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資金績效自評報告

發布時間:2024-11-23

資金績效自評報告(通用30篇)

資金績效自評報告 篇1

  一、項目的必要性

  構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,整合各種救援資源,共同應對非戰爭災害,這是維護國家利益的重要舉措,是發展壯大我國人民防空事業的必由之路,也是提升人民防空“雙應”能力,實現人民防空事業又好又快發展的客觀要求。

  (1)構建中國特色防空防災一體化民防體制,有利于加強與國際民防組織的合作與交流。

  民防組織走向國際化,這是防災救災減災和國際人道主義行為的必然選擇和發展方向。隨著我國國民經濟和國防實力的不斷增強,我國防空防災與國際民防組織的合作與交流將會越來越頻繁。我國現行人民防空體制與國際民防體制還存在很大差異,無法實現接軌,這給我們與國際民防組織的合作與交流帶來了很多不便。建立防空防災一體化(民防)體制后,可以實現與國際民防組織接軌,按照國際貫例和國際法規,合理利用國際救援力量和物資、裝備為我國防空防災服務,提高防災救災質量,減少、降低災害危害。

  (2)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建立統一、高效、精干的管理體制。

  我國的防空、防災工作在管理體制上,至今還沒有一個統一、綜合的協調辦事機構來承擔這項工作,仍然是按照不同的災害種類,設置防空和防災兩種管理體制,這樣就容易造成政出多門,很難協調綜合救援力量完成上級賦予人民防空多樣化任務。建立防空防災一體化(民防)體制后,就可以把職能相似、任務相近的多個管理部門整合成為一個精干、高效、統一的管理機構,便于領導、便于指揮、便于完成任務。

  (3)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于建設資源節約型社會。

  我國人民防空的設備、物資、專業隊伍與人民政府應急辦公室的設備、物資、專業力量基本一致,這種重復投資重復建設的現象,造成大量資源的浪費,這與我國倡導的建設節約型社會相背離。建立防空防災一體化(民防)體制后,上述資源可以實現統一配置、統一管理、統一使用,節省有限的社會資源,為防災減災服務。

  (4)構建中國特色防空防災一化(民防)體制,有利于鍛煉人民防空隊伍。

  隨著我國國防實力的不斷增強,國際地位不斷上升,大規模爆發戰爭的可能性也越來越小,人民防空組織指揮工作和專業隊伍在實戰中鍛煉和檢驗的機會來越來越小,這樣,對人民防空在未來戰爭中的作用就很難做出科學有效的評價,建立防空防災一體化(民防)體制后,把人民防空組織指揮和專業隊伍放在平時的防災減災抗災中加以鍛煉和檢驗,就能彌補人民防空組織指揮和專業隊伍實戰經驗不足的矛盾,不僅能夠服務和保障社會,而且還能夠起到威懾作用,實現經濟效益和軍事效益雙豐收,收到事半功倍的效果。

  (5)構建中國特色防空防災一體化(民防)體制,有利于防空防災預案和行動方案的修定和完善。

  我們現在擬制的防空防災預案和行動方案,是根據過去的情況和經驗設想出來的,往往與實際情況有較大的出入,有些災害我們還無法預測,這就要求我們必須根據實際對預案和行動方案進行不斷的完善和修定,要修定和完善預案及行動方案,就必須經過實踐的檢驗。我們現在制定的防空防災預案很少經過實踐的檢驗,一旦發生災害,我們就會手足無措,貽誤最佳防抗戰機,給人民和國家財產造成不必要損失。建立防空防災一體化(民防)體制后,我們的防空防災預案和行動方案就可以在平時的防災抗災中得到檢驗,就能及時發現問題和不足,加以修定和完善,從而制定出針對性和操作性較強的行動方案,生成社會效益。綜上所述,項目的建設是很有必要的。

  二、項目經濟社會效益

  1、經濟效益分析

  本工程的地下車庫和人防工程的維護管理能創造一定的經濟效益,回收部分資金用于再建設,可減少國家投入,減輕財政負擔。有的人防工程平時還可用于商場等社會服務性設施,擴大了就業門路,進而提高了居民收入,改善居民生活條件。

  2、社會效益分析

  項目的建設可以改造現有的人防工程,提高地下有效服務空間的利用率。充分利用城市原有的人防工事,對確有開發使用價值的,進行有效的改造,既提高了人防工程的管理水平,又可解決城市居民的停車、購物等問題;擴大了人民防空的影響,提高了全社會的人民防空意識,增強了國防觀念。

資金績效自評報告 篇2

  為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求,根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),教育部在對各地報送的20xx年度支持地方高校改革發展資金區域績效自評材料審核評價基礎上,對20xx年度支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評。現將績效自評情況報告如下。

  一、基本情況

  (一)轉移支付概況

  1.政策背景

  根據《國家中長期教育改革和發展規劃綱要(20xx—20xx年)》精神,為了促進區域間高等教育事業協調發展,全面提高高等教育質量,20xx年,財政部、教育部聯合印發了《關于進一步提高地方普通本科高校生均撥款水平的意見》(財教〔20xx〕567號),要求各地建立地方高校生均撥款標準動態調整機制,逐步提高生均撥款水平,原則上要求到20xx年底各地地方高校生均撥款水平不低于12000元,同時中央財政建立“以獎代補”機制,設立“地方高校生均撥款獎補資金”。同年,為進一步加大各級財政投入,完善中央財政對地方高校發展支持政策,探索和建立保障有力的地方高等教育投入新機制,中央財政在原“中央與地方共建高等學校資金”基礎上,設立支持地方高校發展資金,支持地方高校的重點發展和特色辦學。

  20xx年12月,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),在原支持地方高校發展資金、地方高校生均撥款獎補資金基礎上,整合設立了支持地方高校改革發展資金,重點支持各地改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高生均撥款水平,支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設,提高教學水平和創新能力;支持地方按照國家有關重大決策部署,推進一流大學和一流學科建設等。資金采取因素法分配,分配因素包括生均撥款類因素、發展改革類因素。生均撥款類因素占75%,主要包括生均撥款水平、在校生人數、獎補比例或定額等;發展改革類因素占25%,主要包括地方高校數量、所在區域及財力狀況、學科水平等質量指標、改革管理情況、落實國家重大政策等(包括“一省一校”“雙一流建設”等)。

  2.資金情況

  中央資金投入情況。根據《財政部教育部關于提前下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕202號)及《財政部教育部關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號),20xx年度,中央財政下達支持地方高校改革發展資金共計366.75億元,其中提前下達329.67億元,當年下達37.08億元。

  地方資金投入情況。各省(區、市)切實強化省級統籌,積極履行與事權相對應的支出責任,共同推動省域內地方高校教育改革發展。據統計,20xx年度地方資金投入共計435.84億元。

  (二)整體績效目標情況

  1.年度總體績效目標

  一是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校生均撥款全省平均水平不低于12000元。二是各省(區、市)的地方公辦普通本科高校預算撥款制度不斷完善。三是各省(區、市)的地方高校辦學條件得到改善,辦學質量得到提升,人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等各方面水平不斷提高,更好服務區域和國家經濟社會發展。

  四是相關省(區、市)地方高校建設一流大學和一流學科取得進展,綜合實力進一步提升,中西部優質高等教育資源進一步增加。

  2.績效指標

  根據20xx年度總體績效目標,教育部對產出、效益和滿意度指標進行了細化,從各省(區、市)生均撥款、支持的學科數量、受益學生、地方高校滿意度等方面進行更精準設定。

  (三)區域績效目標情況

  20xx年初,各省(區、市)根據區域地方高校改革相關規劃、資金提前下達額度、上年度專項執行情況等因素,設定區域績效目標,報教育部、財政部審核。20xx年3月,教育部成立績效目標審核工作組,從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面,對各省(區、市)報送的20xx年度區域績效目標表進行審核,并反饋審核結果及修改建議,督促有問題的省(區、市)重新修改并報送。20xx年6月,財政部、教育部下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算,公開了20xx年支持地方高校改革發展資金整體績效目標,并同步下達了各省(區、市)的區域績效目標。

  各省(區、市)教育主管部門和財政部門綜合考慮區域支持地方高校改革發展相關規劃、區域績效目標設定情況、區域地方高校發展基礎、資金分配方案、項目績效目標申報情況等因素,在下達資金時,將區域績效目標和分解目標一并下達。

  二、綜合評價結論

  在對各省(區、市)區域績效自評審核評價基礎上,對照整體績效目標,從預算執行率、總體目標完成情況、各項績效指標完成情況等方面,對支持地方高校改革發展資金項目進行了績效自評,自評得分為93.56分,綜合評定等級為“優”。

  三、績效目標完成情況分析

  (一)資金使用管理情況分析

  1.預算執行情況分析1

  20xx年,支持地方高校改革發展資金共投入資金804.05億元,截至20xx年底,累計支出749.01億元,預算執行率為93.15%。其中:中央資金共投入366.75億元,累計支出333.05億元,預算執行率90.81%。地方資金共投入435.84億元,累計支出414.55億元,預算執行率為95.12%;其他資金共投入1.46億元,累計支出1.41億元,預算執行率96.58%。

  2.資金管理情況分析

  (1)中央資金管理情況

  一是用制度規范。為規范和加強支持地方高校改革發展資金管理,提高資金使用效益,財政部、教育部聯合印發了《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號),明確了資金管理原則、資金支持方向、資金分配方式、資金管理要求等內容。財政部、教育部在《關于下達20xx年支持地方高校改革發展資金預算的通知》(財教〔20xx〕73號)中,進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求,要求各地切實發揮省級統籌作用,按照輕重緩急原則合理安排預算,做好分校預算安排工作,重點向困難地區和薄弱環節傾斜,向辦學質量高、辦學特色鮮明的高校傾斜,支持做好衛生健康人才培養工作,科學分配資金;要求各地要切實加強資金管理,對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為,將按照有關規定嚴肅處理。

  二是用平臺監管。為確保各項財政教育投入政策落實、加強地方教育主管部門對教育經費的使用監管、進一步提升支持地方高校改革發展資金等轉移支付資金管理水平,教育部建設了“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”,加大對各地支持地方高校改革發展資金分解下達和支出進度的監控,確保資金按照規定時限下達到各地及所屬學校,及時發揮資金效益。

  (2)地方資金管理情況

  一是落實資金管理辦法要求,合理統籌使用資金。各省(區、市)嚴格按照《支持地方高校改革發展資金管理辦法》(財科教〔20xx〕72號)要求,遵循“中央引導、省級統籌、科學規劃、合理安排、權責清晰、規范管理,專款專用、注重績效”的原則進行資金管理。在分配資金時,結合本地區高等教育改革發展重點工作和省級財政資金安排情況,加大省級統籌力度,突出支持重點,強化政策導向,并同發展改革委等部門積極溝通,防止資金、項目安排交叉重復或缺位。

  二是部分省(區、市)制定出臺相關資金管理辦法等制度文件,保障政策落實。如,河北省制定出臺了《關于進一步加大財政教育投入提高資金效益的通知》(冀財教〔20xx〕6號),不斷優化教育支出結構,保證各項教育政策落到實處,提高資金使用效益。

  三是應用監督檢查多種手段,督促各高校落實資金管理主體責任,確保資金使用安全規范。如,重慶市建立預算執行情況月報制,落實績效過程監控,切實督促項目學校加快執行進度,提高資金使用效益;湖南省在項目執行過程中,督促高校嚴格按照批復的績效目標和資金使用管理要求,以高校教學條件建設為重點,統籌推進教學科研平臺以及人才隊伍建設,并將項目進展情況定期報省財政廳和省教育廳備案。

  (二)總體目標完成情況分析

  20xx年,支持地方高校改革發展資金有效推動了各省(區、市)改革完善地方高校預算撥款制度,逐步提高了生均撥款水平,促進了地方高校持續健康發展;支持地方高校深化改革和內涵式發展,加強教學實驗平臺、科研平臺、實踐基地、公共服務體系和人才隊伍建設等,提高了教學水平和創新能力;有力支持了地方推進一流大學和一流學科建設等。總體目標完成情況較好。

  (三)績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標

  ①各省(區、市)生均撥款水平,該指標的指標值為“達到12000元”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,各省(區、市)生均撥款水平均在12000元以上,指標完成率為100%。

  ②支持的學科數量,該指標的指標值為“達到600個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的學科數量實際完成值達到600個,指標完成率為100%。

  ③支持的教學實驗室數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的教學實驗室數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。

  ④支持的科研基地和實訓中心數量,該指標的指標值為“達到1000個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的科研基地和實訓中心數量實際完成值達到1000個,指標完成率為100%。

  ⑤支持的創新團隊數量,該指標的指標值為“達到300個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,支持的創新團隊數量實際完成值達到300個,指標完成率為100%。

  (2)質量指標

  ①地方高校預算撥款制度逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校預算撥款制度逐步完善,逐步構建起了“科學規范、公平公正、導向清晰、講求績效”的地方高校預算撥款制度。

  ②地方高校基本辦學條件逐步完善。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,支持地方高校改革發展資金項目的實施,促使各省(區、市)的地方高校基本辦學條件不斷完善,辦學質量不斷提升。

  ③一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科),該指標的指標值為“達到80個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校一級學科評估排名全國10%以內個數(A類學科)達到80個,指標完成率為100%。

  ④地方高校獲得國家科學技術獎個數,該指標的指標值為“達到15個”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年地方高校獲得國家科學技術獎個數達到15個,指標完成率為100%。

  ⑤地方高校辦學質量提升。各省(區、市)報送的區域績效自評材料顯示,地方高校辦學質量逐步提升,進一步提高了地方高校的學科綜合水平。

  2.效益及滿意度指標完成情況分析

  (1)社會效益指標

  受益學校數指標值為“700余所”,受益學生數指標值為“近1300萬人”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年,“支持地方高校改革發展資金”受益學校數632所,受益學生1042.74萬名。

  (2)可持續影響指標

  20xx年,各省(區、市)通過“支持地方高校改革發展資金”,發揮校園文化育人功能,并通過校園文化建設品牌培育工程、特色項目創建計劃、優秀成果宣傳展示等方式,扶持和建設校園知名度高、社會影響力大、師生參與面廣、開展活動時間較長的校園文化品牌,不斷推進有國際影響力的高水平、中國特色大學建設,促進高校持續健康發展。

  (3)服務對象滿意度指標

  地方高校滿意度,該指標的指標值為“≥80%”。根據各省(區、市)報送的區域績效自評數據統計,20xx年資金惠及的省(區、市)地方高校滿意度平均值超過年度80%的目標。

  四、績效自評結果應用和公開情況

  (一)加強績效自評結果應用

  一是督促地方教育主管部門、高校和財政部門高度重視自評發現的問題,認真整改,通過不斷完善現有政策、調整優化重點支持方向、嚴格預算績效管理的全流程規范執行等手段逐步提升支持地方高校改革發展等轉移支付績效自評工作質量。二是建立績效自評結果與下年度預算安排和政策調整掛鉤機制,將績效自評結果作為申請及分配預算資金、調整完善政策和改進管理的'重要依據,強化績效評價結果對預算安排的剛性約束,激發預算績效管理的內生動力。

  (二)逐步推動自評結果向社會公開

  根據《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)和《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕2號),督促地方各級教育主管部門嚴格按照預算績效管理和信息公開相關工作要求,逐步推進績效目標、評價結果等信息公開,明確工作程序,規范工作要求,做好宣傳引導,主動接受社會監督。

  五、有關建議

  進一步加大重視程度,提高績效自評質量。省級教育部門和省級財政部門應進一步加大重視程度,嚴格按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發〔20xx〕34號)及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》(教財〔20xx〕6號)要求開展績效管理,做好績效自評。績效自評涉及多個環節,應強化過程管理,切實做好績效目標設置和審核、績效目標過程監控以及績效自評涉及的每個環節,助力績效管理水平不斷提升。

  學校專項資金績效自評報告5

  根據市教育局《關于對全市中小學財產物資管理工作進行評估的通知》〔淄教計字(20xx)29號〕和縣教育局《關于召開全縣中小學財產物資管理工作會議的通知》(高教函發(20xx)25號)精神,為嚴肅財經紀律,加強學校財務管理,提高教育經費的使用效率。由校長牽頭,對我校的財務管理工作進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

  1、財務管理制度建設情況:

  我校財務管理制度健全,制定了健全的固定資產管理制度,對固定資產的購置、領用、出租、處置、報廢等工作程序作了明確的規定。建有《報賬員管理制度》《現金管理制度》《財務管理制度》等制度,并做到制度上墻。

  2、財會隊伍管理情況:

  學校配有財務辦公室一間,配有兼職財務人員2人,設立報賬員崗位,由鎮教育辦公室財務中心統一管理。財務人員具有一定的專業理論素養和較強業務能力,能按照有關財經規定記賬,經費使用合理,平時報表準確、及時,數據真實。

  3、會計核算中心建立和運行的模式及學校的事權、財權如何劃分:

  財務辦公室配備了必要的計算機、打印機等設備,且能夠正常使用,實現了固定資產實行數字化管理;數據準確,入賬及時;校長執行一支筆對教育局及學校負責。

  4、學校收入管理情況:

  學校收入主要是財政撥款及事業收入,嚴格執行收支兩條線管理,嚴格杜絕小金庫及賬外賬等違規行為,書雜費收入由教務處核對義務教育及免費補助情況,報賬員按照教導處核對的人數及有關規定收取各種費用,收取完畢后全額上繳財政部門。

  5、學校支出管理情況:

  學校支出嚴格按照審批制度,購買執行先審批后辦理的制度,報銷環節要求各部門分管領導簽字核準,各項支出要據實列支。嚴格執行政府采購制度,重大事項須通過全體行政會通過,嚴格執行一支筆審批制度。堅持做到了量入為出,以收定支,略有節余。

  6、學校資產管理情況:

  學校設立了專門的固定資產管理人員,建立健全資產的購置、驗收、保管等內部制度,建立學校固定資產管理臺帳,定期組織資產清查并及時和主辦會計對賬,報廢及毀損的固定資產及時上報。嚴格管理資產,未發現有學校固定資產對外出租、出借的情況,安全防護措施較好,做好了防火、防盜、防爆、防潮、防塵、防銹、防蛀等工作。

  7、學校收費管理情況:

  嚴格執行收費管理制度公開收費項目,公開收費標準,每學期開學都把收費項目、收費標準張貼于校門口,接受師生和學生家長的監督;統一使用財政部門印制的收費(收款)票據。經過學校自查,未發現自立收費項目、提高收費標準現象。

  此次自查工作中學校領導高度重視,通過自查工作的開展充分認識到財務管理工作的重要性,今后我們要規范基礎管理,強化經費監督深化服務內涵,扎扎實實地把財務管理各項工作落到實處。

資金績效自評報告 篇3

  按照《云南省鄉村振興局 云南省財政廳關于開展20__年度銜接推進鄉村振興補助資金績效評價工作的通知》(云鄉振發〔20__〕47 號)要求,龍陵縣高度重視資金績效評價工作,嚴格按照銜接推進鄉村振興補助資金績效考評指標要求,對照《20__年銜接資金績效評價及考核指標評分表》,經過對20__年度銜接資金的資金撥付、項目管理、使用成效、加減分指標4類15項內容進行客觀評價,自評分為100分(基礎分97分,調整加分3分),具體情況如下:

  一、資金撥付(指標滿分7分,自評分7分)

  (一)資金下達進度(指標滿分7分,自評分7分)

  龍陵縣資金下達嚴格按規定程序執行。20__年3月初召集相關部門召開會議研究涉農整合資金方案項目內容,確定與鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興密切相關并急需實施的項目,并于3月25日前編制完成統籌整合財政涉農資金方案。于8月25日前上報整合資金中期調整方案。建立資金管理臺賬,對20__年度收到上級資金的科目編碼、科目名稱、上級文號、縣級文號、預算項目、資金級次、主管部門、實施部門、項目名稱、指標金額、資金使用方向及支出情況等進行統計。收到中央、省、市級資金下達文件后,財政局及時函告龍陵縣鄉村振興局編報項目計劃,財政局接收項目計劃后,及時將資金下達到項目實施部門。20__年度共接收上級銜接資金10765.65萬元,其中,中央銜接資金7369.64萬元、省銜接資金2875萬元、市級銜接資金 521.01萬元。我縣通過自查,財政專項扶貧資金以“龍財涉農”、“龍財農”文號下達到項目實施單位,下達時間均小于25天。(詳見全國防返貧信息系統,預算一體化系統)

  二、項目管理(指標滿分20分,自評分20分)

  (二)項目庫建設管理情況(指標滿分8分,自評分8分)

  龍陵縣高度重視項目庫建設工作,確定與鞏固脫貧攻堅有效銜接鄉村振興密切相關并急需實施的項目及時入庫,動態管理項目庫,項目入庫及時充分、程序規范、內容完整并具備實施條件,銜接資金、整合資金沒有出現用以項目庫之外的項目。20__年項目庫情況:龍陵縣20__年度鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興項目庫規劃項目156個,覆蓋10個鄉鎮、120村(社區),預算總投資35278.38萬元,其中,申請鄉村振興專項25627.94萬元,占總投資的72.65%;縣級籌措9650.44萬元,占總投資的27.35%。

  (三)項目績效管理情況(指標滿分4分,自評分4分)

  龍陵縣嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》對項目資金進行管理,項目實施實行績效目標跟著項目走原則,即制定項目績效目標,確定項目實施的可行性、科學性、效益性再實施項目,項目實施過程中開展跟蹤監督,項目結束后對績效目標進行評價。

  (四)信息公開和公告公示制度建設和執行(指標滿分4分,自評分4分)

  龍陵縣銜接資金項目認真按照《云南省人民政府扶貧開發辦公室 云南省財政廳關于印發<云南省全面實施扶貧資金項目公告公示制度的實施意見》和《保山市扶貧資金項目公告公示制度實施細則》的規定執行。龍陵縣于20__年制定了《龍陵縣統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》,并每年根據政策變動及年度工作重點進行修訂完善。《龍陵縣20__年的統籌整合財政涉農資金管理辦法》以龍鞏固振興組(20__)21號文件下發到鄉鎮及相關部門。管理辦法第八章中監督與評價里明確規定了對全面推行公告公示制度,提高財政涉農資金分配、使用透明度。財政部門將每年統籌整合的財政涉農資金實施方案、管理辦法、資金下達文件及縣級銜接資金安排情況在政府門戶網站進行公開公示,網址導出統計上報,并確認有效。要求項目實施部門對項目的名稱、資金來源、資金規模、實施地點、建設內容、預期目標、實施單位及責任人、監督電話、公示公告時間等進行公告公示,自覺接受社會監督。

  (五)跟蹤督促及發現問題整改情況(指標滿分4分,自評分4分)

  監督檢查執行情況:龍陵縣銜接資金項目監督檢查嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合實施方案》、《龍陵縣20__年統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》規定執行,對項目實施和支出進度等進行跟蹤督促。全年開展監督檢查兩次:一是7月19日—23日開展全縣脫貧攻堅成效考核發現問題整改等工作推進情況檢查。檢查內容:龍陵縣20__年脫貧攻堅成效考核發現問題及龍陵縣20__年市級脫貧攻堅目標任務考評發現問題的整改落實情況;20__—20__年專項扶貧(銜接)資金項目、脫貧人口小額信貸、扶貧資產后續管理及互助資金項目檢查,部分鄉鎮及部門延申檢查以前年度資金項目。重點對項目進度、項目管理、績效管理、公示公告、結余結轉控制、各種渠道發現問題整改情況、20__年上半年防止返貧動態監測和幫扶工作痕跡材料歸集整理工作開展情況等進行檢查。二是20__年10月19日至22日,開展全縣鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接工作進行督導,重點對今年以來各級調研、考核、督查檢查、審計反饋問題的整改落實情況、防返貧監測對象動態調整及信息采集工作開展情況、資金項目實施情況、易地扶貧搬遷后續工作任務完成情況等進行督查。

  發現問題及整改落實情況:龍陵縣對脫貧攻堅成效考核、各級督查檢查、審計檢查、民主監督等方面反饋涉及銜接資金項目問題進行了認真整改落實,并完成整改,對提出的問題舉一反三、長期堅持。

  20__年龍陵縣12317防返貧監測和鄉村振興咨詢服務平臺反饋問題0條。

  三、使用成效(指標滿分73分,自評分70分)

  (六)有效推進項目實施等工作情況(指標滿分10分,自評分9分)

  省鄉村振興局于7月中旬、10月中旬分別對全國防返貧信息系統中資金的支出進度進行了相關的數據的提取,按省所提取數據進行評定。

  (七)預算執行率(指標滿分13分,自評分11分)

  龍陵縣20__年以前的專項扶貧資金已全部支出,無結轉結余,不存在結轉結余2年以上的資金。(得2分)。20__年度專項扶貧資金已支出20892.9萬元,結轉結余439.76萬元,執行率98%。(得4分),20__年共接收上級銜接資金10765.6512萬元,其中,中央銜接資金7369.64萬元、省銜接資金2875萬元、市級銜接資金 521.0112 萬元,截止20__年12月21日撥付資金19708.42萬元,支出進度達96.5%,結轉資金707.77萬元,結轉結余率為3.5%。縣本級財政專項扶貧資金9650.44萬元,已全部撥付,撥付進度達100%。(得5分)。

  (八)鞏固拓展脫貧攻堅成果情況(指標滿分8分,自評分8分)

  龍陵縣認真開展鞏固脫貧成果督查相關工作,同時按上級督查反饋的問題做好整改落實工作;目前農村居民人均可支配收入14141元,增幅高于全省平均水平。

  (九)資金使用效益(指標滿分20分,自評分20分)

  龍陵縣財政涉農資金統籌整合實施方案緊密聯系鞏固拓展脫貧攻堅成果并有效銜接推進鄉村振興工作開展,認真做好鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興、少數民族發展、欠發達國有林場鞏固提升3個方面資金項目工作,嚴格按照《中央財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《云南省財政銜接推進鄉村振興補助資金管理辦法》、《龍陵縣20__年統籌整合使用財政涉農資金管理辦法》實施,銜接資金用途符合管理辦法,不涉及負面清單、后續管護按資產管理辦法穩步推進,完工項目實現預期目標。

  (十)中央財政銜接資金用于產業比例(指標滿分7分,自評分7分)

  20__年下達我縣中央銜接資金7369.64萬元,投入產業項目資金4985萬元,產業項目占比達67.64%。20__年中央扶貧資金用于產業項目資金2999.9萬元,產業項目占比達32.75%,20__年中央銜接資金用于產業比例大于20__年中央銜接資金用于產業比例。(詳見附表6)

  (十一)統籌整合工作成效(指標滿分15分,自評分15分)

  龍陵縣高度重視涉農資金整合工作,按照省市要求認真按時報送年度整合資金使用方案。3月25日以《龍陵縣扶貧開發領導小組關于上報龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合實施方案的請示》(龍開組〔20__〕2號),完成上報《龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合實施方案》,8月25日以《關于龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合中期調整實施方案報備的請示》(龍鞏固振興組〔20__〕9號),完成上報《龍陵縣20__年財政涉農資金統籌整合中期調整實施方案》;我縣整合方案編制規范,緊緊圍繞鞏固脫貧攻堅成果及有效銜接鄉村振興工作;20__年整合財政涉農資金計劃整合20111.29萬元,實際整合19347.22萬元,整合資金規模占計劃整合資金規模比例達到96.2%;統籌整合資金中銜接資金9118萬元,其他涉農整合資金10229.22萬元。截止12月30日,其他財政涉農資金共支出8807萬元,支出進度達86.1%。涉農整合資金沒有出現用于負面清單的情況。

  四、加減分

  (十二)機制創新(最高加3分,自評加3分)

  機制創新,(指標評價值為3分),自評分為3分。具體評分情況如下:我縣認真研學省、市相關文件,創新出臺“龍陵縣扶貧資產后續管理4321工作法”得到市鄉村振興局領導肯定,并在全市范圍內推廣學習,此項自評加3分。

  (十三)數據質量(最高扣減5分,自評不扣分)

  龍陵縣認真按照省、市要求,做好數據錄入等工作,此項自評不扣分。

  (十四)數據作假(直接扣減10分,自評不扣分)

  龍陵縣認真按照省、市要求,開展相關工作,此項自評不扣分。

  (十五)違紀違規(最高扣減15分,自評不扣分)

  嚴格按照銜接資金管理辦法使用管理銜接資金,根據全縣日常監督檢查結果,20__年度未發生虛報、套取、騙取、截留、滯留、擠占、挪用銜接資金現象,無報銷不合理開支、貪污財政銜接資金或在銜接資金使用過程中收受回扣、錢物以及其他失職瀆職等違規違紀行為。無扣分項。

