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企業中財務部的職責

發布時間:2024-12-27

企業中財務部的職責(精選28篇)

企業中財務部的職責 篇1

  1. 根據業務要求,對培訓項目的費用、成本、收入等進行核算,并進行票據處理。

  2. 月末結賬,并及時出具月度報表,確保單位項目賬務正確。

  3. 負責學校的的賬務管理、資金收支及費用核銷工作。

  4. 負責辦理銀行往來業務。

  5. 主管安排的其他工作。

企業中財務部的職責 篇2

  1、完成各項財務核算及會計業務,做好成本管理、費用支出控制等工作;

  2、審核公司各項支付,清理往來賬目,定期對應收帳款進行分析,協助加強應收帳款的管理;負責核對應付帳款的往來帳目。

  3、負責進項發票、銷項發票管理,費用報銷審核、;

  4、完成領導分配的其他工作。

企業中財務部的職責 篇3

  1.嚴格按照公司規定辦理資金收付和銀行業務結算,編制各項報表及明細表;

  2.負責管理日常現金、支票及網銀的收支核對,登記現金及銀行日記賬;現金要日結月清;

  3.負責公司資金的安全、妥善保管票據及現金;

  4.熟練操作金稅系統,按時驗票、開票和上傳申報;

  5.熟悉網銀操作流程,熟悉用友軟件系統優先,有統計證者優先考慮;

  6.完成上級交給的其它事務性工作。

企業中財務部的職責 篇4

  1、負責養殖基地報銷;

  2、外購魚苗稅局開票;

  3、基礎數據報表;

  4、前期系統搭建;

  5、基地采購合規性管控;

  6、工程項目招標及驗收。

企業中財務部的職責 篇5

  (1)負責公司全套賬務處理,納稅申報,財務報表編制和財務分析;

  (2)協調公司與工商、稅務、銀行等部門的關系

  (3)參與公司的成本管理和庫存管理;

  (4)協助外部審計工作;

  (5)積極完成領導交辦的其他工作。

企業中財務部的職責 篇6

  1、及時正確編制會計報表,帳表相符,認真分析,有情況要說明,按時上報。2、經常檢查收支情況,分析費用升降原因,提合理化建議,及時向經理反映本單位經濟活動情況。

  3.懂得全盤操作,熟悉物流運營,懂稅務實際操作.

