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消防項目績效評價報告

發布時間:2025-06-19

消防項目績效評價報告(通用32篇)

消防項目績效評價報告 篇1

  為提高財政資金使用效益,合理配置公共財政資源,根據市委、市政府關于全面推進預算績效管理的實施方案和《天津市市級財政項目支出績效評價管理辦法》(津財績效〔20xx〕12號)等文件要求,天津市財政局引入第三方專業機構成立了績效評價組,于20xx年9月-11月,對20xx -20xx年天津市規劃和自然資源局的“天津市薊州區森林防火建設”項目開展了績效評價。該項目評價結果為82.8分,評價等級為“良”,有關情況如下。

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目背景

  為提升薊州區防范森林大火能力,減少森林火災造成的人員傷亡和財產損失,改善薊州區生態環境,天津市規劃和自然資源局(以下簡稱“市規劃資源局”)部署天津市薊州區林業局(以下簡稱“區林業局”)實施20xx-20xx年度天津市薊州區森林防火建設項目(以下簡稱“森林防火項目”),旨在提高天津市資源和環境的承載能力,推動形成綠色低碳循環發展新方式,為適應新常態、建設生態文明開創新的發展空間。

  2.主要內容

  森林防火項目建設內容主要是宣教工程、預警監測系統工程、森林防火信息化工程、林區電力線路改造工程、防火應急道路建設及林火阻隔系統工程、森林消防隊伍能力工程和以水滅火系統工程七大項。

  3.項目組織管理

  項目實施主體為市規劃資源局(原實施主體為天津市林業局),具體由區林業局負責實施。

  4.資金投入和使用情況

  項目總投資7603.98萬元,其中20xx、20__年各2500萬元,20xx年2603.98萬元,按事權劃分原則,由市、區兩級財政統籌解決,其中市級財政資金6083萬元,占比80%,區級財政配套1520.98萬元,占比20%。截至20xx年9月30日,天津市財政局(以下簡稱“市財政局”)市級資金已到位6083萬元,天津市薊州區財政局(以下簡稱“區財政局”)區級資金未到位;項目實際支出市級資金為6061.4萬元,市級資金預算執行率為99.64%。市級資金具體情況見表1:

  (二)項目績效目標

  森林防火項目績效目標為“形成完備的森林火災預防、撲救、保障三大體系,預警響應規范化、火源管理法制化、火災撲救科學化、隊伍建設專業化、基礎工作信息化建設取得進展,人力滅火和機械化滅火、風力滅火和以水滅火、傳統防火和科學防火有機結合,森林防火長效機制基本形成,森林火災防控能力顯著提高,撲火人員傷亡率為零,24小時火災撲滅率達到95%以上,森林火災受害率穩定控制在1‰以內”。

  二、績效評價情況

  (一)績效評價方法

  結合項目具體情況,本次績效評價主要運用指標分析法結合比較法、專家咨詢法等方法進行評價。堅持定量指標優先、定量指標與定性指標相結合的方式,同時通過文獻法進行資料搜索以及多因素分析來支撐評價內容的邏輯緊密性與客觀性。從決策、過程、產出以及效益四個方面開展評價,并選取羅莊子鎮、九龍山等六個鎮及林區進行了現場評價。

  (二)績效評價結果

  經過綜合評價,森林防火項目得分82.8分,評價等級為“良”。其中,項目決策16分,項目過程19.99分,項目產出31.81分,項目效益16分,因本項目自評內容指標情況分析不明確扣1分。

  具體情況見表2:

  評價結論:項目立項程序規范,績效目標設定明確,市級財政資金及時到位,服務對象對項目整體執行效益滿意度較高。但是項目存在績效指標值制定不可衡量、區級資金尚未到位、實際工作內容與計劃不符、缺少支撐數據、管理工作有待加強等問題。

  三、項目產出及績效

  (一)項目產出情況

  森林防火建設項目范圍涉及薊州區山區鎮鄉14個、國有林單位5個,覆蓋北部山區林地面積96萬畝。區林業局計劃在20xx-20xx年完成七項森林防火建設內容,包含23小項具體建設工作,其中:完成建設工作18項,驗收合格18項,及時開展工作20項,總體成本節約金額為97.91萬元。但現場評價發現,森林防火項目部分建設內容存在項目驗收及時性不高,項目實施內容與計劃標準不統一,項目實際開展時間與實施方案規劃時間不符,項目簽訂合同金額與規劃造價金額不一致的情況。

  (二)項目實現的效益

  1.社會效益情況

  經現場評價,區林業局森林火災預防能力有所提升,森林防火知識群眾知曉率為100%,森林防火宣傳設備運轉率為97.27%,護林員日常巡護范圍涉及全部14個鎮鄉林區,全年及時預警撲救森林火災12起,防火應急通道建設可保障火情發生時車輛及消防人員及時到達火場;森林防火隊伍專業水平有所提高,森林防火專業消防隊伍參培100人次考核全部達標,各類防火設備配備率達100%;森林火災撲救能力有所提升,過火面積共計342.93畝,不足林區總面積的1‰,撲火人員傷亡率為零。但項目實施過程中存在區林業局無法提供測算標準數據、儲水設施管理不嚴、購置設備使用率不足等問題。

  2.生態效益情況

  經現場評價,區林業局采用廣譜性藥劑進行防火隔離帶割打,一方面,易導致山區巖石松動滑落,另一方面,割打時間在雨季,藥劑易隨雨水流入農田,造成農戶經濟財產損失。

  3.可持續影響效益情況

  經現場評價,區林業局根據項目工作內容制定了《鄉村護林(草)員管理辦法》《設備維修維護管理制度》等,各項管理制度較為健全,護林員巡護工作內容及范圍按照辦法要求執行,設備維修維護依據制度管理,有效保障項目后期的持續開展。但區林業局一方面未對護林員巡護工作出臺適當的獎懲措施,另一方面也未按照制度要求進行已損壞設備的維修維護。

  四、存在的主要問題

  (一)項目績效管理有待加強

  區林業局森林防火項目20xx年績效目標中數量指標為“20xx年度生態效益補償=200.2萬元”,該內容不應設為數量指標;20__年績效目標中質量指標為“宣教工程=100%”,該指標未進行細化。上述問題反映出區林業局對績效工作的理解、認識不深,同時,市規劃資源局、區財政局對市級資金績效的監督管理有待加強,不利于單位項目的順利實施,對項目的預期產出和效益完成情況無法提供有力支撐。

  (二)區級資金到位不及時

  森林防火項目共計申請預算資金7603.98萬元,由市、區兩級財政統籌解決,但截至20xx年9月30日,區級匹配資金仍未到位,導致項目中部分已完工工程尾款拖欠,部分工程無法按期完成驗收,不利于項目后續工作及規劃的開展。

  (三)資產管理有待規范

  依據《關于加強行政事業單位固定資產管理的通知》(財資〔20xx〕97號)規定,固定資產應及時登記入賬,但區林業局部分已驗收設備并未登記固定資產賬,導致賬實不符;根據《政府會計準則第3號——固定資產》(財會〔20xx〕4號)要求,行政事業單位應按使用年限逐步將固定資產價值用折舊方式計入費用,但區林業局固定資產未及時入賬,無法根據資產實際使用年限計提折舊,無法反映單位實際資產損益情況。