資金績效自評報告 篇4

  一、基本情況

  (一)中央下達專項轉移支付預算和績效目標情況。

  1、20xx年教育發展綜合改革專項資金中央下達1924.734萬元,專項用于20xx年義務教育階段公用經費、被辭退原民辦教師補助、引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼、義務第一范文網鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃、集體辦園和民辦幼兒園獎補資金、學前教育“三類幼兒”資助、城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費、少數民族地區教育中央特殊補助專項資金、校舍安全保障長效機制、普及中小學生游泳教育資金、社區教育資金、特殊學校設備購置、改善辦園條件、農村中小學校舍維修改造等方面的資金。

  2、績效目標:落實城鄉統一、重在農村的義務教育經費保障機制;實施農村義務教育學校教師特設崗位計劃;實施農村義務教育學生營養改善計劃。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  根據《五指山市財政局關于開展20xx年度預算項目績效自評工作的通知》(五財監〔20xx〕288號)要求,我局及時認真學習通知精神,并根據通知要求成立績效自評工作領導小組,全面梳理項目實施和資金撥付情況,全面開展績效自評。

  (二)組織過程

  規劃計財室會同各項目負責崗室通過查詢可執行情況表、交流討論等方式,對20xx年度教育發展綜合改革專項資金項目進行了績效自評,結合項目實效,對自評結果進一步核查,同時梳理存在的問題并及時進行整改。

  (三)分析評價

  專項資金的管理與使用,堅持量入為出和專款專用的原則,制定績效目標,強化目標管理,根據實情,合理安排項目資金使用,使項目資金達到最大的經濟效益和社會效益。

  三、綜合評價結論

  20xx年教育發展綜合改革專項資金,項目達成預期指標并具有一定效果,項目效益較明顯。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析

  1.項目資金到位情況分析。20xx年度中央下達預算資金共計1924.734萬元,實際到位率100%。

  2.項目資金執行情況分析。截止20xx年12月底,完成發放資金857.776萬元,綜合預算執行率為44.56%。

  3.項目資金管理情況分析。在資金管理上強化責任意識,建立健全管理制度,落實配套資金,定期調度資金撥付情況,提高預算執行效率和資金使用效益,確保財政資金使用安全。

  (二)項目績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)項目完成數量。完成發放義務教育生均公用經費19.24萬元,被辭退原民辦教師補助4.7萬元,引進中小學優秀校長和學科骨干教師補貼47萬元,義務第一范文網鄉一體化推進和農村義務教育薄弱學校改造計劃255.839萬元,集體辦園和民辦幼兒園獎補資金12萬元,學前教育“三類幼兒”資助15.6萬元,城鄉義務教育學生營養改善計劃膳食補助經費21.053萬元,少數民族地區教育中央特殊補助專項資金22.549萬元,特殊學校設備購置361.2萬元,農村中小學校舍維修改造98.594萬元。

  (2)項目完成質量。營養改善計劃食品安全達標率99.9%,特崗教師到崗率不低于11人,農村學校校舍日常維修改造質量達標率99.9%,基本完成既定績效目標,達到了預期效果,項目效益較明顯。

  (3)項目實施進度。20xx年度教育發展綜合改革專項資金實施進度較為合理。

  (4)項目成本節約情況。我市充分整合中央、省級、市級教育綜合改革專項資金財力,進一步提高了項目資金的`利用率,保證項目資金利用率在規定的合理區間。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)項目實施的經濟效益分析。20xx年發放“三類幼兒”資助資金15.6萬元,緩解家庭的部分教育負擔,發放學生營養膳食補助21.053萬元,增加學生營養。

  (2)項目實施的社會效益分析。這些項目的實施增強了貧困地區學生身體素質,不斷提升鄉村教師隊伍素質。

  3.滿意度指標完成情況分析。完成項目質量完好,滿意度在90%以上。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  (一)績效目標未完成的原因

  由于公用經費20xx年初秋季學期還需繼續使用,20xx年底未完成支付;農村中小學校舍長效保障機制項目前期工作還沒有完成,還沒有開工建設,沒有及時支出;特殊學校設備購置下達資金較大,已完成第一批購置,剩余資金待有需求后支付等。

  (二)下一步改進措施

  公用經費及營養膳食補助經費20xx年初開學后已經使用完畢;農村中小學校舍長效保障機制項目盡快開工,確保資金能正確有效使用,改善辦園條件資金20xx年初已支付30%款項,剩余資金由于受疫情影響,待貨物驗收后支付;普及中小學生游泳教育資金39.12萬元已于20xx年初支付完畢;20xx年已成立4個老年社區,20xx年社區教育40萬元將盡快支付完成。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  略、

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)主要經驗及做法。

  1.實事求是,真實反映情況。項目管理部門對當年項目績效進行自評,實事求是地分析評價項目完成情況,客觀真實反映績效情況,分析工作亮點,查找不足,傾聽意見,改進措施。

  2.加強績效目標管理。在項目完成的動態過程中,把目標任務層層分解,建立量化考評機制,強化職能監督,抓好末端工作落實。

  3.規范預算編制流程。先定績效目標,后編制預算,增強預算編制的控制力和執行力。

  (二)存在的問題。

  專業知識欠缺。績效評價的指標設定量化過細,在績效自評過程中,部分人員缺乏專業知識,對各項指標分不清,說不明。

  (三)建議。

  健全培訓機制。建議市財政局健全培訓機制,就項目績效評價工作開展針對性的培訓,進一步夯實業務基礎,提高財務人員能力素質。

  八、其他需說明的問題

  略。

資金績效自評報告 篇5

  一、項目概況

  就業專項資金是由縣級以上人民政府設立,由本級財政部門會同人力資源社會保障部門管理,專項用于促進就業創業的資金。就業資金來源包括:一是財政預算安排。包括上級財政下撥的就業資金轉移支付,以及本級財政根據當地就業形勢和就業工作目標需要,在財政預算中安排用于促進就業創業工作的專項資金。二是利息收入。就業資金存入銀行所取得的利息收入。三是其他收入。社會各界為公益性就業服務提供的捐贈、資助等收入。文件規定:縣級以上人民政府應當根據當地就業狀況和就業工作目標,在本級財政預算中安排就業補助資金用于促進就業創業工作。就業資金支出分為對個人和單位的補貼、公共就業服務能力建設補助和其他支出三類。對個人和單位的補貼資金用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼等支出;公共就業服務能力建設補助資金用于就業創業服務補助和高技能人才培養補助等支出;其他支出為除上述兩類支出以外,結合我省、我市實際,經省、市人民政府同意用于促進就業創業方面的支出。

  二、績效自評工作開展情況

  我局根據《益陽市財政局關于開展20xx年度部門績效自評工作的通知》精神,組織項目主管科室重點圍繞項目績效目標的設定及完成情況、項目資金使用管理情況、項目資金績效情況和項目資金政策環境適應情況等內容開展績效自評,確保自評工作客觀真實。

  三、綜合評價結論

  20xx年度市級就業資金配套項目資金績效自評得分為98分,自評結論為“優秀”。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金使用及管理情況

  1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。20xx年市本級財政預算安排市級就業配套資金400萬元,實際安排365萬元,預算執行率91.25%。預算執行未達100%的主要原因是益陽市職業技能大賽預算數據偏大,實際支出時經審核核減了部分支出。

  2.項目資金實際使用情況分析。截至20xx年末,市財政實際安排資金365萬元(其中:20xx年益陽市職業技能大賽180萬元、20xx年市本級失業人員和困難人員管理服務20萬元、公共就業服務信息系統運行維護55萬元、20xx年技能提升三方審計5萬元、20xx年市人力資源市場檔案管理服務60萬元、市就業中心20xx年公共就業服務經費45萬元)。與年初預算基本保持一致。

  3.項目資金管理情況分析。我局建立健全財務管理規章制度,強化內部財務管理,優化業務流程,加強內部風險防控。建立和完善就業資金發放臺賬,做好就業資金管理的基礎工作,有效甄別享受補貼政策人員和單位的真實性,防止出現造假行為;加強信息化建設,將享受補貼人員、項目補助單位、資金標準、預算安排和執行等情況及時納入信息系統管理,指定專人負責,做好各類檔案資料的歸檔工作。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  我局以超常規力度開展就業工作,實現了就業局勢的總體穩定,促進就業工作獲全省真抓實干督查激勵考核二類地區第一名。一是全面落實“穩就業”政策。認真貫徹落實支持企業發展的政策措施,落實社會保險費“免、減、緩、返、補”政策,全力服務企業復工復產。為836家符合返還條件的企業發放失業保險穩崗補貼659.94萬元,惠及職工7.65萬人,政策覆蓋率達100%,為128人發放技能提升補貼19.55萬元。二是全方位開展就業服務。建立重點企業聯絡員制度,對重點復工企業開展“一對一”指導。組織開展線上招聘、線下送崗系列活動,促成入職3.1萬人,直播招聘做法受到人社部肯定。開展“重點企業用工服務月”活動,促成入職5075人。打造安化黑茶茶藝師、玉和蘭亭家政服務等勞務品牌,安化黑茶茶藝師成為全國勞務品牌。三是全力幫扶重點群體就業。開展高校畢業生就業促進、農民工返崗、貧困勞動力就業清零、退捕漁民安置保障、困難人員托底幫扶“五大行動”,實施“點亮萬家燈火”“集中送崗位進校園”系列專項行動,用心用情做好重點群體就業幫扶工作。全年發放創業擔保貸款3.2億元,創業帶動和吸納就業1.26萬人。舉辦高校畢業生云端招聘會等系列活動,高校畢業生就業率達96%。全年完成城鎮新增就業34469人、新增農村勞動力轉移就業18568人,均超額完成年度目標任務。有就業意愿的退捕漁民、零就業家庭實現動態清零。

  (三)績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標。全年項目實際安排365萬元,實際到位資金365萬元,實際完成值為100%。

  (2)質量指標。年初設定年度就業目標任務完成率≥100%,實際完成值為101.26%,高于年度設定的工作目標。

  (3)時效指標。年度設定的完成期限為20xx年12月31日前,實際完成時間為20xx年11月25日,提前按計劃完成了年度時效指標。

  (4)成本指標。年初設定的成本指標為管理制度健全性,我局通過建立健全財務管理規章制度,強化內部財務管理,優化業務流程,加強內部風險防控,確保了項目資金的安全,符合年初設定的工作目標。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)經濟效益。年初設定城鎮登記失業率指標≤4%,實際完成值為1.27%,在應對新冠肺炎疫情穩就業壓力較大的情況下,超額完成了年度設定的目標。

  (2)社會效益。年初設定就業困難人員履蓋率≥90%,實際完成值為95%,高于年初設定的目標,特別是在就業困難人員、退捕漁民、殘疾人等重點群體就業方面,我局采取非常規手段,收到良好效果。

  3.滿意度指標完成情況分析

  20xx年,我局通過開展網絡直播、重點企業用工服務、職業技能提升行動等各項措施,全面提升公共就業服務服務滿意度,年度設定的目標為≥90%,實際測評滿意度為98%,高于年初設定的績效標準,就業工作的群眾滿意度得到進一步提升。

  五、存在的問題和改進措施

  從主要數據和各方面反映的情況來看,影響就業資金總體績效目標和績效指標的原因主要體現在以下幾個方面:一是困難更多。當前,外部環境復雜,經濟下行壓力仍然嚴峻,部分企業生產經營困難增多,影響就業的不穩定、不確定因素明顯增加,穩就業面臨更大挑戰。二是要求更高。就業是最大的民生,中央把穩就業擺在“六穩”之首,要求把穩就業作為頭等大事來抓,確保不出現大規模失業,就業問題的重要性已經超出就業本身,已上升到影響經濟社會發展全局、影響國家全局的高度。三是任務更重。目前全市就業總量壓力不減,結構性矛盾仍然突出。我市共有勞動力資源270萬人左右(其中農村勞動力170萬人左右),總量高位運行,供給壓力較大。同時,隨著高質量發展深入推進,就業難、招工難、穩工難問題交織疊加,日益尖銳,經濟轉型倒逼就業轉型。四是缺口增大。綜合考慮全市就業創業各項目標任務,對就業資金的需求進一步加大,預計每年缺口達6000萬元以上,部分就業政策面臨兌現風險,主要原因是上級轉移就業資金逐年減少、資金支出數額越來越大、資金收支結構不平衡。

  改進措施:一是進一步加強與省人社廳、省財政廳的聯系和溝通,加強向市委市政府主要領導匯報,積極爭取省級和市級更多的就業資金支持,督促區縣(市)加大本級就業專項資金配套力度;二是強化專項資金預算管理,從源頭上控制預算,按規定用途安排支出,加快支出進度,減少資金沉淀,提高資金使用效益;三是進一步完善專項資金管理制度,建立預算執行動態監管機制,預算執行通報制度,強化部門支出責任和效益,建立專項資金跟蹤監管機制,確保專項資金效益最大化。四是加大就業資金“造血性”支出比重,增加促進就業方面的資金支出,進一步優化資金支出結構。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  1.根據《湖南省財政廳關于開展20xx年度就業補助專項資金績效評價的通知》要求,我市于20xx年7月組織對全市20xx年度就業補助專項資金績效評價,并對自查問題進行了整改。

  2.按照省人社廳的統一部署,全年先后組織開展了社會保險補貼、公益性崗位補貼、城鎮新增就業臺賬等資金問題的審計自查,沒有出現違規違紀行為。

  七、其他需要說明的問題

  無

資金績效自評報告 篇6

  根據縣財政局沅財績函〔20xx〕78號《沅陵縣財政局關于開展20xx年度部門整體支出和專項支出績效自評工作的通知》文件精神,我局對20xx年度部門專項支出績效進行了全面綜合評價。專項支出的評價重點是規范管理促發展,做到專款專用,提高資金績效。經相關業務股室全面綜合評價,我局20xx年度專項支出績效自評得97分。現將具體情況報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況

  沅陵縣林業局為正科級行政事業單位,由1個全額撥款行政事業單位和2個自收自支單位組成。(沅陵國有苗圃、林業局勞動服務公司)編制情況和實有人員情況:編制238人。其中:行政編制11人,全額財政事業編227人。實有人員306人。其中:在職202人,退休104人(以上編制和實有人員不含2個自收自支事業單位)。

  (二)項目基本情況

  項目包括:

  1、風沙漠治理501.38萬元

  2、森林資源培育940.69萬元

  3、森林資源管理700.62萬元

  4、森林生態效益補償1299.66萬元

  5、自然保護區等管理90萬元

  6、林區公共支出1876.03萬元

  7、林業草原防災減災47.28萬元

  8、其他林業和草原支出61.5萬元。

  二、項目資金使用及管理情況

  (一)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、總投入等情況分析

  20xx年度財政撥款項目資金共5517.16萬元,其中安排用于風沙漠治理501.38萬元、森林資源培育940.69萬元、森林資源管理700.62萬元、森林生態效益補償1299.66萬元、自然保護區等管理90萬元、林區公共支出1876.03萬元、林業草原防災減災47.28萬元、其他林業和草原支出61.5萬元。

  (二)項目資金(主要是指財政資金)實際使用情況分析

  1、資金到位情況。截至20xx年12月31日,按項目實施和驗收合格情已撥付涉林補助專項資金共5517.16萬元,項目資金全部到位。

  2、資金使用情況。截至20xx年12月31日,我局撥付專項資金5517.16萬元。

  20xx年度專項支出資金共5517.16萬元,其中:其他風沙漠治理支出501.38萬元、森林資源培育支出940.69萬元、森林資源管理支出700.62萬元、森林生態效益補償支出1299.66萬元、自然保護區等管理支出90萬元、林區公共支出1876.03萬元、林業草原防災減災支出47.28萬元、其他林業和草原支出61.5萬元。

  (三)項目資金管理情況分析,主要包括管理制度、辦法的制訂及執行情況

  根據財政部、國家林業和草原局關于印發《中央財政林業補助資金管理辦法》(財農〔20xx〕196號)文件精神、《湖南省林業項目和資金管理辦法》(湘林計〔20__〕142號)、《沅陵縣項目資金使用績效跟蹤考核暫行辦法》和《沅陵縣林業局財務管理暫行辦法》的要求,我局嚴格按照《中央財政林業補助資金管理辦法》組織申報、公示、下達、作業設計、實施、驗收、兌付前公示公開。

  三、項目組織實施情況

  林業建設專項嚴格按照項目規定執行,達到公開招投標的項目全部實行招標投標制、沒有達到公開招投標的項目,按政策要求進行政府采購。嚴格按照“四制”要求(實施單位法人制、招投標制、建設監理制)終身負責。項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。工程完工后由建設單位會同財政、發改共同驗收合格后,再由施工單位做出結算由建設單位審核后送財政投資評審中心審核出結論,再送審計審核。憑審計結論與工程施工單位結算。

  林業涉林專項補助資金嚴格按照《中央財政林業補助資金管理辦法》(財農〔20xx〕196號)和《沅陵縣農業獎補辦法》規定作業設計、實施、驗收、兌付前公示公開。

  四、項目績效情況

  按照《20xx年全縣林業建設目標管理考核任務》,已完成速生豐產林造林21500畝,油茶低改6000畝,竹產業基地400畝。完成全縣補植補造10000畝,封山育林18000畝,中幼林撫育28960畝。完成綠化通道建設(三邊造林、國省道綠化)10000畝,森林生態公益林管護210萬畝,退耕還林11.8萬畝。完成685萬畝林地病蟲害檢疫防治工作,森林防火,林政資源管理,森林督查,林業執法與監督等工作。森林覆蓋率達到75.66%。

  1、經濟效益:林業項目實施后,促使我縣林農調整產業結構,提高林業生產積極性,解決我縣長期以來林業產業結構單一的被動局面,林農充分利用森林資源和環境優勢從事林森林旅游、林下種植、養殖業,積極開展生態養雞、生態放牧、林下種植藥材等,林農實現資源共享,促進林區經濟協調發展,同時通過項目實施增加農村就業人口和解決剩余勞動力,安排生態護林員1156人,發放資金1156萬元,增加林農收入,提高人民群眾的生活水平,有效地提高林區購買力,增加財政稅收,拉動經濟發展,林區社會得到穩定,促進農村居民脫貧致富和構建社會主義和諧社會。

  2、社會效益:林業項目實施后,生態效益補償、天然林保護、退耕還林資金等項目都具有惠民性質,是國家政策紅利反哺農民的體現,老百姓得到實惠,激發了他們參與保護生態的積極性和自覺性,促進了我縣生態文明建設水平。同時,隨著森林植被的增加和生態環境的改善,必將更好地推動林業第二、三產業的發展,進一步促進社會繁榮和可持續發展。

  3、生態效益:林業項目實施后,沅陵縣的生態環境得到有效的保護,林分結構不斷改善,林分質量不斷提高,森林蓄積量不斷增加;森林的涵養水源、保持水土、調節氣候、降低噪音、凈化空氣、美化環境等功能得以大幅提升;對提高林業碳匯功能、減少水土流失、改善人民生存環境等發揮其顯著作用。

  4、可持續影響: 通過林業項目實施后,對我縣森林可持續影響森林環境改變、森林資源的自我修復能力、加強生態文明建設、對森林資源的合理維護、氣候、土壤、地形、地貌的為林業生產的,開發生態休閑旅游、秀美村莊、鄉村振興等多樣化提供了有利條件。

  五、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃

  加強森林資源修復與管理,對所有項目所屬地實行三年跟蹤管理,對中央、省重大項目實行專人管理,保證項目發揮最大生態效益、社會效益、經濟效益。

  (二)主要經驗做法、存在的問題和建議。

  1、政策宣傳到位:我縣每年對林業管理、執法和護林人員,開展大規模的學習培訓。重點加強專項資金項目工程建設、檔案管理、資金使用等知識進行學習。組織鄉(鎮)以廣播、電視、標語、宣傳碑(牌)等形式廣泛開展宣傳,提高林農關心和支持林業建設的積極性,自覺支持國家生態建設,自覺維護生態安全。引導廣大群眾了解、支持并積極參與項目工程建設和監督管理。

  2、領導重視,措施得力:項目任務下達后,我縣領導高度重視,成立了專門的工作領導小組及辦公室,主要領導親自抓,分管領導具體抓,相關職能單位具體抓,確保組織到位、措施得力、責任到人。

  3、科學規劃,精心施工:根據專項資金各項目作業設計及實施方案,結合我縣實際情況及立地因子,科學規劃,及時落實,統一標準、統一施工、統一管護,保障工程項目成效。

  4、強化責任管理:一是嚴格執行項目申報程序,專項資金各項目的`立項、可行性研究、作業設計和實施方案都經相關部門批復,從程序和依據上保證了項目的實施。二是推行政府采購制度和項目工程專人負責制。對項目工程所需設備、基礎設施建設積極實行政府采購和招標制度,降低了造價,保證了質量。目前我縣專項資金項目的林業生產性工程建設,主要依靠我局現有的技術力量,安排專人負責工程施工、質量檢查及驗收,在確保各項工程質量的同時,如期完成了各項目計劃實施。三是基本健全質量保證體系。項目工程實行責任終身負責制、質量跟蹤負責制、絕對指標項目責任人負責制度,動態指標相關人員跟蹤負責,保證了工程質量,經省、市驗收,各項目工程達到設計要求。四是強化監督。對各項目實行定期跟蹤檢查,加強質量監督,對各項目按時間節點檢查進度和質量,對達不到標準的及時整改到位,確保項目質量達到設計標準。

  5、資金使用管理:項目資金實行專款專用、專項專管的管理模式,項目資金做到專款專用,無擠占、挪用、串用現象。

  6、會計核算:按照財政統一規定,各項目工程專項資金實行國庫集中支付。并按照建設資金專款專用、專項管理、單獨核算的原則分類別設置項目資金科目,同時嚴格按照財政部《行政事業單位會計核算辦法》的有關規定,進行科目設置和會計核算。

  7、資金撥付:為了確保專項項目資金及時足額發放到位,按照財政資金支出和林業重點項目資金管理的有關規定,我們對項目資金發放程序進行了規范,對林業項目工程中凡應發放給林農個人部分的補助資金,一律實行縣財政“一卡通”方式發放,對各項目資金發放明細表進行張榜公示。

  8、由于林地流轉程序復雜,要求高、難度大,流轉過程中矛盾糾紛多,對開發企業、專業合作社和開發大戶集中連片開發林業項目基地的積極性產生了一定的影響。

  9、公益林補償標準偏低問題。雖然國家級公益林補償標準已提高到15元/畝,但公益林區林農普遍反映補償標準仍然偏低。主要是公益林實行禁(限)伐,導致公益林區林農經濟收入銳減,經濟困難問題非常突出,林農生活受到很大影響,相當部分林農要求將公益林調整為商品林。為此,建議進一步提高補償標準,每年每畝補償提高到25-30元左右,逐年增加公益林區林農收入,使公益林林權所有者或經營者真心實意地積極支持國家生態建設。

資金績效自評報告 篇7

  為了確保城區居民吃上“平價菜、放心菜”,從xx年開始,市政府啟動了城區“菜籃子”工程。xx年到xx年為第一個“三年行動計劃”,從今年到xx年又啟動了第二個“三年行動”計劃。我科全面介入了該項工程的項目規劃、資金安排、項目考評等工作。經過四年的實施,項目初見成效,管理有所心得,其中一些工作思路和措施值得在其他農業項目的管理上加以借鑒和應用。

  一、資金成效

  截至今年x月,“菜籃子”工程共完成本級投入xx萬元(其中預內x萬元、省市物價調節基金x萬元、發改資金x萬元、新菜地開發基金x萬元),引導社會投入約xx萬元。第一個“三年行動計劃”制定的主要目標基本實現,資金的社會效益成效顯著。

  1、新建x畝以上蔬菜基地xx個,基地面積擴展到x畝,比工程實施前增加x倍,供給能力大幅提高。

  2、完成蔬菜產品質量認證xx個。制訂了xx個生產質量生產標準,覆蓋主要生產基地、農產品物流中心、大型超市的農產品質量檢測網絡基本形成,“菜籃子”安全保障程度顯著提高。

  3、農民通過將土地流轉給基地收取租金并在基地務工獲取勞務收入,年均純收入提高了x—x倍。

  二、資金管理模式及使用方法

  “菜籃子”工程是一項涉及千家萬戶的民生工程,領導高度重視,社會關注度高。資金是否安全運行、能否發揮最大效益在很大程度上決定著工程的成效。我們深感責任重大,為此我們認真思索,在資金的管理與使用上采取了一些積極有效的辦法。

  首先,在管理模式上我們實行了四個統一:項目規劃統一、資金安排統一、補助標準統一、驗收及撥付程序統一。其次在資金的使用原則上我們確立了“點面兼顧、突出重點“的原則,把財政投入的重心放在支持高標準蔬菜示范園的建設。考量因素有三點:一是標準園的投資者對于市場風險有較強的經濟承受能力及心理承受能力,一般都制定了中長期經營規劃,加上前期有較大的投入,因此輕易不會認輸退出;二是與農民自耕自作相比,他們背上了地租及勞務成本的`包袱,必須通過優良品種的引進及采取先進的經營方式才能在市場競爭中生存發展。因此他們成為提高我市蔬菜產業競爭力的重要推力;三是可向社會提供政府”菜籃子“工程看得見、摸得著的成效。再次,在資金的支持環節上,我們對蔬菜基地的建設只限于對基地基礎設施及生產實施建設進行扶持,而且堅持先建后補的原則。因為”菜籃子“工程項目回報周期長,投入多,短時期不可能獲利,大多數投資者往往只注重眼前利益,他們抱著這樣的想法:多少投一點,政府補一點,賺錢就做,虧錢就跑,缺乏長遠的發展意識,甚至還想拿到政府補貼不做事,做空手買賣。我們的態度是:政府扶持基礎設施建設,硬東西在哪里,你做得下就做,做不下就走,換人接著做,財政投入永遠不會損失。通過四年的實踐,我們認為思路非常對,淘汰了弱者,吸引了強者。基礎設施建好了,最根本的發展條件保證了。

  三、“菜籃子”工程前段資金管理工作存在的不足及改進的打算和建議

  1、目前支農資金切塊管理,多渠道下達的管理模式無法杜絕農業項目“多頭套取”財政資金的現象發生。例如xx年XX鄉清水井蔬菜基地x個新建大棚項目就同時申領了農業綜合開發資金及“菜籃子”專項資金的獎補支持,造成這一條件發生的原因就在農業綜合開發資金不經過農業口下達,致使我們無法知道兩塊資金支持的項目發生了重疊。建議我局對此展開專題研究,盡快出臺一些措施,在一定程度上加強此一農業專項資金管理的薄弱環節。

  2、部分財政投入沒有發揮效益。由于工程實施的頭兩年,項目規劃及資金安排計劃是由項目主管部門直接向政府分管領導呈報,然后以政府文件式通知的形式下達,財政只能被動買單,導致資金安排上存在照顧局部利益忽視整體利益,資金投入“撒胡椒面”,部分項目資金完全沒有發揮效益的情況。例如安排給農業局的科技扶持資金,給蔬菜辦的新產品引進試驗推廣經費就對“菜籃子”工程沒有起到任何作用。這一局面在xx年我局向市政府呈報的《關于調整xx年度“菜籃子”工程實施計劃的建議》獲得批準后才得以扭轉。我們打算在“第二個三年行動計劃”中對科技引導、技術培訓類項目經費進行從嚴管理,項目主管單位不提供切實可行的實施計劃建議不予安排資金,即使列入計劃,也采取報賬制管理,不直接撥單位。

  四、“菜籃子”工程項目對搞好其他農業項目的啟迪

  1、在項目管理上,財政不能被動買單。在“菜籃子”工程前期,財政只能被動買單,直接導致了在資金投入的方式上“撒胡椒面”,部分項目資金安排完全沒有發揮效益的結果,影響了工程的順利實施。由此啟迪我們在其他農業項目的管理上,財政必須從項目的規劃制定到項目的竣工驗收都全程積極參入,既要保證項目的整體規劃與年度實施計劃與可能實現的財政投入相匹配,還要保證財政投入盡可能發揮最大效益,才能使財政支持的農業項目目標明確,任務清楚、步驟清晰、效果較好。

  2、必須堅持整合資源的思路。農業項目資源整合包括三個方面:一是農村資源包括土地和勞動力;二是財政對農業的各項扶持;三是社會對農業項目的投入。從我市實際情況來看,單靠哪一方面的力量,都難做成市場競爭力強的農業產業項目,只有將三者有機整合,才有可能達成既定目標,在“菜籃子”工程中,我們將整合資源完善得比較理想。首先農民把土地流轉給了投資者,蔬菜基地的規模得到保障。其次,對多渠道來源的財政資金實行“四統一”管理,重點對基地的基礎設施建設予以扶持,既提高了當地的農業基礎設施水平,又建好了蔬菜生產的標準化基地;再次就是吸引了社會資本的投入,做強了項目本身。截至現在財政對基地的投入約為萬,約站基地總投入的%,如果不能吸引社會資本的投入,基地規模遠遠達不到現有水平。由此啟迪我們今后的農業產業項目必須堅持整合資源的思路。

