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財務審計經理崗位職責

發布時間:2024-11-18

財務審計經理崗位職責(精選31篇)

財務審計經理崗位職責 篇1

  工作職責responsibilities:

  1、建立集團內部審計體系,設計、建立和實施審計制度、審計程序,評估審計結果;

  2、完成公司審計計劃,對審計中發現的管理方面的問題,向領導報送審計報表或審計調查結果,并根據規定向有關部門通報審計結果;

  3、進行全面的費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核工作,督促各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;

  4、完成所支持業態的月度分析和匯報材料準備;

  5、完成領導交辦的其他工作。

  任職要求requirements:

  1、教育背景:統招本科或以上學歷,財務、會計、金融或商學專業優先考慮;

  2、工作經驗:8年以上的相關工作經驗,具有cpa證書者優先考慮;;

  3、優秀的數字解讀、問題分析和報表呈現能力;

  4、有四大、上市公司工作經歷者優先;

  5、有跨部門協作的項目經驗、流程梳理和優化項目經驗優先考慮。

  我們擁有:

  1、員工子女就讀優惠政策,全國校區享受學費折扣;

  2、優質的發展平臺+人性化的管理模式;

  3、入職即繳納五險一金;

  4、每周雙休,且享有彈性時間;

  5、完善的培訓機制:入職企業培訓+崗位專業培訓+在職提升培訓;

  6、多元化的晉升通道:采用管理級別和專業級別雙通道職業發展機制,縱向提升、橫向發展,不論你是管理型還是專業型人才都能擁有適合自己的舞臺。

財務審計經理崗位職責 篇2

  財務審計經理成都百慶置業集團有限公司成都百慶置業集團有限公司,百慶一、崗位職責:

  1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。

  2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。

  4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。

  5、針對所涉及的'審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。

  6、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業財務制度的要求。

  7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。

  8、負責審計檔案整理、歸檔工作。

  9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。

  10、完成領導臨時交辦的工作。

  二、任職資格:

  1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;

  2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;

  3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;

  4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。

財務審計經理崗位職責 篇3

  崗位職責:

  1、參與制定財務審計制度及流程;

  2、根據公司財務工作安排,每季度項目公司財務進行現場內審;

  3、撰寫審計報告,匯總分析審計調查結果,對重點問題,提出優化建議并

  追蹤整改落實情況;

  4、對各類審計數據、記錄、報告及時進行整理、歸檔。

  任職資格:1、財會、審計相關專業本科及以上學歷,至少5年以上相關工作經驗;2、至少中級會計師職稱及以上,注冊會計師、注冊稅務師、注冊內審師優先;3、有內審或外審實務經驗,能獨立帶隊實施審計項目;4、熟悉財會、監察、審計、法律知識具備良好的數理邏輯思維能力,較強的財務分析能力。

  崗位要求:

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:1-3年

財務審計經理崗位職責 篇4

  1.帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的審計。

  2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。

  3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量。

  4.對項目進行質量控制,識別、重視并解決發現問題。

  5.保持與客戶良好的溝通。

財務審計經理崗位職責 篇5

  1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;

  2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;

  3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;

  4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;

  5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;

  6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;

  7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;

  8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。

財務審計經理崗位職責 篇6

  1、審計項目執行:根據年度審計計劃,獨立或協助執行公司的全面審計、流程審計或專項審計等項目。具體包括風險評估、審計計劃及方案編制,審計通知書下達、組織召開進場會,現場審計實施與溝通、審計底稿復核、編寫審計報告及離場匯報等;

  2、審計體系搭建:協助開展年度風險評估并編制年度審計計劃,協助制定財務等流程審計標準及作業流程,協助建立風險預警系統等。

  3、政策研究:對國家財經法律法規、會計政策、汽車行業政策法規等政策保持適當的關注,并能運用到內審工作中去;同時對企業內審內控理論、方法等亦有熟悉的了解。

財務審計經理崗位職責 篇7

  1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

  2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;

  4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;

  5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;

  6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;

財務審計經理崗位職責 篇8

  1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;

  4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;

  5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據;

  6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;

  7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。

財務審計經理崗位職責 篇9

  1、根據國家法律法規、公司規章制度擬定公司審計實施細則;

  2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關成本及預決算進行審計監督;