  (四)規劃調整不及時

  區林業局實施方案要求高山增雪機應建設在羅莊子鎮、下營鎮、出頭嶺鎮等林區,但根據高山增雪機建設完工后的驗收報告及現場評價發現,實際建設地點與規劃要求不符,區林業局并未根據項目中的實際變動,調整實施方案的相關內容,也未按照項目管理辦法要求,及時上報上級部門審批,規劃調整手續不完備。

  (五)項目完成情況與實施方案要求不符

  區林業局森林防火項目中,部分工作內容完成情況與實施方案要求不符。一是未按實施方案要求購置設備,如未購置球型升降燈車(3kW)、球型升降燈車(1kW);二是實際建設內容與實施方案中標準不符,如20xx年防火應急通道建設了3米寬水泥路,未達到實施方案中要求的新建水泥路不低于4米寬的標準要求;三是部分建設內容開展時間與實施方案時間要求不符,如20__年構建森林防火大數據及可視化三級聯動指揮平臺工作簽訂合同時間為20xx年2月11日,晚于項目實施方案要求時間。

  (六)統計數據無法體現預期效益

  實施方案中明確規定了規劃完成后應達到的具體目標,如以水滅火設備覆蓋率,國有林區路網密度,與外省市交界地帶、國有林區邊界防火隔離帶割打率等,但區林業局目前無法提供上述目標的算法和具體數據,導致規劃中的各項數據來源不明,無法計算項目實施完成后實際達到的效果,難以衡量項目預期效益的實現程度。

  (七)超需求配置設備造成資產閑置浪費

  現場評價發現,區林業局購置的設備中部分設備未及時使用。20xx年2月6日購置的5臺服務器中,有3臺在用、2臺備用,在用服務器能保障區林業局預警監測等信息化系統正常運轉,但備用服務器目前并未對局內信息化系統做災備管理,無法起到備用效果,服務器等電子產品更新換代較快,長期閑置將導致資產貶值,造成資產浪費;20__年3月1日區林業局九龍山電力線路改造共建成電站2座,其中一座用于林區內娛樂設施運轉,但該電站長期處于未供電狀態,電站屬于大額資金產品,長期閑置造成財政資金浪費。

  (八)生態環境安全關注度不足

  薊州區防火隔離帶割打一般采用噴灑除草劑后進行人工割打的方式,雖然方便快捷,但同時會對該地造成一定程度的環境影響。一方面由于薊州區多山,山上巖石較多,藥劑噴灑后會導致草體根部受損,對隔離帶附近的沙土吸附能力減弱,導致砂石松動,易出現山石滑落;另一方面,藥劑噴灑多集中在7月雨季,噴灑后殘留藥劑隨雨水流入下游,由于采用廣譜性除草劑,易對農戶周邊環境及山體生態造成影響。

  (九)森林防火巡查獎懲機制有待完善

  《關于報送山區護林員名單的函》(薊林業函〔20xx〕55號)規定“區林業局、鄉鎮政府分別采取軟件定位、現場抽查等形式對護林員的履職情況進行監督檢查,出勤情況將不定期予以公布”。20xx年區林業局組織開發了護林員管理軟件,定時公布考勤結果,總結巡護完成情況,但區林業局對巡護工作完成優秀的護林員并未采取獎勵措施,同時對出勤率較低、巡護范圍較差的護林員也未采取任何懲罰,導致優秀護林員工作積極性降低,工作完成較差的護林員巡護意識無法提高,一旦發生森林火災,將影響薊州區生態環境,甚至給周邊居民生命和財產安全帶來隱患。

  (十)設備維修維護機制執行度不高

  森林防火項目除工程建設外,還涉及日常設備的購置工作,如宣教工程設備、信息化設備、撲火裝備等。經現場評價和問卷調查發現,宣教工程部分設備維修范圍覆蓋不全面,日常辦公設備維修不及時、維修效果不佳,無法發揮設備作用,不利于項目后期的持續開展。

  (十一)部分工程建設不合理

  森林防火項目建設內容中,部分工程的建設不合理。一是九龍山地區山頂處水窖儲水量較低,導致發生火情時,需從山下儲水窖抽水至山頂后,由森防隊員通過移動水囊灌水滅火。山頂處水窖的建設目的是為森防隊員提供更多水源,保障火災發生時能夠及時應對火情,但由于山頂處水窖儲水功能暫未完善,導致該水窖無法在滅火過程中發揮直接作用。二是九龍山電力線路改造后,其中一座為周邊娛樂設施供電,現場評價發現,九龍山地區周邊娛樂設施已停業,暫無重新開業意向,并無實際供電需求,該電站無建設必要。

  五、相關建議

  (一)加強績效管理能力,提升績效管理水平

  一是建議區林業局在設定項目績效目標時,按照全面實施預算績效管理的要求,確保績效目標設定具有適當性,績效指標表述清晰、規范,具有一定可衡量性。二是加強單位的績效培訓力度,提高單位績效工作質量,加強對市級資金績效的監督管理,定期對市級資金的使用情況進行監督、跟蹤和評價。三是建議區財政局全面了解市級資金項目的產出和效益完成情況,加強對項目績效審核規范性,為后期績效的評價打下良好基礎,確保項目預期產出和效益的順利完成。

  (二)建立良好溝通渠道,推進資金及時到位

  一是建議區財政局落實《天津市林業局關于〈天津市薊州區森林防火建設項目(20xx-20xx年)實施方案〉的批復》(津林計〔20xx〕20號)要求,積極籌措資金,拓寬資金來源渠道,保障項目區級資金及時到位;二是建議區林業局與區財政局加強溝通,強化項目進展情況與預算執行情況的信息互通,積極推進項目資金的落實到位,保障項目及時完成。

  (三)健全資產管理制度,落實管理主體責任

  一是建議區林業局制定規范的固定資產管理制度,加強監管,以制度為基礎,在職工內部樹立正確的資產管理觀念;二是加強監督管理,規避風險,落實相關管理人員的職責,同時加強內部審計監督,對單位的固定資產定期審計,鑒別相關風險;三是加強專業培訓,提升資產管理人員和財務人員素質水平,重視具有相關專業素質人員的儲備選拔任用,及時開展培訓與講座,對國家最新的政策及時解讀,幫助管理人員更好地理解國家的相關政策及規定。

  (四)及時調整工作內容,保障項目實施效果

  一是建議區林業局及時完善項目調整制度,全面規范項目調整各環節內容,保障項目調整制度的完整性;二是在項目實施過程中,根據實際工作需要,及時調整項目規劃,并針對調整內容形成情況說明上報上級部門審批。對規劃變動較大的事項,應及時會同具體實施部門重新核定項目成本,根據核定結果進行預算調整并嚴格履行預算調整流程,對已完成調整審批的項目及時整理歸檔,并妥善保存,為后續項目驗收提供有力支撐。