  3、有無立竿見影的社會績效是立項考慮的重要前提。“菜籃子”工程項目的實施,既在一定程度上解決了農民因種糧難出效益而將土地拋荒的問題,又讓農民通過獲取地租及勞務收入而大幅提高了收入水平。同時還提升了當地農業基礎設施水平。因此二項目的實施得到了鄉、村兩級干部及當地農民群眾的積極支持與配合。可以說“菜籃子”工程項目在農村發揮的社會效益奠定了第一階段項目建設目標的順利完成的基礎。由此啟迪我們在對其他農業產業化項目的選擇上,必須把能切實提高農民收入,有利于當地農業持續健康發展作為首要考量。堅持富民強民面很窄的項目不做,不科學合理、不利于農村持續發展的項目不做。

資金績效自評報告 篇8

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:

  1、全縣統一小學六年級及四年級教學質量檢測,按上級有關文件精神,不允許向學生收取任何費用,而我縣每年對該項是由教育局組織實施,費用由財政承擔,耗用資金29.8萬元(含試卷費,組考費,車輛交通費等)

  2、小學及初中除上述1之外其他年級的考試命題、試卷印刷費

  3、20xx年,我局組織及參加教育系統大型活動支出68萬元,具體如下:

  全縣中小學生籃球運動會5.6萬

  全縣中小學生田徑運動會4.4萬元

  大課間操活動比賽5.2萬元

  參加市中學生籃球比賽6萬元

  參加市中小學生田徑比賽4.8萬元

  市中學生足球比賽5萬元

  省中學生足球比賽5萬元

  省市國學知識競賽5萬元

  全縣中小學生文藝匯演5萬元

  全縣德育工作經驗交流現場會6萬元

  心理健康教育讀本16萬元

  4、重點建設中介機構服務費20萬元

  根據有關政策規定,重點項目建設必須先預算,竣工要有決算,20xx年,預計縣級財力投入教育重點項目建設資金五千萬元,其中五十萬元以下沒有經過財政投資評審項目的社會中介機構的預算決算評審費20萬元,這筆經費每年均在教育局機關經費中列支。

  5、其他專項經費2.20萬元

  20xx年,我局在綜合治理,綠化、扶貧、信訪維穩,意外事故的國家行政賠償這幾項實際支出40萬元。

  6、安保、食品安全、財務人員培訓經費6萬元

  根據【關于健全中小學安全風險防控機制的實施意見】要求,20xx年,我單位對下屬中小學負責安全工作的人員進行了兩次培訓(上學期一次、下學期一次),會議費、資料費及專家授課費等實際支出培訓費約6萬元。

  7、20xx年,從高校畢業生中引進優秀教師,招考及商調外市教師,命題、招考、閱卷、組織考試和試教,開支36萬元

  (二)項目預算情況:項目資金預算180萬元,項目預算沒有調整情況;

  (三)項目預期預算績效目標和績效指標設定情況:項目預期績效目標完整、相關;項目預算與項目產出、效果目標相匹配。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況:根據財政相關標準決策;

  (二)項目預算執行情況:預算執行率100%、無結余;

  (三)項目資金實際使用情況:資金在文件規定范圍內使用,采用國庫集中支付形式,資金整個使用過程合理、合規;

  (四)項目資金管理情況:管理制度、辦法的制訂及執行情況良好。

  三、項目組織實施情況

  (一)成立了項目實施領導小組,項目整體實施情況良好;

  (二)項目管理制度建設情況:制定了邵東市教育局財務管理辦法;

  (三)項目組織管理落實情況,包括嚴格按照規定進行審核,并將經費用途進行了公示,按照相關要求進行定期檢查,發現問題及時整改。

  四、項目績效情況

  (一)項目績效目標完成情況。

  將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中:

  1、項目的經濟性分析:項目的預算是根據本級文件嚴格執行,本級支出節約控制;

  2、項目的效率性分析:按照立項進度按時施工完成,項目預算(投入目標)與項目產出、效果目標相匹配;

  3、項目的有效性分析:保障高考及高中學業水平考試的順利進行及基本工作經費,督促各單位達到指標標準。

  4、項目的可持續性分析:在項目完成后安排專人工作,并安排相關資金進行長期檢測。

資金績效自評報告 篇9

  一、項目基本情況

  20__年以來,保山市駐村工作隊員選派管理工作在市委組織部、市鄉村振興局的正確領導下,在市聯席辦的具體管理服務下,認真按照中共中央、國務院《關于全面推進鄉村振興加快農業農村現代化的意見》、中共中央辦公廳印發《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的意見》、中共云南省委辦公廳《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》、中共保山市委辦公室《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》文件精神,嚴格落實過渡期內“四個不摘”的要求,保持現有幫扶政策總體穩定,以實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接為主線,扎實推進駐村工作隊員選派管理工作。一是全市共計選派各級駐村工作隊員1309名,其中:中央2名、省級47名(其中:隆陽區20名、施甸縣7名、龍陵縣14名、昌寧縣6名),市級341名(其中:隆陽區77名、施甸縣80名、騰沖市69名、龍陵縣65名、昌寧縣50名),縣級919名(其中:隆陽區270名、施甸縣189名、騰沖市154名、龍陵縣172名、昌寧縣134名);組建駐村工作隊416支,派駐444個村(社區)。二是按照省級選派村類型的要求,20__年選派的駐村工作隊員分別選派到413個原建檔立卡貧困村(脫貧人口在200人以上不穩定的村8個)、3個易地扶貧搬遷新成立安置社區、10個抵邊村(其中5個為原建檔立卡貧困村)、38個黨組織軟弱渙散村(其中37個為原建檔立卡貧困村)、1個紅色村組織振興試點項目村、6個強邊固防“四位一體”建設項目村(1個為抵邊村,4個為原建檔立卡貧困村)、鄉村振興重點村27個(7個為原建檔立卡貧困村)開展駐村幫扶工作。三是依據中共保山市委辦公室印發《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》(保辦發〔20__〕22號)、中共保山市委組織部關于印發《保山市駐村第一書記和工作隊管理“十條”》(保組通〔20__〕34號)的通知文件要求,為確保駐村幫扶工作取得實效,市級財政安排市級駐村補助經費(含強邊固防突擊隊經費)用于發放市級派出的駐村工作隊員(含強邊固防突擊隊員)的生活補助和通信補貼、交通補助、購買人身意外傷害保險以及市“掛包幫”“轉走訪”工作聯席會議辦公室必要的辦公、會議、培訓等工作經費的支出。

  二、項目績效自評工作開展情況

  按照績效自評工作要求,我局成立了以局長為組長、分管財務的副局長為副組長、各科室負責人為成員的績效評價工作組,對照項目績效自評表各項指標,結合有關項目的政策規定、財務會計制度和年初部門整體績效目標,充實細化了本部門的項目績效自評表,并逐條逐項開展自評,對自評過程中發現的問題,認真分析原因并擬定整改措施,為下一步工作夯實基礎。同時撰寫形成相關項目績效自評報告,一并報送市財政局。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況

  市級財政年初預算安排我局20__年市級駐村補助經費575.00萬元、年中調整追加市級強邊固防突擊隊預算經費37.40萬元,根據《保山市財政局關于20__年部門預算的批復》(保財農﹝20__﹞20號)和《保山市財政局關于下達20__年市級強邊固防突擊隊經費的通知》(保財農﹝20__﹞125號)精神,實際到位資金612.40萬元。

  2.項目資金執行情況

  20__年預算安排本局市級駐村補助經費(含強邊固防突擊隊經費)支出612.40萬元,年末實際支出經費612.40萬元,其中:辦公費0.26萬元、印刷費0.12萬元、水費0.03萬元、電費0.13萬元、差旅費(含市級駐村工作隊員和強邊固防突擊隊員的生活補助和通信補貼、交通補助)596.44萬元、辦公用房租賃費1.44萬元、會議費0.49萬元、培訓費8.85萬元、公務車輛租賃費用2.68萬元、意外傷害保險費用(含中央、省級、市級駐村工作隊員)1.96萬元。年末結轉結余為0.00萬元。

  3.項目資金管理情況

  我局嚴格按照國庫集中支付制度相關規定通過零余額賬戶辦理支付業務,遵循“先有預算、后有支出”、厲行節約的原則,項目經費按財政預算撥款金額和資金規定使用范圍列支,款項通過銀行轉賬或公務卡方式進行支付。同時,在支出中我局嚴格按照項目預算績效目標要求,將項目工作經費專項用于開展項目工作的各個環節,做到專款專用,保障項目績效目標得以實現。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況

  (1)精準選派駐村工作隊員,確保“盡銳出戰”。20__年5月,按照中共云南省委組織部、云南省人民政府扶貧開發辦公室《關于向重點鄉村選派駐村第一書記和工作隊員的通知》(云組發電〔20__〕15號)要求,中共保山市委組織部、保山市人民政府扶貧開發辦公室及時制定了《關于向重點鄉村選派駐村第一書記和工作隊員的通知》(保組通〔20__〕14號),堅持“盡銳出戰”原則,嚴格執行“五個不選派”的要求(素質不高,能力不強的不選派;因身體原因不適宜駐村工作的不選派;一線醫護人員、專職教師、工勤人員、勞務派遣人員不選派;家庭存在特殊困難的不選派;市級單位所派出或直管的縣級單位人員不能作為市級單位選派的工作隊員),集中調整輪換了一批政治素質好、工作作風實、綜合能力強、具備正常履職身體條件的優秀干部派到原建檔立卡貧困村、脫貧人口在200人以上不穩定的村、易地扶貧搬遷安置新成立的村(社區)、抵邊村(社區)、鄉村振興重點村、黨組織軟弱渙散村和實施紅色村組織振興試點項目、強邊固防“四位一體”建設項目的村開展駐村幫扶工作。此次共計選派各級駐村工作隊員1309名,其中:中央2名、省級47名、市級341名、縣級919名,目前,此批駐村工作隊員已成為我市全力開展駐村幫扶,鞏固拓展脫貧攻堅成果,助推鄉村振興工作的一支主力軍。

  (2)強化培訓,提升駐村幫扶工作質量。駐村工作隊員集中調整輪換選派駐村后,為了使駐村工作隊員盡快認清崗位職責要求,熟悉農業農村政策,積極開展駐村幫扶工作。于7月19日至21日組織舉辦了20__年保山市駐村工作隊員培訓班,此次培訓,采用“主會場現場培訓+分會場云視頻培訓”的方式,通過鄉村振興方面的專家學者講理論、部門領導講業務、駐村第一書記講經驗等形式,對全市1309名駐村工作隊員進行了全員培訓,并編制了《保山市駐村工作隊應知應會法規政策匯編》學習材料,向主會場培訓的人員發放了100本。通過培訓,幫助駐村第一書記和工作隊員對駐村幫扶職責有了更深刻的理解和認識,進一步明確了工作目標任務,讓駐村第一書記和工作隊員學到了如何鞏固拓展脫貧攻堅成果,接續推進鄉村振興方面的許多新知識、新方法,有效提升了履職能力和業務水平;使駐村第一書記和工作隊員更加堅定了做好駐村幫扶工作的信心和決心,為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接開好局、起好步。

  (3)嚴管厚愛,推進駐村幫扶工作。一是嚴格落實駐村工作隊員駐村生活補助和通信補貼、交通補貼等相關政策,合理地落實輪休制度,為駐村工作隊員安心工作提供了保障,促使駐村工作隊員“沉下心、安下心”、深入開展駐村幫扶工作;二是5月18日,組織召開全市20__年度駐村工作隊總隊長(副總隊長)座談,就進一步管好、用好駐村工作隊進行經驗交流,推動駐村幫扶工作落到實處,助力鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

  2.效益指標完成情況

  新冠肺炎發生以來,全市各級駐村工作隊員以講政治的高度,主動放棄春節與家人團圓,提前奔赴工作崗位,配合所駐村開展新冠肺炎疫情防控工作,幫助所駐村摸清情況綜合分析,及時建立新冠肺炎疫情對脫貧攻堅影響分析應對機制,確保“疫情阻擊”“脫貧攻堅”兩場戰役同步獲全勝。同時,全市駐村工作隊員認真貫徹落實中央、省、市關于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接的部署,將開展駐村幫扶工作作為推進鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接的重要抓手,緊緊圍繞防止返貧監測幫扶、產業發展、易地扶貧搬遷、人居環境提升、鄉村治理、疫情防控等方面開展工作,充分發揮自身知識優勢、資源優勢,積極參與所駐村編制鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接規劃、“十四五”規劃,并協助所駐村爭取各類項目、資金支持,駐村幫扶工作成效明顯。20__年以來,各級駐村工作隊員累計走訪脫貧戶152761戶次,爭取項目440個,爭取項目扶持資金2802.3萬元,召開各類座談會38621次,撰寫民情調研報告893篇、民情日記24953篇,提出合理化建議7945條,參與調解矛盾糾紛4013起;組織舉辦技能培訓班1022期(次),組織勞務輸出13937人(次)。工作隊員所在村群眾對其駐村工作的開展情況認可滿意度達到90%以上。

  3.滿意度指標完成情況

  一是制定下發了《關于向重點鄉村持續選派駐村第一書記和工作隊的實施意見》和《保山市駐村第一書記和工作隊管理“十條”》,對駐村工作隊員嚴格管理。20__年對全市駐村工作隊員進行了4次督查,對派出的市級駐村工作隊員駐村幫扶工作開展情況進行了一次綜合評價,對排名在各縣(市、區)的前2名和后2名的隊員在全市范圍內進行了發文通報。同時,認真執行《駐村工作隊員召回辦法》,20__年共召回63人;二是為全體駐村工作隊員購買人身意外傷害保險,進一步加強駐村工作隊員安全保障,消除駐村工作隊員及其家人的后顧之憂;三是將政治素質好、工作有成效,群眾認可度高的52名駐村工作隊員向組織部門推薦,加大對駐村工作隊員的政治關愛。并組織駐村幫扶工作踏實,群眾認可度高的27名駐村工作隊員到騰沖熱海療養院療休養。駐村工作隊員對市聯席辦日常業務指導、管理和保障工作滿意度達到90%以上。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  無

  五、績效自評結果

  從市級駐村補助經費(含強邊固防突擊隊經費)的管理、使用以及年度目標任務完成情況來看,我局嚴格按照相關項目和財務管理要求貫徹執行,沒有發現虛報、套取、擠占、挪用或報銷不合理開支等行為,通過健全完善工作機制、不斷強化組織保障,合理配置資源,選優配強駐村工作隊員,切實抓好駐村工作隊員日常管理,強化評價結果運用,壓實幫扶責任等一系列措施的實施,全市駐村幫扶工作取得了一定成效。從工作隊員所在村群眾和駐村工作隊員對項目實施效果滿意度來看,滿意度均達到90%以上。綜合以上,該項目績效自評得分100.00分,評價結果為“優”。

  六、結果公開情況和應用打算

  我局將認真按照《保山市財政局關于20__年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財績﹝20__﹞4號)要求,在規定的時限內,通過網站向社會公開本部門預算項目績效自評報告、自評表等績效自評信息。在今后的工作中,本單位將以此次自評工作為契機,針對存在的不足,及時調整和優化本部門后續項目和以后年度預算支出的方向和結構,合理配置資源,加強財務管理,完善項目管理辦法,切實提高項目管理水平、資金使用效益和部門工作效率,不斷提升預算績效管理水平。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)主要做法

  我局認真貫徹執行《預算法》,結合部門工作實際合理編制部門預算。預算編制前根據年度內單位可預見的工作任務,確定單位年度預算目標,細化預算指標,科學合理編制部門預算,推進預算編制科學化、準確化。年度預算編制后,根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差距,糾正偏差。年終后,根據市財政局的工作要求,認真開展部門預算項目績效自評工作。

  (二)存在問題

  本部門雖然制定了單位內部控制管理相關財務的管理制度,但距離達到制度的要求還有一定差距,需要在今后的工作中不斷改進完善。

  (三)有關建議

  結合財政支出績效管理有關要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

資金績效自評報告 篇10

  按照縣委、縣政府要求,我鎮(場)、街道對20xx-20xx年度農村危房改造進行自查,現將自查情況回報如下。

  一. 核查戶數

  20xx年40戶,20xx年80戶,20xx年60戶,20xx年105 戶,20xx年46戶,20xx年89戶。共計420戶。

  二. 查出問題

  (一)重復領取1戶。

  姓名:高X科,于X村,20xx年享受10000元,20xx年享受6000元。說明情況及處理結果:紀委已查處。

  (二)冒領0戶。

  (三)經商辦企業0戶

  (四)財政供養人員0戶。

  (五)不是分散供養五保戶、低保戶、貧困殘疾人家庭享受2萬元或0.6萬元1戶。

  姓名:于X山,溫X村,20xx年享受20000元。

  說明情況及處理結果:本人殘疾證當年上報未及時批下來,現已辦好。

  (六)領款人與申請人不一致0戶。

  (七)改造后面積大于150平方米0戶。

  三.追回資金0元。

  四.處理人員0人。

資金績效自評報告 篇11

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  基層醫療衛生機構實施基本藥物制度后,在各級黨委政府的正確領導下,我縣堅持“保基本、強基層、建機制”的醫改基本原則,26個基層衛生院堅持全面配備基本藥物、網上采購、零差率銷售,在保證藥品質量、降低群眾醫藥負擔、引導合理用藥等方面取得了很大的成效。

  國家基本藥物制度專項補助資金是中央和省級財政為支持基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度,推進基層醫療衛生機構綜合改革而設立的專項補助資金。根據《國務院辦公廳關于印發醫藥衛生體制五項重點改革20__年度主要工作安排的通知》(國辦發〔20__〕8號)、衛生部等9部委局《關于建立國家基本藥物制度的實施意見》(衛藥政發〔20__〕78號)《關于政府辦基層醫療衛生機構全面實施基本藥物制度的通知》(湘衛辦發〔20__〕21號)等通知文件精神,實施單位衛計局于20__年7月31日在全縣推廣基層醫療機構實施基本藥物制度,實行藥品零差率銷售。

  (二)項目績效目標

  1.項目績效總目標:該項目績效總目標為鞏固實施基本藥物制度,擴大醫改成果,深化基層醫療衛生機構管理體制、補償機制等多個方面的綜合改革和要按照保障機構有效運行和健康發展、保障醫務人員合理待遇的原則同步落實補償政策,建立穩定的補償渠道和補償方式。

  2.項目績效階段性目標:現階段的目標為彌補20__年度實施基本藥物制度后藥品零利率銷售損失的藥品利潤,降低老百姓的就醫成本。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的:有效利用資金和使用資金,分配資金.

  (二)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法

  (三)績效評價工作過程

  1.前期準備。了解總體情況,協調各項目單位做好評價準備和配合工作,擬定具體評價方案,做好工作計劃和收集資料清單等準備工作。

  2.組織實施。收集相關基礎資料,依據永興縣20__年度基層衛生院實施國家基本藥物制度補助資金年終考核細則對相關資料進行核實分析,對會計核算資料進行必要抽查,并與相關人員座談,了解所有與評價工作相關的信息。

  3.分析評價。評價工作小組依據收集的基礎資料和現場評價情況進行匯總分析,將項目支出后的實際狀況與績效目標進行對比,從項目的投入、過程、產出和效果四項評價指標進行量化和具體分析,在此基礎上起草本項目績效評價初稿,并征詢項目承擔單位意見,達成共識,作出必要修改后形成績效評價正式報告。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況分析

  1.項目資金到位情況分析:20__年度該項目總到位資金 1149.2萬,其中中央配套專項390.6萬元,省級配套專項255.6萬元,縣級配套503萬元,到位率100%。

  2.項目資金使用情況分析:全年總資金1149.2萬元,總支出1149.2萬元,

  3.項目資金管理情況分析:專項補助資金采用“當年預

  撥、次年考核結算”的方式下達。縣衛健、財政部門負責對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度的績效進行考核,考核結果要與專項補助資金分配掛鉤。為了加強和規范村基層衛生院實施國家基本藥物制度補助資金的分配、使用和管理,衛計局制定并下達了分配文件《關于分配20__年度鄉村兩級實施基本藥物制度資金的通知》(永衛發〔20__〕4號),共分配基層衛生院基藥專項資金1149.2萬元。

  (二)項目實施情況分析

  1.項目組織情況分析:衛生健康局藥政股牽頭對村衛生室的基本藥物實施情況進行考核一年兩次。

  2.項目管理情況分析:基層衛生院實施藥品零利潤以后,全部配備和使用國家基本藥物和省增補目錄藥物品種,全部藥品都在省采購平臺采購,要求嚴格貫徹落實《抗菌藥物臨床應用管理辦法》,沒有使用目錄外抗菌藥物,有效緩解了農民“看病難、看病貴”問題。

  (三)項目績效情況分析

  1.項目經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  (2)項目成本(預算)節約情況

  2.項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度:全縣26個衛生院全部實施藥品零利率,資金下撥到位率100%,實使率100%。

  (2)項目完成質量:

  1、項目資金按照項目實施進度安排,按時足額到位。未出現騙取、截留、擠占、挪用等現象。

  2、項目資金到達后,我局制定了資金使用方案,嚴格按項目計劃和規定用途專款專用;我局有健全的會計核算制度并嚴格按照法律法規及規定的制度執行。

  3、項目資金全部用于彌補藥品零銷售損失的利潤取得了積極的反響,對基藥政策的持續長久實施提供有力保障。

  3.項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度:較好

  (2)項目實施對經濟和社會的影響:群眾滿意率較高

  四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  通過項目實施,衛生院均能做到“零差價”銷售藥物,基本實現藥品價格公開,減輕村民醫療負擔,較好實現政策目標。

  五、績效評價結果應用建議

  (以后年度預算安排、評價結果公開等)

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  基層醫療機構實施國家基本藥物制度專項資金體現了黨和政府對基層衛生事業的關心與支持,在當前基藥制度全面覆蓋實施的背景下,永興縣全縣所有行政村均已實施基本藥物制度,藥品價格基本做到公開透明,村民能夠購買“零差價”藥品。為鞏固國家基本藥物制度實施成果,衛健局領導高度重視,設立了專門業務股室,全面負責全縣國家基本藥物制度的實施和監督,并采取了一系列措施保障基本藥物制度順利施行。

  一是簡政放權,基層事基層定。衛健局將資金分配具體實施方案權力下放至鎮衛生院,由鎮衛生院統籌管理,根據各地實際情況,分配項目資金。二是強化管理,定期培訓考核。三是建立集中核算中心,加強資金監管。衛健局設集中核算中心,衛生院專項資金均由集中核算中心統一管理,專賬管理,專款專用。

  七、存在的問題

  (一)資金使用管理有待進一步完善

  (二)居民用藥需求與基本藥物目錄有出入

  (三)基層衛生院經營存在缺口,隊伍建設難保障

  (四)部分衛生院硬件設施落后

資金績效自評報告 篇12

  一、項目基本情況

  (一)項目概況。

  1.立項背景及目的。

  深入推進愛國衛生“7個專項行動”工作,狠抓落實、強力推進,廣大干部群眾積極參與,全縣城鄉人居環境明顯改觀,人民群眾文明健康生活方式逐漸養成,筑牢了常態化疫情防控的堅實屏障,有效保障了人民群眾生命安全和身體健康。

  2.項目實施情況。

  深入學習省、市推進愛國衛生“7個專項”工作安排,圍繞“進農村、滅死角、標準化、建機制、追責任”的工作要求,努力實現縣城環境干凈、整治、有序。

  3.資金來源及使用情況。

  20xx年用省級財政資金10萬元,撥付永定街道辦西邑村委會,用于全面消除城鄉裸露垃圾,公共場所常態化清潔、健康文明全參與宣傳等支出。

  4.組織及管理情況。

  資金使用嚴格按照下達愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金的通知管理使用,嚴禁擅自改變資金用途,隨意截留、擠占、挪用,做好績效監控,確保其專款專用,切實提高財政資金使用效益。

  (二)績效目標。

  1.總目標

  按照愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金通知的要求,落實資金專款專用,以確保全面完成各項產出目標,達到預期效果目標。

  2.年度目標

  努力實現縣城環境干凈、整潔、有序;公共廁所干凈、衛生;洗手設施管護到位、使用方便;公共場所清潔消毒制度化、標準化、規范化、常態化;農貿市場整潔、有序、規范、標準;健康文明生活方式全知曉、齊動手、皆參與、都知曉的目標。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的

  加強項目資金的管理使用,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,確保專項資金的使用達到預期效果。

  (二)績效評價原則、評價方法

  1.績效評價原則。

  本次績效評價遵循科學規范原則、公正公開原則、分級分類原則、績效相關原則。

  2.績效評價方法。

  本次績效評價采用了成本效益比較法、目標預定與實施效果比較法、最低成本法。

  三、評價結論

  (一)評價結果

  根據資金使用情況分析,我單位對績效評價情況進行了綜合評定,認為愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金的管理使用規范、資金使用效益明顯,成效顯著,根據20xx年項目支出績效自評指標評分表評分,按照打分標準,得出20xx年度愛國衛生“7個專項行動”以獎代補資金綜合評價自評分數為99分,績效評價等次為“優秀”。

  (二)主要績效

  該專項資金的投入使用,為實現縣城環境干凈、整潔、有序;公共廁所干凈、衛生;洗手設施管護到位、使用方便;公共場所清潔消毒制度化、標準化、規范化、常態化;健康文明生活方式全知曉、齊動手、皆參與、都知曉,文明縣城復查工作提供了財力保證。

  四、成本效益分析。

  該項資金使用,為實現縣城環境干凈、整潔、有序提供了財力保障,資金支出控制在預算范圍內,達到了預期績效目標。項目和資金管理科學合理,整體項目效果良好。

  五、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  加強項目和資金管理,確保資金使用合規合法,促進工作效率提高,保障項目資金支出有效。

  (二)存在的問題

  績效指標設立科學性有待加強。項目實施后的經費支出情況有待更細化、完整、科學。

  (三)建議和改進措施

  進一步完善項目績效目標及績效指標。項目績效指標需結合項目明細具體設置,盡可能全面、客觀的反映項目產出及效果。

資金績效自評報告 篇13

  一、基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景。依據《中共南寧市委員會關于實施鄉村振興戰略的決定》(南發〔20__〕16號),《南寧市鄉村振興(“美麗南寧”)》《自治區黨委辦公廳 自治區人民政府辦公廳關于印發〈廣西市縣黨政領導班子和領導干部推進鄉村振興戰略實績考核意見〉的通知》(廳發〔20__〕140號)、《南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室關于印發〈南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組工作規則〉和〈南寧市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室工作細則〉的通知》(南鄉村振興辦發〔20__〕5號)、《關于修訂印發〈南寧市“美麗南寧”鄉村建設活動工作目標專項考評辦法〉的通知》(南鄉村組發〔20__〕4號)、《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》等文件精神和要求,統籌實施鄉村振興戰略有關工作。

  2. 主要內容及實施情況。20__年以來,市委農村工作(鄉村振興)領導小組辦公室〔原市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組辦公室〕堅持以鄉村振興統攬新發展階段全市“三農”工作,充分發揮鄉村振興辦公經費支持保障作用,扎實做好全市鄉村振興工作統籌,組織機構運行正常,職責職能有序過渡,推進鄉村振興戰略實績考核任務扎實完成,鄉村環境綜合治理工作監督問效落到實處,美麗鄉村建設成效持續鞏固,持續塑造鄉村“形、實、魂”,農業農村各項工作穩步提質,全面推進鄉村振興實現“十四五”良好開局。嚴格按照本年度工作目標要求全面完成各項任務。

  3. 項目資金投入和使用情況。根據20__年度預算批復的鄉村振興辦公經費資金安排,項目投入資金總額為332.338萬元,資金使用主要安排用于包括日常辦公、宣傳、印刷、會議、接待、差旅、培訓、抽調人員伙食補助,以及外出考察委托第三方對全市鄉村環境綜合治理工作目標管理情況開展考評服務等方面支出。20__年項目資金年初預算數為332.338萬元,年中追減3.2萬元后,全年實際預算數為329.138萬元,截至20__年12月31日,本項目預算經費實際支出291.6408萬元,項目預算執行率為88.61%。

  (二)項目績效目標。通過項目資金投入,確保我市鄉村振興工作機構健全完善,組織推動實施鄉村振興戰略有關工作有序有力,全面完成年度自治區下達的鄉村振興年度任務,力爭我市推進鄉村振興戰略實績考核指標任務全面完成并取得好成績,美麗鄉村建設工作成效得到持續鞏固,年度經費執行率達90%以上。