  3、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,并采取預警措施;

  4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內、離任經濟責任進行審計;

  5、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立緊密關系;

  6、監督貫徹執行集團內的政策、制度和規定;

  7、負責董事長交辦的其他工作。

財務審計經理崗位職責 篇10

  內控審計經理崗位職責

  職責描述:

  1.根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

  2.主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

  3.審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

  4.對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

  5.審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

  6.監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

  7.指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

  8.組織審計部人員參與外部審計對接工作;

  9.主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

  10.組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

  11.組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

  12.組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

  13.指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

  14.完成上級領導交辦的其它工作。

  任職資格:

  1.財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

  2.5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

  3.熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

  4.熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

  5.了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

  6.熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

  7.熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

  8.良好的口頭及書面表達能力;

  9.能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

  10.具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;

  11.具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

  內控審計經理崗位

財務審計經理崗位職責 篇11

  1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

  3.參與完善公司內部控制體系建設,并提供有關指導和培訓。

  4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,并負責協調、整改等工作。

財務審計經理崗位職責 篇12

  1、擬定所負責業務版塊的審計計劃,并組織實施;

  2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;

  3、根據檢查結果,出具審計報告或專項檢查報告;

  4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查,根據調查結果擬定報告并出具處理建議;

  5、跟進各類稽核、審計、調查工作的結果,要求相關業務部門進行整改,并對整改實施情況進行監督;

財務審計經理崗位職責 篇13

  1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監督有關規章制度實施;

  2、負責開展常規審計,負責審計報告和審計調查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  3、負責組織、聯系、協調、外引審計資源服務管理工作;負責審計過程中與相關部門的協調與溝通,并對內部涉及財會工作等部門和人員進行監督檢查;

  4、跟蹤公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業運行效率,及時發現風險并提出改進建議;

  5、對本部門內部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關資料負保密責任;

  6、組織內審人員的業務培訓,對本部門員工培訓、獎懲、人事調整等方面提出建議;

  7、負責組織完成公司領導安排的其他工作。

財務審計經理崗位職責 篇14

  1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、采購、經營等方面的審計和監察工作;

  2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

  3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;

  4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;

  5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

  6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;

  7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,并負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的復議;

  8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施后續審計工作;

  9、受理對監察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察對象的違法違紀行為;

  10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;

  11、負責收集、整理、匯編、交流審計監察信息資料,建立健全審計監察檔案,并按規定妥善保管和使用;

財務審計經理崗位職責 篇15

  內控審計項目經理崗位職責

  崗位職責:

  1、制定并優化工程項目審計制度及相關流程,

  2、對工程項目的策劃/招投標/合同等相關內容和過程進行審計;

  3、工程項目預算決算過程及結果的審計;

  4、工程施工合同執行情況/工程施工過程的審計工作;

  5、部門內部交叉監督。

  崗位要求:

  1、土木工程、工程預決算或其他建筑相關專業;

  2、造價師;

  3、工程項目管理、預決算等3年以上工作經驗;

  4、可以短期出差、出國;

  5、有國外工程項目經驗優先;

  內控審計項目經理崗位

財務審計經理崗位職責 篇16

  1、審核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;

  2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;

  3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、負責公司工程項目預算審計、結算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監督;

  5、負責公司基本建設、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監督;

  6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯絡、協調委托外審工作,監控審計過程、復核審計報告、把關審計質量。

財務審計經理崗位職責 篇17

  內控審計經理牛股王北京天盈海闊科技有限公司,盈寬云交易,天盈海闊崗位職責:

  1、基于公司內部框架,依據公司的業務流程需要、結合行業發展設計內控管理框架、政策,建立和完善流程、方法和工具,構建內控體系;

  2、負責制定公司內部稽核計劃并組織實施,出具檢查和分析報告,并督促整改;

  3、對各業務條線的業務、文件進行合規性審查和操作風險審查,提供相關咨詢服務;

  4、推廣內控和操作風險文化,有針對性地在各業務線進行各類培訓,積極推廣合規與操作風險文化內涵;

  5、參與企業內控管理及其他臨時性的工作。

  任職要求:

  1、本科以上學歷,金融、財務相關專業,5年以上金融行業內控合規審計經驗,有cpa等相關證書優先;

  2、有極強的業務思維,能從財務、內控視角對業務流程提出合規、有建設性的要求;

  3、熟悉企業內部控制規范等法規,有獨立的`業務合規分析及流程分析能力;

  4、工作責任心強,有工作激情與活力,有創業精神,具有良好的溝通、協調及團隊合作能力。

  加分項:有證券、期貨等相關行業經驗者,優先考慮!!