  4.有兩年全賬務處理經驗,熟悉稅務流程操作。

企業中財務部的職責 篇7

  1.負責公司的財務會計工作,嚴格遵守有關財經紀律和經濟法規,協助總經理和分管副總經理做好公司的財務工作。

  2.組織制定完善的財會制度和相應的實施細則,經批準后嚴格執行,對其中出現的問題及時制止、糾正,嚴重的應及時向公司領導匯報。

  3.負責擬術公司的年度財務收支、資金需求、成本費用、現金流量等計劃,參與制訂公司的經營計劃,經批準后組織實施。

  4.負責監督、檢查公司各項財務計劃執行情況,提出財務分析報告,并提出加強經營管理和財務管理的建議,供公司領導參考。

  5.主持或參與審查、擬訂公司重要經濟合同、協議,組織審核項目預決算、用款方案、原輔材料供應計劃。

  6.掌握稅收政策,負責與稅收機關的協調。

  7.負責對所有下屬企業的`財務監督與協調,審核所有上報的財務報表,及時回答公司領導、股東、政府部門的質詢。

  8.組織一調度公司資金,重點負責向金融機構融資。

  9.擬訂年度經營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。

  10.負責指導、管理、監督財務部下屬人員的業務工作,改善工作質量和服務態度,做好下屬人員的線效考核和獎勵懲罰工作。

  11.完成總經理臨時交辦的工作。

  1、遵守國家法律、法規,執行公司有關規章制度,掌握相關財務規定。

  2、按照會計制度,建立會計賬目,進行會計核算,及時提供合法、真實、準確和完整的會計資料。

  3、編制各種會計報表、統計報表、年度決算報告及財務情況說明書、會計報表附注和審計報告。

  4、負責審核會計憑證、各類賬簿、與外單位的往來賬。

  5、負責固定資產登記核算、計提折舊。

  6、負責稅務管理,及時解決稅務部門、審計部門對本單位財務上提出的相關問題、要求。

  7、及時督促裝訂、歸檔月度會計憑證、年度會計電腦賬及手工賬。

  8、嚴格執行付款計劃,保守財務秘密。

  9、劃定財務部人員工作范圍,裁決下屬人員工作爭議。監督檢查財務部人員工作情況,負責對其考核打分。向上級領導提出對下屬人員的調配、培訓、獎懲意見。

  10、組織財務部人員內部學習,熟悉相關會計準則、稅法,做到不斷學習、持續教育。

  第一條 在公司總經理的領導下,根據國家有關財稅法規,制定財務會計各項具體工作的規章制度和公司的一切經濟活動的核算流程。

  第二條 帶領本部員工履行財務部職責,對公司的一切經濟活動進行核算,完成各項會計核算工作。

  第三條 保管公司財務專用印章,根據資金收支計劃和總經理的簽字或授權,合理調配資金。

  第四條 根據財稅法規,審核稅務申報表和會計報表,確保報出的會計報表和其他會計資料數據真實、準確、可靠。

  第五條 要隨時對各項資產進行督查,定期對公司的經營結果和財務狀況進行分析。

  第六條 參與公司重要的管理制度的制定,參與公司重大的經濟項目的認證和決策。

  第七條 負責公司的投資、籌資、貸款、資產評估、年報審計、稅務稽查所需資料的整理工作。

  第八條 組織公司所有會計核算人員學習財會專業知識及現代管理方法,提高會計核算人員的業務工作能力。

  第九條 要完成公司領導交辦的其他臨時性工作。

企業中財務部的職責 篇8

  1.出納員負責現金、支票、的保管工作,要做到收有記錄,支有簽字。

  2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的辦理,對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。

  3.現金要日清月結,按日逐筆記錄現金日記賬,并按日核對庫存現金,做到記錄及時、準確、無誤。

  4.支票的`簽發要嚴格執行銀行支票管理制度,不得簽逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額,除特殊情況需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。

  5.辦理銀行業務要核對金額是否準確,經領導批準后方可簽發,不得隨意辦理匯款。

  6.收付現金雙方必須當面點清,防止發生差錯。

  7.對庫存現金要嚴格按限額留用,不得超出限額。妥善保管現金、支票、,不得丟失。

  8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。

  9.債權、債務及時登記,及時查清。

  10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。

  11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。

  12.按時完成領導交辦的其他工作,并及時反饋執行情況。

企業中財務部的職責 篇9

  部門:財務部

  班組:

  姓名:

  直接上級:總經理

  崗位:經理

  直接下級:部門成員

  班次:行政班

  工作職責:

  1、負責組織和監督執行全店的所有計劃財務管理工作;

  2、根據飯店經營計劃,草擬相應的財務預算方案;

  3、組織所屬部門人員編制各項財務報表;

  4、做好飯店經營管理決策的財務專業參謀;

  5、負責飯店內部審計。

  工作原則:

  胸懷大局、秉公辦事、認真負責、科學管理、指導與監督。

  工作內容:

  1、在總經理領導下,認真貫徹妨執行《會計法》和有關的法律、法規、制度,監督考核飯店有關部門的財務收支,資金使用和財產管理等計劃的執行情況及其效果,保護飯店財產、維護財經紀律,對本飯店的財務狀況負責。