  (五)嚴格執行實施方案,確保項目順利開展

  一是建議區林業局在項目實施中嚴格執行項目實施方案內容,把控項目資金安排,保障項目實施進度,確保項目順利實施。二是建議市規劃資源局定期監督涉及市級資金項目的開展執行情況,必要時制定相應的考核措施,對項目進行有效監管,避免出現項目實施結束后與預期效益不符的情況。

  (六)加強統計數據采集,強化信息化技術支撐

  一是建議區林業局在編制項目實施方案時妥善保存項目各類數據及測算方式,為后續項目實施完成后的評價提供有力數據支撐,同時及時收集項目所需的各項數據并建立信息庫,將歷年數據妥善留存,確保各項數據可查,做到橫向可對比,縱向可拓展。二是充分利用已建立的信息化系統功能及后臺數據,完善系統模塊的功能建設,利用信息化手段為后續項目的決策、開展提供數據支撐依據。

  (七)增強按需購置意識,提升資金使用效能

  一是建議區林業局在設備購置前進行充分論證,確保購置設備的必要性,增強單位內部按需購置意識,定期清查庫存信息,避免重復購置,造成財政資金浪費;二是完善設備管理制度,全面建立單位設備管理規范標準,并建立設備臺賬,對資產的領用及購置信息逐一登記在冊,避免因人為原因重復購置設備,導致購置設備因閑置造成損壞,從而造成國有資產流失。

  (八)發展多元化工作方式,降低生態環境影響

  一是建議區林業局在使用除草劑清理隔離帶時,購買專一性草藥劑,減少對隔離帶周邊生態環境的破壞,有效保持水土;二是改進防火隔離帶割打方式,參考其他省市相關經驗,利用多種可燃物清理方式,必要時聘請森林防火專家現場勘查提供意見;三是優化割打標準,注重評估割打后對薊州區生態環境造成的影響,在完成割打任務的同時,保證林區綠化水平。

  (九)完善防火巡查措施,保障巡護持續開展

  一是建議區林業局建立護林員巡護工作獎懲機制,及時表彰巡護工作優秀的護林員并給予相應的獎勵,同時對未按巡護要求進行巡護的護林員進行處罰。二是積極開展護林員培訓工作,加強護林員巡護工作能力和水平,提高護林員防火知識儲備,增強森林防火意識,提高防火責任感,保證巡護工作順利開展。三是加強無人機等現代化巡護手段應用,提升無人機巡護的使用率,使其在巡護工作中發揮更重要的作用,一方面提升巡護覆蓋范圍,另一方面避免因巡護造成的人身安全問題。

  (十)健全維修維護機制,落實制度執行效果

  一是建議區林業局定期開展設備檢查,及時登記設施設備損壞情況,同時要求下屬各林業站定期上報所屬范圍內設施設備的使用情況,及時更新設備信息,對損壞設備及時維修;二是要求設備供應商定期提供服務保障,對服務期內已損壞但無法維修的設備,根據合同要求及時追責,必要時通過法律手段保障自身合法權益。

  (十一)充分論證規劃內容,及時改造不合理設施

  一是建議區林業局在制定規劃時充分調查研究及論證,根據現場實際情況制定合理的實施方案,必要時與周邊居民或當地管理人員溝通,詢問規劃意見,避免出現建設內容不合理的情況。二是建議區林業局積極改造已完工的設施,如對九龍山頂水窖及時增蓋儲水設備,對電站進行線路改造,擴大供電范圍,保障設施改造后可用,與林區實際工作內容相符。

消防項目績效評價報告 篇2

  按照《巴中市恩陽區財政局關于開展20__年財政支出績效評價工作的通知》(恩財監績〔20__〕5號)文件精神,我單位認真開展績效評價工作,現將相關情況報告如下:

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  1.隨著恩陽區經濟社會的'快速發展,高層建筑數量逐步增多,致災因素復雜,火災防控形勢嚴峻,為更好地保障人民群眾生命財產安全,根據《巴中市“十三五”消防事業發展規劃》(巴府辦發〔20__〕35號)文件要求,大隊需購置一輛42米舉高噴射消防車。

  2.該項目依據《四川省人民政府辦公廳關于印發四川省應急救援能力提升行動計劃(20__-20xx年)的通知》(川辦發〔20__〕62號)、《巴中市人民政府辦公室關于印發巴中市綜合應急救援隊伍建設方案的通知》(〔20xx〕43號)等文件相關實施。

  3.該專項資金嚴格落實專款專用,加強資金效益,嚴格執行采購流程,嚴控進口產品審批,嚴格裝備價格管控和質量驗收,嚴格裝備采購統型建設和需求評審。

  4.根據《巴中市“十三五”消防事業發展規劃》(巴府辦發〔20__〕35號)文件要求,結合恩陽區實際情況,經過市場調查及考察周邊區縣情況,制定《舉高噴射消防車購買方案》,對 JP35G1、JP42C1、JP62S1性能做了充分的對比。

  (ニ)項目績效目標

  1.項目主要內容為購置一輛42米舉高噴射消防車。

  2.為加強應急救援隊伍建設,實現應急體系和應急能力現代化,我大隊堅持問題導向,針對我區高層建設多,消防救援隊伍高層建筑火災撲救裝備差的問題,我單位積極優化裝備配備結構,有效提升消防救援隊伍處置高層建筑火災的能力,最大限度的保護人民生命及財產安全。

  3.申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況

  經費來源為:一是按照《四川省財政廳關于印發〈四川省級消防部隊大型裝備建設補助經費管理辦法〉的通知》申報了消防救援隊伍大型裝備建設補助資金,二是區本級財政配套資金。

  省級補助資金于20xx年5月15日上報四川省消防救援總隊統一申報,四川省財政廳《20xx年省級消防救援隊伍大型裝備建設補助資金的通知》(川財建〔20xx〕124號)文件下達資金;區本級財政配套資金于20xx年10月21日通過恩陽區委財經委員會第10次會議、20xx年12月4日通過區政府第135次常務會議。

  (二)資金計劃、到位及使用情況

  1.一是上級劃撥的消防救援隊伍大型裝備建設補助資金100萬元;二是由本級財政配套資金324.85萬元。

  2.上級劃撥的消防救援隊伍大型裝備建設補助資金100萬元于20xx年4月22日撥付,本級財政配套資金324.85萬元暫未撥付。

  3.舉高噴射消防車于20xx年1月25日組織驗收合格并投入使用,大型裝備建設補助資金100萬元已支付給中標公司。

  (三)項目財務管理情況

  我單位設有會計1人、出納1人、采購人員1人,建立了專門財務管理辦法,加強了項目資金的監督管理。單位嚴格執行財務管理制度,嚴格落實采購程序,財務處理及時、會計核算較為規范。

  三、項目實施及管理情況

  (一)項目組織架構及實施流程

  該項目由恩陽區消防救援大隊結合消防裝備專項規格及轄區實際擬定購置方案,巴中市消防救援支隊審批并報四川省消防救援總隊備案出具購置批復后報恩陽區委財經委員及區政府常務會議審定。