財務審計經理崗位職責 篇18

  1、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃;

  2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計項目;

  3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、參與對公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動;

  5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

  6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

財務審計經理崗位職責 篇19

  1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;

  5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;

財務審計經理崗位職責 篇20

  1、工程或成本類審計業務實施、常規審計、專項審計帶隊;

  2、業務監督及審計,對公司范圍內業務進行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;

  3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統管理改進;

  4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,按照相關法律規定移送涉案人員至司法機關;

  5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;

財務審計經理崗位職責 篇21

  一、崗位職責:

  1、協助集團審計總監制定部門年度、月度審計計劃;

  2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協調、溝通;

  3、組織審計組成員按審計程序實施審計,對審計項目的開展進行跟進監督和指導;

  4、維護并監督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的.完成情況;

  5、參與本部門員工的輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;

  6、完成上級交辦的其他工作。

  二、崗位要求:

  1、熟悉大型集團公司內部內控、內審流程,理論體系等;

  2、統招本科以上審計相關專業畢業;

  3、知名集團公司審計相關經驗優先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經理薪資:面議

財務審計經理崗位職責 篇22

  一、職責描述:

  1、根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

  2、主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;

  3、審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;

  4、對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;

  5、審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;

  6、監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;

  7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;

  8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;

  9、主持內部控制體系的`修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;

  10、組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;

  11、組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

  12、組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;

  13、指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓、績效考核等工作;

  14、完成上級領導交辦的其它工作。

  二、任職資格:

  1、財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;

  2、5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;

  3、熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;

  4、熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;

  5、了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;

  6、熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;

  7、熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;

  8、良好的口頭及書面表達能力;

  9、能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

  10、具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;

  11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

  內控審計經理崗位

財務審計經理崗位職責 篇23

  1. 組建集團風控及內審團隊,并持續培育團隊開展工作;

  2. 梳理集團風控及內審工作內容、階段性工作目標和任務,制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

  3. 建立風控及內審工作開展的工作制度及規則體系;

  4.能夠統籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的內部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內外參股公司的會計資料及其他有關經濟資料,以及所反映的財務收支及有關的經濟活動的合法性、合規性、真實性和完整性審計;

  6.對審計中發現的問題,及時與領導溝通;審計結束后,負責匯總發現問題清單,并對發現問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領導更新各部門的整改情況;持續跟蹤問題改善結果直到達到預期目標;

  7. 協助部門負責人健全和完善各項內部控制機制,確定關鍵控制環節和要求都已全面貫徹落實;

  8. 能夠合理關注和檢查可能存在的舞弊行為,協助建立反舞弊機制;

  9. 生成內審報告并向上級進行匯報;協助完成定期向審計委員會的內審報告,內容包括但不限于內部審計計劃的執行情況以及內部審計工作中發現的問題。

財務審計經理崗位職責 篇24

  1、制定工程審計計劃并組織人員進行工程審計。

  2、對工程相關合同的審批情況及工程承包商的選擇的'審計情況進行審核;

  3、對工程變更簽證、工程預決算情況的審計情況進行審核。

  4、對工程款支付、工程驗收進行監督和審計的情況進行審核。

  5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監督及審計的情況進行審核。

  6、研究招投標項目,制作招投標計劃書,報招投標委員會審閱批示。

財務審計經理崗位職責 篇25

  1、建立IT內部審計制度與流程,以風險為導向、以控制為基礎、以業務為核心;

  2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;

  3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

  4、主導規劃和參與建設公司IT審計系統,配合制定和落實IT審計專業知識培訓及考核制度;

  5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發審計、應用審計、內控審計和數據審計的具體指南或操作辦法;

  6、常規審計前的系統調研、審計風險評估、審計關鍵提示及外部審計機構、監管機構的對接和配合;

  7、組織對IT組織、戰略與架構實施審計,包含但不限于風險管理、項目管理、應用系統、操作系統、數據架構、工程(可行性研究、需求、設計、開發、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎設備、交付物、信息安全等審計工作;