  2、領導財務部的全體人員認真落實崗位責任制,健全和嚴格實施經濟責任制,建立良好的財務會計工作秩序,并對其工作負責。

  3、通過財務分析,指導和協助各部門做好增收節支,反對浪費,提出挖潛措施,積極開辟財源,不斷提高經濟效益。按規定處理好國家、飯店、職工三者的經濟關系。

  4、根據飯店經營計劃,編制飯店年度、季度、月份的財務計劃,草擬預算方案。組織編報每月的財務報表和有關經營狀態的各類報表,審查核定計劃外重大收支項目,并負責各項經營計劃的協調平衡,落實完成計劃的措施,對執行中存在的問題提出改進意見。

  5、負責組織飯店的全面經濟核算,為飯店各部門經營管理提供財務專業方面的咨詢,為決策層提供財務專業方面的建議,對重要經濟事項作出效益評價,參與主要經濟合同的談判、簽署,并監督執行情況。

  6、組織制定飯店財務管理制度和會計核算制度,嚴格會計監督,支持財會人員依法履行職責,并組織貫徹執行。

  7、嚴格執行國家的.外匯管理制度,負責做好外匯管理工作。

  8、督導飯店電腦系統的維修保養、更新和管理工作,確保電腦系統正常運行。

  9、協調部門內部及其他部門之間,以及與財政、稅務、金融保險等部門的關系,為飯店經營管理目標服務。

  10、定期向總經理如實反映飯店經濟活動和財務收支情況,正確及時地提供管理信息,作為改善飯店經營管理決策的依據。

  11、負責財務部隊伍的建設,制定各級人員的培訓計劃,提高財務部全體員工的業務素質,擬訂財務部各部門機構設置和人員配備方案,并實施各級人員任免的獎懲方案。

  12、負責飯店內部的審計工作。

  13、負責清理飯店的債權、債務,負責全飯店的財產管理工作,并組織每年度的財產大清理工作。

  14、檢查員工紀律,關心員工的思想工作情況,完成上級分配的其他工作任務。

  15、負責部門和社會治安綜合治理,做好安全教育、防火、防盜、保密工作。

企業中財務部的職責 篇10

  1.按政府部門要求及時編制各種財務報表并報送相關部門。

  2.負責員工報銷費用的審核,憑證的編制登賬。

  3.對已審核的原始憑證及時填制記賬憑證并記賬。

  4.編制資金預算表。

  5.成本核算。

  6.監控應收賬目子系統,準備月度應收賬目報表。

  7.完成財務部長交辦的其他工作。

  8.編報“增值稅購進發票報告表”。由本部門配合,做到應付應收雙方一致。

  9.完成財務部長布置的其他工作。

企業中財務部的職責 篇11

  1、審核費用憑證,確保原始單據的合法有效;根據公司發生的各種經濟業務進行憑證制作、復核、記賬。

  2、 編制月度財務報表進行納稅申報并完成稅款繳納。

  3、負責公司的資金調配,成本核算、會計核算和分析;編制月、季、年度財務情況說明分析,向領導報告公司經營情況。

  4 、負責對財務工作有關的外部及政府部門,如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作. 負責資金、資產的管理工作。

  5、完成上級交給的其他相關工作

企業中財務部的職責 篇12

  負責接收、審核原始憑證,根據公司會計制度完成月度會計核算及賬務核對,確保財務數據的真實性、準確性、完整性和及時性;

  按要求編制財務報表,并對發現的問題及時反映和解決;

  參與集團會計核算流程的優化,協助組織公司會計核算信息化建設工作的開展;

  妥善保管會計憑證、賬簿、報表,建立完整的會計檔案,并配合審計、稅務稽查等工作資料的提供;

  完成上級交辦的其他工作事項。

企業中財務部的職責 篇13

  1.有基礎財務知識、財務專業畢業(學工業會計專業),具有1年經驗者優先。

  2.協助審核記賬憑證、核對調整賬目、預算分析。

  5.統計、打印、呈交、登記、保管各類報表和報告。

  6.審核財務單據,整理檔案,管理發票。

  7.往來帳、應收、應付款的管理。

  8.完成財務主管交辦的其他工作。

企業中財務部的職責 篇14

  職責描述:

