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外匯自查報告

發布時間:2024-11-25

外匯自查報告(通用3篇)

外匯自查報告 篇1

  支行在根據分行安全生產大檢查工作實施方案的要求,對本網點個人外匯業務組織自查,整理自查結果匯報如下:

  1、個人外匯業務內部管理上:個人外匯業務內部管理指責明確,外匯政策的培訓傳導、日常檢輔工作到位;開辦個人外匯業務的內部市場準入流程正確,備案材料齊全,無未經批準或授權擅自經營的違規情況;開辦個人外匯業務已配備必要的點驗鈔設備,個人外匯經辦從業人員均已培訓到位。

  2、個人結售匯業務管理上:網點已設置個人本外幣兌換業務統一標識,網點信息變更或停辦個人結售匯業務均在規定時間內進行了備案,不存在超權限給予客戶結售匯價格優惠的違規情況,不存在協助客戶拆分結售匯,規避外匯管理政策規定的違規行為,客戶是憑有效身份證件來辦理結售匯業務,購匯資金僅限于人民幣鈔、本人或其直系親屬的賬戶內資金,按規定辦理個人結售匯的代辦業務,是否按規定審核留存相關證明材料辦理資本項目下的個人結售匯、超年度總額個人結售匯、超額個人手持現鈔結匯業務(網點無此類業務發生),按規定先在外管個人結售匯管理信息系統進行查詢、錄入,錄入信息和業務操作流程正確,個人結售匯錯賬調整是否按規定操作流程處理(網點無發生此類業務)

  3、個人外匯賬戶存取、轉賬管理:已按規定辦理個人外匯存取、轉賬的代辦業務,存取外幣現鈔業務遵循政策規定進行限額控制,超過的交易已審核并留存規定證明材料,不存在協助客戶拆分存取款、規避外匯管理政策規定的違法行為,非同名賬戶間外匯資金的境內劃轉審核并留存了直系親屬關系證明及雙方有效身份證件。

  4、個人外匯匯款管理情況:境外匯出匯款業務遵循政策規定進行限額控制,超過限額的交易已審核并留存規定證明材料,已按規定辦理個人外匯匯款的·代辦業務,境外匯出匯款不存在個人直接到境外證券信托戶的·匯款,境外匯入匯款不存在串戶、串名現象。

外匯自查報告 篇2

  根據《xx市審計局關于開展20xx年度財政財務收支自查自糾工作的通知》精神,我局結合自身實際情況,對本單位的財政財務收支情況進行了認真的自查,現就自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組后,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《xx市審計局開展x年度財政財務收支自查自糾工作的通知》的要求,我局對本單位執行財經紀律及有關政策的`情況以及內部財務管理制度的建立健全和執行情況進行了自查。

外匯自查報告 篇3

  為進一步加強財政資金管理,嚴肅財經紀律,全面提高財政資金使用效益和財政財務管理水平,從源頭上治理違法違紀行為,確保財政資金安全完整,根據《xx市人民政府辦公室關于開展全市財務大檢查的通知》([20xx]號)文件的要求,xx鎮對20xx年度財政財務收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查,具體情況如下:

  一、加強領導,精心組織

  財政所及時向政府領導作專題匯報,得到了領導的高度重視,并組織了全體財務人員參加的關于財政財務自檢自查的會議,依照相關財經法規,制定規范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴格按照“通知”要求,組織開展自檢自查工作,確保按期圓滿完成財務大檢查自檢自查工作任務。

  二、基本情況及自查結論

  (一)財務機構和人員設置情況

  1、xx鎮單獨設置會計機構,執行《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》,有會計人員xx人,其中大學本科學歷xx人,高中學歷xx人,有xx人具有初級會計職稱,不存在會計人員無證上崗,并按規定安排實施繼續教育。

  2、會計崗位設置情況。按規定設有稽查崗位、內部審計崗位、會計檔案管理崗位、微機管理(核算)崗位、出納崗位。

  3、會計核算和會計報告。按規定依法建賬,按適用統一會

  計制度會計核算,會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務報告格式完整性符合規范,不存在憑證造假行為,帳帳、帳證、帳表、帳實相符,電算化生成材料符合規定,內部會計監督機制健全,法律規定應經社會審計的已審計,沒有帳外設帳及私設“小金庫”行為。