  二、績效評價工作開展情況

  為做好本次項目自評工作,根據《南寧市財政局關于開展20__年度市本級部門預算支出績效自評工作的通知》(南財績〔20__〕2號)明確的自評流程及相關要求,我辦組織人員對該項目資金使用情況進行梳理,對20__年度鄉村振興工作完成情況進行全面總結,重點圍繞績效目標表中設定的鄉村振興年度任務完成情況、實績考核任務完成情況、鄉村振興年度任務完成及時情況及預算超支率等產出指標、農村居民人均可支配收入、農業綜合生產能力、鄉村建設任務完成情況等效益指標及滿意度指標等方面實際完成情況開展自查,評估年度目標完成的實際成效,按照各項績效指標的評分標準進行自評分。

  三、綜合評價情況及評價結論

  (一)綜合自評情況。本項目符合中央、自治區和南寧市關于實施鄉村振興戰略的決策部署要求,項目資金安排有力保障了鄉村振興統籌協調機構的正常運行,日常工作有序推進,農業農村經濟穩步增長,糧食生產安全穩定,重要農產品保供有力,農村面貌日新月異,農村人居環境明顯改善,鄉風治理成效顯著,農民收入持續提高,全市鄉村振興工作取得明顯成效。項目績效目標科學合理,項目資金使用及時高效,項目實施效果較好,項目實施具有高度可持續性。

  (二)自評結論。項目綜合自評結論為優秀。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目投入情況。項目設立主要依據中央、自治區及南寧市關于實施鄉村振興戰略的決策部署進行立項,充分體現出我市對貫徹落實農業農村優先發展及確保財政投入鄉村振興持續增長的重視程度。同時,鄉村振興辦公經費所包含的資金結構合力,具體明確,合理可行,為鄉村振興機構正常運行提供了堅強保障。

  (二)項目過程情況。包括對項目管理、資金管理、績效管理情況的分析。

  1.項目管理方面。為確保鄉村振興任務落實,我辦先后制定了《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》、《20__年度南寧市推進鄉村振興戰略實績考核實施方案》等文件,有關管理辦法合法、合規、完整。項目實施過程符合相關業務管理規定,項目中涉及采購或招投標等方面的內容均嚴格執行相關制度規定,如,全市鄉村環境綜合治理(“美麗南寧”鄉村建設活動)專項考評服務采購項目為鄉村振興辦公經費預算最大的項目內容,(預算經費為250萬元),該項內容于20__年初在南寧市公共資源交易中心三次公開招標,經評標委員會評標最終確定廣西壯族自治區統計信息服務中心(以下簡稱“考評第三方”)中標。20__年考評第三方按照服務采購合同約定和我辦考評要求開展相關工作,期間未接到任何有關第三方違反法律、法規,收受財物、泄密、不公平、不公正等方面的投訴舉報,其考評結果、社會影響均得到了市領導,各縣(市、區)、開發區及市直單位干部群眾的一致認可。

  2.資金管理方面。參照部門財務管理制度,制定有鄉村振興辦公經費資金管理制度,嚴格按照有關制度要求落實報賬、資金撥付等手續,確保資金管理合理合規、安全有序。

  3.績效管理方面。按照市財政局要求,及時組織開展項目支出績效自查自評工作。

  (三)項目產出情況。

  1.數量指標方面。鄉村振興年度任務完成率實際完成值為93.33%,自治區20__年度對各南寧市綜合績效考評指標涉及鄉村振興方面的考核任務共15項,根據績效考評系統反饋,我市上報完成任務14項,由1項任務(永久基本農田保護)未完成,按指標設置計分公式折算,鄉村振興年度任務完成率為93.33%。

  2.質量指標方面。實績考核任務完成率實際完成值為98.15%,20__年度自治區對我市推進鄉村振興戰績實績考核任務共54項,根據1月底自查自評情況,我市共53項指標已完成,有1項指標未完成(永久基本農田保護),按指標設置計分公式折算,實績考核任務完成率為98.15%。

  3.實效指標方面。鄉村振興年度任務完成及時率實際完成值為93.33%,自治區20__年度對各南寧市綜合績效考評指標涉及鄉村振興方面的考核任務共15項,根據績效考評系統反饋,其中14項任務已及時完成,尚有1項未完成,按指標設置計分公式折算,鄉村振興年度任務完成及時率為96.33%。

  4.成本指標方面。20__年度本項目經費實際支出執行率為88.61%,未出現預算超支的情況。

  (四)項目效果情況。

  1.經濟效益方面。20__年我市農村居民人均可支配收入17808元,較全區平均水平高1445元,名義增長10.4%,與全區持平。

  2.社會效益方面。一是農業綜合生產能力穩步提升。全市20__年糧食產量211.55萬噸,同比增1.08%,超額完成自治區下達任務目標要求。水果、蔬菜產量分別打453.91萬噸、697.44萬噸,分別同比增13.1%、3.6%;生豬出欄432.41萬頭,同比增35.35%;水產品產量23.4萬噸,同比增4.4%。“菜籃子”農產品生產供給均超額完成自治區年度下達任務目標要求。二是鄉村建設成效持續提高。“美麗廣西”鄉村建設四個階段目標已在20__年底完滿收官,為鞏固美麗鄉村建設成效,從20__年度開始,我市按照《南寧市鄉村環境綜合治理工作目標專項考評辦法》組織開展鄉村環境綜合治理工作目標專項考評,有效推動全市鄉村建設成效得到持續鞏固提升。20__年全市農村生活垃圾處理率達98.02%,無害化衛生廁所普及率70.48%,農村生活污水治理率為8.15%。

  3.滿意度情況方面。我辦無法自行組織開展考察農民對鄉村振興工作的滿意程度調查,建議采用年度績效考評滿意度測評結果。根據20__年我市推進鄉村振興工作的實際狀況,預估服務對象滿意度為93%左右。

  五、存在的問題及原因分析

  (一)年度經費執行率未達標。本項目年度經費執行率為88.61%,未達到年度目標經費執行率達90%以上的要求。一是因受疫情影響,當年度無法安排外出舉辦培訓班和開展考察活動,預算安排中的培訓費、考察費在20__年12月已申請預算指標收回;二是由于機構改革方面的原因,部分業務工作經費支出方向發生變化。20__年7月,原市委農村工作領導小組與原市鄉村振興(“美麗南寧”鄉村建設)領導小組合并設立市委農村工作(鄉村振興)領導小組,領導小組下設市鄉村振興和防治返貧致貧工作指揮部,機構撤并后,部分工作職能合并、機構抽調人員較少,工作要求發生變化,個別業務量有所壓減,因此辦公經費、差旅費等方面的支出有所減少,較少支出的經費已在20__年12月申請預算指標收回。

  (二)個別鄉村振興任務指標未完成。由自然資源部門負責的永久基本農田保護同時被納入自治區對我市綜合績效考評指標鄉村振興方面的考核任務以及推進鄉村振興戰略實績考核任務,由于我市違法占用永久基本農田占全區比例較高,此項指標在考核中不得分。

  (三)績效目標考評指標設置細化方面仍有待加強。由于鄉村振興工作任務涉及面廣,涉及產業、文化、人才、生態和組織等五大振興的方方面面,但現有的績效目標評價指標只圍繞牽頭抓總方面進行設置,覆蓋面仍有提升空間。

  六、有關建議

  一是建議財政部門或第三方績效評估機構加強做好對預算編制單位的指導,進一步提高鄉村振興辦公經費預算編制質量,更加科學規劃財政資金使用方向,優化項目實施內容,提高各類工作經費預算的精準度,切實發揮出財政資金支持鄉村振興發展的實效。二是認真按照預算績效目標管理工作的新部署、新要求,科學制定預算績效目標評價指標,切實提高績效評價指標的全面性、合理性和可操作性,財務管理有關制度完善各項規章制度,不斷加強和規范財政資金管理水平,進一步優化項目效果指標。三是切實加強全面實施鄉村振興戰略工作的統籌能力建設,進一步健全完善工作體制機制,按要求完成年度自治區下達的鄉村振興工作任務,推動我市鄉村振興取得新成效。

資金績效自評報告 篇14

  為確實做好20cc年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20cc〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:

  一、專項概況

  20cc年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:

  1、港房屋協管經費。

  2、保障性住房工作經費。

  這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。

  二、專項資金使用及管理情況

  我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。

  20cc年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:

  1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。

  2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。

  項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。

  三、專項組織實施情況

  我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。

  四、專項績效情況分析

  我單位20cc年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。

  1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。

  2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好

  3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。

  4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。

  5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。

  6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。

  五、基本經驗及主要做法

  為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

  六、意見及建議

  1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。

  2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。

資金績效自評報告 篇15

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1、項目單位基本情況

  20xx年在縣委、縣政府高度重視、正確領導下,貫徹落實中央和省、市、縣對教育工作的部署,縣教育局圍繞全縣教育發展的中心工作,全面深化教育領域綜合改革,以“育人為本、強化管理、改革創新、提升質量”為方針,按照“學前教育抓規范,義務教育抓均衡,高中教育促優質,職業教育促創新”的總體要求,加強管理,提高質量,謀劃發展,促進公平,繼續深化教育綜合改革,以“辦人民滿意教育”為目標。經過縣財政局進行預算評審,合理地安排了20xx年教育專項資金項目,確保各項任務的全面推進,確保國家和省、市、縣出臺的各項政策規定的落實和政府教育改革及利民舉措的實施。根據《縣財政局關于下達20xx年縣級部門預算支出指標的通知》,20xx年縣本級年初預算安排教育專項資金6047.10萬元,按用途分三大塊,一是業務工作經費;二是運行維護經費;三是用于教育綜合發展專項支出。

  2、項目的實施依據

  ①改善學校辦學條件,用于學校校舍建設和維修改造、教學設備購置等。

  ②支持教育教學發展,用于學前教育、義務教育、普通高中教育、特殊教育、職業教育等方面的教師隊伍建設、學生素質提升、教學質量提升、體衛藝活動開展、教育信息化建設等;

  ③中央、省級專項經費配套;

  3、項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍

  20xx年度本級教育專項資金總計6047.10萬元,主要有學生資助項目經費用于資助困難學生順利完成學業;義務教育項目經費用于保障義務教育學校經費補助,順利完成義務教育各項教學任務與活動;師訓經費項目經費用于學習先進的教育教學方法,提升教師專業素質培訓,適應新時代的發展與時俱進,不斷提升教育教學質量;武陵源片區人才津貼項目經費用于緩改農村學校人才的流動過大,提高農村基層教師待遇;薄弱學校改善與提升項目經費用于改善學校的教學、生活條件、全面改善全縣義務教育薄弱環節。

  (二)項目績效目標

  20xx年項目績效目標是按政策性口子足額預算安排縣本級教育專項資金6047.10萬元,深化教育教學改革,加強師資培訓,加強職業教育;進一步改善學校辦學條件,滿足教育教學需要,增加公費師范委培教師培養、教師招聘考試等項目,確保教育教學工作正常運轉;保障教師各項津貼到位;辦好人民滿意教育,確保農村義務教育持續穩定發展。

  二、績效評價工作情況

  分析和綜合評價專項資金的分配使用情況,進一步管理和使用好專項資金,切實提高財政資金使用效率和項目管理水平,為以后年度財政資金預算安排提供重要參考依據。按以下績效評價工作過程:

  1、前期準備。做好教育專項經費年初預算。

  2、組織實施。按年初預算制定方案,開展活動,項目資金進行專款專用,項目資金實行財政國庫集中支付管理,嚴格資金撥付審批程序。

  3、分析評價。通過現場了解、查閱相關資料,結合項目實施實際,按照評價指標對項目實施進行現場評價。對項目做出獨立、客觀、公正、實事求是的績效評價,出具評價報告。

  三、績效評價指標分析情況

  (一)項目資金情況

  1、項目資金到位情況

  預算安排縣本級教育專項資金6047.10萬元,實際到位資金6047.10萬元。

  2、項目資金使用情況

  依據20xx年年初批復預算,各部門嚴格按照年初制定的方案并經審批通過的預算執行。

  3、項目資金管理情況

  財政按進度撥付資金,根據方案經分管領導、財務負責人、學校負責人審核后結資金。實行專款專用,加強對資金使用情況的管理與檢查,自覺接受審計部門的監督,杜絕擠占、截留、挪用現金的發生,提升資金使用效益。

  (二)項目實施情況分析

  1、項目組織情況

  為確保縣級專項資金項目的順利完成,教育部門和財政部門緊密配合,精心組織,穩步實施。

  2、項目管理情況

  我縣為加強教育專項資金的有效管理,一是強化了制度建設。出臺了等一系列制度和方案,堅持用制度管錢管人管事。二是強化了項目監管。為進一步加大財務監管力度,建立健全了教育財務工作監測評價機制。三是強化了考核獎懲。縣教育部門將中小學校的財務工作列入年度工作目標管理考核內容,對中小學校財務工作實行目標考核。

  (三)項目績效情況分析

  1、項目經濟性分析

  (1)項目成本(預算)控制情況

  年初時,按照“兩上兩下”的程序,即:遵循從學校→教育局→財政局→縣人大→財政局→教育局→學校的程序,認真編制教育部門預算,既考慮了將政策性教育經費口子開足開滿,又結合了我縣財政困難的實際情況,厲行節約,切實做到收支平衡,從嚴控制部門預算。

  (2)項目成本(預算)節約情況

  項目執行過程中嚴格控制各項經費開支,嚴格按年初預算控制支付。

  2、項目的效率性分析

  (1)項目的實施進度

  教育專項資金項目在年初完成預算后,教育和財政部門嚴格按照預算計劃和使用途徑,對項目進行分步實施,根據輕重緩急,合理安排資金撥付。

  (2)項目完成質量

  年底時,教育和財政部門及時進行年終結算,基本做到了當年的項目當年實施,當年完成。

  3、項目的效益性分析

  (1)項目預期目標完成程度

  項目實施經費資金投入縣本級教育專項資金6047.10萬元,均完成了年初指標目標任務,確保了各項教育的開展。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  通過實施縣級教育專項資金項目,有力保障了教育教學工作的正常開展,全面提高了教師的整體素質,大幅度提升了教育教學質量,切實改善了農村中小學辦學條件,大力資助了貧困中小學學生和困難幼兒,充分發揮了縣級教育專項資金的使用效益。深受廣大居民歡迎,創造了良好的社會效益。

  四、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  20xx年度教育專項資金項目,建設目標明確,項目符合申報條件,程序到位,手續齊全,資金項目質量達到相關行業標準,達到預期績效目標要求,自評得分96分。

  五、績效評價結果應用建議(以后年度預算安排、評價結果公開等)

  根據績效評價結果,教育專項經費保障了教育教學工作的開展;激發教師工作積極性,提高教育教學質量,該項工作應當繼續深化開展。

  六、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗做法和后續工作計劃

  1、注重加強對專項資金項目立項、預算編制工作的管理。在編報項目預算時要求制定詳細的項目推進計劃,明確分工,責任到人,以保證專項資金均能夠保質保量執行到位。

  2、加強對項目的.過程管理。設備采購、基建工程、維護維修等需要進行政府采購的項目,均通過縣采購辦,從資金申報、項目審定、采購審批、抽取代理機構、發布公告、招投標等,全程每環節均通過政府采購網實施,實現了政府采購全過程的公開、公平、透明。

  (二)存在的主要問題和改進措施、建議

  1、專項資金管理辦法有待完善

  按照相關規定要求并結合實際,我們對經費專項資金的用途進行了明確,但并沒有出臺具體的操作實施細則。在具體的操作實施中存在隨意性和不確定性,為此我們建議可根據實際情況制定具體的管理辦法,完善財務管理機制。

  2、專項資金安排使用有待優化

  通過此次績效評價,我們發現在資金安排使用過程中存在幾點不足:一是用于基礎設施建設的資金落實情況不是很好,一些資金預算有安排,但由于種種原因,沒有執行到位。建議專項資金的預算細化,加強預算執行;二是在具體執行時,發現某些具體項目考慮得不夠周到,如各項工作經費等資金較少。

  3、財務管理有待加強

  財務制度不夠健全,學校部分政府采購項目未按制度要求進行政府采購申報;學校財務管理人員缺乏,導致財務工作困難重重,急需引進財務人員及加強財務工作培訓。

  七、其他需要說明的問題

  加大資金投入,全面提高我縣教育教學質量。

資金績效自評報告 篇16

  一、項目實施情況分析

  (一)項目資金下達及到位情況

  根據湖南省農業農村廳《關于下達20__年農田建設任務的通知》(湘農發[20__]5號)文件的要求,結合江永縣委、市政府關于全市農業、農村經濟發展部署和《江永縣高標準農田建設規劃(20__-20__年)》文件要求,我縣20__年度高標準農田建設項目總投資5718萬元(其中中央財政資金3100萬元,省級財政資金2618萬元),全部為財政資金,資金到位率100%。計劃建設高標準農田3.69萬畝。

  (二)項目資金使用情況分析

  項目總投資5718.00萬元。其中:土壤改良282.63萬元,占項目總投資4.94%; 灌溉排水投資2673.41萬元,占項目總投資46.75%;高效節水灌溉投資1321.58萬元,占項目總投資23.11%;田間道路投資1048.77 萬元,占項目總投資18.34%;農田防護與生態環境保護2.39萬元,占項目總投資0.042%; 科技推廣措施74.52萬元,占項目總投資1.30%;其他工作及措施投資314.70 萬元,(其中:項目管理費84.03萬元,工程建設監理費108.07 萬元,勘測設計費122.60 萬元)占項目總投資5.50%。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1、項目資金執行情況

  按照財政部、農業農村部《農田建設補助資金管理辦法》(財農〔20__〕46號)相關規定使用資金,農田建設財政資金支付嚴格按照國庫集中支付制度的有關規定執行。

  2、項目資金管理情況

  江永縣20__年高標準農田建設項目資金管理實行縣級財政報賬制;分設專門賬套,實行專戶、專賬、專人管理;制定了資金報賬細則、資金和項目公示、資金審計、財務管理等規章制度并嚴格執行。同時,按照《農田建設補助資金管理辦法》(財農〔20__〕46號 )、《農田建設管理辦法》(農業農村部令20__年第4號)、《湖南省農田建設項目管理實施辦法》等文件要求,進行會計核算、會計基礎、會計電算化、會計檔案管理等工作,江永縣農村工作領導小組辦公室出臺了江永縣高標準農田建設項目管理辦法,切實加強項目管理和資金監管,把制度建設覆蓋到項目操作每一個關鍵環節。嚴格執行項目申報、專家評審、事中督導、竣工驗收等管理程序,主動公開公示,接受群眾監督。項目資金依據項目實施進度,及時結算和足額撥付各項資金,未發現擠占、截留、挪用項目資金問題。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  江永縣20__年高標準農田建設項目完成建設高標準農田3.69萬畝,有效改善了項目區農田基礎設施條件,提升了耕地質量,提高了糧食綜合生產能力。其中完成高效節水灌溉面積0.93萬畝,提升了農田灌溉排水和節水能力。任務完成率100%。

  (三)績效指標完成情況分析

  1、產出指標完成情況分析

  (1)數量指標:績效目標是建設高標準農田面積為3.69萬畝,我縣完成高標準農田建設3.69萬畝,任務完成率100%。

  (2)質量指標:我縣20__年度高標準農田建設項目驗收合格率達100%。

  (3)時效指標:我縣20__年度高標準農田建設項目建設期為1年,于20__年3月完工。

  (4)成本指標:我縣20__年度高標準農田建設項目財政資金補助執行標準為畝均1549元。

  2、效益指標完成情況分析

  經濟效益:項目建成后,新增、改善項目區灌溉面積36900畝,提高了土、水、肥資源利用率;通過土壤改良,培肥地力,新品種、新技術的推廣使用和優質糧食高產示范帶動,使項目區糧食綜合生產能力平均提高100kg/畝。按項目區全部種植優質稻測算,項目區年增產糧食3690t,按2500元/t計算,項目區每年可新增糧食產值922.5萬元,考慮分攤系數0.5,為461.25萬元。菜籽單產可增加20公斤/畝,菜籽種植面積0.683萬畝,4元一公斤,增加收入54.64萬元。

  社會效益:通過配套與完善項目區農田水利設施,培育基礎地力,項目建設區中低產田使其達到高產穩產糧田標準,增強防災抗災能力和技術承載能力;同時在項目區推廣是良種、良法等先進適用生產技術,并加強對項目區受益農民先進適用技術培訓;其社會效益顯著。

  (1)預計項目區年新增糧食綜合生產能力3690t,將為國家糧食安全做出積極貢獻。

  (2)因地制宜推廣渠道防滲技術、生態排水設施建造技術和低壓管道輸水灌溉等節水灌溉技術,并通過渠系建筑物配套完善和堰塘加固改造等,以提高灌溉的輸配水利用率。項目區灌溉水利用系數由0.55提高到0.76,增加21個百分點。項目區每年可新增節水能力295.76萬m3。

  (3)通過高標準農田建設,讓項目區農民真正體會到國家對農業的重視和對農民利益的保護,從而帶動農民加大對農業的投入,對于鞏固和完善農村經營承包責任制、促進土地流轉和實行農業集約化經營創造了有利條件。

  生態效益:(1)通過農田排灌渠系的配套與完善,機耕道的建設與維修,可顯著增強農田保水能力,有效防治水土流失,改善生態環境和農業條件,增強項目區抵御洪澇、干旱等自然災害的能力。

  (2)實行配方施肥、增施有機肥和實施水旱輪作,減輕土壤次生潛育性,改良土壤理化性狀,提高土地生產能力,減少化肥用量,可以防止土壤板結。

  (3)因地制宜地加強項目區農田防護林網建設,在主要道路、溝渠、河流兩側,適時適地適樹進行植樹造林;造林當年成活率達到95%以上,三年后保存率要達到90%以上。

  (4)通過因地制宜推廣渠道防滲、管道輸水等節水灌溉技術,推廣生態溝、生態塘、生態渠、生態壩等技術,推廣水肥一體化及科學施肥,保持土壤養分平衡,科學合理施用復合肥、緩釋肥、生物肥料;從而有效保護生態環境。

  在項目區排水配套設施改造建設中,通過加強稻田排水渠道硬化升級,因地制宜建設稻田尾水凈化濕地,構建“襯砌渠道一稻田一生態溝一河道濕地”“低壓管道一稻田一生態溝一經濟濕地”“稻田一生態溝一濕地一泵站”等模式下的灌溉一排水一濕地協同運行的節水減排工程體系。

  3、滿意度指標完成情況分析

  我縣20__年度高標準農田建設項目已于20__年3月完成建設任務,項目區群眾滿意度達到100%。

  三、存在的問題及改進措施

  (一)由于規劃設計時,走訪群眾程度不夠,了解項目區水系民情等情況不完善,在規劃時有一定不足,個別工程設計與群眾的要求有一定差距,且村里臨時提出的要求建議多,臨時解決的問題多。造成部份工程的調整變更,影響了工期。,本級配套資金不足,家庭農場、農民合作社、農業企業等新型農業經營主體自主籌資投勞參與農田建設積極性不高,因而存在“撥多少錢、辦多少事”的思想,導致項目區既顯效益與群眾期盼有一定差距。

  (二)項目復雜,規模大,綜合管理難度大。高標準農田建設是一個綜合性、專業性非常強的工作,實施過程涉及項目立項、規劃設計、招投標、工程質量、儀器設備、土壤改良、耕地質量、竣工驗收、結算審核等多方面。整個過程要與上級管理部門、財政部門、招投標或政府采購部門,以及勘察、設計、施工、監理等眾多部門打交道。目前技術力量有限,做好綜合管理工作難度大,面臨巨大挑戰。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  將績效自評結果作為以后年度專項支付預算申請、安排、分配的重要依據,并按規定及時政務公開。

資金績效自評報告 篇17

  為做好年度部門整體支出績效自己評價工作,強化績效理念,提高財政資金使用效益,根據《南江縣財政局關于開展20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知》(南財績〔20xx〕5號)文件要求,我單位認真開展預算支出績效自評工作。現將自評情況報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  1.基本職能。負責建立貧困對象識別機制和管理辦法,指導全縣貧困對象精準識別工作;負責建立扶貧對象動態管理機制,指導全縣扶貧對象動態管理工作;負責建立貧困對象退出機制,指導全縣貧困對象退出工作;負責全縣脫貧攻堅檔案資料管理指導工作;負責國家、省、市扶貧信息系統管理維護工作;負責各級對脫貧攻堅監督、檢查、巡查等發現問題整改工作;負責全縣脫貧攻堅督導巡查考核工作;負責精準扶貧督查督辦工作;負責脫貧攻堅領導小組交辦的其它工作。

  2.項目立項、資金申報的依據。脫貧攻堅牽頭專項工作經費為全縣脫貧攻堅工作順利完成提供了保障,經縣財政局編制的20xx年部門預算草案報縣委、縣政府研究后,已經縣十八屆人民代表大會第四次會議審議通過。

  3.資金分配的原則及考慮因素。量入為出,結合實際,根據各項費用產生的頻率及數額大小在各項經濟科目中進行分配。

  (二)項目績效目標

  1.項目主要內容。堅持以脫貧攻堅統領經濟社會發展全局,以減貧任務為目標、以連片開發為載體、以持續增收為核心、以痕跡管理為路徑、決戰決勝脫貧攻堅。脫貧攻堅牽頭工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接各級單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅接待費用開支等。

  2.項目具體實施情況。為了規范項目實施,有效、安全的使用和管理脫貧攻堅牽頭工作經費,確保全縣貧困戶基本脫貧、貧困村基本退出,做到貧困村、貧困戶結對幫扶全覆蓋,做到群眾滿意度100%,將脫貧攻堅牽頭工作經費按公業務費管理辦法進行按月序時申報。我單位制定了《財務管理制度》,加強對該筆牽頭工作經費的實施、使用進行監督管理,確保專款專用,嚴禁任何截留、擠占、挪用專項經費的行為。

  3.項目資金申報相符性。脫貧攻堅牽頭專項經費申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目資金申報及批復情況

  (一)項目資金申報及批復情況

  《南江縣財政局關于20xx年部門預算批復有關事項的通知》(南財預〔20xx〕7號),下達我單位脫貧攻堅牽頭專項經費20萬元,《南江縣財政局關于預撥部門年初項目預算的通知》(南財預〔20xx〕11號),預撥我單位脫貧攻堅牽頭專項經費40萬元。

  (二)資金計劃、到位及使用情況

  1.資金計劃及到位。該筆專項經費經20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。

  2.資金使用。脫貧攻堅牽頭專項經費60萬元,已全額使用,主要用于以下幾個方面:印制脫貧攻堅相關資料8萬元;脫貧攻堅相關會議、培訓費6萬元;脫貧攻堅宣傳費用6萬元;差旅費20萬元;上級相關部門檢查驗收、指導公務接待費用3萬元;電費3萬元;郵電費6萬元;維修維護費2萬元;辦公等其他費用6萬元。資金支付依據合規合法,與預算相符。

  (三)項目財務管理情況

  脫貧攻堅牽頭專項經費嚴格執行財經相關管理制度,財務處理及時,會計核算規范。其中差旅費嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣行政事業單位差旅費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕5號);會議費嚴格按照《南江縣財政局關于印發<南江縣黨政機關會議費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕59號)執行;培訓費嚴格按照《南江縣財政局中共南江縣委組織部南江縣人力資源和社會勞動保障局關于印發<南江縣縣級機關培訓費管理辦法>的通知》(南財發〔20xx〕55號)執行;公務接待費嚴格按照《南江縣財政局南江縣機關事務管理局南江縣招商局關于印發<進步規范黨政機關國內公務接待、投資促進活動接待、外賓接待工作有關規定>的通知》(南財發〔20xx〕22號)執行。政府采購嚴格按照《南江縣人民政府辦公室關于轉發<四川省人民政府辦公廳關于印發四川省20xx-20xx年政府集中采購目錄及采購限額標準的通知>的通知》(南府辦函〔20xx〕20號)執行。

  三、項目實施及管理情況

  此項工作經費的下達對脫貧攻堅各項工作順利開展提供了有力的經費保障,為全縣脫貧質量與成色的提質增效起到了有力的助推作用,主要做了以下工作:

  (一)發揮好參謀助手職能,當好脫貧攻堅“參謀部”