  1.審核管理費支出;

  2.將所審核的原始憑證記賬;

  3.各項收入的記賬;

  4.課題調賬記賬;

  5.銀行對賬;

  6.憑證裝訂、會計檔案歸檔;

  7.應收、應付款項清理;

  8.財務系統維護;

  9.其他領導交辦事項。

  任職要求:

  1.財務相關專業本科畢業;

  2.具備會計證,能夠熟練操作會計軟件和辦公軟件;

  3.熟悉財務相關法律法規及會計政策;

  4.遵紀守法,具有良好的.公民意識及職業道德,愛崗敬業;

  5.工作認真細致,具有責任心、服務意識和團隊合作精神。

企業中財務部的職責 篇15

  1.劃轉、核算內部往來款項,到款確認。

  2.制作、管理會計憑證,進行帳務處理,日常費用報銷等。

  3.審核各種會計原始憑證,分類記帳,及時將每月會計憑證整理歸檔,確保單據憑證的合法性和合理性。

  4.每周(月)編制并按時提交資金周(月)報表,按月編制銀行余額調節表。

  5.負責對接處理與工商、稅務、銀行之間的往來事務。

  6.財務內部所有檔案裝訂的保管,包括(但不僅限于):會計憑證的打印、裝訂,合同檔案的錄入和歸檔保管。

  7.財務部其他工作。

  8.保質保量按時完成上級交辦的其它工作。

企業中財務部的職責 篇16

  1、根據公司財務制度和相關會計法規,審核各種費用報銷單據。

  2、建立相關費用臺賬,并及時跟新,確保數據準確無誤。

  3、隨時關注國家相關法律法規的出臺,對于工作相關的政策要及時的與領導進行溝通。

  4、組織、督促相關人員及時按要求開展財產清查、盤點(含倉庫盤點)工作;

  5、完成上級交辦的其它任務。

企業中財務部的職責 篇17

  區殘聯財務部工作職責

  (一)認真執行國家、省、市、區有關的財務管理制度,加強各項資金的合理使用,做到增收節支。

  (二)按照會計制度規定設置賬目、審核單據、填制憑證,按時結賬對賬,編制會計報表,做到賬目健全、清楚,日清月結,賬證賬務相符,報表要做到內容完整,數字清楚正確,報送及時。

  (三)建立和管理財務檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。加快實施微機化管理賬目的'步伐,建立和健全微機化管理制度。

  (四)財務人員調動工作或者離職,必須與接管人員辦清交接手續。

企業中財務部的職責 篇18

  一、在總經理直接領導下負責本公司的財務工作。遵守公司的各項規章制度。

  二、建立健全經濟核算制度,利用財務會計數據進行經濟活動分析。

  三、負責做好本公司的財務收支、財務核算以及財務的預、決算工作。定期向總經理呈報財務報表。

  四、遵守財務制度,執行財經紀律,嚴格把好財經關。協助總經理合理安排和使用好各項資金,增收節資,提高資金的使用效率。

  五、做好各項經費開支的計劃性、合理性、可行性、實效性分析。避免資金的重復使用和突擊使用,盡量降低消耗、節約費用。

  六、認真審核報銷憑證,應對報銷單的真實性、合法性、合理性向總經理負責。

  七、認真做好現金賬,按時填報現金日報表,做到日清月結,賬款相符。不得坐支現金,挪用公款。

  八、嚴格按照公司規定的現金報銷數額、標準、范圍及審批權限,認真審核現金收付憑證。嚴格支票管理制度,使用支票須經總經理簽字方可。

  九、完成公司交付的其他工作。

企業中財務部的職責 篇19

  1,負責公司的日常辦公費用申請和報銷。

  2,負責公司日常訂單費用收支記錄,以及費用核對和利潤的核算。

  3,公司業務員薪資核算以及訂單提成的發放。

  4,公司銀行流水記錄。

  5,公司安排的'其他事項。

  6,處理公司的對外事務(包括銀行、工商、稅務等)