  按照《消防救援局關于加強滅火救援裝備采購管理工作的通知》(應急消〔20__〕13號)文件規定,舉高噴射消防車購置須由巴中市消防救援支隊集中采購。

  (二)項目管理情況。

  嚴格落實中央、省、市的相關政策,成立了由專人負責、多部門參與的采購辦。采購項目資金來源為省財政廳下達20xx年應急救援能力提升行動計劃項目補助資金及當地財政相關配套經費。

  (三)項目監管情況。

  按照《消防救援局關于加強滅火救援裝備采購管理工作的通知》(應急消〔20__〕13號)文件要求,采購目錄內的裝備器材應由上級消防救援機構進行部門集采,實行統一采購、統一驗收、統一管理,提高了裝備的效益性。且單次采購金額100萬元以上或者單價裝備50萬元以上的采購項目須將招標文件(含公告)、采購合同、履約合同、履約驗收等相關文檔錄入“消防救援局裝備采購信息網”,由應急管理部消防救援局全程監督管控,需求單位僅負責資金保障。

  四、目標及績效完成情況

  (一)目標任務完成情況

  1.該項目20xx年11月完成采購項目需求論證、進口產品采購申請、公開招標采購公告;12月完成招標評審、合同簽訂;20xx年1月組織驗收并投入使用。該項目按照相關文件要求高質量如期完成。

  (二)項目效益情況

  為加強應急救援隊伍建設,實現應急體系和應急能力現代化,我大隊堅持問題導向,針對我區高層建設多,消防救援隊伍高層建筑火災撲救裝備差的問題,我單位積極優化裝備配備結構,有效提升消防救援隊伍處置高層建筑火災的能力,最大限度的保護人民生命及財產安全。

  五、評價結論

  近年來恩陽區經濟飛速發展,高層建筑類火災頻發多發,舉高車輛的配備優化了全區消防救援隊伍車輛裝備配備結構,極大提高了消防救援隊伍處置高層建筑火災的能力,有效提升了消防救援隊伍“滅大火、打惡戰”的實戰能力,最大限度的保護了人民生命及財產安全,同時為服務恩陽區經濟發展提供了堅強有力的保障。

  六、存在的問題及建議

  (一)存在的問題

  根據《20__年區級政府采購項目績效評價指標體系》,我單位政府采購項目舉高噴射消防車購置項目自評總分99分。主要為:項目資金撥付未按合同約定付款。

  (ニ)相關建議。

  無。

  七、20__年績效評價中存在的問題整改情況

  通過自查我單位在以下幾個方面還存在一定不足:一是專項資金的管理、使用和監督方面有待進一步完善;二是對后期器材裝備的使用監管力度不夠。今后我單位將加強資金使用監管、器材裝備管理及使用,確保項目資金發揮最大效益。

消防項目績效評價報告 篇3

  “水火無情”、“火災猛于虎”,直接關系著人民生命財產的安全。保障城區消防供水安全,完善居民生活居住環境是政府及有關部門義不容辭的責任。為了檢驗城區消防栓建設工作是否落實到位、資金是否發揮效益、今后投資方式和規模如何確定。常德市財政局委托常德方誠會計師事務所,對常德市江北城區消防栓建設資金進行了績效監督和績效評價,形成本評價報告。

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  城區消防栓建設項目是根據市人民政府20__年第46次常務會議紀要中“消防工作明確由市住房城鄉建設局、市公用事業局等單位負責,按照常德市‘’規劃中城市專項消防規劃有關標準建設配齊市城區市政消防栓,所需資金由市財政安排”的精神而啟動的。20__年7月市市政公用事業局(以下簡稱建設單位)以市政公發[20__]28號文件向市財政局申請解決江北城區主次干道新增消防栓工程建設資金2426.54萬元;20__年9月委托市建筑設計院有限公司進行設計;20__年4月市財政局投資評審中心根據建設單位提供的工程預算書,審定預算資金1570.65萬元;20__年9月建設單位向市發改委申報立項;20__年10月市發改委根據可行性研究報告和20__年市政府第46次常務會議精神以常發改投[20__]514號批文立項;20__年11月建設單位分別委托常德中立信工程造價咨詢有限公司、湖南省湘資招標咨詢有限公司進行造價咨詢和招標代理工作;20__年11月,設計單位完成施工圖變更設計,編成了《常德市江北城區新增消防栓布置總圖》(設計號:設計11—47),設計新增消防栓588個,施工圖經常德市聯合施工圖審查有限公司對施工圖設計文件審查合格,20xx年3月通過公開招標,確定市沃特市政工程總公司為項目工程中標的施工單位;20xx年3月6日建設單位與施工單位簽訂項目工程施工合同,工程委托常德市智立建設監理有限公司對施工質量、進度、投資控制、合同管理等進行監理;項目工程定于20xx年3月8日開始施工,20xx年4月7日竣工,工期總日歷天數為360天,工程質量為合格標準。

  (二)項目績效目標

  項目主要內容為江北城區青年路、皂果路、朗州路等36條主次干道原有道路消防管道及消防栓建設。

  1.計劃目標:①鋪設球墨鑄鐵DN100-400型管12961米;②新增安地上式室外消防栓588個;③安裝軟密封閘閥588個;④砌筑消防栓井588座。

  2.相關要求:①嚴格按施工圖及招標工程量清單內容執行,如確需變更事項,需辦理變更申報手續;②施工期為360天(截止20xx年4月7日);③工程質量達到合格標準;④施工單位在兩年內承擔保修責任;⑤保持消防栓隨時有水;⑥工程設計使用年限為合理使用50年。

  (三)項目實施情況

  1.項目資金情況。市財政局投資評審中心已審定項目工程預算資金1570.65萬元。根據常德市財政局常財辦發[20__]8號《關于進一步明確市本級城建項目管理有關事項的通知》中,“對實行財政預算決算評審的項目,預算評審總金額100萬元以上(含100萬元)的,項目開工后撥付30%比例資金,項目實施超過50%進度后再撥付40%比例資金,項目辦理決算評審后再撥付所剩資金”的規定,市財政已按評審單位審定的預算資金1570.65萬元的額度內,按規定的比例分期安排給建設單位1000萬元,占審定預算資金金額的63.66%,建設單位按相關合同和財務管理規定已實際支出資金791.08萬元。其中:支付施工方工程款770萬元;支付設計、審圖、監理等費用21.08萬元。實際支出占財政安排到位資金的79.10%。

  在資金管理上,該項目資金建設單位已按項目相關合同和財務管理的規定執行,資金支付均以財政資金直接支付的方式由市國庫集中支付局將款項直接支付給各收款單位;對支付的工程款、工程設計費用實行了政府采購或經市財政局政府采購辦備案等。在會計核算上,建設單位已按規定建立了江北城區消防栓工程項目臺賬,設置了“撥入專款——江北城區消防栓工程”、“專項工程支出——江北城區消防工程”會計科目進行核算。

