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專項經費自查報告

發布時間:2024-11-21

專項經費自查報告(通用7篇)

專項經費自查報告 篇1

  一、自查主要內容

  (一)執行財經法律法規的情況

  1、有無虛報冒領、截留、挪用、轉移財政資金問題。

  2、有無發放獎金問題,有無超標準、超范圍發放津貼補助問題。

  3、有無設立“小金庫”、賬外賬問題,主要包括:有無使用科研經費進行股票、債券、產業化等投資問題;有無通過虛列支出(如報賬后在會議地點存放資金)、資金返還等方式轉到本單位賬外的資金問題等。

  4、有無違規對外拆借資金、亂投資、提供擔保問題。

  5、有無購買購物卡(券)情況。

  6、有無截留、挪用抗震救災資金(物資)情況。

  (二)預算完整性

  重點檢查預算編制的完整性問題,主要包括:

  1、有無隱瞞、少報預算收入問題。如部分收入項目未列入預算范圍,部分收入項目通過往來款項核算而少報預算收入等。

  2、有無未將協作單位預算納入編報范圍問題。

  (三)預算管理規范性

  1、預算編制的科學性、合理性問題,重點檢查以下內容:

  (1)單位是否制定符合國家要求的經費使用管理辦法。

  (2)預算項目內容是否依據科學可行的項目實施方案編制。

  (3)項目研究內容有無與其他部委(部門)正在開展或已有工作成果存在重復問題,如多個科研課題經費共同開展一個任務。

  (4)預算項目支出測算是否依據有關標準,有無隨意性。

  (5)項目有無經過專家評審。

  (6)有無未細化項目預算問題。

  (7)是否按照有關合同向協作單位撥款情況。

  (8)有無隨意向非協作單位撥款情況。

  2、預算執行進度情況,外協經費使用情況,目前經費執行進度是否按照任務計劃完成,現行執行率為多少,有無回扣、滯留、閑置資金問題。

  3、預算是否按批復執行,主要包括:

  (1)財政撥款基本支出是否存在人員經費和公用經費混用。

  (2)財政撥款項目支出內容和支出費用是否與批復預算相符,有無擠占、挪用。

  (3)預算調整有無通過規定的審批程序。

  (4)設備購置中政府采購及招投標工作是否按照有關規定執行。

  4、資產處置有無經過規定審批程序。

  (四)往來款項

  1、認真清理往來款項,重點清查賬齡較長款項,及時收回或還款。

  2、有無隨意核銷往來款項問題。

  3、有無在往來款項核算收支問題。

  4、往來款項有無收據等。

  (五)會議費、出國費使用

  1、有無相應管理辦法。

  2、是否履行規定審批程序。

  3、有無在非會議定點賓館、飯店召開會議及培訓問題。

  4、有無超范圍、超標準問題,如:在會議費中列支與會議無關的餐費、交通費等,在會議費中列支咨詢費、勞務費等,超規定費用比例或費用標準等。

  5、有無暫存他處資金、脫離本單位財務管理范圍問題。

  (六)其他違反財經法律法規問題。

  二、自查要求

  (一)認真按照自查提綱逐項對照檢查,必要時,可委托中介機構進行。

  (二)自查問題要有詳實內容、確切數字以及整改措施。

  (三)協作單位經費自查由承擔單位組織開展。

  (四)嚴格按規定時間提交自查報告(紙件一式兩份),紙件含審計聯絡表(每頁加蓋公章或財務專用章)報送至環保部科技標準司,電子件發送至。

  三、審計聯絡

專項經費自查報告 篇2

  本學年來,我校以黨的xx大精神和“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹落實上級關于治理教育亂收費的工作會議精神,堅決抵制亂收費。學校上下引起重視、加強領導、各自明確責任,層層負責,使抵制亂收費的工作制度化。現將我校的教育收費等自查情況報告如下:

  一、一如既往貫徹“農村中小學一費制”的規定,認真落實“中小學校及其教職人員一律不準推銷、代辦學生保險”的規定。

  二、嚴格按照省定用書目錄和經省批準的用書為學生配備學習用書的種類和數量,不超量購書,對未列入省定教學用書目錄的圖書和音像一律不征訂、不代行銷售。

  三、按照校務公開的規定嚴格執行收費公示制,采用公示欄(墻)等方式,在校園顯眼位置向社會公布收費項目、收費標準、收費依據(批準機關和文號)、收費范圍及投訴電話等相關內容。