  財務部職能職責集合6

  1、對該公司的經營目標進行財務描述,為經營管理決策提供依據,并定期審核和計量公司的經營風險,采用有效的措施予以防范。

  2、參與制訂公司長期經營計劃,根據經營計劃完成年度財務預算,并跟蹤其執行情況。

  3、對財務人員實施有效管理,組織財會人員正確、及時、完整地處理賬務,辦理現金收支和銀行結算等業務。

  4、負責運營資金的管理和資金報表的編制,監督資金安全。

  5、整合、分析財務信息,編寫財務分析報告,為管理層的決策提供支持。

  6、協調公司同銀行、工商、稅務等機構的關系,維護公司利益。

企業中財務部的職責 篇20

  1.打印客戶對賬單并制作銀行調節表。

  2.對賬平負,編制應收賬款調節表。

  3.費用報銷審核及費用傳票列印整理。

  4.稅務申報繳納。

  5.發票的領用以及開具。

  6.進項核算核對以及認證。

  7.月末結賬事宜。

  8.總公司查賬資料制作。

  9.客戶出貨單及財務資料的整理裝訂存檔。

  10.其他日常配合事項。

企業中財務部的職責 篇21

  1.日常財務核算、會計憑證、稅務工作的審核;

  2.審核應付賬款的核銷、支付和控制;

  3.每月的納稅申報,年度匯算清繳,土地增值稅整理測算,稅收優惠等各項稅務事項的處理、稅法新政策的規劃執行;

  4.審核公司財務報表、核對關聯往來,合并報表并進行財務分析;

  5.提供各項有關年審、年檢資料,完成各項年審工作;

  6.協助部門負責人編制每年的預算以及年度決算報告及總結,現金流編制分析表分析公司年度成本費用控制、目標利潤完成情況;

  7.項目拿地測算;

企業中財務部的職責 篇22

  1.處理往來財務,參與編制成本、費用計劃;

  2.建立健全原始記錄,嚴格計量制度;

  3.負責成本核算,編制財務報表;4.配合業務經理處理相關的文件

企業中財務部的職責 篇23

  一.財務主管工作職責

  1.負責制定本公司內部財務管理制度,并領導,督促會計人員貫徹執行.

  2.組織領導本公司會計核算,協調各會計崗位人員分工,檢查審核會計核算結果.

  3.加強日常財務管理和成本控制,為公司高層提供真實有效的會計信息資料

  4.規劃本公司稅收計劃,保證按時申報,及時納稅.

  5.負責組織實施公司財產清查工作,保證資產帳實相符.

  6.搞好財務部門人力資源管理,提高本部門整體業務素質.

  二.總賬會計工作職責

  1.復核出納轉來的原始單據是否齊全完備,保證資金收支的完整及真實性.

  2.設置公司總帳帳戶,并根據原始單據編制會計憑證.