  一是以規劃引領為抓手,科學管理項目。精準建立脫貧攻堅項目庫,將20xx-20xx年以來使用財政專項扶貧資金、彩票公益金、統籌整合使用財政涉農資金的項目和脫貧攻堅“戶六有、村五有、鄉三有”“保基本”的項目全部納入《縣級脫貧攻堅項目庫》,入庫項目2.1萬余個,項目資金88億元。精準清理扶貧領域項目,全縣清理20xx年以來實施的扶貧領域工程項目20類10106個,涉及項目資金779086.91萬元,發現4類項目123個省級問題,44類縣級問題,并督促問題按期銷號。精準使用扶貧項目資金,大力推進交通、水利、住房、社會保障等扶貧項目,20個扶貧專項累計完成投資226641.39萬元;大力統籌整合財政涉農資金,實現整合43260.38萬元,有效保障脫貧攻堅項目建設;二是以成效鞏固為抓手,提升脫貧質量。精準采集核實核準建檔立卡數據,統一標準規則、統一核改進度、統一交叉校驗,確保問題數據集中整改銷號,實現全縣建檔立卡數據“賬賬相符、賬實相符”。嚴格落實“四個不摘”和“三個不脫”總體要求,繼續堅持“三三分類”攻堅機制,建立健全返貧監測預警和動態幫扶機制,制定《南江縣脫貧成效鞏固措施不嚴不實問題整改實施方案》,實現脫貧人口無返貧,邊緣人口無致貧。圍繞全縣鄉鎮行政區劃調整改革,靠前研判、科學提出改革期間脫貧攻堅工作的八條意見,實現重大改革期間脫貧攻堅隊伍不散、幫扶不斷、力度不減;三是以要素保障為抓手,幫扶成效明顯。緊扣年度減貧目標任務,強化定點扶貧要素保障服務,實現幫扶效益雙贏。中國工商銀行、省市場監督管理局、路橋集團、衛生職業康復學院等中央、省、市、縣級部門(單位)全年投入定點扶貧資金1578.2萬元,浙江省縉云縣撥付東西部扶貧協作扶貧資金3300萬元,香港各界扶貧促進會續撥扶貧項目資金710萬元。其中,中國工商銀行《由“發羊”到“借羊”,激發貧困戶內生動力——四川省南江縣黃羊養殖產業扶貧案例》入選全球減貧優秀案例。東西部扶貧協作茭白、雷竹、勞務協作等10個扶貧項目帶貧益貧7616人,香港定點扶貧產南江黃羊、教育、衛生等7個扶貧項目惠及12398人,“四川巴中市攜手香港各界扶貧促進會共同做好南江縣定點扶貧工作探索香港各界內地扶貧路徑”被省委辦公廳《四川信息專報》(第197期)報中辦推廣。

  (二)發揮好統籌協調職能,奏響脫貧攻堅“大合唱”

  一是以優化流程為抓手,辦文提高質量。緊扣脫貧攻堅大局,突出以文輔政核心,著力在文稿的思想性、指導性上下功夫,在創造性、實效性上做文章,全年共起草調研報告10余份、脫貧攻堅縣級領導講話、匯報、總結等材料40余份9萬多字,南江縣“五堅持五強化”確保高標準高質量完成脫貧摘帽任務《四川省脫貧攻堅簡報(16期)》在全省推廣。嚴格執行《國家行政機關公文處理辦法》,規范收文登記、傳閱、交辦及發文審核、簽發、印刷等公文處理程序,繼續保持辦文質量。全年起草、印發縣脫貧攻堅領導小組及辦公室文件75份、領導小組會議紀要13期、脫貧攻堅規范性文件16個,同比減少46.6%;二是以高效服務為抓手,辦會提升水平。嚴格執行《縣脫貧攻堅領導小組規則》《縣脫貧攻堅領導小組會議制度》等制度,持續推進會務制度化、規范化和科學化。全年籌備縣脫貧攻堅領導小組會議13次、主任辦公會3次、脫貧攻堅專題會和綜合性會議12次、全縣脫貧攻堅專題培訓會議4次,研究解決基礎設施補短、軟件資料規范、督查重點部署等8余類200余個問題。協調籌備好中央、省、市電視電話會議16次,接受各級各類脫貧攻堅考察調研30次;三是以統籌協調為抓手,辦事增強能力。堅持“熱情、節儉、周到”的原則,嚴格執行后勤保障制度化、規范化、程序化管理,高質量完成上級領導、兄弟縣區(市)來南檢查、指導、考察、調研、觀摩、學習的工作籌備及接待服務,先后順利接受審計署駐成都特派辦對扶貧領域進行審計、華南財經大學第三方評估組縣“摘帽”省檢、河北大學第三方評估組縣“摘帽”國家抽檢;省工商局先后2次來我縣開展督導,省扶貧局1次來南督導暗訪;市級現場驗收和縣級自驗以及周邊縣區學習觀摩20次。充分發揮辦公室樞紐作用,牽頭做好22個專項部門省對縣過程考核,加強與縣級掛聯領導、戰區、幫扶部門、鄉鎮、駐村工作隊協調聯系,實現高效溝通和無縫對接,為高效處理脫貧攻堅日常事務提供保障。

  (三)發揮好督查指導職能,做好脫貧攻堅“聽診器”

  一是以督導巡查為抓手,確保政策落地落實。圍繞階段性脫貧攻堅重點工作,開展業務指導抓點示范、多輪大規模培訓,采取常態督查和暗訪抽查相結合、重點督查和專項檢查相結合、督查巡查和過程考核相結合等方式,對5個戰區常態開展脫貧攻堅督導巡查考核工作。通過持續加大巡查力度,聯合督查減少頻次,提升督查巡查實效,及時發現問題,堅持清單反饋,壓實工作責任,傳導工作壓力。對發現的扶貧領域責任不清、工作不為、作風不實、措施不準等問題鎖定證據,線索移交。重新抽調13名同志,組建縣脫貧攻堅暗訪督查辦,由縣紀委進行管理,全方位、立體式、點穴式督查暗訪,倒逼工作落實。全年五大戰區全覆蓋督導巡查考核發現問題2316個,發督查通報、提示函、督辦函等114期,目前,問題全部整改到位;二是以問題導向為抓手,確保問題清倉見底。對各級督導、檢查、巡視、暗訪和審計發現的問題,逐一梳理,建立臺賬,明確責任單位和辦理時限,限期整改并及時督察督辦,定期通報,確保件件有著落,事事有回音。開展“兩不愁三保障”回頭看大排查,全面整改建檔立卡貧困戶1358個問題和552戶非建檔立卡特殊困難戶740個問題;脫貧成效鞏固措施不嚴不實8類14個方面294個問題;20xx年國家脫貧攻堅成效考核反饋發現的3個問題;國家審計署成都特派辦扶貧領域專項審計發現31個問題;三是以作風整治為抓手,確保干部務實清廉。研究制定《關于開展“紀律作風保障年”活動深入推進扶貧領域作風問題專項治理工作的通知》《關于精準扶貧“大走訪”活動中做好黨風廉政建設的通知》《關于開展沖刺縣脫貧“摘帽”作風問題專項監督檢查工作方案》,壓緊壓實工作責任,抓早抓小扶貧領域作風整治。嚴格落實力戒形式主義和進一步改進作風的要求,大力開展脫貧攻堅檔案資料刪繁就簡,切實減輕基層負擔,清理、取消扶貧領域目標責任書簽訂。嚴格執行通報、紅牌警告、誡勉談話、停職整頓、法紀處理“五類追責”機制,結合“清單制+責任制”,向問題鄉鎮和部門印發工作提示函和紅牌提醒書,同時落實縣督導巡查考核組全程跟蹤督辦,督促所有問題整改銷號、清倉見底。統籌鄉鎮紀委、片區紀工委、暗訪巡查組、督查巡查組建立問題線索移送機制,全年共移送問題線索2131個,督辦整改1835個,立案查處扶貧領域典型案件72件,黨紀政務處分72人,組織處理150人次,為如期實現高質量脫貧摘帽奠定了良好的紀律和作風保障。

  四、目標及績效完成情況

  脫貧攻堅牽頭工作經費60萬元經20xx年4月7日下達我單位后,按序時進度每月申報使用,資金到位率100%。主要用于以下幾個方面:脫貧攻堅工作經費主要用于脫貧攻堅相關資料印刷復印費、脫貧攻堅相關業務培訓費、差旅費、脫貧攻堅領導小組會議、現場會及其他會議產生的會場租金等費用、脫貧攻堅相關政策及成果宣傳費以及迎接上級相關部門單位來南檢查或考察學習脫貧攻堅相關費用開支等。

  五、評價結論

  通過對20xx年度脫貧攻堅牽頭工作經費的使用,實施績效進行了指標評價,該專項經費為全縣脫貧攻堅事業發展提供有效資金保障,受益群眾滿意度達100%,評論結論為“好”。

  六、存在的問題及建議

  (一)存在的問題

  績效目標編制有待進一步完善。項目單位編制的績效目標缺乏數量指標和時效指標,完善績效目標的.編制,在編制績效目標時對績效指標進行量化,設立清晰、具體可以衡量的績效指標,以便于進行績效考核。

  (二)相關建議

  做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。一是進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。二是按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。三是加強部門預算整體績效管理的指導和培訓,增強提高績效管理業務人員績效管理能力、專業素質和思想水平。

  七、20xx年績效評價中存在的問題整改情況

  已逐步整改。一是部門預算績效管理的保障機制進一步進行了完善;二是部門預算績效評估體系也同步進行了完善;三是預算績效管理從業人員進行了自學培訓,專業素質稍有提高。

資金績效自評報告 篇18

  按照工作安排,現將20xx年農村危房改造政策支出績效的自評情況報告如下

  一、財政政策基本情況

  20xx年省、市下達我縣1742戶農村危房改造任務,涉及資金4336萬元。

  二、評價工作開展情況

  (一)現場評價抽樣選點情況。

  選取方家鎮、珠嘉鎮、曹家鎮4個鄉鎮實地核驗40戶改造情況及資金領取情況。

  (二)政策總體評價。

  我縣嚴格按照省、市方案并結合我縣實際執行危房改造政策,確保貧困群眾住房安全。

  三、政策績效情況

  (一)政策設計。

  1.目標科學。根據省、市危房改造方案及我縣實際,危房改造實施對象為房屋鑒定為C、D級的農村低收入群體(農村低保戶、農村分散供養特困人員、農村易返貧致貧戶、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭);低保邊緣戶及未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶。

  2.項目協同。一是農村低保戶、農村分散供養特困人員、農村易返貧致貧戶、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭、低保邊緣戶及未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的`其他脫貧戶,若有兩種及兩種以上身份的,按先后順序中的一種納入政策。二是對象確定時嚴格進行比對,杜絕重復享受政策的現象。

  3.對象全面。房屋鑒定為C、D級的農村低收入群體、農村低保邊緣戶及未享受過農村住房保障政策支持且依靠自身力量無法解決住房安全問題的其他脫貧戶全覆蓋(除以其他方式解決住房安全的農戶外)。

  4.標準合理。農村低收入群體D級危房每戶不低于2.5萬元、不高于4萬元,C級危房每戶不低于1.3萬元、不高于2.5萬元;農村低保邊緣戶家庭和其他脫貧戶D級危房每戶不低于2萬元、不高于3萬元,C級危房每戶不低于1萬元、不高于2萬元。具體到改造戶的分類分檔補助標準,由各鄉鎮(街道)根據當地實際情況,在任務和資金總量不變的前提下,結合農戶經濟情況、房屋危險程度和改造方式等具體情況合理確定。

  (二)政策執行。

  1.實施對象精準。一是農村易返貧致貧戶、因病因災因意外事故等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難家庭及其他脫貧戶身份識別以鄉村振興部門認定為準,低保戶、農村分散供養特困人員及低保邊緣戶身份識別以民政部門認定為準。二是組織有資質的農村建筑工匠(如取得《四川省農村建筑工匠合格證書》)對身份符合條件的申請對象的房屋進行鑒定,鑒定為C、D級方可納入。

  2.政策調整及時。縣住建局根據各鄉鎮實際指標完成情況,及時協助鄉鎮進行調整,確保在規定時間內完成目標任務。

  3.執行機制同向。政策實施過程中,嚴格按照申請-評議-審核-審批-驗收-撥付的流程進行。

  (三)政策效果。

  一是我縣危房改造政策嚴格按照省、市方案制定,并嚴格按照年初各鄉鎮實際上報的“低收入群體”臺賬進行分配,確保指標分配的合理性和公平性。二是因特殊原因(如投親靠友、住集體公房)指標有調整的,縣住建局積極協助鄉鎮做好指標調整,確保各鄉鎮在規定時間內順利完成目標任務。三是補助標準根據實際情況,中央/省級資金具體到改造戶的分類分檔補助標準,由各鄉鎮人民政府根據當地實際情況,在任務和資金總量不變的前提下,結合農戶貧困程度、房屋危險程度和改造方式具體確定。四是建立巡查制度,縣住建局每月隨機進行抽查,在改造質量、進度、檔案資料等方面進行督導,并建立問題整改臺賬,限期整改。通過以上四個方面保障我縣危房改造政策順利推行,保障困難群眾住房安全。

  四、存在問題

  政策宣傳力度不夠,部分群眾還存在“等”“靠”“要”思想,認為享受政策修建房屋政府應該全額進行補貼。

  五、相關建議

  加大宣傳力度,采取多種方式將政策宣傳到戶。一是通過“大美仁壽app”“仁壽在線”、政府的網站等網絡平臺進行宣傳;二是通過鎮、村公示欄張貼政策進行宣傳;三是通過鎮、村干部入戶開展其他工作時口頭宣講或通過村民大會宣講。

資金績效自評報告 篇19

  根據《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕1號)等文件的要求,現將我市20xx年度就業補助資金績效目標自評情況報告如下:

  一、績效目標分解下達情況

  (一)就業補助資金總體概況

  20xx年我市共收到中央及省級就業補助資金共4015萬元。

  1.根據川財社〔20xx〕177號《財政廳人力資源社會保障廳關于提前下達20xx年度中央和省級財政就業創業補助資金預算指標的通知》,下達我市就業補助資金共2661萬元。其中,中央補助資金2198萬元,省級補助資金463萬元。

  2.根據川財社〔20xx〕22號《財政廳人力資源社會保障廳關于關于下達20xx年就業創業補助資金(第二批)的通知》,我市就業補助資金共16萬元。其中,省級補助資金16萬元。

  3.根據川財社〔20xx〕44號《財政廳人力資源社會保障廳關于關于下達20xx年就業創業補助資金(第三批)的通知》,我市就業補助資金共1338萬元。其中,中央補助資金1265萬元,省級補助資金73萬元。

  (二)項目績效目標

  全面落實黨中央、國務院穩就業工作決策部署,把“穩就業”、“保居民就業”兩項工作作為重中之重,以服務助推就業創業工作開展,千方百計促進和擴大就業,保持就業局勢長期穩定,落實更加積極的就業政策,努力推進更加充分和更高質量的就業,確保就業局勢總體穩定。把城鎮新增就業、控制失業率、失業人員再就業、就業困難人員就業及新增創業主體和帶動城鄉就業人數作為績效目標。

  20xx年,全市城鎮新增就業人員10113人,完成目標任務8000人的126%;城鎮失業人員再就業2238人,完成目標任務20__人的112%;就業困難人員就業605人,完成目標任務550人的110%;城鎮登記失業率2.14%,低于4%的控制目標1.86%。超額完成省、市下達的各項目標任務,全市就業形勢總體穩定。同時對各類補貼的申報、審核、公示、撥付嚴格執行相關文件。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析

  20xx年中央及省級就業補助資金共4015萬元,全部及時到位。

  2.項目資金執行情況分析

  20xx年我市就業補助資金共支出4030萬元,其中就業創業服務補助386.5萬元、社會保險補貼1237.88萬元、公益性崗位補貼1729.83萬元、就業見習補貼307.4萬元,求職創業補貼231萬元,其他就業補助81.37萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

  我市就業補助資金由江油市人社局規劃財務股實行財政專戶管理,人社部門根據工作開展進度,填報資金使用計劃申請表,向財政部門申請撥入資金,并設立再就業資金銀行專戶,實行專款、專賬、專戶”管理;按規定配備會計和出納崗位,設置會計賬簿,建立總賬、各項明細賬,進行單獨核算;對崗位設置、經辦業務流程、操作權限、審批制度等進行嚴格管理;制定了就業創業補助資金撥付公示制度、支出報告制度、資金使用質詢問責和跟蹤反饋等制度,確保了資金安全、合理、有效使用。

  (二)績效目標完成情況分析。

  1.產出指標完成情況分析。

  (1)項目完成數量情況分析

  20xx年全年享受社保補貼2114人次,享受公益性崗位崗位補貼1441人次,享受就業見習補貼289人。求職創業補貼1540人。

  (2)質量指標。

  對各項補貼實行會審制度,在補貼審核過程中實行單位或個人申報,業務股室初審,人社局機關股室復審,領導審批,公示無異議后財務撥付的流程。各專項項目均符合申報條件,申報、批復程序符合相關管理辦法,保證各類補貼資金全部準確發放。

  (3)時效指標。

  各項補貼在規定時間內及時發放到位

  (4)成本指標。

  職業培訓補貼和職業鑒定補貼根據不同的培訓工種,按標準發放補貼金額,社會保險補貼根據不同繳費情況,按規定標準發放補貼金額,公益性崗位按照最低工資標準1650元/月發放,就業見習補貼標準按當地最低工資標準的80%發放。其中,國家級見習基地補貼標準可上浮20%,省級見習基地補貼標準可上浮10%。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)項目實施的經濟效益分析

  20xx年,全市城鎮新增就業人員10113人,完成目標任務8000人的126%;城鎮失業人員再就業2238人,完成目標任務20__人的112%;就業困難人員就業605人,完成目標任務550人的110%;城鎮登記失業率2.14%,低于4%的控制目標1.86%;成功扶持創業162人,完成目標任務160人的101%;發放創業擔保貸款68筆1864萬元,完成目標任務1620萬的115%;開展各類補貼性職業培訓7548人,完成目標任務6000人的125.8%;失業保險參保人數5.45萬人,完成目標任務5.1萬人的106.8%;農村勞動力轉移就業24.76萬人,實現勞務收入77.94億元。

  ①強化公共就業服務,促進人力資源有效供給。一是推行“1+1+N”人力資源專員服務。建立局科級領導干部常態化聯系企業和人力資源專員服務制度,“一對一”、“點對點”動態收集全市重點企業用工情況,對缺工企業實現企業用工需求與群眾就業意愿精準匹配和援企政策與需求企業的無縫對接。二是開展“互聯網+就業”線上招聘春風行動。在綿陽公共招聘網、江油人才網、市融媒體中心平臺,舉辦“迎春送暖穩崗就業”、“春風送崗位、穩定促就業”網絡招聘、直播招聘會8場次,提供崗位9583個,達成就業意向287人。三是深入鄉鎮社區,全覆蓋開展送崗位下鄉活動。在全市20個鄉鎮開展送崗位下鄉精準對接活動,全面覆蓋城區外各個鄉鎮,累計314家企業參加,提供了22452個就業崗位,通過精準對接活動,現場達成就業意向739人。四是多區域合作,打造勞務協作平臺。我局同杭州建德市人社局簽訂了東西部勞務協作合作協議,同時與綿陽涪城區、科創區、杭州建德市等建立了聯席溝通機制,共同合力推動雙方人力資源互通互往、互利共贏。五是開展進校園招才攬才。積極和周邊高校對接,根據我市產業人才需求分別于10月14日、10月26日組織13家、17家企業深入四川幼兒專科學校應用技術系、西南科技大學開展校園宣講活動和22屆畢業生江油專場招聘會,兩場活動共收到相關學生簡歷61份。六是積極發揮公共人力資源市場作用。依托人力資源市場,做好常態化招聘求職服務,對求職人員實行“一對一”“面對面”精準服務。全年開展線上線下招聘會64場,提供就業崗位6.1萬個,達成就業意向4500人,有效保障了勞動力供給需求。

  ②加快援企政策落實,促進企業紓困解難穩崗。全面貫徹落實援企穩崗相關政策,及時通過電視臺、微信公眾號、QQ工作群、進園區、進企業面對面地為企業解讀、宣講政策等方式加強政策宣傳。精簡申報流程和申報資料,及時跟進穩崗補貼申報進度,確保各項補貼及時審核發放到位。全年共為28家企業審核撥付吸納就業困難人員、高校畢業生、建檔立卡貧困勞動力就業補貼1229人191.89萬元,審核通過380余家穩崗補貼363.28萬元。

  ③加大創業扶持力度,努力推動創業帶動就業。一是全力推進創業扶持政策落地落實。年初組織人行、財政、擔保公司、金融機構主要負責人及經辦人員,召開20xx年創業擔保貸款工作聯席會議,對20xx年工作進行了安排部署,聯合印發了《進一步加大創業擔保貸款貼息力度全力支持重點群體創業就業的通知》,通知進一步豐富了創業擔保形式,降低貸款門檻。同時,加大創業扶持政策宣傳力度,及時兌現高校畢業生、返鄉農民工、就業困難人員創業補貼,成功扶持創業162人,發放創業擔保貸款68筆1864萬元,發放創業補貼109人125.5萬元。二是加強創業孵化基地承載能力和服務水平建設。通過“強化管理指導、強化服務培育、強化政策落地”三強化,努力推動江油市科技孵化園成功創建20xx年省級創業孵化基地。該孵化基地是綿陽地區唯一一家縣級孵化基地進入并通過省級創業孵化基地驗收。三是做好綿陽市第五屆創業明星的爭創工作,通過鄉鎮層層推薦,推選6名優秀創業人員參加綿陽評選,努力營造大眾創業的良好氛圍。

  ④堅持分類精準施策,促進重點群體充分就業。一是積極做好離校未就業高校畢業生就業服務。對反饋我市離校未就業高校畢業生703人通過電話回訪、基層走訪等渠道,獲取未就業人員基本信息、就業意愿、培訓需求等情況,并在實名信息數據庫中動態更新,同時根據實際情況實開展就業幫扶服務,全年組織開展就業見習230人。二是積極做好就業困難人員就業援助。加強社區、鄉鎮對轄區內特殊就業困難人員的摸底排查、走訪和政策宣講,對符合政策規定的人員實施了就業援助,通過職業指導和職業介紹援助8人,靈活就業社保補貼援助5人,公益性崗位安置73人。三是積極落實靈活就業人員社保補貼政策。對就業困難人員、離校1年內未就業高校畢業生等重點群體,實現靈活就業并按時繳納社會保險費的給予社保補貼,全年發放補貼資金896人241.19萬元。四是切實做好公益性崗位托底工作。通過入戶核查,了解其基本情況、就失業狀態、生活來源等情況,對實在難以就業且家庭困難的就業困難對象實行公益性崗位托底安置,確保援助政策落地有聲。全年安置農村公益性崗位1069人,社區公益性崗位427人,動態消除零就業家庭。

  ⑤立足需求開展培訓,千方百計拓展就業渠道。一是圍繞重點項目開展“培訓+招聘”。組織11家培訓機構將母嬰生活護理、病患培訓、小兒推拿等第三產業緊缺專項考核項目列入培訓清單,深入鄉鎮、村社開展“家門口培訓”,積極聯系有招聘需求的企業深入培訓班級,現場開展招聘宣傳,30多名母嬰生活護理培訓人員達成就業意向,切實提高參訓學員的就業成功率。二是因地制宜搞培訓,確保培訓實效。圍繞鄉村產業振興,由人社部門根據鄉鎮需求“量身定制”培訓方案,做好培訓保障,已在武都鎮開展“彩谷新村”鄉村產業振興技能培訓2期。三是分類分層開展創業和技能培訓。將高校作為創業培訓主陣地,共組織294名非畢業年度在校大學生開展創業培訓10期。將鄉鎮作為專項職業能力考核培訓主陣地,共組織16個鄉鎮開展專項職業能力考核培訓28期。

  ⑥建立健全工作機制,推動農民工工作取得實效。成立江油市了由書記、市長擔任雙組長的市農民工工作領導小組,形成了黨政統籌抓、成員單位聯動抓、社會各界參與抓的良好工作格局。實行農民工數據月報制,建立農民工服務5本臺賬,更新維護V2.0就業創業服務管理信息系統數據34.25萬條。深化與杭州建德、綿陽涪城區、科創區勞務協作聯系溝通機制,實現農村勞動力轉移就業24.76萬人,實現勞務收入77.94億元。組織開展勞務品牌和返鄉創業培訓534人,回引優秀農民工返鄉創業955名,創辦企業327個,新創辦企業實現總產值1.07億元。“川科發建工”被評為全省首批20個“川字號”特色勞務品牌之一。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  目前就業創業工作越來越多地暴露出一些深層次矛盾和問題。一是因江油屬于原三線建設中的老工業基地,改制之后,就業困難人員、下崗職工、大齡失業人員逐年增多,公益性崗位補貼占就業創業資金比例較大。二是由于培訓意愿不強、文化程度低、工種不一致、人員居住分散、外出打工、年齡限制等因素,建檔立卡貧困戶培訓任務完成難度較大。

  針對上述問題,我們將做好以下改進措施:

  (一)統籌推進疫情防控和穩就業工作。堅持把穩就業擺在更加突出位置,進一步健全就業創業聯席會議制度,完善全市就業創業工作領導小組長效機制,更新完善人力資源供給兩本臺賬,健全就業形勢分析、失業預警機制。支持企業穩定和增加就業崗位,支持新經濟、新就業形態發展,支持多渠道靈活就業。落實好重點企業人力資源專員服務機制,推進線上線下融合招聘,解決疫情期間用工難、招工難的問題,實現政府、企業、職工的精準對接服務。同時堅持做好疫情防控工作,加強對勞動者和企業的防疫指導,營造安全有序的就業環境。

  (二)著力促進重點群體就業。大力實施就業民生工程,通過開展高校畢業生就業創業指導、就業見習、創業活動等就業創業服務,幫扶鼓勵大學生實現就業創業。加強招聘會組織、職業介紹,鼓勵企業新開發工作崗位吸納就業,支持農村勞動力轉移就業、就近就業。加強創業擔保貸款支持,強化返鄉創業補貼落實,支持創業帶動就業。加大就業援助力度,加強公益性崗位開發和管理,落實各項就業創業補貼政策,幫助就業困難人員實現就業,動態消除零就業家庭。

資金績效自評報告 篇20

  根據《江西省林業局關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市組織各縣(市、區)對20xx年度省級財政林業專項資金進行了績效自評,經匯總,現將自評情況匯報如下:

  一、基本情況

  1、資金組成情況

  根據《江西省財政廳江西省林業局關于提前下達20xx年生態公益林補償及省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕14號)、《江西省財政廳江西省林業局關于下達20xx年第二批省級林業補助資金預算的通知》(贛財資環指〔20xx〕25號)等文件精神,20xx年省級財政安排我市:

  生態公益林補償資金13849.55萬元,其中中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬(含市本級20萬);

  第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元(分別為省級林業補助專項資金4873.68萬、省級自然保護區建設管理資金146萬);

  第二批省級林業補助資金1457.32萬元(含市本級215.8萬)。

  2、績效目標情況

  國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,省級公益管護面積186.98萬畝;

  低產低效林改造面積2.275萬畝,新增高產油茶林面積1.1萬畝,低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,森林藥材種植面積0.70345萬畝,珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,省級自然保護區保護數量6處;

  森林“四化”建設新造8252.8畝,森林“四化”建設補植1107.3畝。

  二、績效自評工作開展情況

  1、前期準備

  根據《江西省林業局關于開展20xx年度中央和省級轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛林函字〔20xx〕75號)精神,我市立即梳理各項資金,及時下達文件精神,并要求各縣(市、區)優質高效地做好此次績效自評工作。

  2.組織過程

  收到文件后,我市認真學習并深入理解省級下達的績效目標自評內容,并組織各業務科室做好相關項目實施情況的分析和總結,市局在做好本級自評工作的同時,積極與省局溝通,及時督促指導各縣自評工作,隨時幫助解答績效自評中遇到的問題,保證了自評工作的順利完成。

  三、綜合評價結論

  我市對各縣(市、區)報送的自評表和自評總結進行匯總分析,相關業務科室進行專業審核把關,指導指標填列,確保自評結果的`合理有效。整體來看,指標評價結果合理真實,對規范項目管理,提升項目資金效益起到積極作用。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)資金情況分析

  1、資金到位情況分析

  20xx年,我市生態公益林補償資金13849.55萬元(含中央資金5401.88萬、省級資金8447.67萬)、第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元、第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已全部到位。

  2、資金使用情況分析

  經匯總,我市生態公益林補償中央資金5401.88萬元,已使用5399.62萬元,執行率99.96%,未使用原因主要是部分面積驗收不合格。

  生態公益林補償省級資金8447.67萬(含市本級20萬),已使用8067.526102萬,執行率95.5%,未使用原因有部分公益林糾紛正在調解及公示階段暫未發放,驗收不合格等。

  第一批省級林業補助專項資金5019.68萬元,已使用4496.65萬元,執行率89.58%,未使用主要原因有驗收不合格,繼續實施。

  第二批省級林業補助資金1457.32萬元,已使用1377.32萬元,執行率94.51%,廬山市20xx年度“森林四化”項目80萬已編制項目作業設計書,待上級批復后實施。