  四、依照上級部門要求,學校認真執行小學生均公用經費的使用標準。

  五、我校多年來未向任何轉入我校的學生收取借讀費。

  六、加強制度建設和學校財務管理,從源頭上杜絕亂收費行為。把完善收費制度同完善學校財務管理制度協調統一起來。把雜費收入和財政撥入經費進入專戶統一管理。

  七、學校嚴格執行財務制度,財務管理規范,能按區教育局結算中心的要求辦,財務結報規范。

  八、無征訂輔助讀物、學具和音像制品等,從不代任何部門收費。

  九、實行治理亂收費工作責任制和責任追究制。實行收費項目公開、標準公開、程序公開。

  十、無亂收費現象。由于我校領導高度重視收費工作,有組織,有制度,規范操作,措施得力,收費工作秩序正常,無亂收費現象。以上工作成果,我校要在新的一年將切實加以鞏固,防止松懈和麻痹大意。我校將認真落實上級有關精神,加強學習和宣傳,加強領導,認真檢查,嚴格落實責任制,及時向上級報告工作中存在的困難,既要保證辦學效益進一步提高,又要確實鞏固治理亂收費的工作成果。

專項經費自查報告 篇3

  市局:

  **縣食品藥品監督管理局成立于20xx年*月,原屬省垂直管理單位,20xx年*月下劃歸地方政府管理,為縣政府工作部門,正科級建制,現有干部職工**人。

  專項經費方面

  各類專項資金20xx年辦案補助,20xx年中央補助、兩網建設經費、專項整治經費、專項補助、政風行風建設經費,20xx年專項整治經費、房屋維修、三統一補助、其他補助經費均已撥付到位,資金實施方案已經落實,完成了各項培訓、抽驗、工作開展等。20xx年全局共進行監督檢查**次,檢查涉藥經營、使用單位家次,查處案件*起,案件總值*萬元。協助市藥檢所完成監督抽驗*批次,完成藥品快速鑒別檢驗*批次。20xx年舉辦餐飲、藥品從業人員培訓班7期,對全縣*戶餐飲從業單位,*家藥品經營單位,*名從業人員進行了培訓。共進行監督檢查*人(次),檢查涉藥經營、使用單位*家(次),查處案件*起,案件總值*萬元。完成藥品快速鑒別檢驗*批次。出動執法監督人員*人次,檢查餐飲單位*戶次,發出監督意見書*份,發出責令改正通知書*份。無資金截留或挪作它用。核算規范合理,費用歸集正確。

專項經費自查報告 篇4

  20xx年城關鄉第一初中經費自查報告 根據縣教育局文件精神,為規范教育經費的準確使用和科學管理,提高教育經費的使用效益,我校對20xx年的教育經費情況進行了認真的自查。現將自查情況報告如下:

  一、自查范圍

  這次自查重點是檢查20xx年的義務教育經費的使用情況。(營養餐實施情況、”兩免一補”執行落實情況、學校公用經費管理情況、學校收費情況)。

  二、自查內容

  (一)營養餐實施情況:

  1. 營養餐供應每周按時供應。

  2. 營養餐資金管理規范,臺帳登記清楚規范。

  (二) “兩免一補”執行落實情況

  20xx年初中義務教育階段學生全部享受“兩免一補”政策,住校生全部按規定免除住宿費。

  (三)公用經費

  1、預算編制工作開展及管理情況: 學校的財務人員參加鄉中心校的預算編制工作業務培訓,量入為出,認真對學校的經費進行預算編制。各項開支嚴格按照有關財務規章制度進行,專款專用,對口開支,實行收支兩條線。

  2、公用經費管理使用 我校在鄉中心校的領導下,嚴格按照財務管理體制,嚴格要求我校報帳員按時向鄉中心校報帳,所有票據都是正規票據,沒有白發票。

  三、公用經費管理使用的具體做法:

  (1)我校加強財務管理,嚴格執行《會計法》和上級有關財務制度的規定。學校的一切資金,由學校財務人員按有關規定統領統支,不存在以各種名義向學生亂收費行為。

  (2)認真履行報賬制度,力求資金的規范使用,無挪用、擠占、截留等現象的發生。嚴格財經審批手續。所有報銷發票,做到手續完備,每張發票注明用途,由學校負責財務的領導簽字,再經過校長審核簽字。