  目前,該項目尚未進入決算評審單位審核程序。

  2.項目實施情況。項目工程報審核單位時的設計為江北城區主次干道安裝消防栓651個。在評審單位和市住建局審查施工圖時,考慮到有高車路、柳溪路、東風路等部分道路在近2年內有新建改建計劃。為節省財政開支,決定將項目設計計劃調整為江北城區36條主次干道安裝消防栓588個,并編制調整后的施工圖。在施工過程中,因城區“三改四化”整體改造,部分路段發生增減因素變化,經建設單位以“變更申請表”的方式進行申報并報設計單位備案再減少安裝消防栓55個。

  在項目管理上,建設單位成立了由副局長李遠國任組長,胡序鋒等為成員的江北城區消防栓工作督導小組,進行了項目現場勘測、設計方案擬定、工程招標組織,并按照基本建設程序以及相關法律法規,對工程質量、進度、安全和文明施工進行現場監管,與施工方、設計方、監理方、道路權屬單位等的協調配合,組織技術交底、工程竣工驗收等工作,保障了項目工程順利進行。

  在工程建設上,施工單位實際于20xx年5月6日開始施工,于20xx年2月9日竣工,實際工期為634天。實際完成工程項目為:

  ①鋪設球墨鑄鐵DN100-400型管8540米,共減少了4421米,具體情況詳見附件一。

  ②安裝地上式室外消防栓533個,減少了55個,具體詳見附件二。

  ③安裝軟密封閘閥533個,減少了55個。

  ④砌筑消防栓井533個,減少了55個,工程實際建設與變更后的預期目標一致。

  20xx年2月9日,經建設單位、設計單位、監理單位、施工單位按20xx年2月3日編制的《常德市江北城區新增消防栓竣工圖》和《給排水管道工程施工及驗收規范》、《城市道路與橋梁施工驗收規范》的標準進行共同驗收,工程質量合格。明確工程保修2年,并出具《常德市江北城區新增消防栓工程竣工驗收證書》。目前,工程尚未辦理移交。

  二、項目單位績效評價報告情況

  按照湖南省財政廳湘財績[20xx]28號文件精神和《常德市城區消防栓建設資金績效評價、績效監督實施方案》的要求,建設單位進行了較為認真的自評,并報送了自評報告。報告較詳細地介紹了項目工程的概況,總結了項目的組織管理、項目工程目標完成情況(包括設計變更的原因)和項目資金管理使用情況。在此基礎上進行績效自評打分,自評得分為97分,并提出了今后新建道路消防栓建設工程應納入道路統籌,和道路建設同時設計、同時施工、同時投入使用的“三同”建議。

  三、績效評價情況

  按照《常德市城區消防栓建設資金績效評價、績效監督實施方案》,此次評價通過對評價客體進行實地調查,包括聽取單位情況介紹,收集相關數據和立項批文、施工圖、竣工圖、施工合同、工程預算審核報告、工程竣工驗收證書等信息資料,核實相關數據和信息,現場抽查了20條道路的667個消防栓,占36條道路消防栓總數804個的82.96%,并進行試水,同時進行社會調查,詳見附件四“20xx年常德市江北城區消防栓建設現場核查調查圖片”,發放調查問卷130份,收回116份,在全面了解項目相關情況的基礎上,確定了項目評價的指標體系和評價方法:

  1.評價指標體系:本次評價制定了常德市江北城區消防栓建設資金績效評價指標,分為“項目決策”、“項目管理”、“項目績效”三大指標和評價標準進行打分評定,三大指標的分值及評分標準詳見附件三《常德市江北城區消防栓建設資金績效評價指標評分表》。

  2.評價方法:評價分定量評價和定性評價兩個步驟。定量評價以評價各單位提供的相關資料為基礎,經過認真審查和核對,測出定量評價結果;定性評價由評價人員聽取單位領導及相關人員的情況介紹和查閱相關資料、發放調查問卷,評價人員現場社會調查,經量化分析得出定性評價結果,經過綜合定量和定性評價結果,按照“常德市江北城區消防栓建設資金績效評價指標”的各項分值及評價標準逐項打分匯總形成評價結論。

  四、項目的主要績效及評價結論。

  (一)項目經濟性分析

  該項目審定的預算資金1570.65萬元中工程費用有1495.86萬元,占項目資金總額的95.23%。經招標與中標的施工單位簽定施工合同確定的工程合同價款為1376.77萬元,比預算金額減少了119.09萬元;施工中因受“三改四化”工程的影響,

  根據實際情況,在不影響消防需要的基礎上對青年路、朗州路等20條道路進行增減變動調整,共減少消防栓安裝55臺,實際安裝消防栓533個,按實際工程量分析,工程竣工結算費用預計在1000萬元左右,可節減財政預算資金400多萬元,同時可為施工企業帶來業務收入1030萬元,為企業增加業務利潤100萬元左右。

  (二)項目效率性分析

  按照施工合同約定,項目工程定于20xx年3月8日開工,20xx年4月7日竣工。工期總日歷天數為360天,實際開工時間為20xx年5月6日,延遲了58天;于20xx年2月9日竣工,工期總日歷天數為634天,延期274天。工程施工能順利進行未發生安全責任事故。

  (三)項目社會效益性分析

  主要取得了“四個方面”的效果:

  1.客觀地增加了稅費收入。項目工程可給企業帶來業務收入約1030萬元,按3%、7%、5%的稅費率計算,應繳納稅費34.6萬元。

  2.較好地保障了火場消防栓供水安全。通過對20條道路消防栓的試水抽查,沒有發現無水的消防栓。經過社會調查,都能證實每條道路上消防栓絕大部分都隨時有水使用,常見使用的有灑水車等。

  3.較好地完善了城區居民生活居住環境。經調查,消防栓的安裝增加了居民的安全感,對項目建設滿意度較高。

  4.較好地改善了常德市投資環境。

  (四)評價結論

  經評價,常德市江北城區消防栓建設資金項目20xx年度績效總得分89分,總體績效評價為良好。扣分項目為:

  1.項目管理扣3分。主要是組織實施扣3分,理由是施工單位未按施工合同約定的工期計劃組織實施扣1分,管理沒有創新舉措扣2分。

  2.項目績效扣8分。其中:項目產出扣3分,理由是項目超期竣工,沒有按時報送決算評審;經濟效益扣1分,理由是施工單位收到的工程款770萬元至今未列入企業業務收入和未按進度結轉成本,而將此工程款放在預收賬款賬戶內;社會效益扣2分,理由是未能全部達到項目目標效益,如損壞的消防栓未能及時維修和更換等;部分服務對象和社會群體對城區消防栓建設項目不是十分滿意扣2分。

  五、存在的主要問題

  (一)項目工程技術資料和數據存在不嚴謹不精確的問題。

  1.20xx年3月4日的項目工程中標通知書載明安裝消防栓659個,工程施工詳見施工圖和工程量清單,中標價1376.77萬元。20xx年3月6日的施工合同約定的合同價款同是1376.77萬元,工程范圍以工程量清單內容為準,而提供的施工圖和工程量清單上均為消防栓588個,呈現的是“價同量不同”。