  3、資金管理情況分析

  經匯總各縣(市、區)自查情況,我市20xx年省級項目資金實行專款專用,實際支出與項目規定的用途一致。資金使用做到公開、公平,按程序上報和審批。嚴格執行財務制度,無截留、擠占、挪用補償基金等違規行為。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  20xx年,我市認真落實國家生態文明建設、省委省政府關于林業生態建設指示相關要求,加強生態公益林等一般性轉移支付資金的使用和管理,切實提升我市生態公益林保護管理水平,增加林權所有人收入,達到維護生態安全的績效目標。做好我市低產低效林改造、森林災害防控和油茶、毛竹、森林藥草等林業政策扶持,做好我市森林“四化”建設、樟樹研究等林業政策扶持,為林業生態建設健康有序發展提供系統支持。

  (三)績效指標完成情況分析

  1、生態公益林補償

  國有國家級公益林管護面積80.2614萬畝,已完成80.173萬畝,尚有濂溪區部分國有管護未發放補助。

  集體和個人國家級公益林管護面積376.0066萬畝,已完成361.19932萬畝,未完成原因主要是部分公益林糾紛正在調解或公示階段、管護不到位、驗收不合格等。

  省級公益管護面積186.98萬畝,已完成183.58914萬畝,未完成原因主要有部分山場存在糾紛、驗收不合格等。

  2、第一批省級林業補助

  低產低效林改造面積2.275萬畝,已完成2.27萬畝,尚有湖口0.005萬畝珍貴樹種難完成,將于今年實施。

  新增高產油茶林面積1.1萬畝,已完成1.1萬畝,完成率100%。

  低改毛竹林改造面積2.11066萬畝,已完成2.11066萬畝,完成率100%。

  森林藥材種植面積0.70345萬畝,已完成0.70345萬畝,完成率100%。

  珍稀鄉土苗木培育數量0.0045億株,已完成0.0025億株,主要是柴桑區0.002億株受春夏期間洪災影響,部分苗圃地被沖毀,部分苗木被水淹死亡,秋季又受連續干旱影響,部分苗木長勢較差,達不到苗木質量標準。

  省級自然保護區保護數量6處,實際完成6處,完成率100%。

  3、第二批省級林業補助

  森林“四化”建設新造8252.8畝,已完成8252.8畝,完成率100%。

  森林“四化”建設補植1107.3畝,已完成1107.3畝,完成率100%。

  五、發現的主要問題和改進措施

  經匯總各縣(市、區)上報情況,部分縣存在驗收合格率低,項目實施較為緩慢,財政資金撥付不及時等問題,下一步,我市將積極推動項目實施和驗收進度,督促各縣(市、區)加強與財政部門的溝通協調,切實提高資金使用效率,保證項目按質按量的實施。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  嚴格按要求及時上報績效自評結果,并在局門戶網站進行公示。依據本年績效自評結果,查漏補缺,進一步優化資金結構,完善項目建設,為接下來項目計劃提供申報基礎,為分配項目資金提供重要依據。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  1、加強項目實施管理。一是狠抓落實,將任務要求落實到具體村、具體地段;二是突出重點,根據總體工作部署,把重點林業產業發展、低產低效林和“四化”建設作為重點狠抓落實。

  2、及時申報項目資金。根據林業生產任務目標要求,科學編制作業設計,制定財政預算,及時申報省級財政補助資金。

  3、加強項目資金管理。嚴格執行資金管理相關規定,加強專項資金監督檢查,做到手續完備、專人管理、賬目清楚。

  4、規范資金撥付流程。按照項目建設的工作原則和要求,在項目完工后,由財政局、林業局業務骨干組成核查驗收工作小組,對項目完成情況進行核查驗收,根據驗收結果,及時撥付項目資金。

  八、其他需要說明的問題

  無。

資金績效自評報告 篇21

  涇縣20xx年農村危房改造工作績效自評報告如下:

  一、資金使用情況

  20xx年,省住建廳下達我縣的農村危房改造任務為76戶,根據《關于提前下達20xx年中央財政農村危房改造補助資金的通知》(皖財建【20xx】1546號)及《關于提前下達20xx年部分省級住房城鄉建設轉移支付預算的通知》(皖財建【20xx】1630號)文件精神,20xx年中央財政提前下達我縣補助資金310.7萬元,省級提前下達我縣補助資金32.1萬元。共計下達我縣危房改造補助資金342.8萬元,超出我縣實際需求資金,故上級追減資金142.6萬元,實際下達我縣補助資金200.2萬元。

  根據《關于下達20xx年省級農村危房改造補助資金(第二批)的通知》文件精神,省級財政下達我縣補助資金為36.2萬元,后上級追減資金9.8萬元,實際下達我縣26.4萬元。

  20xx年度,中央及省級財政共下達我縣補助資金226.6萬元。其中中央直達資金168.1萬元,省級直達資金58.5萬元。我縣實際使用中央財政補助資金102.6萬元,支付比例達61.03%。

  二、項目產出情況

  5月19日我局聯合財政局、民政局、鄉村振興局印發了《涇縣20xx年農村危房改造工作實施方案》,啟動危房改造工作。按照村評議、鄉鎮審核、縣級審批的工作程序,經鑒定或評定住房確屬C級或D級或無房戶予以住房安全保障支持。對農村危房改造補助資金采取分類補助,重建房屋戶均2萬元,修繕加固戶均0.6萬元。對危房改造施工過程中面積控制、工程質量等方面作出明確規定。

  20xx年我縣共完成87戶六類重點對象農村危房改造,其中農村易返貧致貧戶16戶,農村低保戶60戶,農村分散供養特困人員8戶,農村低保邊緣戶3戶。實體開工率114%,竣工率114%。改造后房屋驗收合格率達到100%。本年度共計撥付資金102.6萬元,順利完成了本年度的工作任務,確保低收入群體的住房安全保障。

  三、項目效果

  一是解決了困難群眾最基本的住房安全問題。由于疾病自然災害及喪失勞力等各種原因,農村困難群眾危房情況比較突出。通過該項目實施,大部分困難群眾住房條件得到了較大改善,消除了安全隱患,受益農戶不斷增加。

  二是促進了農村經濟發展,提高了農村住房質量。農村危房改造拉動了建筑、裝飾材料等市場需求,拓展了農村就業渠道,帶動了建筑設計、建筑施工及交通運輸等行業就業,促進了農民增收。在項目實施過程中,相關部門大力培訓住房建設管理人員和建筑工匠等,廣泛普及農房建設技術,因地制宜制定村莊規劃,提供農房建筑圖集等,有效推動了農村基本安全住房保障制度建設,農村規劃建設管理水平及農房建設質量水平明顯提高。

  三是有效推進美麗鄉村建設。隨著中央支持農村危房改造資金規模持續擴大,地方財政配套資金規模逐步增加,有效帶動各級政府對農村村莊規劃、公共服務設施、基礎設施等資金投入。結合精準扶貧、災后重建,整合資源、統籌實施,將農村危房改造與新農村建設、美麗鄉村建設、集中連片等有機結合,科學規劃、整體推進,改善了農村人居環境,改善了村容村貌,提高了農民生活質量,促進了生態發展。

  四是提升危房改造戶滿意度,為做好精準施策,做到應改盡改,積極聽取改造戶的意見和建議,及時答疑解惑,不斷提升群眾滿意度,危房改造戶滿意度達到100%。

資金績效自評報告 篇22

  一、基本情況

  1、機構情況:

  縣教育和體育局事業機構個數62個,行政編制6個,行政工勤編制1名,事業單位總編制725名。(其中縣事業單位4個,事業編制13名;中小學31個,事業編制634名;幼兒園26個,事業編制78名。)

  2、人員情況:

  理塘縣教育和體育局共有732名編制,其中行政編制6名,行政工勤編制1名,事業編制為725名。20xx年12月本單位共有在職職工890名。(其中公務員:4名;專業技術人員876人,事業工人8人;管理人員2名);退休人員213人,遺屬補助人員47人。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  根據相關要求,對教育部門整體預算進行績效自評工作,對20xx年教育部門整體預算的:工資福利支出、住房公積金、機關事業單位基本養老保險、事業單位基本醫療、公務員醫療補助、失業保險、工傷保險、商品和服務支出、對個人和家庭的補助、工會及福利費、民生資金核定、資金到位情況、使用情況及資金管理進行清理自查。

  (二)組織過程

  我局成了預算執行領導小組,局長為組長,分管教育的副局長為副組長、辦公室、教育股、人事股、基建股、計財股等15股室及35個中小學(園)長為成員的領導小組,對20xx年“教育系統整體預算撥付”進行監督管理。

  (三)分析評價

  20xx年實施教育部門整體預算后,一、是規范教育教學。二、是加強教研工作。三、是強化教學督導;四、鞏固教育扶貧成果,加快推進教育一體化建設。不斷縮小城鄉之間和校際之間的教育差距,鞏固義務教育基本均衡發展國家評估認定成果,持續促進義務教育從“基本均衡”向“優質均衡”發展。

  三、綜合評價結論

  該項項目實施后:一是體現縣委、縣政府對教育投入逐年在提高,二是教育系統經費得到保障,做到了 “六穩”、“六保” 要求。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析

  1.項目資金到位情況分析

  (1)工資福利支出合計:18885.02萬元

  a.基本工資:3235.32萬元

  b.津貼補貼:4492.64萬元

  c.績效工資:3320.31萬元

  d.年終獎勵性績效:2820.22元

  e.其他工資福利支出(臨時工):328.71萬元

  f.住房公積金:1509.3萬元

  g.機關事業單位基本養老保險:1916.27萬元

  h.事業單位基本醫療:890.7萬元

  i.公務員醫療補助:291.21萬元

  j.失業及工傷保險:80.36萬元

  (2)商品和服務支出:814.4萬元

  a.辦公費:105.06萬元

  b.維修費:20萬元

  c.郵電費:64.5萬元

  d.電費:50萬元

  e.培訓費:60.7萬元

  f.公務接待費:4.24萬元

  g.差旅費:66.38萬元

  h.印刷費:100.25萬元

  i.手續費:0.45萬元

  j.水費:1.85萬元

  k.公務用車運行維護費:4.5萬元

  l.其他商品和服務支出:184.42萬元

  (3)對個人和家庭的補助:105.27元

  a.其他行政事業單位養老支出(退休人員生活費):體檢費36.88萬元。

  b.其他對個人和家庭的補助(遺屬補助):47名遺屬補助36.39元。

  (4)工會及福利費:4741487.43元

  a.工會費:在職885人工會費38.82元。(基本工資32353200元×0.02×0.6)

  b.福利費:在職885人福利費113.24元。(基本工資32353200元×0.035)

  c.臨時工工資合計:328.71萬元。

  (5)民生資金共6661萬元

  a.資助建檔立卡貧困家庭本專科(中職)學生資助金: 88.28萬元。

  b.理塘縣義務教育教師農村教師生活補助:65.47萬元。

  c.免費作業本及教科書等:68.55萬元。

  d.農村義務教育階段學生營養改善計劃:92.27萬元。

  e.學前保教費縣級配套:38.48元。

  f.學前生均公用經費縣級配套:127萬元。

  g.中小學生均公用經費:107.12萬元。

  h.高等教育理塘縣非義務教育貧困學生資助金:33.92萬元。

  2.項目資金執行情況分析

  根據項目專項資金管理制度,我局以下形式執行:1、每月足額以打卡形式兌現了在職教師的工資福利,同時每月足額保障了每位正式教師五險一金,2、落實了民生資金保障,3、保證了教育系統正常運轉。

  3.項目資金管理情況分析

  教育部門預算資金都是按照專款專用,做到了“六穩”、“六保”工作 要求。

  (二)項目績效指標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)項目完成數量

  財政部門及落實了我局20xx年教育部門預算資金及時撥付20470.79萬元。

  (2)項目完成質量

  教育部門預算資金的撥付,做到了百分之百的完成。

  (3)項目實施進度

  教育局部門預算資金撥付和使用已經按照年初計劃100%完成。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)項目實施的經濟效益分析

  改變教師工作環境,提高教師教育教學水平。

  (2)項目實施的社會效益分析

  增強教師對教師職業的認同感,社會感。

  3、滿意度指標完成情況分析

  教師很滿意,學校和學生很滿意。

  五、績效自評工作的經驗、問題和建議

  建議:由于理塘縣持續促進義務教育從“基本均衡”向“優質均衡”發展。為了“基本均衡”鞏固驗收成果,同時做到我縣在教育經費“兩個只增不減”,建議上級部門加大對我局資金投入。

  六、其他需要說明的問題

  無

資金績效自評報告 篇23

  為進一步增強就業補助資金預算執行情況績效意識,切實提高資金使用效益,按照《關于進一步做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(慶市財監〔20xx〕4號)的要求,我縣對20xx年度使用就業補助資金的職業技能培訓等7個項目預算執行情況進行了績效目標自評,現將自評結果報告如下:

  一、績效目標

  20xx年,我縣共有職業培訓補貼、就業困難人員社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助等7個項目使用就業補助資金,并設定績效目標如下。

  (一)職業技能培訓補貼預算94萬元。績效目標:圍繞產

  業發展和農戶培訓需求,認真篩選計算機、汽車駕駛、餐飲服務、家政服務、家畜飼養、蔬菜栽培、砌筑工、果樹工等各類農民實用的專業開展勞動力技能提升專項培訓,確保每個脫貧戶至少有一人參加勞動力技能培訓,著力增強脫貧戶自我發展能力,提升“造血”功能,幫助脫貧戶發家致富。

  (二)社會保險補貼預算220萬元。績效目標:簡化辦事程序、提高辦事效率,在困難認定、申報材料審批、補貼領取等各個環節盡可能地為就業困難人員提供最方便、最快捷的服務,讓符合條件的'人員都能夠享受此項優惠政策,切實減企業吸納、公益性崗位、靈活就業人員的經濟負擔、促進社會和諧穩定。

  (三)公益性崗位補貼預算245萬元。績效目標:落實更加積極的就業政策,加強城鎮、鄉村公益性崗位開發、日常考核、補貼發放等工作,確保城鎮公益性崗位和鄉村公益性崗位管理到位、履職到位、考核到位、補貼按月發放到位。

  (四)創業補貼15萬元。績效目標:對我縣首次創辦小微企業或從事個體經營,且所創辦企業或個體工商戶自工商登記注冊之日起正常運營1年以上的離校2年內高校畢業生(是指我省普通高等院校大中專畢業生,含技師學院高級工班、預備技師班和特殊教育院校職業教育類畢業生)、就業困難人員,給予一次性創業補貼,補貼標準為5000元。

  (五)就業見習補貼預算24萬元。績效目標:對全縣16至24歲失業青年,組織參加3至12個月的就業見習。對吸納見習人員的單位,按每人每月1000元的標準給予就業見習補貼,用于見習單位支付見習人員見習期間基本生活費、為見習人員辦理人身意外傷害保險,以及對見習人員指導管理。

  (六)求職創業補貼9萬元。績效目標:對縣內普通高等院校畢業年度有就業創業意愿并積極求職創業的低保家庭、貧困殘疾人家庭、建檔立卡貧困家庭和特困人員中的高校畢業生,殘疾及獲得國家助學貸款的高校畢業生,給予每人1000元的一次性求職創業補貼。

  (七)就業創業服務補助4萬元。績效目標:對認定的市級充分就業社區給予1萬元的就業補助資金。主要用于就業創業政策宣傳費用支出,包括廣告費、資料印制、牌匾制作、集中宣傳場地租賃等費用支出;公共就業與人才服務專項活動支出:包括舉辦就業援助月、春風行動等就業服務專項活動費用支出;創業活動費用支出,包括舉辦創業大賽、創業訓練營、創業典型宣傳等促進創業、營造創業氛圍方面的費用支出;就業創業工作信息網絡建設費用支出,包括購置電腦、打印機、復印機及信息網絡系統建設和運營維護等支出,本項支出不超過省級補助該社區資金的20%;就業失業動態監測和調查統計支出。

  二、績效自評工作開展情況

  《關于進一步做好20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(慶市財監〔20xx〕4號)下達后,我縣及時召開了專題會議,研究部署了績效自評工作。成立了以包世興同志為組長的華池縣中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作領導小組,領導小組下設辦公室,由齊柏林同志兼任辦公室主任,負責與縣財政部門溝通、協調就業補助資金預算執行情況績效評價工作。

  三、補助資金整體評價結論

  (一)專項資金實際到位和支出情況。

  資金到位情況:20xx年年末我縣就業補助資金結余405.1695萬元。20xx年,籌集資金578.58萬元,其中上級下達就業補助資金539.2萬元,縣級自籌39.38萬元。

  資金支出情況:20xx年,我縣就業補助資金支出624.7595萬元。其中:支出職業培訓補貼94.9934萬元、支出社會保險補貼224.3056萬元,支出公益性崗位補貼245.3609萬元,支出創業補貼15萬元,支出就業見習補貼24.4萬元、支出求職創業補貼9萬元、支出就業創業服務補助4萬元,支出鄉村公益性崗位人員保險費7.7萬元(縣級自籌資金)。年末結余358.99萬元。

  (二)績效目標完成情況。20xx年,我縣通過實施積極的就業政策,加大就業資金支出力度,全年實現城鄉新增就業2440人,未就業高校畢業生整體就業率達到了93.17%,城鎮登記失業率控制在5%以內,全縣就業形勢保持穩定,就業補助資金績效總體目標完成。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)職業培訓補貼資金:20xx年,我縣開展勞動技能培訓756人,支出培訓補貼94.993萬元,績效目標完成101.56%。

  管理情況:我縣緊緊圍繞產業發展和農戶培訓需求,認真篩選計算機、汽車駕駛、餐飲服務、家政服務、家畜飼養等各類農民實用的專業開展職業技能提升培訓,確保每個脫貧戶至少有一人參加勞動力技能培訓,著力增強脫貧戶自我發展能力。不斷創新培訓方式、細化培訓內容,專門聘請隴東學院教授和縣農業、畜牧部門的專業技術人員進行講授。就業補助資金的使用嚴格按照《甘肅省就業補助資金管理辦法》支出培訓補貼,未發生擠占、挪用就業補助資金的情況。

  (二)社保補貼資金情況:20xx年我縣支出社保補貼224.3056萬元,績效目標完成101.96%。

  管理情況:根據省市關于落實就業困難靈活就業人員社會保險補貼有關政策規定,20xx年,我縣加大了對就業困難人員社保補貼工作力度,扎實做好社保補貼審核發放工作。一是深入調查,積極了解我縣就業困難人員情況,加大社保補貼政策宣傳力度,將享受人員范圍、提供材料、補貼標準、辦理時間、地點及注意事項等詳盡告知群眾,讓他們了解社保補貼政策和詳細的辦事流程。二是嚴把資格審核關卡,堅持“公平、公正、公開”原則,嚴格按照程序對申報材料進行初審、復審,確保所有符合條件的靈活就業人員都能享受到補貼。三是堅持“辦公透明化、辦事程序化、辦理公開化”原則,對所有經審核符合申報條件的人員信息進行公示,接受社會監督,確保該項優惠政策及時、公正落實到位。

  (三)公益性崗位補貼情況:20xx年我縣支出公益性崗位補貼245.3609萬元,績效目標完成100.15%。

  管理情況:20xx年,我縣由就業補助資金支出的公益性崗位共計406個,其中:城鎮公益性崗位132個,鄉村公益性崗位274個。城鎮公益性崗位主要包括:保安員、保潔員、交通協管員、社保員和殘疾人專職委員。鄉村公益性崗位包括:鄉村保潔員、鄉村道路維護員、鄉村綠化員、鄉村水電保障員、鄉村養老服務員、村級就業社保協管員、鄉村公共安全管理員崗位、鄉村公益設施管理員、愛心理發員等崗位。同時,我縣堅持“誰開發、誰負責”原則,實行用人單位、各鄉鎮和人社部門雙重管理,縣人社部門負責對用人單位開發業務指導和監督檢查,確保各項政策落到實處。用人單位負責對公益性崗位人員進行考勤、考核,并將考勤、考核結果作為崗位補貼發放的依據。

  (4)創業補貼:20xx年,我縣共扶持創業人員30人,發放一次性創業補貼15萬元,績效目標完成100%。

  管理情況:對我縣首次創辦小微企業或從事個體經營,且所創辦企業或個體工商戶自工商登記注冊之日起正常運營1年以上的離校2年內高校畢業生(是指我省普通高等院校大中專畢業生,含技師學院高級工班、預備技師班和特殊教育院校職業教育類畢業生)、就業困難人員,試點給予一次性創業補貼,補貼標準為5000元。

  (五)就業見習補貼:20xx年,我縣共扶持27名高校畢業生

  到我縣18家單位見習,發放就業見習補貼24.4萬元。績效目標完成101.67%。

  管理情況:加強對高校畢業生的日常化管理與跟蹤服務,突出管理與服務并重。堅持日考勤、月考核等管理機制,堅持定期檢查和不定時抽查相結合的考核措施,及時購買社會保險,幫助服務期內的高校畢業生辦理專業技術職稱評定、工齡確定和榮譽稱號申報等工作。每月核對考勤,按月向財政局申請生活補貼,直接發放至個人銀行賬戶。

  (六)求職創業補貼:20xx年,共向90名就業困難家庭畢業生發放求職創業補貼9萬元,績效目標完成100%。

  管理情況:我局高度重視困難畢業生求職創業補貼審核發放工作,切實提高政治站位,進一步明確工作職責,加強組織領導,指定專人負責此項工作。申領求職創業補貼的畢業生需填寫《甘肅省困難畢業生求職創業補貼申請表》。城鄉低保家庭畢業生需提供本人身份證復印件、低保證、戶口本,已轉出戶口的學生提供戶籍證明等可證明學生與家庭關系的證明、20xx年2季度發放低保金記錄等材料原件。貧困殘疾人家庭畢業生需提供本人身份證復印件、家庭成員《殘疾人證》、戶口本,已轉出戶口的學生提供戶籍證明等可證明學生與家庭關系的證明材料。建檔立卡貧困家庭畢業生需提供本人身份證復印件、扶貧部門出具的建檔立卡貧困家庭相關證明、可證明學生與家庭關系的證明材料,并通過建檔立卡貧困戶數據庫比對符合條件的畢業生。

  (七)就業創業服務補助:20xx年,我縣向4個市級充分就業社區發放就業補助資金各1萬元,績效目標完成100%。

  管理情況:對我縣的市級充分就業社區給予1萬元的補助。主要用于就業創業政策宣傳費用支出,包括廣告費、資料印制、牌匾制作、集中宣傳場地租賃等費用支出;公共就業與人才服務專項活動支出:包括舉辦就業援助月、春風行動等就業服務專項活動費用支出;創業活動費用支出,包括舉辦創業大賽、創業訓練營、創業典型宣傳等促進創業、營造創業氛圍方面的費用支出;就業創業工作信息網絡建設費用支出,包括購置電腦、打印機、復印機及信息網絡系統建設和運營維護等支出;就業失業動態監測和調查統計支出。

  五、資金管理情況

  (一)強化財務管理,確保資金運行規范。為確保就業資金使用管理規范,我縣成立了由人社、財政部門負責人任正、副組長、相關經辦人員為成員的就業資金使用管理領導小組。嚴格按照財政廳、省人社廳下發的《甘肅省就業補助資金管理辦法》,將就業資金納入財政專戶管理,按照資金的利用范圍、標準和程序,科學預算,合理使用。嚴格執行“收支兩條線”,由使用單位按規定、按標準申報,人社部門初審、財政部門復審,共同核準的原則進行撥付,做到專款專用、責任到人。同時,加強財務日常監督管理,做到了資金使用支出賬簿、憑證真實合法,賬表相符、賬實相符。自覺接受監察、審計等部門對資金的監管,采取日常、定期和專項審計等方式對就業資金管理使用情況進行審計,確保就業資金規范、安全、有效運行。

  (二)加強審核把關,保障就業資金安全。嚴格執行“收支兩條線”,對資金使用范圍、標準嚴格審核把關,由使用單位按規定程序申報,人社部門對資金支出范圍、補貼標準進行初審、財政部門復審后直接撥付培訓機構及個人賬戶,按照“誰使用、誰負責”的原則,做到專款專用、責任到人。認真落實就業補助資金專戶存儲、專戶管理、專賬核算的規定,及時核準撥付。進一步規范各項補貼申領流程,強化各項就業補貼基本材料審核,杜絕重復冒領和造假行為。強化就業資金使用信息公開,接受社會監督。加強財務日常監督管理,做到了資金使用支出賬簿、憑證真實合法,賬表相符、賬實相符。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  一是績效評價工作完成后,我們及時整理、歸納、分析了績效評價結果,并將評價結果及時反饋被評價的項目單位,作為今后改進預算管理的重要依據。

  二是我縣根據績效評價結果,進一步加強管理措施,完善管理辦法,調整和優化支出結構,充分發揮就業補助資金在保障就業、改善民生方面的重要作用。

  三是3月底前,我縣將按照政府信息公開有關規定在一定范圍內公開績效評價結果。

  七、存在的問題及改進建議

  存在問題:一是縣級財政配套困難。我縣經濟發展落后,財政收入低,資金籌集渠道窄,縣財政配套就業補助資金少,資金對上級部門轉移支付依賴程度高。二是城鎮新增就業壓力大。我縣未就業高校畢業生等就業困難群體龐大,就業再就業壓力依然很大,開發就業崗位的困難非常突出。三是資金支出范圍窄。我縣就業資金要用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼等幾項支出,支出范圍窄,導致支出進度較慢。

  意見建議:一是市財政、人社部門應加強對就業補助專項資金轉移支付績效目標管理的指導、督促和培訓,切實提高就業補助資金使用效益;二是我縣經濟落后,就業壓力大,建議上級部門多在政策上予以傾斜。

  工作打算:一是進一步提高資金使用效益。根據我縣就業資金支出的實際情況和面臨的實際困難,我們將進一步規范就業資金開支范圍和規模,嚴把各類補貼的審批關,最大程度發揮就業資金使用效益。二是提高就業補助資金監管水平。進一步健全制度,規范程序,完善日常督查機制,全面提升就業補助資金管理水平。堅決查處和糾正各類違規行為,確保就業補助資金嚴格按照規定的范圍、標準和程序使用。三是加大培訓投入,提高培訓質量和效果。把提高培訓質量作為培訓工作的重點,圍繞精、準、優下功夫,改變短、簡、快的培訓模式,使培訓工作在提升職業技能中發揮主導作用。

資金績效自評報告 篇24

  在省、市的關心和支持下,在上級業務部門精心指導下,堅持政府主導、規劃引導和群眾主體的原則,切實加強領導、精心組織、務求實效、統籌推進,20xx年我縣農村危房改造工作取得了一定成效,現將近年來農村危改有關情況匯報如下:

  一、項目基本概況

  我縣開始實施農村危房改造項目以來,20xx年改造2200戶,20xx年1300戶,20xx年2210戶,20xx年2900戶,20xx年1780戶,20xx年2600戶,解決了我縣12990戶農村困難群眾的居住問題。20xx年,市建委共分配我縣農村危房改造任務2800戶。截至目前,已全部竣工,并驗收完畢。根據《x市20xx年度農村危房改造實施辦法》規定的`補助標準,結合實施情況測算,所需補助資金如下:

  1、五保戶、低保戶、殘疾人(建檔立卡貧困戶)共1690戶,其中重建1215戶,每戶補助2萬元,需款2430萬元;修繕加固475戶,每戶補助0.6萬元,需款285萬元。

  2、貧困家庭(建檔立卡貧困戶)、一般貧困戶(建檔立卡貧困戶)共1110戶,其中重建635戶,每戶補助1萬元,需款635萬元;修繕加固475戶,每戶補助0.4萬元,需款190萬元。

  以上合計需款3540萬元,中央財政補助2380萬元,省財政補助840萬元,縣財政共配套320萬元。

  二、績效評價基本結論

  一是項目組織執行情況

  1、廣泛宣傳,營造氛圍。從2月份開始,通過會議、

  印發宣傳單等形式大力宣傳危房改造相關政策,讓群眾充分認識和了解危房改造工作的重要意義,提高群眾知曉率,做到“人人知曉、群眾滿意”,廣泛動員符合條件的群眾積極提出改造申請,親身感受危改工程帶來的好處,自愿積極投身到農村危房改造工作,為危改工作營造良好的工作氛圍。

  2、健全機構,完善服務。縣委、縣政府高度重視,把農村危房改造作為改善民生的有力抓手,擺上重要議事日程,放在重要位置來抓,成立了以縣委常委、常務副縣長任組長、分管縣長任副組長,住建局、扶貧辦、財政局、民政局、國土局、殘聯等單位為成員的農村危房改造工作領導小組。領導小組辦公室設在縣住建局,具體負責全縣農村危房改造工程日常事務。

  3、加強監督,落實責任。市住建委、財政局于4月21日印發了《x市20xx年度農村危房改造實施辦法》,縣政府專門召開了全縣農村危房改造工作會議,安排部署工作,與各鎮簽訂了目標責任書,進一步明確相關部門責任,實行部門對各鎮危房改造工作包保責任制度,各包保部門按照包保工作責任制對所包鎮進行全方位督察、指導,幫助解決工作中遇到的困難和問題。此外,還下發了《農村危房改造申請審批表》、《農村危房改造協議書》等有關工作材料。各鎮也成立了相應的領導小組,并及時召開了啟動會和培訓會,做到任務明確、責任到人、措施到位。

