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財務合規自查報告

發布時間:2023-07-10

財務合規自查報告(通用3篇)

財務合規自查報告 篇1

  一、整改活動開展情況

  公司根據貴局下發的[20xx]109號《關于在x轄區上市公司全面深入開展規范財務會計基礎工作專項活動的通知》(以下簡稱《通知》)要求,以及《調查問卷》、《常見問題》中對相關具體問題的描述,我司20xx年11月20日前開展了第一階段的自查工作,認真分析了自查中發現的問題,確定了具體整改期限,明確整改責任人。對x證監局走訪過程中提出的問題,我們已嚴格按照要求整改。在對相關問題整改中我們咨詢了公司外聘會計師事務所的意見、建議。本次整改以會議、郵件、現場檢查等形式督促、跟進整改進度,落實整改情況。

  二、自查發現的問題及整改情況

  根據《通知》的目標和要求,各公司的財務會計基礎工作應達到以下要求:

  (一)各公司應當建立符合規定和適應公司自身發展的財務管理組織架構,做到崗位職責清晰,授權明確合理,不相容職務相互分離,相互制約;財務會計人員具備相關專業知識和專業技能,具備會計從業資格;公司對財務會計人員后續教育有制度性安排。

  (二)各公司應當根據相關法律法規的規定,建立健全符合公司

  自身經營特點的財務管理和會計核算制度體系并不斷予以完善,明確制度的制定和修訂流程以及應當履行的決策程序。制度中應包含責任追究條款,對需要進行責任追究的范圍、責任認定的具體標準、處罰措施以及責任追究機構和程序等做出明確的規定,責任追究應與績效考核掛鉤。

  各公司應當建立財務會計相關負責人管理制度

  ,對財務負責人和會計機構負責人的任職條件、職責、權限、考核等做出規定。財務會計相關負責人管理制度應經公司董事會審議批準。

  (三)各公司應加強財務信息系統的建設和管理,保證財務信息系統的獨立性,不得與控股股東、實際控制人共用財務信息系統,也不得向控股股東、實際控制人提供任何能夠查詢、修改公司財務信息系統的權限;公司的財務信息系統應當符合會計電算化相關規定的要求,滿足公司的實際需要;公司應加強對財務信息系統用戶及其權限的管理。

  (四)各公司應當加強會計核算基礎工作的規范性,憑證填制符合要求,會計檔案歸檔及時、保管安全;應當切實提高會計核算和財務信息披露水平,能獨立編制合并財務報表和報表附注;應當根據《企業會計準則》及相關規定,結合公司所處行業特征和自身生產經營特點,制定明確、恰當的會計政策,并在財務報表附注中詳細披露,不得以《企業會計準則》中的原則性規定代替公司的會計政策。

  根據上述通知要求(一),我們在自查中依托財務管理組織架構,明確了各崗位職責、優化了工作流程,根據各崗位業務變化,及時進行了修訂更新;對集團內各公司會計人員基本情況進行統計,了解會計人員是否具備從業資格;在20xx年12月份公司組織安排了“財務部門20xx年度教育訓練計劃”。

  根據上述通知要求(二),自查中公司根據《x證券交易所股票上市規則》、《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》、《會計基礎工作規范》、《會計電算化管理辦法》、《會計檔案管理辦法》、《企業內部控制基本規范》等相關法律法規及公司章程的規定,具體制定了公司內部相關制度、具體業務實施細則,如:《財務負責人制度》等。此次整改中又補充完善了《會計人員繼續教育管理制度》、《會計檔案管理辦法》等制度。

財務合規自查報告 篇2

  根據“銀監發【20xx】129號文”、分行運營管理部的相關通知,我行嚴格依照檢查提綱要求,從內控制度執行與落實情況、崗位責任制、會計業務、現金業務、其他業務等五個方面進行自查,現將自查結果匯報如下:

  一、內控制度執行與落實情況

  1、我行建立和實行了印章保管、使用登記制度,無私自授受印章問題,且交接手續完備,同時做到了營業終了均入庫保管。我行各種會計專用印章的刻制、領用、啟用均符合規定,并且嚴格按規定范圍使用。我行的印、押、證按規定執行三分管制度。我行辦理通匯業務的印章、密押、支票實行分管制度。在自查過程中,我行未發現對空白憑證預先蓋好印章備用的行為。我行柜員在個人名章的管理上能夠做到“章在人在,離柜收起”,無借用和代替蓋章問題出現。

  2、我行的授權人員工作做到了盡職盡責,對整個業務過程起到了復核監督作用。

  3、我行會計賬務和科目歸屬、賬簿記載、報表編制、會計憑證的處理符合制度要求,總、分賬相符,賬表一致,協議書、檔案等資料齊全。我行會計憑證數字清晰、內容完整、簽章齊全、審核付款票據做到了核對印鑒。

  綜上所示,我行相關內控制度健全并做到了及時更新,相關內控制度的落實、執行情況符合我行各項規章制度的規定。

  二、崗位職責制

  根據總行及分行運營管理部的有關要求,結合沈陽和平大街支行業務發展實際,崗位設置貫徹落實同一個柜員不得經辦不相容業務的原則,制定支行營業部主要崗位的職責權限。

  我行營業部基本崗位設置:業務行長崗;業務主管崗;業務主辦崗;庫管員崗;結算員崗;綜合柜員崗;大堂經理崗。我行落實了會計人員崗位責任制,堅持結算原則,符合結算制度和結算辦法的要求,重大事項向本單位領導和總行匯報,重要崗位人員按規定時間輪換。