  3.憑以登記各明細分類帳,并及時與總賬核對,保證賬賬相符

  4.核查公司產成品出庫記錄,按月監督倉庫產成品盤點,保證賬實相符。

  5.核實公司固定資產變動資料,按月計提折舊,并編制固定資產報表。

  6.核對業務部客戶對賬單,復核供應商對賬單,編制應收及應付賬款明細表,保證公司營業收入及支出的準確無誤。

  7.按月編制公司利潤表,資產負債表等相關會計報表及主要會計指標說明,為公司經營決策提供數字依據。

  8.完成公司安排的其他工作任務。

  三.材料,成本會計工作職責

  1.審查原材料收發的原始憑證是否齊全,手續是否完備,內容數字是否完整資準確。

  2.根據核查無誤的收發憑證登記原材料的購進,領用及退回,并隨時與倉庫日報表核對。

  3.負責監督盤點公司原材料庫存,保證賬實相符。

  4.按月核對供應商對賬單,編制當月應付賬款報表,并根據核對無誤的對賬單及相關單據填制付款申請書

  5.正確分配原材料成本,合理分攤制造費用及人工工資,為總賬會計提供完整的產品成本報表。

  6.核對外加工產品材料報表,正確核算外加工產品成本。

  7.完成財務主管安排的其他工作。

  四.工資核算會計工作職責。

  1.歸納整理公司相關工資文件,并針對工作實際提供修改意見及其他建設性意見。

  2.整理匯總公司獎懲記錄,考勤記錄及生產統計等相關工資資料,及時準確核算員工工資。

  3.及時準確核算離職人員工資。

  4.完成財務主管安排的`其他工作。

  五.稅務會計工作職責。

  1.催要供應商增值稅進項發票,并及時認證。

  2.負責開具本公司銷項發票,并核算公司當月應交稅金。

  3.整理,歸納公司發票資料,編制憑證并據以登賬。

  5.保管,整理公司對外賬務檔案及稅務資料。

  6.處理與稅務有關的其他事項

企業中財務部的職責 篇24

  1、管理及維護公司分配的相關記賬客戶,客戶資料的保管;

  2、日常客戶資料的交接及財務數據的分析并與客戶溝通;

  3、解決客戶日常出現的稅務相關問題及財務相關問題;

  4、及時向客戶解讀最新稅務、財務相關政策;

  5、按時完成公司安排的客戶稅務申報事宜;

  6、負責新近客戶資料編輯及管理,系統錄入及分析、分級等事宜;

  7、按時回訪客戶,搜集相關建議及意見上報部門領導。

企業中財務部的職責 篇25

  崗位職責

  1、負責公司整體會計核算工作,協助財務經理完成會計核算優化工作;

  2、負責公司財務合并報表、總賬和稅務工作,編制財務相關報表;

  3、負責會計憑證、報表、發票等會計檔案和稅務資料的分類、整理、歸檔及管理;

  4、負責網上納稅申報、企業所得稅匯算清繳申報;各類資質的年審等對外業務;

  5、項目成本核算及預算控制管理。

  6、完成領導交辦的其他工作。

  任職要求

  1、專科以上學歷,財務等相關專業畢業,持有會計證;

  2、主辦會計崗位從業經驗2年以上;

  3、熟悉會計操作,會計流程與管理,熟悉財務軟件的操作和使用; 4、熟悉國家、地方及相關行業的`稅收法規;

  5、工作細心、有良好的心理素質,保密意識,具團隊意識及協作精神。

  7、按時打印憑證、明細賬、總賬、報表并裝訂成冊、歸檔。

企業中財務部的職責 篇26

  1、進行公司收入、支出及成本費等財務核算,對公司的經營活動、往來款項、財產物資如實進行全面的記錄、反映、監督;

  2、接受稅務、審計等部門的檢查、監督,及時、準確提供所需的各項資料,各項稅務申報工作;

  3、現金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據審核,開具與保管發票;

  4、員工薪資計算、社保、公積金的繳納等;