  二是項目管理制度執行情況。

  1、調查摸底、登記造冊。農村危房改造工程涉及千家萬戶,事關農民群眾切身利益,是一項備受關注的民生工程。我縣堅持做到政策公開、對象公開、程序公開,嚴把對象的準入關,嚴把操作的程序關,做到公開、公平、公正。各鎮組織人員深入村組,對農村分散供養五保戶、低保戶和其他貧困戶的住房情況進行調查核實,并登記造冊,建立臺賬,符合農村危房改造條件的家庭,由戶主自愿向所在村委會提出書面申請,并提供戶籍、農村五保供養證、低保金領取證、貧困戶證明、危房照片等有關材料,經村民會議進行民主評議,并予以公示,再報鎮政府予以公示,對符合農村危房改造條件的家庭,報縣危房改造領導小組辦公室審批。

  2、加強審核,確保程序規范。縣住建局在對各鎮上報戶進行嚴格細致地抽查基礎上,逐戶審批。堅持“最困難群眾、最危險房屋”優先原則,實行群眾申請、村評議、鎮審核、縣級審批制度。村初選的危改對象必須公示到位,鎮對村上報的危改對象必須核查到位,縣危改辦對鎮上報的危改對象必須抽查到位,最大限度做到公開、公平、公正,全程陽光操作,認真接受社會監督,確保每一戶危改對象均符合政策規定,真正把最需要安排的對象列入改造范圍。

  3、加強指導,確保進度質量。危房改造工程啟動之初,縣危改辦就組織相關部門設計了多種戶型的施工圖紙,免費提供給危改戶選用,并印發了農村危房改造工程技術指導資料,引導和幫助農民建造具有減災抗災能力、造價適中和安全適用的房屋,真正使危改房建成“放心房”、“滿意房”。在施工過程中,為確保危改工程進度和質量,縣危改辦除加強日常督查調度外,先后會同市建委、市民生辦及縣民生辦等對全縣23個鎮農村危房改造進度和施工質量情況進行了10余次督查,檢查出的問題均要求各鎮及時進行了整改,確保了全縣危房改造工程的進度和質量。

  4、加強配套,確保補助到位。在縣財政較為緊張的情況下,縣政府千方百計籌措危房改造配套補助資金,本著“最困難群眾、最危險房屋”優先的原則確定改造對象,最大限度擴大受益群體。在今年的.2800戶改造對象中,建檔立卡貧困戶實施20xx戶,補助資金達2478萬元,除中央、省、市財政補助的3220萬元以外,縣級財政還配套320萬元。

  三是資金管理制度執行情況。

  為規范我縣農村危房改造補助資金管理,充分發揮資金使用效益,確保我縣農村危房改造工程的順利實施,根據省財政廳、省發改委、省住房和城鄉建設廳《關于印發的通知》(財社[20xx]1136號)精神,結合我縣實際,縣財政局、縣住建局聯合制定《xx縣農村危房改造補助資金管理暫行辦法》,確保農村危房改造補助資金的分配使用能夠公平、合理、突出重點、統籌兼顧。

  1、資金籌集、使用范圍及補助標準。

  (1)經費來源。中央財政補助的專項資金;省、市、縣財政安排的專項資金;社會力量捐贈和資助的資金;財政專戶利息收入;其它資金。

  (2) 整合資金、資源。農村危房改造與土地整治整村推進、災后重建、中國殘聯彩票公益金農村貧困殘疾人危房改造項目、扶貧開發、地質災害治理、坍塌區治理等項目建設相結合,提高財政資金使用效益。

  (3) 經費使用范圍。主要用于補助居住在危房中的五保戶、農村低保戶、農村貧困殘疾人家庭和其它貧困戶,重建和修繕加固房屋所需材料購置費用、危房改造費用等。

  (4) 補助標準。20xx年我縣農村危房改造分為D級危房拆除重建和C級危房修繕加固兩種方式,原則上五保、低保戶重建面積不大于60㎡,戶均補助2萬元;貧困殘疾人家庭、其它貧困戶重建戶均補助1萬元;五保、低保戶修繕加固戶均補助6千元;貧困殘疾人家庭、其他貧困戶修繕加固戶均補助4千元;不足部分由農戶自籌。與災后重建、農村貧困殘疾人危房改造等項目相重合的農戶,各鎮在補助農戶時,按照各部門確定的標準,實行就高不就低,不重復補助的原則補助農戶。

  2、 資金撥付和管理。

  (1) 農村危房改造補助資金實行專項管理、分賬核算、專款專用,嚴禁截留、擠占和挪用。

  (2)縣住建局將核定的資金發放戶數及金額報送縣財政部門,縣財政部門及時通過財政涉農補助資金“一卡通”發放到戶。

  3、監督與檢查。

  (1) 財政部門按照有關資金管理規定,加強資金管理,會同縣住建局健全內控制度,執行規定標準,嚴禁截留、擠占和挪用農村危房改造資金。

  (2) 監察、審計等有關部門加強資金監管,做好審計、稽查等工作,對農村危房改造資金管理和使用情況進行監督檢查,發現問題及時糾正,問題嚴重的按有關規定進行處理。

  四是實施項目取得成效情況。

  為保證農村危房改造工作取得實效,全縣上下進一步統一思想,加大力度,精心組織,較好地完成了農村危房改造任務。截至目前,全縣2800戶危房改造已全部竣工并正在驗收,累計補助資金3540萬元。通過實施危房改造工程,我縣農村困難群眾住房條件得到顯著改善,有效保障和改善了民生,受到廣大人民群眾的普遍歡迎。下一步,我們將堅決貫徹落實中央、省、市的決策部署,繼續全力推進農村危房改造這項民生工程,切實把各項工作抓細、抓實、抓好,抓出成效。

  三、績效目標實現程度、差距及其因素分析

  20xx年,經過全縣上下的共同努力,我縣2800戶農村危房改造任務圓滿完成,實際完成危房改造情況與計劃完成危房改造情況一致。這得益于縣政府在縣財政較為緊張的情況下,千方百計籌措危房改造配套補助資金;相關部門密切配合,通力協作;科學管理,規范操作。

  四、主要經驗教訓及相關政策建議

  一是經驗教訓。農村危房改造工程實施以來,極大改善了弱勢群體的住房條件,受到廣大干群的普遍贊譽,但由于受政策所限,實施過程中仍然存在一些困難和問題:

  1、農村危房改造工作經費緊張、人力資源不足,工作難度大。

  2、修繕加固質量不高,個別房屋修繕僅對屋面進行撿漏等處理,墻體未進行維修,改造痕跡不明顯。

  3、實施面較窄,受益群體相對較少。目前全縣農村五保戶、低保戶約有4.5萬戶,在這部分農戶中,超過三分之二農戶的房屋比較危險,群眾要求改善居住條件的愿望十分強烈。六年來,我縣僅實施危房改造指標15790戶,整體來看,受益群體相對較少。

  4、與當前美麗鄉村建設結合不夠。我縣新建農民集中居住區逐漸以統建的多層住宅為主,而農村危房改造工程在建設方式、建設面積、竣工時限上限制較嚴,導致很多符合條件的農戶無法享受到補助,同時,按照“一戶一宅”的要求實施改造也不利于集約節約用地。

  5、對于農村五保戶集中供養不利。農村危房改造工程實施以來,部分修建后的農村五保戶仍在原地生活,不利于按照我省民生工程明確的對農村五保戶實行集中供養及入住率的完成。

  二是幾點建議。

  1、為減輕縣級配套資金支付壓力,建議上級進一步加大補助資金支持力度,以調動基層實施農村危房改造工作的積極性。

  2、建議針對危改戶不同類別,在確保實施對象符合政策條件的基礎上,適當提高低保戶、貧困殘疾人家庭以及其他貧困戶中家庭人口較多的危改農戶住房面積標準。

  3、建議針對異地集中統建多層住宅的新情況,結合美好鄉村建設,進一步完善農村危房改造相關政策規定,使符合政策條件的農村困難戶能享受到政策補助,擴大受益群體,促進土地節約集約利用。

  農村危房改造是一項惠及弱勢群體的民生工程和德政工程。經過近六年的努力,我縣農村困難群眾住房條件得到顯著改善,有效保障和改善了民生,受到廣大人民群眾的普遍歡迎。

資金績效自評報告 篇25

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目立項情況。

  根據《國務院辦公廳關于印發推行行政執法公示制度執法全過程記錄制度重大執法決定法制審核制度試點工作方案的通知》,《住房城鄉建設部關于印發推行執法全過程記錄制度試點實施方案的通知》,《城市建筑垃圾管理規定》《中華人民共和國城鄉規劃法》,《國務院城鎮燃氣管理條例》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《城市道路管理條例》依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。

  (二)項目績效目標

  依法行使市容環境衛生、城市規劃管理、城市綠化管理、市政設施管理(供水、污水、城市排水、供熱、燃氣、道路、橋梁、城市照明、全部運行管理職責)、公用事業管理、工商行政管理、公安交通管理(城市管理領域)方面法律、法規、規章規定的全部或部分行政處罰權。

  二、績效自評結論

  (一)總體結論

  1.強化市容管理,助力創城迎檢。今年以來,圍繞不同階段市容的重點工作,采取集中和專項整治相結合措施,對重點區域存在的流動攤販、燒烤攤點、騎路市場等市容“頑疾”,持續開展整治。共整治29條背街小巷,出動執法隊員3萬人次,執法車輛4500余臺次,清理違章占道、亂堆亂放2.4萬余處,清理無證無照流動攤點2.2萬余個,規范非機動車占道停放1萬余起,轄區市容環境面貌得到了明顯改觀。

  2.做好行政服務審批工作。20xx年共計受理門頭店招審批材料504份;對轄區內申請占用區管道路進行施工的個人、單位進行審核,發放道路占用施工許可證,共受理申請62次,發放城市道路占用施工許可證61張。

  3.認真做好拆違工作。按照省市“兩治三改”工作部署和要求,建立有效的防控拆違機制,發現新生建筑,及時制止,要求鄉鎮街道對轄區內違法建筑逐一排查,掌握違法建筑業主信息和違建情況,根據實際情況制定強拆預案,20xx年共拆除違建約1561.9平方米,其中鄉鎮1314平方米,市區247.9平方米。

  4.穩步推進垃圾分類工作。在全區推進垃圾分類示范片區建設工作,將朝陽街道設為垃圾分類工作示范片區,目前觀瀾瑞公館、新日化小區已實施定時定點投放,為819戶居民提供生活垃圾分類四分類運行管理服務。督導員按時在崗在位,做好分類投放引導。

  5.有條不紊,數字化管理工作有序進行。20xx年,我區數字化城市管理系統共派遣35574條案件,其中視頻采集案件378件,媒體曝光案件3件,事件類30560件,主要涉及綠地臟亂、道路不潔、非法小廣告、亂堆物堆料等,部件類5014件,主要涉及雨水井蓋、行道樹、垃圾箱等。

  (二)自評結果

  經自評,文明創建、創城、違建拆除費用項目績效自評綜合得分為99分,自評結果為“優”。

  三、指標分析

  文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目績效自評指標體系共設置3個一級指標,8個二級指標,9個三級指標,各項指標評分情況分析如下:

  (一)產出指標(滿分50分,實得50分)

  1.數量指標(滿分13分,實得13分)。

  2.質量指標(滿分13分,實得13分)。

  3.時效指標(滿分12分,實得12分)。

  4.成本指標(滿分12分,實得12分),年度設定的成本指標為50萬元;實際完成情況20xx年該項目成本為47.9萬元。

  (二)效益指標(滿分30分,實得30分)

  1.經濟效益(不涉及)

  2.社會效益(滿分10分,實得10分)

  3.生態效益(滿分10分,實得10分)

  4.可持續影響(滿分10分,實得10分)

  (三)滿意度指標(滿分10分,實得10分)服務對象滿意度100%,得分10分

  四、存在問題

  通過自評發現,文明創建、創城、違建拆除費用項目專項經費項目實施雖取得了一定的成效,但還存在一些問題和不足,主要表現在:

  一是績效意識不足。自評單位的績效意識不強,認識和重視程度不夠,對績效管理工作缺乏系統認識,績效管理水平有待提高。

  二是績效自評目標不夠規范。項目績效目標指標設定的合理性不夠。

  三是項目資金的管理不夠完善。預算執行率有待進一步提高。

  五、意見和建議

  為進一步提高專項資金使用效益,針對存在的問題,提出如下建議:

  1、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內設機構的`預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制。

  2、加強財務管理,嚴格財務審核。加強單位財務管理,健全單位財務管理制度體系,規范單位財務行為。在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、財務嚴格核算,杜絕超支現象的發生。

  六、自評依據

  《禹會區財政局關于印發〈禹會區區級項目支出績效評價管理暫行辦法〉的通知》(禹財績〔20xx〕3號)

  七、附件

  項目支出績效自評表。

資金績效自評報告 篇26

  一、績效目標分解下達情況

  20xx年翠屏區危房改造任務271戶(其中三江新區34戶),獲得危房改造中省資金768.2萬元(其中三江新區83.5萬元)。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  1.項目資金到位情況分析。20xx年度農村危房改造補助資金已由省財政廳足額撥付到我區財政賬戶。

  2.項目資金執行情況分析。在農村危房改造實施完畢,通過鎮級、區級驗收后,經“一卡通”平臺將補助資金撥付到農戶賬戶。

  2.項目資金管理情況分析。農村危房改造補助資金嚴格按照《中央農村危房改造補助資金管理暫行辦法》規定,由區財政統一管理,實行專項管理、專款專用,確保公平、合理地分配補助資金。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  年度目標任務已全面完成,極大地幫助困難群眾建房解決困難。

  (三)績效目標完成情況分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標。271戶農村危房改造已經全面竣工,完成既定目標任務。

  (2)質量指標。改造后房屋的驗收合格率為100%,改造后房屋滿足基本居住功能。

  (3)時效指標。按期完成了目標任務。

  (4)成本指標。因建筑材料及人工價格偏高,新(改)建房屋成本較高,除依靠上級補助資金外,農戶需要自籌部分資金,群眾建房負擔較大。

  2.效益指標完成情況分析。

  (1)社會效益。改造后房屋抗震設防措施得到嚴格落實,房屋建設質量大幅度提高。改造后房屋滿足人畜分離要求,衛生廁所符合基本衛生條件。

  (2)可持續影響。對幫助我區落實農村住房抗震設防措施,保障農村困難群眾住房安全起到了積大作用。

  3.滿意度指標完成情況分析。受益貧困人口對農村危房改造政策的滿意度高,取得了社會一致好評。

  三、績效自評結果擬應用和公開情況

  我區將加強對績效自評結果的應用,確保農村危房改造補助資金專項轉移支付資金績效目標保質保量實現,并積極推動績效自評結果向社會公開。

資金績效自評報告 篇27

  按照《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(財監〔20xx〕1號)和《內蒙古財政廳轉發財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(內財監〔20xx〕126號)要求,現將內蒙古自治區20xx年度就業補助資金績效自評情況公開如下:

  一、績效目標分解下達情況

  按照財政部、人力資源社會保障部《關于下達20xx年就業補助資金預算的通知》(財社〔20xx〕28號)要求,我區20xx年度就業補助資金績效目標是:一是資金按規定用于職業培訓補貼、職業技能鑒定補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補助、高技能人才培養補助等支出以及經省級人民政府批準的其他支出項目。二是確保完成年度城鎮新增就業目標任務。三是確保年末城鎮調查失業率保持在目標范圍內。內蒙古自治區財政廳、人力資源社會保障廳下發《關于下達20xx年中央就業補助資金的通知》(內財社〔20xx〕408號),對照我區績效目標和預算績效管理要求,將我區績效目標分解下達至12個盟市和2個計劃單列市。為進一步加強預算績效管理,提出了積極消化以前年度結余、規范支出范圍、簡化審批流程、加快預算執行進度、將就業補助資金列入直達資金管理等工作要求。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.資金執行情況分析

  (1)資金籌集情況。20xx年,全區籌集就業補助資金242366.88萬元(其中:中央補助153829萬元,自治區補助42724.53萬元,地方補助45813.35萬元),上年結余101514.69萬元,年度資金合計343881.57萬元。

  (2)支出情況。20xx年全區就業補助資金支出296707.04萬元,執行率為86.28%。其中:就業創業服務補助支出17874.12萬元,占總支出的6.02%;職業培訓補貼支出25251.03萬元,占總支出的8.51%;社會保險補貼支出90637.67萬元,占總支出的30.55%;公益性崗位補貼支出66730.10萬元,占總支出的22.49%;職業技能鑒定補貼支出193.52萬元,占總支出的0.07%;就業見習補貼支出4579.26萬元,占總支出的1.54%;高技能人才培養補助2431.06萬元,占總支出的0.82%;求職創業補貼4412.6萬元,占總支出的1.49%;其他就業補助支出83804.16萬元,主要用于自治區各級財政安排的高校畢業生社區民主志愿者服務計劃補助、中小企業儲備高校畢業生補助、就業獎勵資金、創業發展資金、高校畢業生就業補助資金、社區家庭服務綜合服務中心獎補資金、疫情期間房租減免補貼、農牧民轉移培訓生活費補貼等,占總支出的28.24%;一次性創業補貼支出793.5萬元,占0.27%。

  (3)結余情況。20xx年就業補助資金年末滾存結余47174.53萬元。其中,已審核完畢需跨年支付的就業補助資金2.3億元,實際結余為2.4億元。

  2.資金管理情況分析

  (1)資金使用標準明確、程序規范。全區各級人力資源社會保障部門、財政部門嚴格按照《關于進一步做好公益性崗位開發管理有關工作的通知》(內人社辦發〔20xx〕50號)、《關于印發的通知》(內人社辦發〔20xx〕58號)、《關于公布職業技能培訓補貼目錄的通知》(內人社辦發〔20xx〕12號)、《內蒙古自治區財政廳人力資源和社會保障廳轉發財政部人力資源社會保障部關于印發就業補助資金管理辦法的通知》(內財社〔20xx〕289號)等政策規定的范圍、標準和程序開展各項補貼發放工作。并在項目資金分配、審核、撥付等各個重點環節,增強項目透明、程序透明、制度透明,強化申報、審核、撥付、使用、監督相互制約機制,確保資金安全高效運行。

  (2)監督管理體系健全,狠抓跟蹤問效。在就業補助資金使用管理方面,已經形成以項目實施單位申報、就業部門初審、人社部門復審、財政部門復核撥付,以及與專項審計、內部控制、行政監督有機結合的就業專項資金使用監督管理體系,有效促進了就業補助資金使用監督管理工作。20xx年,自治區人力資源社會保障部門會同財政部門,對就業補助資金管理使用情況進行專項檢查,對發現的問題及時提出整改建議,并對整改情況進行了跟蹤監督,督促地區完成整改。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  總體績效目標完成情況。一是資金按規定用于職業培訓、職業技能鑒定補貼、社保補貼、公益性崗位補貼、創業補貼、就業見習補貼、求職創業補貼、就業創業服務補貼、高技能人才培養補助,以及“以獎代補”項目補貼、中小企業儲備高校畢業生生活補助、民生志愿者補助、失業動態就業信息服務與統計監測補助、基層勞動和社會保障補助、就業獎勵、創業活動補助等。二是年度完成城鎮新增就業人數224396人,失業人員再就業人數114098人,就業困難人員就業人數75837人。三是年末城鎮調查失業率為6%。

  (三)績效指標完成情況分析

  1.數量指標分析

  (1)社會保險補貼人數

  享受社會保險補貼人員年度目標指標值為220000人,20xx年實際完成176732人,完成年度預期目標的80.33%;其中,就業困難人員社會保險補貼173720人,高校畢業生社會保險補貼381人。

  (2)公益性崗位補貼人數

  享受公益性崗位補貼人員年度目標指標值為65000人,20xx年實際完成55979人,完成年度預期目標的86.12%。

  (3)享受就業見習補貼人數

  享受就業見習補貼人數年度目標指標值為10000人,20xx年實際完成7562人,完成年度預期目標的75.62%。

  (4)符合政策規定的畢業年度高校畢業生享受求職創業補貼比例

  符合政策規定的畢業年度高校畢業生享受求職創業補貼比例年度目標指標值為≥95%,20xx年實際比例為97.90%,完成預期目標。

  (5)國家級高技能人才培訓基地建設數量

  國家級高技能人才培訓基地建設數量年度目標指標值為2個,實際完成2個,分別為內蒙古民族工業技師學院、機電職業技術學院,完成年度預期目標的100%。

  (6)大師工作室建設數量

  大師工作室建設數量年度目標指標值為5個,實際完成4個,分別為內蒙古航天紅崗機械有限公司、內蒙古北方重工業集團有限公司、赤峰北方民族技工學院、鄂爾多斯理工學校,完成年度預期目標的80%。

  2.質量指標

  各盟市嚴格按照內蒙古自治區財政廳、人力資源和社會保障廳轉發財政部、人力資源社會保障部《關于印發就業補助資金管理辦法的通知》(內財社〔20xx〕289號)進行補助資金的發放與使用,職業培訓補貼發放準確率、社會保險補貼發放準確率、公益性崗位補貼發放準確率、就業見習補貼發放準確率、求職創業補貼發放準確率均高于年度目標指標值98%,效果良好,完成年度預期目標;接受職業培訓后取得職業資格證書(或職業技能等級證書、專項職業能力證書、培訓合格證書)人員的比例實際完成值為90.67%,高于年度目標指標值80%,完成年度預期目標。

  3.時效指標分析

  (1)資金在規定時間內下達率

  20xx年,中央下達和自治區安排的就業補助資金能夠及時下達,資金在規定時間內下達率高于年度目標指標值98%,完成年度預期目標。

  (2)補貼資金在規定時間內支付到位率

  補貼資金在規定時間內支付到位率年度目標為≥98%,20xx年實際完成值為98.59%,完成預期目標,各項就業補助資金能夠在規定時間內支付到位。

  4.成本指標分析

  (1)職業培訓補貼人均標準

  職業培訓補貼人均標準年度目標指標值為1600元,20xx年實際完成值為2234.23元。職業培訓補貼根據培訓工種、培訓時長、培訓人數據實進行補貼,同時,在開展職業技能提升行動期間,符合條件的培訓期間生活費從就業補助資金支出,造成實際完成值與年初目標值存在一定差異。

  (2)職業技能鑒定補貼人均標準

  職業技能鑒定補貼人均標準年度目標指標值為200元,20xx年實際完成值為229.21元。職業技能鑒定補貼根據工種及鑒定人數據實補貼,實際完成值與年初目標值存在一定差異。

  (3)社會保險補貼發放人均標準

  社會保險補貼發放人均標準年度目標指標值為“單位應繳納的三項社會保險費或原則上不超過社會保險費實際繳納額的2/3”,20xx年實際完成值為5128.54元。

  (4)公益性崗位補貼人均標準

  公益性崗位補貼人均標準年度目標指標值為“原則上不高于當地最低工資標準”,20xx年實際完成值為11920.56元/年,月人均補貼標準993.38元。我區最低工資標準為:一類地區1980元、二類地區1910元、三類地區1850元。

  5.經濟效益指標

  (1)城鎮新增就業人數

  城鎮新增就業人數年度目標指標值為180000人,20xx年實際完成值為224396人,完成年度預期目標的124.66%。

  (2)城鎮調查失業率

  城鎮調查失業率年度目標指標值為6%左右,20xx年實際完成值為6%,完成年度預期目標。

  (3)年末高校畢業生總體就業率

  20xx年年末高校畢業生總體就業率保持穩定,完成年度預期目標。

  (4)失業人員再就業人數

  失業人員再就業人數年度目標指標值為50000人,20xx年實際完成值為114098人,完成年度預期目標的228.2%。

  (5)就業困難人員就業人數

  就業困難人員就業人數年度目標指標值為40000人,20xx年實際完成值為75837人,完成年度預期目標的189.59%。

  6.社會效益指標

  零就業家庭幫扶率100%,完成年度預期目標;全年沒有因就業問題發生重大群體性的事件。

  7.服務對象滿意度指標

  服務對象對我區公共就業服務和就業扶持政策經辦服務的滿意度分別為92.12%和94.46%,滿意度較高。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  20xx年,我區通過開展就業補助資金績效自評工作發現,享受社會保險補貼人數、享受職業培訓補貼人數、享受公益性崗位補貼人數、享受就業見習補貼人數等數量指標未完成預期目標值,且偏離程度較大;職業培訓補貼人均標準、職業技能鑒定補貼人均標準等成本指標較年初目標值偏離較大;失業人員再就業人數、就業困難人員就業人數等經濟效益指標實際完成值高于目標指標值較多,現將偏離績效目標的主要原因及存在的問題說明如下:

  (一)偏離績效目標的原因

  1.社會保險補貼人員數量未達到目標值

  主要原因為:一是部分符合條件的人員在常住地申領社保補貼,導致補貼人數減少;二是部分人員申報期晚,造成申領、審核工作滯后,已經審核完成的社保補貼也因財政軋賬等原因未能及時支付。

  2.公益性崗位補貼人員數量未達到目標值

  主要原因為:一是部分20xx年公益性崗位安置期限已滿人員離崗。二是部分旗縣區根據資金量及工作開展情況適時調整人數,導致享受公益性崗位補貼人員數量減少。

  3.就業見習補貼人數未達到目標值

  主要原因為:一是受疫情影響,見習時間開始較晚,存在招募后見習期未滿三個月,不滿足發放見習補貼要求的情況,就業見習補貼先由見習單位墊付,期滿考核合格后再向人社部門、財政部門申請補貼,存在跨年支付。二是見習期間各地區青年見習人員通過參加公務員考試、事業單位人員考試及進入國有企業等多種就業方式實現穩定就業,造成見習期間的人員流失,且部分見習人員未達到申領補貼期限標準(3個月)即離職,不滿足發放條件。

  4.大師工作室建設數量未達到目標值

  主要原因為:大師工作室建設數量年初目標為5個,其中一個項目經公示后不符合條件,取消獲評資格,實際完成4個。

  5.失業人員再就業、就業困難人員就業人數超出預期目標幅度較高

  主要原因為:一是受新冠疫情反復影響,就業轉失業人員增加。我區積極貫徹黨中央、國務院總體部署,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務,出臺了各項穩崗位、促就業政策,積極開發公益性崗位,強化就業培訓、夯實社保補貼、創業擔保貸款等多項扶持政策,幫助失業人員、就業困難人員及時就業。二是失業登記和就業困難認定放開戶籍限制。當前,凡是符合條件的人員均可在戶籍地、常住地、工作地和參保地辦理失業登記;可在常住地辦理就業困難認定,這部分人員包含流動人員和農村戶籍的進城務工人員,有著數量大、流動性強、可預測性較弱的特征,從而整體推高失業登記人員和就業困難人員。

  (二)下一步改進措施

  為進一步加強就業補助資金管理工作,保障就業專項補助資金的規范性、合理性和安全性,提高就業補助資金使用效益,我們將采取以下措施。

  1.不斷推進就業政策落實落地

  繼續把穩就業保就業作為首要政治任務,著力實施就業擴容提質工程,推動實現更加充分更高質量就業。一是實施“促進重點就業群體就業行動”,把促進高校畢業生就業放在首位,落實高校畢業生就業創業計劃和企業就業支持計劃。二是實施“創業內蒙古行動”,落實創業培訓“馬蘭花”計劃,加大對各類群體創業支持。三是實施“技能內蒙古行動”,持續完善終身職業技能培訓政策和組織實施體系,開展重點群體重點行業專項培訓。四是實施“就業服務質量提升行動”,健全蘇木鄉鎮(街道)、嘎查村(社區)服務平臺,不斷提升公共就業服務水平,確保社會保險補貼、公益性崗位、基層服務項目等各項就業政策落實落地。五是認真貫徹落實黨中央、國務院推進鄉村振興的要求,加大對國家鄉村振興重點幫扶旗縣的資金支持力度,強化就業促進、技能提升,穩定脫貧人口就業規模,堅決防止規模性返貧。

  2.切實加強就業補助資金監管

  一是提高資金審核、撥付效率,加大各盟市預算執行力度。督促盟市人社部門加強與財政部門的溝通、對賬,進一步加快資金分配、審核、撥付進度,避免跨年支付。對支出進度慢、工作力度小的盟市進行重點通報、督導,并與20xx年度預算編制、轉移支付掛鉤。二是繼續做好全區就業補助資金監管工作,自治區人社廳會同財政廳開展就業補助資金管理問題專項整治,采取自查、互查、重點抽查等方式規范資金支出,保障資金安全運行。三是組織編制全區就業補助資金預算,采用綜合考慮各盟市編報的就業補助資金預算,結合各地就業相關數據、地方資金安排情況、資金結余情況、財政困難程度系數等因素的因素法分配就業補助資金,避免資金結余。