  8、協助建立和完善公司信息系統內部控制體系,補充和編寫《內部控制手冊》。

  9、配合本部門同事完成年度審計任務;

  10、領導交辦的其他工作。

財務審計經理崗位職責 篇26

  崗位職責:

  1、具備相當深度和廣度的專業知識,指導、監督項目經理的工作;

  2、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

  3、作為大中型項目負責人,組織實施對項目的審計工作;

  4、出具審計業務報告和其他鑒證業務報告;

  5、領導交辦的其他工作。

  職位要求:

  1、大學本科及以上學歷,具有注冊會計師執業資格;

  2、精通現行企業財務會計、審計、稅法等相關專業知識和政策;

  3、大中型事務所5年以上從業經驗,3年以上獨立帶隊執行大中型項目工作經歷;

  4、具有一定的項目計劃、組織、監督經驗及團隊建設能力;

  5、熱愛注冊會計師行業,身體健康,適應出差,能勝任長期高強度的工作。

  崗位要求:

  學歷要求:本科

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:3—5年

財務審計經理崗位職責 篇27

  崗位職責:

  1、協助集團審計總監制定部門年度、月度審計計劃;

  2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協調、溝通;

  3、組織審計組成員按審計程序實施審計,對審計項目的開展進行跟進監督和指導;

  4、維護并監督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的完成情況;

  5、參與本部門員工的輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;

  6、完成上級交辦的其他工作。

  崗位要求:

  1、熟悉大型集團公司內部內控、內審流程,理論體系等;

  2、統招本科以上審計相關專業畢業;

  3、知名集團公司審計相關經驗優先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經理薪資:面議

財務審計經理崗位職責 篇28

  1. 對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。

  2. 對突發的風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城

  市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地了解。

  3. 開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防范意識和能力。

  4. 針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。

  5. 督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。

  6. 配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。

  7. 根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,

財務審計經理崗位職責 篇29

  一、工作職責:

  1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;

  2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;

  3、協調跟進it審計發現問題的.彌補與改善;

  4、參與其他it風險管理控制相關的工作。

  二、任職要求:

  1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;

  2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;

  3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;

  4、具有互聯網行業it審計經驗者優先;

  5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;

  6、具有良好的職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;

  7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

財務審計經理崗位職責 篇30

  職責描述:

  1、負責公司招投標審計、離任審計及財務審計;

  2、負責獨立組織開展相關內部管理審計、內部控制評價;

  3、負責公司舞弊案件受理與調查,反舞弊體系的'搭建和完善;

  4、負責公司管理體系建設,建立健全各項制度、準則及操作流程;

  5、負責指導、培養下屬,組織協調內外部各項資源。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財經、審計、法律、管理類專業;

  2、具有會計師、審計師中級以上職稱,或注冊會計師、內部審計師等職業資格;

  3、國內知名企業審計工作經驗10年以上,以及5年以上大型服飾零售企業工作背景;

  4、熟練掌握辦公軟件、金蝶財務系統及各種零售erp系統;

  5、有優秀的表達及溝通能力,有較強的邏輯性、推理分析及判斷能力;有較強的原則性和抗壓能力。

財務審計經理崗位職責 篇31

  1、編寫審計工作計劃: 經審計部總監授權,編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃; 擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質量和進度;

  2、協助完善集團審計文件與制度: 根據集團戰略發展需要和國家相關法律法規,協助審計部總監擬定并完善集團內部審計制度及相關工作文件;

  3、開展內部審計:

  內部控制審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各業務循環的內部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業務發展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行;

  經營成果審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;

  財務收支審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務狀況,對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;

  啤酒營銷審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執行;

  離任審計:獲審計部總監委派,對經批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計;

  工程審計:根據公司要求,組織審計人員,必要時協調外聘專業工程技術人員,對集團范圍內工程建設項目的預算、決算進行審計; 限制性項目審計:獲審計總監委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。

  4、配合外部審計: 根據國家有關規定和公司相關規定制度,配合外部的審計機構進行必要的調查。

  5、審計項目管理:

  負責所獲指派之審計項目的現場工作組織、分工、協調、監督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發現的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監匯報,擬定審計報告,提出內部審計意見及建議,并將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。

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