  5、領導交辦的其它事務。

企業中財務部的職責 篇27

  1、解讀最新的稅收法律法規,正常應用的咨詢,定期舉辦財稅綜合類培訓

  2、針對企業上門進行財務稅務體檢,作出數據診斷和風險評估

  3、針對企業的資金、成本、費用、供應鏈等環節進行有效風控管理

  4、協助企業建立財務規范流程及制度,并跟蹤落地

  5、協助企業對經營狀況數據分析并提供數據分析報告

  6、聯動企業各個部門進行資金、銷售、成本、費用等預算規劃

  7、提供企業各項水總的稅務籌劃落地方案

  8、出口順利及數據規劃,生產型函調處理

企業中財務部的職責 篇28

  一、負責公司的財務核算和財務監督,保守財務秘密,維護公司利益。

  二、認真審核、收集、整理、加工財務信息,確保財務核算及時、正確、有效。

  三、嚴格按照“供貨合同”履行相關義務,結清往來款項。

  四、對流動資金進行有效的管理。

  1、收付業務由會計開單生——出納收支現金

  2、出納每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。

  3、一般不坐支現金。

  4、認真按照相關制度和程序辦理員工借款、報銷等事宜,不越權或私自作主。

  五、按期間向稅務機關申報納稅,并滿足企業內外對相關財務信息的需要。

  六、正確建立健全財務帳簿為企業資產、負債、損益以及獎金流動的核算提供依據。

  七、完成總經理布置安排的其他工作。

  八、財務部主任崗位職責

  1、主持財務部的日常工作,負責組織公司的財務核算和財務監督工作,并對其正確性負完全責任。

  2、組織督促本部屬員遵守《員工手冊》、《員工行為規范》、《辦公室員工通用工作標準》及其他相關制度。

  3、經常(每月至少二次)檢查現金日記帳和銀行日記帳,核對現金、銀行存款帳目的準確性。

  4、密切與業務部、現場管理部的協調配合。認真定期(每月)組織庫存商品的實地盤點,并對盤點質量進行抽查,確保進貨量、已銷售量和庫存量等試算平衡。發現問題要及時找出原因并及時處理。

  5、認真按照“供貨合同”條款履行相關權利的義務。按公司有關規定按時結清往來款項;認真核對供貨商、業務員提供的往來票據,檢查是否符合有關程序;要切實注重對“應付帳款”的管理。

  6、編寫相關的財務報表,并呈報總經理

  7、正確調置本部門崗位,確立每一位屬員的工作職責、內容和目標,進行定期檢查、考核、評價。

  8、加強對流動資金的管理。

  9、及時了解商品銷售動態。組織編制并上報滯銷積壓商品清單,以及“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等,提出處理建議。

  10、按時完成總經理室安排布置的其他工作。

  九、商品會計職責

  1、熟練掌握庫存商品管理軟件各個步驟的操作,熟悉財務單據的整個流轉過程。

  2、單據在輸入電腦前必須認真審核所有資料的準確性、完整性,商品名稱、型號、數量、進價、零售價缺一不可。

  3、每天及時與出納核對各柜前一天的營業款,確保每一天營業款的真實性、準確性。

  4、密切與現場管理及柜臺配合,每月對商品庫存明細進行認真實地盤點,要防止“以空箱(盒)充實物”、“箱(盒)與實物不符”或“商品缺少”等現象;價值較大商品應確保帳實相符,否則,必須立即逐一核對查找原因,并將有關情況向部門負責人書面匯報。

  5、每月初(5日前)上報上月各個柜臺滯銷、積壓的商品清單,以及進價異常變動的商品清單和“該報廢未報廢”、“該退貨未退貨”的商品等,同時應立即處理各柜臺長手中的“(商品)借條”,無法處理的應上報;對于帳物相關甚遠(價值≥1000元或單﹥5件、累件﹥10件)的柜臺,根據實際情況,須重盤或重點抽查,盤點的情況要上報,以便決定是否組織人員協助盤點。

  6、每月及時打印上月的庫存余額等與會計核對正確反映銷售和庫存狀況,確保進貨、庫存、銷售等的試算平衡。同上交會計盤盈(或盤虧)表及優惠單等。

  7、每半年打印一份代銷盤盈盤虧表給結帳會計(倉儲超市每月打印盤盈盤虧表)。

  8、提前1天書面上報具體的盤點時間給財務主任。

  十、會計(包括結帳人員)職責

  1、帳簿記錄清晰、完整、準確。

  2、所提供的財務數據、報表、信息或所結貨款必須真實、準確,做到有單可依、有據可查。

  3、正確理解“供貨合同”條款,明確雙方的責任、義務,結帳時必須嚴格按照“合同”規定的條款(鋪底、捆綁、促銷工資、保證金、扣占率等)結帳,絕對不允許憑印象結帳或私自改變合同規定的結帳方式,不損害公司利益,出現差錯以及由此造成的損失由相關人員承擔。