  2.項目工程道路上的消防栓既有新安裝,也有原來就有的。此次核查時,我們按每條道上的新舊合計數進行清點(因消防栓的規格、型號是全國統一標準,新舊的區分只能看油漆的成色,但原有消防栓維修時也有更新的,難以分別統計),結果在所查的20條道路上有3條道路上少了18個,其中朗州路少了8個、龍港路少了6個、高車路少了4個。有一條道路(柳葉大道)多了8個,經查實,均屬原有數量錯誤所致,朗州路、龍港路、高車路少的18個均屬20xx年“三改四化”拆掉后統計時原有數未減掉形成的,柳葉大道多8個是原有數為38個,統計時誤計為30個所形成的。

  (二)消防栓安裝布局上存有不合理問題。

  如加油站是火災高危區,但在洞庭大道的中石化常德石油分公司第九加油站前卻沒有安裝消防栓,只有向西至光榮路口處才有消防栓,在柳葉大道像恒大華府這樣的高密度居民小區附近也未安裝消防栓,容易形成安全隱患。

  (三)缺乏較為科學的管理制度和方法,存在監管缺位的問題。

  一是消防栓被損壞既無人報告,也無人管。核查中就發現皂果路有一處消防栓已斷掉,被拋在路邊已經日久,皂果路、洞庭大道有的消防栓蓋子已不翼而飛;二是有的消防栓無法打開,一旦發生火災,將會出現無水滅火的狀況。核查中就發現高車路、沅安路有幾處消防栓用專用工具都打不開;三是有居民反映有工程建設、居民個人打開消防栓用水,形成資源浪費。

  (四)項目工程竣工后,不及時辦理工程決算評審,違反了市財政局常財辦發[20__]8號文件第九條送交評審時限最遲不超過3個月的規定。

  六、對城區消防栓項目建設的建議

  (一)建議項目單位對城區現有消防栓分道路進行編號并進行電腦編程,便于準確掌握消防栓的數量和布局情況,以利進行日常維護管理。

  (二)建議項目單位對消防栓的管理可納入“門前三包”的責任范圍內容,落實管理責任制以確保消防栓的安全和正常使用。

  (三)建議市人民政府從明年起取消城區消防栓建設專項資金,消防栓工程建設應納入道路建設進行統籌,和道路建設同時立項、同時設計和資金預算、同時施工、同時竣工驗收、同時投入使用,按合同2年后再適當安排部分維護費。

  (四)建議財政部門對市財政局常財辦發[20__]8號文件作一些補充規定,比如根據設計變更情況,及時調整預算資金數額并進行跟蹤問效,針對超時不報送決算評審的,制定違規的處罰措施,以避免出現施工單位、建設單位久拖不辦項目決算評審的情況,加快評審進度,防止“個案”積壓。

  (五)江北城區消防栓建設資金項目因階段性目標已完成,建議20__年不再安排城區消防栓建設專項資金1570萬元。

消防項目績效評價報告 篇4

  一、預算支出基本情況

  (一)預算支出概況。20xx年春節伊始,新冠肺炎病毒來勢兇猛,威脅全社會乃至全球人類生命安全,20xx年區政府安排我鄉專項抗疫特別國債中央財政資金70萬元,我鄉依據財政部《專項抗疫特別國債資金管理辦法》,抗疫特別國債全部資金用于守護群眾的生命健康,筑起守衛3.7萬家鄉人民安全的鋼鐵長城,為成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰等民生事務。

  (二)預算資金使用管理情況。根據益筆政發【20xx】12號《益陽市筆架山鄉人民政府關于成立筆架山鄉新型冠狀病毒感染肺炎防控工作領導小組的通知》與益筆政發【20xx】13號,益陽市筆架山鄉人民政府關于印發《筆架山鄉新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作方案》的通知并加強資金管理,專款專項專用。

  (三)預算支出績效目標完成程度。通過各類電子宣傳屏、微信公眾號、張貼公告、微信公眾號、流動宣傳車等形式,及時向群眾公告疫情防控情況,開展衛生防疫知識宣傳教育,同時,“致湖北返回筆架山鄉人們的一封信”、“致全鄉黨員的一封信”、短信、宣傳手冊等,配合著每天早晚的各村“大喇叭”準時響起,把防疫知識傳播到全鄉的各個角落,切實提高群眾防控意識。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價目的:財政資金使用精準、安全、高效,人民群眾有充分的獲得感、幸福感。

  (二)項目資金:抗疫特別國債全部資金用于防控物質采購,宣傳,與成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰等民生事務。

  (三)項目組織情況:政府及時采購一次性醫用口罩和手套、紅外測溫儀、醫用酒精.84消毒液、抑菌洗手液、消毒噴霧器等防疫物資,確保防疫物資儲備充足并發放到位(包括村、社區);通過各種宣傳形式,提高人民群眾聯防聯控的意識,加強防控能力和水平。

  (四)項目管理情況:鄉緊急成立疫情防控領導小組,制定專項疫情防控措施、應急預案和疫情防控值班表。同時,召集全體鄉村干部傳達上級有關指示精神和工作部署,及時分析研判、調度。

  三、預算支出主要績效及評價結論

  為守護群眾的生命健康,克服新冠肺炎疫情帶來的巨大挑戰,筆架山鄉發揮基層黨組織戰斗堡壘作用,黨員干部沖鋒在前,干群合力,萬眾一心,成功打贏新冠病毒肺炎阻擊戰。一以貫之嚴格執行財務制度,最大化確保財政資金安全和使用效益,績效評價發揮了很高的'效率。

  20xx年抗疫特別國債《赫山區支持街道園區疫情防控資金》(益赫財預指【20xx】12號項目進行自評,自評分為89分。

  四、績效評價指標分析

  (一)預算支出決策情況

  預算支出決策得分.5分,項目立項符合法律法規,績效目標合理,資金投入科學。

  (二)預算執行過程情況

  預算執行過程得分18分,預算資金與執行資金一致,資金使用符合財務管理制度,管理制度健全。

  (三)預算支出產出情況

  預算支出產出得分34分,通過各種形式,提高人民群眾聯防聯控的意識,全鄉3.7萬余人無一感染。

  (四)預算支出效益情況

  預算支出效益得分17.5分,進入常態化疫情防控階段,鄉村信息報告機制暢通,衛健部門措施得力,共同守護著家鄉的健康平安。群眾的獲得感與幸福感大大提升,電話調查與實人談話的滿意率在96%以上。

  五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析

  20xx年抗疫特別國債《赫山區支持街道園區疫情防控資金》(益赫財預指【20xx】12號項目資金分配合理,管理和使用合規,資金撥付及時,不存在資金挪用、在帳滯留閑置的情況。

  六、有關建議

  1、繼續爭取中央和省市級財政的支持,加大民生事務方面的投入力度。

  2、加快資金撥付進度,進一步簡化程序。

  七、其他需要說明的問題

  無其他需要說明的問題

消防項目績效評價報告 篇5

  一、全面實施預算評審和事前評估的必要性和總體思路

  我市自推行部門預算改革、零基預算改革以來,預算管理水平不斷提高,但仍存在預算申報不實、標準化程度較低、資金使用效益不高等問題。全面實施預算評審和事前評估,是進一步加強和改進預算管理、應對財政緊平衡態勢,強化重大事項財力保障、提高財政資金使用效益的重要手段。