  3.加大政策宣傳力度

  充分利用網站、就業服務微信公眾號、以及“快手”、“抖音”等網絡直播平臺、政策宣傳單、公告欄、社區LED屏滾動播放等,廣泛宣傳就業創業政策,做好政策解讀工作,確保有需求的應知盡知。推行“政策找人、服務上門”經辦模式,形成主動幫助、主動對接的濃厚氛圍,提高政策宣傳的精準性。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  我區通過開展績效自評工作,將進一步加強就業補助資金的管理,提高就業補助資金使用效率,積極推進各項就業政策落實,并及時將績效自評情況在社會上進行公開,接受群眾的監督。我區將績效自評結果與資金預算相結合,及時調整和優化下一年度預算支出的方向和結構。不斷加強績效自評結果在資金預算編制和執行中的應用,促進各項補貼資金的合理分配與有效使用。

  五、其他需要說明的問題

  無。

資金績效自評報告 篇28

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  1、項目立項背景及主要內容

  (1)脫貧攻堅防止返貧風險補助資金。根據全國、省、州、縣脫貧攻堅工作要求,為按時完成我縣脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接工作任務,經元陽縣扶貧開發領導小組研究同意,統一安排200萬元脫貧攻堅防止返貧風險補助資金。20__年全年計劃投放脫貧攻堅防止返貧風險補助資金200萬元,預計將年內監測到的脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶、突發嚴重困難戶進行幫扶消除風險。

  (2)脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金。

  為深入落實黨中央、國務院關于全面實現脫貧摘帽,打好脫貧攻堅決戰決勝年,做好20__年度脫貧人口小額信貸發放工作,及時有效地為脫貧人口(含邊緣易致貧戶)提供金融信貸資金支持,抓緊春耕時令發展生產,培植產業,經縣扶貧開發領導小組研究同意,統一安排2082.31萬元扶貧小額信貸貼息資金及風險補償金,其中,1000萬元為風險補償金,1082.31萬元貼息資金。20__年全年累計投放1659筆7321.92萬元,實際貼息1845.87萬元。

  (3)東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。

  按照上海市徐匯區對于20__年東西部扶貧協作工作的總體部署,徐匯區20__年向我縣捐贈計劃外幫扶資金中,其中,20__年東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金支出5.45萬元。

  2、項目資金投入情況

  項目資金1:脫貧攻堅防止返貧風險補助資金,根據《關于下達元陽縣20__年第三批第三次統籌整合使用財政涉農資金計劃的通知》(元財發〔20__〕88號)和《元陽縣返貧監測幫扶標準》(元開組〔20__〕29號)文件用于20__年防止返貧監測和幫扶的脫貧攻堅防止返貧風險補助資金200萬元,已全部到位。按照“一月一分析,一月一研判”,對發現存在風險的監測對象按照相關程序及時納入、及時幫扶,并按幫扶需要落實幫扶措施。20__年全縣共使用脫貧攻堅防止返貧風險補助資金150.098萬元,共計幫扶157戶718人,其中:通過教育幫扶的有47戶228人,使用幫扶資金26.1萬元;通過鄉村公崗安置幫扶的有62戶284人,使用防控幫扶資金5.9萬元;通過進行住房安全保障的有18戶59人,使用幫扶資金54萬元;通過醫療救助的涉有62戶296人,使用幫扶資金64.098萬元。

  項目資金2.脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金。安排2082.31萬元扶貧小額信貸貼息資金及風險補償金,其中,1000萬元為風險補償金,1082.31萬元貼息資金。20__年全年累計投放1659筆7321.92萬元,實際貼息1845.87萬元。

  項目資金3.東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。按照上海市徐匯區對于20__年東西部扶貧協作工作的總體部署,徐匯區20__年向我縣捐贈計劃外幫扶資金中,其中,20__年東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金支出5.45萬元。

  (二)項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。

  1.脫貧攻堅防止返貧風險資金200萬元。

  20__年元陽縣全年計劃投放200萬元陽縣脫貧攻堅防止返貧風險資金,預計將年內監測到的脫貧不穩定戶、邊緣易致貧戶及突發嚴重困難戶進行幫扶消除風險,聚焦解決“兩不愁三保障”和飲水安全突出問題,建立健全防貧長效機制,鞏固擴大脫貧成果,確保全縣所有農村常住人口不發生因病、因學、因災、因突發事件等剛性支出較大或收入大幅縮減導致基本生活出現嚴重困難,切實防止返貧致貧。

  2、脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金20__萬元。

  20__年劃撥20__萬元扶貧小額信貸風險金(實際為1000萬貼息資金和1000萬元風險補償金),預計貼息1082.31萬元。

  3、東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。元陽縣東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金5.45萬元。根據元陽縣20__年東西部協作工作的總體部署,為順利的通過東西協作工作的考核,用于支付東西部扶貧協作工作的數據整理費用5萬,用于支付項目宣傳費用0.45萬元。

  (三)項目組織管理情況。

  項目組織職責分工:本著便于管理、利于管理、利于工作的原則﹐我局設有項目科室﹐人員由相關科室管理人員組成。項目科與有關項目業務科室一起負責項目的計劃實施、監督管理、檢查驗收。強化全面質量管理﹐嚴格按照項目計劃要求進行實施,不擅自改變項目實施地點、規模、標準和內容﹐掌握項目實施進度﹐總結經驗﹐解決矛盾﹐積極推進項目﹐及時負責向局黨組報告。

  組織實施:嚴格監測對象識別程序,逐級開展核實審定工作。每月預警對象通過村鄉逐級核實和民主評議公開環節上報縣級核實審定。截止12月縣級共組織召開防止返貧動態監測幫扶領導小組會議14次,對鄉鎮識別納入的監測對象和幫扶措施進行會審,并制定《四個責任清單》下發鄉鎮和縣級部門及時落實幫扶措施。根據20__年統籌整合使用財政涉農資金、銜接資金項目支出績效自評表要求,成立工作組,組織開展及管理工作,認真做好績效自評工作。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  績效評價目的:1、通過對存在致返貧風險的監測對象進行幫扶,切實解決存在的困難,全面鞏固脫貧攻堅成果,堅決守住不發生規模性返貧底線。2、通過對脫貧人口及邊緣易致貧戶投放小額信貸,促進脫貧人口產業發展,鞏固脫貧人口脫貧摘帽。3、通過對該項目支出項目績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況進行自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題和原因,及時總結經驗,改進管理措施,切實提高我單位的項目管理水平、財政資金使用效益和工作效率。

  績效評價對象:元陽縣鄉村振興局。

  績效評價范圍:元陽縣鄉村振興局20__年項目資金2205.45萬元的使用績效。

  (二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。

  評價基本原則:

  (1)科學規范原則。縣鄉村振興局項目績效評價嚴格執行規定的程序,按照科學可行的要求,采用定量與定性分析相結合的方法。

  (2)公正公開原則。縣鄉村振興局項目績效評價真實、客觀、公正,依法公開并接受監督。

  (3)分級分類原則。縣鄉村振興局項目績效評價根據不同項目的特點分類組織實施。

  (4)績效相關原則。縣鄉村振興局項目績效評價嚴格針對不同項目具體支出及其產出的績效進行績效評價,評價結果能清晰反映支出和產出績效之間的緊密對應關系。

  2、評價依據。

  《中華人民共和國預算法》(20__年修訂);《上海市對口支援云南省項目管理辦法》和《紅河州滬滇扶貧協作項目資金管理辦法(試行)》和《元陽縣滬滇扶貧協作項目資金管理辦法》(元滬組〔20__〕2號)、《元陽縣財政局關于元陽縣全面實施預算績效管理工作推進方案》(元財績發〔20__〕1號)、《元陽縣財政局關于元陽縣項目支出績效評價管理辦法》(元財績發〔20__〕7號)等其他相關規定。

  3.評價指標體系。

  項目評價指標體系為,項目預算執行情況10分,產出指標50分,效益指標30分,滿意度指標10分,共計100分。評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

  4.績效評價方法。主要采用分析比較法、因素分析法、實地考察法、查閱資料等。

  (三)績效評價工作過程。

  根據《元陽縣財政局關于開展20__年單位自評和部門]評價工作的通知》,及時組建工作機構,指定專人負責。及時成立由縣鄉村振興局(原扶貧辦)局長擔任組長的預算績效管理工作領導小組,下設辦公室,具體預算績效管理工作落實。

  三、綜合評價情況及評價結論(附相關自評表)

  (一)績效評價綜合結論。

  1、脫貧攻堅防止返貧風險補助資金。項目績效自評為94分,評定等級為“優”。

  2、脫貧人口小額信貸貼息資金及風險補償金。項目績效自評為95.4分,評定等級為“優”。

  3、東西部協作項目規范化管理及專業服務項目資金。項目績效自評為98分,評定等級為“優”。

  (二)績效目標實現情況等。

  各項工作完成100%,及時率100%,脫貧攻堅成果鞏固率100%。 項目績效目標具體實現情況詳見附件。

  四、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況分析。

  20__年縣鄉村振興局項目共計3個,各預算項目立項依據基本充分,均設定了各項目績效目標,每一具體項目都有相關的政策文件支撐,資金配置均有明確的測算依據。

  (二)項目過程情況分析。

  根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《行政單位財務規則》、《行政事業單位內部控制規范(試行)》,結合本單位實際,及時制訂和完善了《元陽縣鄉村振興局財務管理制度》、《元陽縣鄉村振興局內部控制管理制度》等相關財務制度,具體情況為:一是按相關要求、程序、預算報表格式編制下一年度部門預算(包括預算說明),并按規定的時間報送縣財政局。二是按照統籌兼顧、確保重點的原則安排各項支出,在核定經常性支出、專項支出和項目支出等分類支出數額情況下,核定工資、公用經費、設備購置等、修繕費、業務費等末級支出明細。三是在預算執行中嚴格控制各項支出,嚴格按照國家有關財務規章規定的開支范圍和開支標準開支,不隨意改變資金用途和支出規模。四是嚴格控制“三公”經費,實現“三公”經費支出逐年下降。五是按照預算執行進度目標考核辦法加快預算執行進度,嚴格控制結轉資金額度。

  (二)項目產出情況分析。

  20__年縣鄉村振興局項目共計3個,項目指標全部完成。

  (三)項目效益情況分析。

  縣鄉村振興局始終把鞏固拓展脫貧攻堅成果放在突出位置、作為首要任務來抓,堅持“四個不摘”,狠抓工作落實,堅決守住不發生規模性返貧的底線,切實把脫貧成果鞏固住、拓展好,努力推動鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接。

  五、主要經驗及做法

  (一)初步樹立了績效理念。通過開展績效評價,我局全體職工開始轉變觀念,開始重視支出績效問題,由重資金爭取,重過程管理,向重支出責任,重產出和結果轉變。以提高資金使用績效為目標、以結果為導向的管理理念正逐步形成。

  (二)強化了責任意識。通過設定明確可衡量的績效目標,各部門更清楚地了解財政資金支出所要取得的社會和經濟效益,其職能和目標得到進一步明確;通過績效評價,考核各科室績效目標實際完成情況和取得的成效,并與下年度預算安排掛鉤,用財要問效,無效要問責,在一定程度上強化了單位整體和各部門的財經紀律約束意識和責任意識。

  (三)增強了財政管理和決策的科學性。對財政支出的科學性、效益性和管理水平的評價,對績效評價結果的應用,有利于促進部門不斷完善內部管理,自覺加強資金的管理和監督,不斷提高理財水平,增強財政資金分配、管理的科學性。

  (四)提高了財政資金的使用效益。將各科室的工作規劃和年度工作計劃有機結合起來,并進行運行監控,有利于整合財政資金,優化支出結構,減少支出的隨意性和盲目性,最大限度的將有限資源配置到效益最佳的部門并發揮最大效益。

  六、存在的問題及原因分析

  一是業務科室對預算績效管理工作的重要性認識不足,導致工作缺乏主動性;二是人員素質有待進一步提高。由于預算績效管理工作開展時間較短,加上缺乏系統的培訓,各科室對預算績效管理認識不到位、理解不充分,對預算績效管理業務不了解、不熟悉,對工作重點把握不到位,由此造成績效評價工作還未擺脫財務考評的影響。

資金績效自評報告 篇29

  根據《國家林業和草原局財政局關于20xx年度中央財政林業草原轉移支付任務計劃等有關事項的通知》(辦規字〔20xx〕22號)和《江西省財政廳轉發財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執行情況績效自評工作的通知》(贛財績〔20xx〕2號)精神,我局積極做好20xx年度全省中央林業專項轉移支付自評工作,具體情況如下:

  一、績效目標分解下達情況

  省林業局下達我縣林業局中央轉移支付預算資金共計2451.33萬元,其中中央林業改革發展項目資金1299.35萬元,地方轉移支付資金763.8萬元,中央林業生態恢復保護項目資金388.18萬元,績效目標具體情況見附表。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析

  1.項目資金到位情況:下達我縣中央項目資金共計1687.53萬元,地方轉移支付資金763.8萬元,到位率100%。

  2.項目資金執行情況:生態恢復保護資金388.18萬元,已發放337.57萬元,資金執行率86.96%;改革發展資金1299.35萬元,已發放1293.45萬元,資金執行率99.55%。

  3.項目資金管理情況:根據生態恢復保護項目資金和中央改革發展項目資金管理使用要求,做到專款專用,各項目資金使用科學合理,撥付及時;資金使用不存在虛列項目支出,截留、擠占、挪用、超標準開支等情況。

  (二)總體績效目標完成情況。20xx年改革發展項目資金和生態保護項目資金年初總體目標基本完成,各項績效指標基本達標。

  (三)績效指標完成情況分析。(根據年初績效指標逐項分析)

  1.產出指標完成情況分析

  (1)數量指標:天保工程區外國有天然商品林管護面積1.4685萬畝,天保工程區外集體和個人天然商品林管護面積6.4235萬畝,天保工程區外國有林停伐產量0.4292萬立方米,國有國家級公益林管護7.1991萬畝,集體和個人國家級公益林管護面積26.1293萬畝,新增退耕還林轉國家公益林0.12萬畝,造林面積5598畝,天保工程區外撫育面積0.78萬畝,上一輪到期退耕還生態林面積0.4791萬畝,濕地保護與恢復數量1處,林業有害生物防治面積0.77萬畝,林業貸款貼息的貸款額2647萬元,上一輪完善退耕還林補助面積0.95萬畝,國有林場場外造林640畝,天然林巡護設備購置11.39萬元。

  (2)質量指標:造林完成面積合格率100%,森林撫育質量合格率90%,主要林業有害生物成災率0.11%,國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業有害生物防治任務完成率100%,新造林面積合格率95%。

  (3)時效指標:國家級公益林當期任務完成率100%,造林任務當期任務完成率100%,林業有害生物防治任務完成率100%。

  (4)成本指標:天然林資源管護中央財政補助標準21.5元/畝,國家級公益林管護補助標準21.5元/畝,造林中央財政補助標準500元/畝(中央追加補助100元/畝)、林業貸款年貼息率3%。

  2.效益指標完成情況分析上一輪退耕還林補助兌現率63.1%(國有、集體退耕地落實不了退耕主體)。

  (1)經濟效益:林業有害生物防治挽回經濟損失0.0125億元、

  (2)社會效益:職工收入水平增幅5%,森林撫育帶動就業160人,國家級公益林提供管護崗位帶動就業人數110人,造林帶動就業107人,濕地保護與恢復聘用臨時管護50人,社會保險參保率95%。

  (3)生態效益:減少水土流失取得一定效果,林業有害生物無公害防治率94.08%,國家級公益林對生態環境改善效果明顯。

  (4)可持續影響:國家級公益林保障經濟可持續發展,濕地項目區生態效益持續發揮顯著生態作用。

  3、滿意度指標完成情況分析:退耕農戶和社會公眾滿意度95%,國家級公益林管護員滿意度98%,造林補助政策宣傳滿意度95%,濕地轄區及周邊群眾滿意度95%,林業有害生物防治轄區民眾滿意度97%。

  三、偏離績效目標的'原因和下一步改進措施:

  上一輪退耕還林補助兌現率63.1%,原因是國有、集體退耕地落實不了退耕主體。有個別項目實施緩慢,資金執行率不高,下一步將加快項目實施進度,盡快把資金發放到位。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況:

  績效自評工作充分發揮中央項目資金效益促進林業項目資金預算執行,同時對項目資金申報起到引領作用。按相關要求,我局20xx年中央項目資金績效自評及時向縣財政局、市林業局上報。

  五、其他需要說明的問題:

  無

資金績效自評報告 篇30

  一、績效目標分解下達情況

  1、資金下達預算及項目情況。

  20__年漢壽縣農業農村局共收到各級財政銜接資金3408萬元,一是鞏固拓展產業扶貧成果項目資金1460萬元(其中中央資金660萬元,省重點項目資金400萬元,縣級財政資金400萬元);二是農村人居環境整治500萬元(縣級財政資金);三是20__省級財政銜接資金推進鄉村振興補助資金1426萬元(新型農業經營主體貸款貼息471萬元;村內道路基礎設施建設項440萬元;“小升規”企業獎補項目15萬元;20__年省級現代農業特色產業園項目100萬元;20__年省級標桿龍頭企業獎勵資金400萬元);四是20__年貸款貼息支出22萬元。

  2、資金項目績效目標設定情況。

  完成對34家項目實施主體項目建設任務補貼;完成對兩有監測戶及脫貧戶401戶1210人的結對幫扶;督促各實施主體按時按量按質完成項目建設任務,具體為:補貼甲魚等水產養殖面積1260畝,補貼防逃防盜設施長度8200米,補貼渠道長度1040米,補貼廠房、倉庫面積1200平方米,補貼水果種植面積160畝,補貼設備購置146臺套,補貼中藥材種植面積400畝,補貼機耕道長度6500米,補貼蔬菜種植面積150畝,補貼甲魚育苗溫室850平方米,補貼甲魚池護坡面積3000平方米,補貼甲魚種苗購入1910.48kg,幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。項目建設時間20__年2月到20__年6月。項目預計全年產值6830萬元,增加幫扶對象收入每人每年20__元-11000元,增加村集體經濟收入39.60萬元,項目持續幫扶5年。

  縣級財政資金400萬元績效目標任務為:完成對甲魚、蔬菜產業24家項目實施主體項目建設任務補貼;完成對兩有監測戶及脫貧戶260戶882人的結對幫扶;督促各實施主體按時按量按質完成項目建設任務,具體為:補貼甲魚養殖基地改造面積583畝,補貼防逃防盜設施長度6900米,補貼渠道疏通長度10450米,補貼廠棚建設面積616平方米,補貼蔬菜種植土地平整面積130畝,補貼設備購置15臺套,補貼甲魚苗采購數量3000KG,補貼機耕道長度6000米,補貼蔬菜種植大棚面積3840平方米,補貼蔬菜基地灌溉管道長度15100米,補貼冷庫庫容1780立方。幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。項目建設時間20__年8月到20__年10月。項目預計全年產值4670萬元,增加幫扶對象收入每人每年20__元-13000元,增加村集體經濟收入24萬元,項目持續幫扶5年。

  省重點項目財政資金400萬元績效目標任務為:完成對重點項目7家項目實施主體項目建設任務補貼;完成對兩有監測戶及脫貧戶170戶454人的結對幫扶;督促各實施主體按時按量按質完成項目建設任務,具體為:甲魚養殖基地改造面積95畝,防逃防盜設施建設870米,進排水渠改造長度900米,枳殼苗采購栽植10800株,供水管道建設3250米,變壓器監控等設備3臺套,甲魚產蛋棚孵化房建設1614平方米,有機稻基地建設200畝,蔬菜種植大棚面積15200平方米,甲魚坡面硬化14000平方米,廠房建設面積800平方米,稚鱉池建設200平方米,冷鏈車1臺,幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。項目建設時間20__年9月到20__年8月。項目預計全年產值1200萬元,增加幫扶對象收入每人每年4000元-15000元,增加村集體經濟收入12萬元,項目持續幫扶5年。

  農村人居環境整治500萬元,主要完成對11個鄉鎮(街道)鄉村振興有效銜接農村人居環境整治示范村基礎設施項目建設資金100萬;完成對21個鄉鎮(街道)16543戶改廁2013569萬元補貼。監督管理各實施主體按時完成建設任務,及時進行項目驗收,及時進行資金撥付。完成滄港鎮友誼橋村,坡頭竹山村、巖汪湖木子樹村、百祿橋孔家湖村、株木山鴨東村、新城社區、清水社區共7個村及社區基礎設施建設任務;監督管理各村按時、按量、按質完成建設任務,保障建設任務完成量達到100%,建設質量符合要求,合格率達到100%,項目驗收合格率到100%,資金撥付率達到100%。

  20__省級財政銜接資金推進鄉村振興補助資金1426萬元績效目標任務為: 符合貼息條件的貸款金額及時足額發放,符合貼息條件的付息金額及時撥付到位,支持新型經營主體發展規模化生產,實現農業增產,企業增利,農民增收。完成4210畝高標準農田,改善糧食生產條件,提升耕地質量,優化農業生態環境,從而促進糧食生產能力提升、生產效益提高、糧農增收。營業收入在1000萬元-20__萬元之間,預計20__年底能入規的企業。完成20__年甲魚特色產業園建設項目任務補貼;監督管理2家實施主體按時完成建設任務;監督實施主體落實落實項目建設自籌資金;監督實施主體按照申報的建設內容進行建設,及時進行項目驗收和資金撥付。建成6000頭母豬標準化養殖基地,年出欄仔豬25萬頭,年加工仔豬5000噸,其他肉制品深加工2萬噸,年實現綜合產值5億元,帶動200人以上農民參直接和間接與產業就業。

  二、績效自評工作開展情況

  2.1、績效評價目的、對象和范圍

  本次績效評價的目的、對象和范圍是對20__年漢壽縣鞏固拓展產業扶貧成果資金項目中央、省級、縣級財政資金撥付、使用及對項目的支持建設情況進行評價。

  2.2、績效評價原則、標準和方法

  本次績效評價的原則、標準嚴格按照《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金及脫貧縣涉農整合資金項目管理操作指南》及財政部門績效評價的相關工作要求為原則和標準。財政資金項目資金使用績效評價方法采用的是檢查項目實施主體項目管理資料,現場核查資金使用情況,現場詢問和查證資金撥付、使用、幫扶落實的證據資料,電話訪問幫扶主體,檢查鄉鎮街道的項目臺賬等方法進行財政資金績效指標的核實。

  2.3績效評價工作過程

  漢壽縣農業農村局按照《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金及脫貧縣涉農整合資金項目管理操作指南》及財政部門績效評價的相關工作要求,安排專門人員負責按照通知要求對20__年鄉村振興銜接資金績效項目進行績效評價,首先成立了績效評價工作小組,每批資金項目實施驗收完成,評價小組即結合項目驗收,對項目承擔單位及項目實施鄉鎮街道進行資金使用情況的績效考核,小組成員深入項目基地,結合項目資料逐項對項目指標完成情況進行核實,根據核實的情況填報項目績效自評表,編制項目績效自評報告。

  三、綜合評價情況及評價結論

  漢壽縣農業農村局主管實施鄉村振興銜接項目資金目前已經全部實施完成,資金已經全額撥付到項目實施主體,經過績效評價組及項目驗收組鑒定,所有項目資金績效指標達到預定目標。

  四、績效評價指標分析

  4.1、項目實施過程情況

  20__年11月3日漢壽縣農業農村局完成20__年鞏固拓展產業扶貧成果項目庫入庫建設。

  20__年12月27日漢壽縣農業農村局送批,12月28日縣領導宋萬林簽批了《20__年漢壽縣鞏固拓展產業扶貧成果資金項目實施方案》。

  20__年1月6日漢壽縣農業農村局下達《漢壽縣20__年鞏固拓展產業扶貧成果資金項目計劃》的通知(漢農計〔20__〕01號),20__年1月7日縣領導宋萬林簽批了資金計劃。

  20__年6月15日漢壽縣農業農村局下達《漢壽縣20__年鞏固拓展產業扶貧成果實施內容補充通知》。

  20__年8月2日漢壽縣農業農村局下達《漢壽縣20__年鞏固拓展產業扶貧成果甲魚、蔬菜產業發展資金項目計劃》的通知(漢農計〔20__〕02號)。

  20__年8月31日中共漢壽縣委實施鄉村振興戰略領導小組辦公室下達了同意20__年省鞏固拓展產業扶貧成果重點項目批復(漢委鄉振組辦函〔20__〕6號)

  20__年12月27日《20__年鞏固拓展產業扶貧成果資金項目實施方案》在網站進行了公示。

  20__年1月6日《20__年鞏固拓展產業扶貧成果項目資金計劃》在網站進行了公示。

  4.2、項目產出情況

  一是完成了65家項目實施主體項目建設任務補貼;實際完成投資額1834.714萬元,使用財政資金1460萬元,幫扶主體自籌資金374.714萬元。幫扶全縣監測戶及脫貧戶831戶2546人。補貼甲魚等水產養殖面積1938畝,補貼防逃防盜設施長度15970米,補貼渠道長度12390米,補貼廠房、倉庫面積2616平方米,補貼水果種植面積160畝,補貼設備購置164臺套,補貼中藥材種植面積400畝,補貼機耕道長度12500米,補貼蔬菜種植面積150畝,補貼甲魚育苗溫室850平方米,甲魚坡面硬化17000平方米,補貼甲魚種苗購入4910.48kg,補貼蔬菜種植土地平整面積130畝,補貼灌溉管道長度18350米,補貼冷庫庫容1780立方,枳殼苗采購栽植10800株,甲魚產蛋棚孵化房建設1614平方米,有機稻基地建設200畝,蔬菜種植大棚面積19040平方米,稚鱉池建設200平方米,冷鏈車1臺,幫扶主體對幫扶對象的技術培訓覆蓋率和合格率達到100%,項目實施種植作物的成活率達到95%以上,養殖動物成活率達98%以上,實施主體工程設施建設合格率達100%,設備購置安裝合格率達到100%,受益對象及基層干部及群眾滿意度達到100%。幫扶對象覆蓋完成率達到100%;項目驗收和資金撥付及時率達到100%。

  二是完成了排灌溝渠襯砌、涵閘、農橋、攔河壩等建設,田間道路的機耕路及道路附屬建設為主,共計完成建設攔河壩4座、修建田間灌排渠道3990米、新建機耕道6360米。通過水利工程措施和農業綜合措施的運用,有利于水土保持和節約用水,提高水資源的利用率,減少對自然界生物鏈的干擾和破壞,改善自然環境和水環境,改良土壤和培肥地力,促進節能減排。使生態環境得到有效改善,資源利用趨向良性循環,使土地、水、光、氣候等資源得到合理利用,增強農業發展后勁,有利于農業的可持續發展。

  三是基地建設面積4300平方米;購置安裝養殖配套設備(除臭)1套;購置建筑材料1套(批)。

  4.3、項目效益情況

  一是產業幫扶預計全年產值12700萬元,增加幫扶對象收入每人每年20__元-15000元,增加村集體經濟收入75.60萬元,項目持續幫扶年限5年。二是高標準農田建設后農業綜合機械化提高值18%,道路通達率98%。項目區年水稻播種面積3210畝、油菜播種面積1000畝。通過水利設施改造及耕作制度調整,糧食作物每畝增產100公斤,經濟作物油菜每畝增產15公斤,根據20__年糧食市場單價早稻2.0元/公斤,中稻、晚稻2.3元/公斤,油菜籽單價為4.0元/公斤。三是帶動幫扶對象戶數100戶,帶動幫扶對象人數200人以上。增加村集體經濟收益200萬元,年度增加產值18000萬元,實際運行從9月份開始,已完成4000余萬元;增加幫扶對象年總收入2萬元/人。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  項目實施過程中,財政資金下達時間有些偏遲,致使項目實施主體建設實施時間短,加上今年持續高溫干旱,導致部分項目驗收延遲。

  按照《湖南省財政銜接推進鄉村振興補助資金及脫貧縣涉農整合資金項目管理操作指南》要求,由于文件下達在20__年6月19日,6月份以前的項目績效評價的相關內容是按照指南文件發布前的要求開展的,導致檢查過程中出現沒有按照指南進行資料管理的問題。

  六、有關建議

  一是高標準農田建設都是采用的水利或國土定額,不太適合農田建設,建議出臺高標準農田建設定額規范人格條例。二是高標準農田建設項目畝均投入標準低無法真正做到“高標準”,建議上級主管部門增加每畝投資標準。三是高標準農田建設項目建成后需要一定的管護資金對往年損害的設施進行修補,全縣管護資金需要大,建議將每年的項目結余資金作為項目修補資金。四是指南文件出臺前的項目績效資料暫時不按指南要求更改。五是增加產業發展資金的投入力度。

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