  4、代銷供應商每月結算客戶余額,每季度與對方核對帳一次。

  5、無合同、合同到期無續簽的供應商應拒絕付款、堆頭專柜協議到期無續簽又申請撤柜或撤消員的應續扣其相關費用。

  6、所有預付款項必須有總經理批準或總經理授權的人員批準方可先付款,其他任何人不得私自簽名代理預付手續,否則出納員應拒付。

  7、有關會計必須認真復核退貨單、調價單、報廢單的完整性、正確性,嚴格按照規定的流轉程序傳遞單據。

  8、結帳人員應每逢“5”日移交帳目給會計。

  9、會計每月必須與出納核對現金、銀行存款帳目。

  10、會計對單位員工的個人借款要及時清理,對因公或業務借款要限期報銷或歸還。

  十一、制單員崗位職責

  1、認真檢查所有原始單據的正確性、完整性,是否具備供應商名稱、電話、地址、商品名稱、數量、型號、規格、進價、零售價、是否有業務簽名等。

  2、填寫“出庫單”、“入庫單”要求字跡清晰、書寫工整,同時嚴格按照進貨單上的.時間先后順序制單,且商品名稱、型號、數量、進價和零售價必須與“原始單據”一致;并及時與柜臺員工核對確保帳面數量與實物相符,并及時交付有關人員。

  3、不得因主觀因素告成錯單、拖單、丟單現象。

  十二、出納單位職責

  1、負責現金收付及銀行往來業務,認真記錄現金日記帳和銀行日記帳,確保帳、票、款相符。

  2、每天及時定額收取營業款,并及時將絕大部分營業款送交存入公司指定帶有印鑒的銀行帳戶,必要時應有公司保安人員陪同。

  3、一般不坐支現金,如須坐支現金應在當天填寫坐支現金清單移交給財務主任或指定的財務會計。

  4、對不帶有印鑒的其他帳戶最高限額在10萬以內;非結帳日留存的現金不超過5萬元(備用零錢除外)。

  5、每天把存入指定帳戶的繳款單交給財務主任或指定的財務會計。

  6、不私自留存現金或挪作他用,一經查出,以“挪用公款”處理;不將私款與公款放在一起。

  7、每天下午與商品會計互相配合,對平帳目,若發現問題應立即找出原因及時處理并上報。

  8、認真如實填寫“出納日銷售報表”,并完整保存一周以備查詢。

  9、員工辦理借款、報銷費用時,應認真按照有關程序履行相關審批手續,不私自作主;對沒有總經理或總經理授權人簽名的預付款應予拒付。

  10、不定期到現場抽查超市收銀員和收銀員其他所有收銀臺的工作效果和現金核對,每周不少于二次,并做抽查記錄報告;并將抽查結果上報財務主任。若發現不正常現象,及時上報本部和其他部門負責人或向公司總經理匯報(每月抽查應不少于每人一次)。

  11、每月4日、14日、24日定期按時將帳目移交給會計或財務主任指定的財務會計。

  12、嚴格按總經理的要求,發放工資。不得私自將員工的個人收入情況外傳或泄漏給第三方。

  十三、所有會計人員須嚴格按照規定準確無誤的開具普通發票,不允許套開發票,不允許開紅票,若開票人員不在辦公室,其他財務人員應主動為顧客開具發票,不互相推托、拒絕。

  十四、若沒有發票,應記錄客戶的電話、地址、客戶名稱,并及時郵寄或交客戶服務部處理。

  十五、開具普通發票時應注意:

  1、分清百元版、千元版……

  2、顧客名稱、開票日期(按日歷時間)要如實填寫

  3、任何一項內容都不允許涂改

  4、三聯發票必須完全一致

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