  柜面業務人員崗位職責和權限明確,做到了相關崗位分工負責,相互制約,密切協作。

  三、會計業務

  1、我行銀企對賬單按規定及時發出,并實行簽收制度,對外賬務核對采取分離換人核對,對賬真實有效。至今為止,未出現未達賬項現象。金融機構往來賬務核對、與人民銀行往來賬務核對、內部賬務核對等均做到了按規定核對。大額可疑資金均按規定進行登記、請示、審批、上報

  2、賬戶開銷及使用符合規定,單位定期存款按規定辦理,未發現個人結算賬戶超范圍使用現象,預留印鑒管理規范。對在總行和專業銀行開戶結算的印鑒和支票做到了按規定分管。我行對公存款長期不動戶管理嚴格執行我行制度規定,支取經主管領導簽批。

  3、我行在為客戶辦理更換變更印鑒業務時,做到了依照相關規定辦理。我行出具個人儲蓄存款證明時能夠按規定辦理。我行同城提出提入票據一直遵循“雙人核對”的要求,未發現人為失誤導致他行退票情況,未發現故意壓票、無理退票或挪用資金等行為。

  4、我行貸款借據與貸款分戶賬余額相符。我行在使用大、小額支付系統時做到了按規定執行。

  5、營業終了,我行所有柜員按規定做到了交叉復核錢箱、勾挑流水。我行柜員日常工作交接符合規定。款包交接全過程在監控下進行。

  四、現金業務

  1、我行現金支票支取現金堅持三級審批制度,不存在公款私存及超范圍使用現金情況。我行柜員辦理現金業務時,堅持“日清日結”,賬款、賬實、賬賬相符,中午停止營業時進行賬款核對。辦理現金收入業務時,堅持“先收款后記賬”的會計原則,辦理現金付出業務時,堅持“先記賬后付款”的會計原則。

  2、我行柜員在辦理儲蓄存款掛失時,做到了按規定辦理,掛失止付手續完備。我行銀行卡的開銷戶及持卡人均符合我行相關規定。銀行卡的丟失、銷戶按規定辦理,領用卡的操作程序合規。

  6、檢查發現,我行在收繳、鑒定假幣時,均按規定辦理。

  3、我行柜員錢箱實行限額控制,營業終了柜員錢箱庫存余額未發現超過1萬元的現象,次日休班柜員做到了錢箱全部交空,不留尾款。營業終了,現金封包時,我行堅持雙人清點雙人封包的“四眼原則”,并當面上鎖。

  4、柜員臨時離崗,現金、憑證、印章均上繳。重要物品按規定入庫保管。我行針對重要物品和人員交接建立了完整的登記簿,登記內容及時、完整、準確。

  六、其他工作檢查

  1、我行辦理上門服務業務時,均按規定報批,相關協議、合同齊全有效,相關操作過程和人員設置等情況不存在風險隱患。

  2、我行未對外設置網點。

  3、監督手段完善,監控設施齊備,做到了運作正常,資料清晰完整,保證發揮了監督作用。

  我行高度重視此次柜面業務操作合規性的自查,未發現與人民銀行、銀監局及其營口銀行各項規章制度相違背的現象。今后我行將繼續努力,嚴格執行各項規章制度,防范風險,保證我行正常、有序、高效運行。

財務合規自查報告 篇3

  為貫徹落實縣聯社等文件,通過合規自查,充實體味了本次合規自查工作的主要意義,明晰了執行規章制度和操作規程的主要性、重要性,進一步熟悉違反規章制度和操作規程的風險性,并按照自身情形展開自查。現將自查情形陳述如下:

  作為福田鎮福依分社一名會計員、電腦操作員,在工作中能認真履行崗位職責,管理好電腦,保管好柜員卡及密碼,上班時堅持“四雙”制,堅持當時記帳、帳折見面、按日軋帳、總分核對,辦理存取款、轉帳業務時,能按規定進行查詢操作;對領取大額現金時,要求出示證件,并及時登記,大額的按權限審批;在辦理開、銷戶、掛失定期存款未到期支取等業務能按有關規定認真查詢信息,認真操作;實行雙人復核、雙人軋帳、雙人臨柜等制度,堅守崗位,不脫崗;實行印、證分管,管理好重要空白憑證,及時清點,認真核銷;臨時離崗時,印、證入箱,營業終了,認真核對帳務,重要空白憑證入庫保管;管理好會計憑、會計帳簿、報表,做好會計憑證等裝訂保管工作,確保會計憑證的真實、完整、有效;對于大小票幣、損傷幣的'兌換整理工作,做到點準、墩齊、挑凈、捆緊,及時上解。但是,通過本次合規自查,我也從中發現了自己存在不少問題:

  1、有時不留心,個人印章沒有及時保管好。

  2、有時不注意,臨時離柜時電腦沒有退至初始狀態等。

  但通過這次自查,我已改正這些問題。在今后的工作中,我將繼續發揚優點,努力改正缺點,嚴格執行內控制度,堅決不讓感情代替制度,杜絕各類事件發生,以小心謹慎的態度做好每天的工作,有效防范各類事故案件的發生。

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