  (3)無違反規定套取上級公用經費專項資金問題。

  (4)無虛列虛支、白條、jia發票列支等違規現象。

  (5)學校公用經費支出能按照內控制度成立以校長為組長,會計為副組長,教師代表為監督員的會審領導小組。定期將公用經費的收支在校內公示。

  (6)學校公用經費無用于教師工資、津貼、福利和償還債務等情況。

  四、存在的問題

  (1)初中學生留守兒童太多,住校生需有值夜教師,學校需給值夜教師開相應的加班費用。

  (2)學校需要勞務太多,相應的開支也較大。

  (3)由于學校開支瑣碎,會導致經費預算超支現象。

  今后,我校將繼續認真貫徹落實上級有關精神,不斷提高經費管理水平,完善各種經費管理制度,避免不合理開支現象的發生,深入學習和宣傳,創新工作思路和方法,并加以鞏固,加強領導,認真檢查,嚴格落實責任制,樹立教育新形象,為學生、為家長、為社會做實事。

  20xx年城關鄉第一初中經費自查報告

  20xx年3月

專項經費自查報告 篇5

  在省、市、縣文明辦、教育局的正確指導下,在全校師生的共同努力下,我校鄉村學校少年宮經建成以來,現已擁有舞蹈室、棋藝室、手工制作室等功能室12個,各室活動正常開展,對培養學生的各種興趣愛好和動手能力,陶冶學生的道德情操起到了積極的推動作用。

  為了規劃好,使用好少年宮專項經費,我校成立了領導小組,現把20xx年10月以來的經費使用做一總結:

  一、20xx年10月在政府和文明辦的大力支持下,我校少年宮正式成立,政府下發專項資金8萬元,活動儀器設備12萬余元,為我校少年宮活動開展奠定了硬件基礎。

  少年宮成立初我校的功能室裝修花費和輔導員補助如下:

  1.舞蹈室,音樂室,少年宮辦公室,體育器材室的墻面粉刷,房頂吊頂,地板鋪設,花費金額5.5萬余元。 2.功能室的氛圍布置花費1.24萬余元。 3.輔導員補助每年9600元。 4.每年水電費使用3000元

  二、20xx年為我校撥款5萬元辦公資金,我校使用情況如下:

  1.我校成立了武術隊興趣組,采購武術服裝和武術器材5000元。 2.舞蹈室,音樂室采購舞蹈服和合唱服5000元。 3.水電使用費4000元4.輔導員補助10000元5.功能功能室維修墻面布置1.6萬6.少年宮活動匯報演出花費6000元7.少年宮美術手工制作材料花費4000元

  三、20xx年獲5萬元辦公經費資助,我校支出如下

  1.圖書室室裝修吊頂,墻面布置花費9600萬元

  2.經典朗誦采購服裝2600元

  3.少年宮辦公室更換打印機硒鼓4個1200元

  4.功能室布置,樓道墻面布置8000元

  5.水電費支出4000元

  6.輔導員補助5000元

  7.少年宮書法室綜合室制作材料3600元

  以上是我校三年來經費支出。這些資金保證了我校少年宮活動的正常開展,提高了孩子們學習的積極性,也為我們以后的方向打好了基礎。

專項經費自查報告 篇6

  為貫徹總行計劃財務部《關于開展全行財務規范性檢查的通知》精神,進一步規范部門財務管理,不斷提升規范化水平,部門對部門費用的管理情況進行全面自查。現將本次自查活動的組織開展情況、自查內容和發現問題以及整改措施等報告如下:

  一、自查活動的組織

  部門領導高度重視,親自組織督導自查工作,為將本次工作做實,不走過場,部門指定專人對照《財務規范性檢查提綱》中的要求,對部門財務管理工作開展逐項深入自查,同時注意以查促改,查找工作中的薄弱環節,采取針對性措施,切實提高門財務管理水平。

  二、自查活動的開展

  (一)管理制度執行情況

  個人金融部費用管理始終嚴格遵守國家、總行的相關規定、細則和操作流程。此外,個人金融部不斷建立健全部門費用管理制度,對部門內各機構費用使用額度及費用報銷流程進行了明確的規定。

