服務能力,推動部門溝通與協(xié)作,細化職責任務分工,加強政策銜接和工作對接,建立并完善了農(nóng)村老年人家庭贍養(yǎng)協(xié)議簽訂制度、農(nóng)村留守老年人聯(lián)系登記制度和農(nóng)村特殊老年群體探視走訪制度;全市率先完成留守老人系統(tǒng)錄入工作。
三、存在的主要問題
1、養(yǎng)老服務組織和隊伍建設有待加強。一是服務組織數(shù)量較少。目前從事居家養(yǎng)老服務的組織主要以社區(qū)(村)居(村)委會、志愿者組織為主,專門從事養(yǎng)老服務的社會組織和企業(yè)少。二是服務能力和專業(yè)化水平低。為老服務人員數(shù)量少,素質(zhì)較低,服務方式單一,服務功能不全,為老服務專業(yè)化水平不高,養(yǎng)老機構(gòu)和社區(qū)養(yǎng)老服務只能局限于低層次的日常生活護理和家政服務,缺乏專業(yè)的醫(yī)療康復、精神慰藉等高層次服務。
2、對發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的認識不夠高。有關政策落實缺乏剛性措施,有的養(yǎng)老優(yōu)惠政策在實際工作中沒有得到真正落實。群眾對養(yǎng)老服務業(yè)發(fā)展的關注度還不夠高,養(yǎng)老觀念有待轉(zhuǎn)變。少數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)對社區(qū)養(yǎng)老服務項目重視程度不夠,導致部分農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老項目推進遲緩,效果不佳。
四、推進社會養(yǎng)老服務體系建設的意見和建議
1、建議加大對縣級社會養(yǎng)老服務體系建設資金的補助力度。社會養(yǎng)老服務體系建設資金全部由縣級財政承擔,按目前我縣財政狀況,縣鄉(xiāng)兩級籌集建設資金壓力大,希望上級政府加大對縣級社會養(yǎng)老服務體系建設資金的補助力度。
2、建議出臺并細化建立城鄉(xiāng)居家養(yǎng)老服務機構(gòu)長效運行管理機制。目前全縣78處養(yǎng)老服務用房建立后,從管理模式、管理人員選聘、經(jīng)費等存在不足,致使管理運營時而出現(xiàn)“腸梗阻”。建議出臺城鄉(xiāng)養(yǎng)老服務機構(gòu)長效運行管理機制,切實落實人員、經(jīng)費等,從而有效解決制約農(nóng)村社區(qū)養(yǎng)老服務機構(gòu)發(fā)展的管理長效運營問題。