  當前和今后一個時期,建立完善預算評審和事前評估機制的總體思路:一是全面推行預算評審和事前評估,將預算評審和事前評估實質性嵌入部門預算編制流程,使其成為預算編制的必要環節,提高預算編制的真實性、合理性和準確性。二是對接全過程預算績效管理,預算評審結果直接服務于預算績效管理,同時績效目標編制、績效運行監控和績效評價結果應用又指導預算評審,共同為提高財政資金使用效益服務。三是逐步建立項目支出標準體系和預算績效管理指標體系,以預算評審和事前評估為切入點,根據支出政策、項目要素及成本、財力水平等,逐步構建不同行業、分類分檔的預算項目支出標準體系和預算績效管理指標體系。通過上述工作的開展,促進形成預算編制、執行、監管、績效評價相互銜接相互制約的工作機制。

  二、建立預算評審和事前評估機制

  (一)理順預算評審和事前評估職責

  市財政局負責預算評審和事前評估組織管理工作,制定預算評審和事前評估管理制度,提出加強預算評審和事前評估工作的政策措施,組織實施重點項目評審評估,并根據重點項目評審評估結果安排預算。各部門負責制定本部門項目支出預算評審和事前評估管理制度,組織實施本部門項目支出預算自評和事前評估,配合市財政局做好重點項目評審評估,對項目基礎信息、相關資料和評審評估結果的真實性、完整性、合理性、準確性負責。

  (二)明確預算評審和事前評估范圍

  預算評審和事前評估的范圍為預算管理一體化系統中擬納入年度預算安排的項目,包括部門預算和轉移支付預算。其中,按照《天津市市級財政支出事前績效評估管理暫行辦法》(津財績效〔20xx〕19號)有關規定需開展事前績效評估的項目,出具部門事前績效評估報告(以下簡稱評估報告),無需另行開展預算評審。已有明確定額標準、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項目不納入評審范圍。對于市級政府投資項目、市級政務信息化項目,要以相關審批部門的批復文件為基礎材料,編制自評報告。對于500萬元以上項目,以及500萬元以下具有可比性、代表性的項目,市財政局將結合實際情況選擇部分項目進行重點評審和財政事前績效評估。

  (三)規范預算評審和事前評估流程

  各部門擬納入下一年度預算安排的項目,除有明確定額標準、已簽訂合同明確付款金額(包括債券付息)項目外,均需于10月中旬前出具預算評審自評報告或事前評估報告,無報告的一律不納入預算。市財政局業務處負責部門預算評審自評報告和事前評估報告的審核,且部門在預算管理一體化系統中將審核后的報告留檔。預算評審和事前評估形式包括部門內部集體評議、專家論證評議、聘請第三方評議,或者部門間交叉評議。對市財政局重點評審評估項目,由市財政局業務處提出重點評審評估建議,預算處、預算績效處審核匯總后統一委托財政投資業務中心進行重點評審評估。財政投資業務中心提出具體評審評估意見,作為審核安排預算的重要依據。

  (四)統一預算評審和事前評估內容

  預算評審報告包括項目實施必要性、項目方案可行性、項目籌資合規性和資金規模合理性四部分(見附件1)。其中,項目實施必要性至少包括項目概述、項目立項依據、項目績效目標和項目績效指標等;項目方案可行性至少包括項目實施具體計劃、項目執行必備條件評估和執行風險評估等;項目籌資合規性至少包括是否新增隱性債務、是否以政府購買服務名義違規融資、專項債券資金平衡方案、是否存在其他違規融資問題等;資金規模合理性要按照“現金流”管理理念,依據項目進度科學預測分年度、分月支出計劃,將資金規模拆分為實物工作量和單價,并與市場價格進行比對。其中,科研項目經費無需拆分,只需預測分年度、分月支出計劃即可。

  事前評估主要從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性五方面開展評估(見附件2)。其中,立項必要性主要評估項目立項依據是否充分,與現有政策是否重疊交叉等;投入經濟性主要評估項目測算是否準確合理,投入產出是否匹配,投入成本是否合理等;績效目標合理性主要評估項目績效目標指標設定是否明確等;實施方案可行性主要評估項目實施方案是否合理,基礎保障條件是否具備,項目組織機構人員是否健全等;籌資合規性主要評估項目資金來源渠道是否符合規定,事權與支出責任是否匹配等。各部門完成事前評估后要形成評估結果,包括發現問題和改進情況以及評估結論。

  (五)實施項目位次排序

  部門要按照以下原則對所有擬納入預算項目進行統一排序(見附件5),并報送市財政局對口業務處:一是保障其他運轉類項目,主要是大型公用設施、大型專用設備、專業信息系統等運行維護支出。二是保障基本民生項目,嚴格對照《關于印發20xx年縣級基本財力保障測算范圍和標準的通知》(財預便〔20xx〕98號)或以后年度出臺的基本民生目錄進行保障。三是保障政府債券還息項目。四是重點保障特定目標類項目中已由黨中央、國務院以及市委、市政府明確議定的`項目。五是對其他特定目標類項目,按照輕重緩急原則排序,兩個不同項目不得處于同一排位。同時,要標明項目是否開展預算評審或事前評估,確保實現應評盡評。

  (六)強化預算評審和事前評估結果應用

  所有納入預算評審范圍的項目,各部門要根據評審意見確定項目支出預算是否安排,申報預算額度原則上不能高于評審建議數。開展事前評估的項目,評估結論為“建議予以安排”的,可以申報項目支出預算,申報預算額度原則上不能高于評估建議數。對前期資料嚴重不足,不具備評審評估條件的項目,原則上不得通過預算評審和事前評估,不得安排預算。建立基于預算評審和事前評估的約束機制,對申報不實、重點評審評估核減率較高的部門,按一定比例扣減該部門公用經費預算。

消防項目績效評價報告 篇6

  青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,涉及金額336885.46元,資金來源于中央財政銜接推進鄉村振興(鞏固拓展脫貧攻堅成果和鄉村振興任務)補助資金。工程地點位于息烽縣青山苗族鄉冗壩村,該項目主要是青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,新建供水管道15.8公里,其中管道規格標準為Φ50、32、25mmPE1.6Mpa,漿砌標磚閘閥井40口,含挖溝槽土石方及回填,包管C15砼,拆除混凝土路面,恢復路面C20砼等。

  工作任務

  通過實施青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目,改善人飲安全,保證生活質量。

  績效監控開展情況

  青山苗族鄉人民政府依據年初預算批復績效目標,收集項目績效運行信息,開展績效運行信息分析,填報績效運行監控表,最終形成監控報告,其績效運行監控情況如下:

  資金使用情況:青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目批復金額為52萬元,截至20xx年1-4月執行為0,預算執行率100%。

  績效目標完成情況:20xx年6月1日前完成青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目。截止目前項目已實施完成,不存在績效目標偏離情況。