  (二)內部控制制度建立情況

  1、崗位職責。根據上級要求和工作需要,設置崗位,定員定崗,并明確崗位職責。涉及十八個崗位及會計、出納的職責,有所長崗位職責;預算會計崗位職責;行財會計崗位職責;農財會計崗位職責;統發工資崗位職責;社會保障資金管理崗位職責;基建財務管理崗位職責;統計評價管理崗位職責;票據專管員崗位職責;住房基金專管員崗位職責;政府采購專管員崗位職責;信息員崗位職責;會計、出納崗位職責;檔案管理職責;財務統管崗位職責;稽查崗位;內部審計崗位;微機管理崗位。

  2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;賬戶和銀行對賬管理制度;資金收入、支出管理;資金申請、審批、核銷、結賬管理;專項資金管理制度;政府采購管理;財務公開制度;固定資產管理;教育經費及農村義務教育經費使用管理;行政問責辦法實施細則、首問首辦責任實施細則、限時辦結制實施細則。

  通過財務管理規定、內部控制會計制度和銀行賬戶短信銀行業務(賬戶動帳實時信息和異常預警通知)的建立及執行,已做

  到會計、出納分設,帳、款分管,預留銀行印鑒和轉賬、現金支票分別保管,并記有銀行存款日記賬,按時與銀行進行核對,有效杜絕了每筆業務及會計、出納業務一人經辦,最大限度保證財政資金使用安全、規范、有效。

 。ㄈ┴斦A決算執行及收支情況

  1、地方財政一般預算收入執行情況。

  20xx年,全年完成一般預算收入xx萬元,為年初預算數xx萬元的%,較上年完成的xx萬元增收xx萬元,增長%。

  2、地方財政一般預算支出情況

  20xx年,地方一般預算支出xx萬元,比上年增支xx萬元,增%。其中上級?钚纬傻闹С鰔x萬元,比上年xx萬元增支xx萬元,增%。

  3、一般預算平衡情況

  地方一般預算收入xx萬元,加上級補助xx萬元,加上年結余xx萬元,收入總計xx萬元;一般預算支出xx萬元,加上解支出xx萬元,支出總計xx萬元;收支相抵,全鎮財政年終滾存結余xx萬元(本年結余xx萬元)。

  4、基金收支及平衡情況

  本年收入xx萬元(上級?睿,本年安排支出xx萬元,年末無結余。

 。ㄋ模╊A算外資金收支情況

  上年預算外資金結余xx元。20xx年預算外資金收入xx元

  (一般預算外資金收入xx元,統籌資金收入xx元),20xx年預算外資金支出xx元(一般預算外支出xx元,統籌資金支出xx元),年末累計預算外資金結余xx元,其中:專項資金結余xx元,一般預算外資金結余xx元,統籌資金結余xx元。

  (六)自查結論

  1、無截留、隱瞞、擠占、挪用、滯壓、坐支應當上解上繳財政部門的財政收入,以及虛增虛減財政收入問題。

  2、無擅自占用、使用和處置國有資產等問題。

  3、無擅自收費(包括仍執行已明令取消、暫停執行的收費)以及擅自擴大收費范圍、提高收費標準等問題。

  4、無擅自購建應當實行政府采購的建筑物、商品等問題。

  5、無虛報、冒領、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應當撥付的專項資金等問題。

  6、無滯壓、截留、挪用財政轉移支付資金以及糧食直補、良種補貼資金等問題。

  7、無私存私放財政資金或其他公款以及造假賬等問題。

  8、無“白條”入賬、使用已作廢的票據以及擅自銷毀票據等問題。

  9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

  三、存在的問題及處理意見

 。ㄒ唬⿻嫽A規范化建設中存在以下問題:

  1、有記賬憑證簽章不全的'現象。

  2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

  3、有部分附件單據未蓋附件章。

  4、不注重業務處理的細節。處理意見:從學習、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎工作規范化建設。

  (二)單位往來款項中存在的問題

  1、債權債務數額大,性質不清。

  2、長期掛賬,大部分是統管以前形成的。

  3、財統辦文體類原會計賬務移交不清,往來款不明。處理意見:對債權債務進行清理,區別性質,采取經濟及法律手段清收,防止國有資產流失。

 。ㄈ┕こ坦芾碇合同管理、招投標、工作監理管理薄弱。處理意見:加大工程管理的學習、宣傳、加強監管力度。

 。ㄋ模⿻嬰娝慊ぷ鳒,會計人員電算化技能參差不齊,除總預算、預算外實行會計電算化外,其余均為手工記賬。

  處理意見:根據實際情況逐步全面推進會計電算化工作,并建立與之相適應的信息系統管理制度。

  (五)監管中痕跡管理和規范化管理問題

  1、補助性資金和項目資金的管理中,已按有關要求進行事前、事后公示,但沒有注重圖片信息的收集、整理工作,缺少管理痕跡。

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