  (二)費用預算執行情況

  個人金融部嚴格執行總行計財部下發的費用預算,于年初對部門內各機構費用額度進行統籌安排。部門指定專人對各機構費用支出進度進行監測,及時登記部門費用臺賬,定期編制費用使用情況通報,報部門領導審閱。堅持做到費用管理事前計劃,事中控制,事后分析。

  (三)費用管理具體事項

  1、我部費用支出按預算用途使用,支出真實合規。無違規以虛假發票報銷獲取費用。

  2、我部費用使用以支持業務開展為前提,嚴格專項資金管理,對總行統一劃撥專項費用做到專款專用,無截留、擠占和挪用的行為。

  3、我部費用全部集中統一管理和核算,無“賬外賬”和“小金庫”等違規行為。

  4、我部費用使用嚴格遵守財務授權制度,超授權事項均按規定履行報批程序。

  三、自查發現問題及整改措施

  1、部分機構票據粘貼未嚴格按照財務部規定執行,需計財部及部門費用專管員指導后重新粘貼。

  整改措施:個人金融部將加大對部門內各機構加強政策宣導,定期組織相關培訓,堅持實行規范化管理。

  2、部分機構報銷不及時,票據積壓,導致季度末、年末集中報銷的情況。

  整改措施:個人金融部將加強部門費用額度監管,對費用支用進度與計劃進度差別較大的機構及時通報提醒,確保資源合理配置,強化費用預算管理。

  通過此次自查活動的開展,規范了部門的財務運作水平,提升了費用專管人員的業務水平和整體素質,部門將以此為契機形成促進部門財務管理工作規范開展的長效機制。

專項經費自查報告 篇7

  縣財政局:

  為加強財政專項資金使用監督,促進專項資金規范管理,提高專項資金的使用效益,根據 財發[20xx]94號文件精神,我公司重點對20xx年財政撥付企業的財政專項資金使用、管理進行了自查,現將自查情況報告如下:

  一、專項資金的收支情況

  1、20xx年1月7日收到財政撥付給款貼息資金 萬元,

  2、20xx年11月10日收到財政撥付項目資金 萬元。

  3、20xx年12月6日收到財政撥付項目資金 萬元。

  4、20xx年12月18日收到財政撥付項目資金 萬元。

  5、20xx年12月23日收到財政撥付中小企業發展專項資金萬元。

  20xx年度共收到財政撥付項目資金 萬元,其中: 萬元資金分期列入利息支出。萬元列入遞延資產科目,分項細化支出,購置設備支出萬元,土建工程支出萬元。

  通過自查的情況來看,單位領導負總責,能認真組織實施項目規劃設計編制工作,并用好管好規劃專項資金的使用。專項資金的投入對企業的挖潛改造建設提供了資金支持,為企業的發展做出了積極的貢獻。專項資金管理和使用逐步規范。規劃項目得到實施,資金效益日益體現。

  二、存在的問題

  經過自查我們認為資金能按項目計劃來執行,但也存在一些不容忽視的問題。主要有下列幾點:

  (一)項目分項預算執行不夠規范,部分項目前期工作準備不夠充分。

  (二)項目資金預算不夠完整,部分資金未列入預算。一是一些經費沒有列入項目預算,如設計費、評審經費、項目可性行研究報告費用、特別是請省內外專家的費用沒列入項目規劃經費中,而這些經費又是需要支出的;

  (三)制度不夠健全,監督不夠有力。對專項資金的管理、使用和監督等方面目前沒有具體的規定或辦法,

  (四)個別合同簽訂不夠規范、自查中發現,合同簽訂、履行等方面存在一些問題,先有支出才有項目合同,一些規劃設計的工作經費列支不夠合理。

  三、整改措施

  通過這次自查,對專項資金的管理使用方面存在的問題提出以下改進措施:

  1、建立或完善預算項目和專項資金使用的考核機制。

  2、嚴格預算執行,強化預算監督管理。

  3、科學合理編制項目,要科學合理選定項目,不斷完善項目論證、評審、報批程序,做好項目前期工作(包括資金規模、實施年限、實施目標和效益等);

  4、加強會計監督,提高資金的使用效益。專項資金要按照會計制度的規定,實行單獨核算,確保資金專款專用。

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