  績效監控結論及分析

  通過績效監控分析,青山苗族鄉冗壩村人飲安全提升建設項目按預期推進,能預期完成任務,不存在偏差。

  績效監控存在偏差的問題及原因分析

  無

  糾偏建議

  無

  績效監控結果應用建議

  無

消防項目績效評價報告 篇7

  一、項目概況

  (一)項目基本情況:

  1.項目單位職能:我局屬于公益一類事業單位,其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息,建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。人員編制15名,現有人員14名,內設科室五個,辦公室、項目科、招商引資協作科、項目代辦科、黨建辦。

  2.項目立項依據:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。

  3.項目實施主體:赤水市投資促進局4.項目實施計劃及主要內容:圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作暨黨建工作,確保目標任務完成。

  (二)項目預算情況:項目為招商引資工作經費200萬元,屬于財政撥款。招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下撥的工作經費,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金。

  項目預算調整情況:截止到12月31日,我局20xx年度招商引資工作經費支出115.37萬元,屬于財政撥款。

  (三)項目預期預算績效目標和績效指標設定情況:完成重點產業簽約項目85個,簽約資金174.51億元,占全年目標數130億元的134.24%;實現重點產業到位資金79.97億元,占全年目標數100億元的79.97%。

  二、項目決策及資金使用管理情況

  (一)項目決策情況:招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下撥的工作經費,并不是專項項目的經費,但根據決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金,未納入到年初的預算批復中,故年初的`績效目標申報表中為175.4271萬元為基本支出,屬于財政一般公共支出;

  (二)項目預算執行情況:預算執行率57.68%、本年度的招商引資工作經費為追加資金。

  (三)項目資金實際使用情況:20xx年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成,資金使用合理且合規;(四)項目資金管理情況:一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求,做好年初預算,力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位,按到位資金實施進度推進,開展進度跟蹤,項目績效評價,確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作,提高財務的精細化管理,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算,事中控制,事后分析工作常態化。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織機構與職責落實情況;

  我局屬于公益一類事業單位,其職能為主要承擔統籌協調、指導全市招商引資工作;提出全市大型招商引資活動方案,承辦全市重大招商引資活動;組織招商引資項目的考察、論證、評估、咨詢工作;負責協調全市重大招商引資項目的前期工作及建設有關事項;收集、整理和分析全市重大項目的動態情況、政策信息,建立和完善招商引資企業數據庫、客商資源庫;負責全市招商引資項目的管理,指導和督促項目責任單位做好項目簽約和推進建設工作;負責招商引資項目的跟蹤服務規劃的編制。

  (二)項目管理制度建設情況;我局制定了工作制度(含財務制度),遵循專款專用、單獨核算的管理原則;專項項目的申報嚴格按照市財政資金管理的要求進行,專項資金財政撥款到位及時進行招商引資資金撥付。

消防項目績效評價報告 篇8

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  20xx年,潘集區計劃完成翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、軍民小區、碧海西區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區10個老舊小區整治改造,共占地30.806萬平方米,建筑面積共35.51萬平方米,共涉及4000戶,項目總投資約3898萬元。其中:翠園東區、翠園西區、翠竹小區、籃天東區、籃天西區、碧海西區6個小區納入礦業集團“三供一業”項目,由礦業集團統一實施;軍民小區、梅苑小區、春苑小區、李圩東區4個小區田集街道為實施主體。

  (二)項目績效目標

  以更貼近群眾居住功能為主,旨在通過環境綜合整治、硬件提檔升級及后期長效管理,基本達到居住舒適、配套齊備、管護有效、環境美化的依據目標。主要改造目標如下:

  1、基礎設施:對雨水、污水管道及化糞池進行全面疏通清淤,接入城市雨污主管網。對破損及淤堵管段進行重點檢查,更換或重建局部管道和檢查井、井蓋。分別建設雨水和污水管道系統,實現雨污分流。

  2、環境設施:根據小區實際情況度小區道路實施硬化、修建或重建,建立、完善小區車行、人行道路系統,方便居民生活及出行。拆除違法建筑、完善小區綠化、適當增加居民活動空間、增補健身器材、完善照明系統、修整樓宇外墻、完善小區監控系統。

  3、環衛消防設施:配套小區環衛設施,清理疏通消防通道,配套微型消防站和移動式消防設施。

  (三)項目任務完成情況

  項目目標按預定計劃順利完成。10各老舊小區從“里”到“外”煥然一新,居民住房條件和居住環境顯著改善。

  (四)項目資金到位及使用情況

  實際總費用869.0338萬元,上級撥付項目補助資金1084萬元。

  二、績效評價結論

  根據《關于開展20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價及20xx年度民生項目申報工作的通知》(建房函〔20xx〕1640號)文件,20xx年度民生工程老舊小區整治改造績效評價的評價指標體系分為投入、過程、產出、效果4個一級指標,分設12個二級指標。績效評價滿分100分。

  綜合評價項目得分為100分。評價結果具體分析如下:

  (一)投入

  年初通過老舊小區民意調查表進行老舊小區整治改造事前摸排,制定20xx-20__年三年改造計劃,制定《20xx-20__年老舊小區改造實施方案》,印發《潘集區民生工程專項資金管理辦法》,保障資金安全及規范自己管理,得分13分。

  (二)過程

  按照招標設計規范,結合小區實際及群眾需求設計,對進展情況及時監督管理,改造后引進專業物業公司實施小區管理;利用老舊小區整治改造管理信息系統,按時按要求將計劃項目、項目內容其概況錄入信息系統,實施更新項目推進信息,及時編報簡報信息報送區民生辦;公示監督電話,注重居民參與與全過程監督,得分22分。

  (三)產出

  年度目標任務10個,完成任務10個,完成率100%;項目時限10月底完成,實際10月底完成,時限達標率100%;項目經主管單位、建設單位、設計單位、監理單位驗收合格,驗收質量達標率100%;項目改造中有“適老化”及建筑節能改造項目,得分35分。

  (四)效果

  通過老舊小區改造,實現了雨污分流,提升綠化水平,不斷完善公共配套設施,滿足群眾生活需求,居民生活環境明顯改善,滿意度96.8%,得分20分。

  本次目標考核自評評分90分。

  三、存在主要問題

  老舊小區改造存在居民訴求愿望高、點多面廣、改造項目多、工程任務重、施工難度大、資金不足等問題。如何用有限的資金實現小區改造全覆蓋,讓群眾滿意,是老舊小區改造的難點。同時在后期管護方面,新引進的物業管理單位收費難、管理難也是一大問題。

  四、意見與建議

  1、加強項目決策,強化項目管理

  明確項目目標;規范項目申報、審批程序;項目實施調整時應履行相應手續,涉及變更,按照變更做調整手續。

  2、完善制度建設,加強執行力度

  制定出臺項目管理辦法等政策文件并嚴格執行;成立專門的機構,設專職人員,明確分工。

  3、嚴格執行評審,狠抓工程質量

  加強財務監督機制,實施財務檢查,在工程施工完成后及時組織相關驗收工作,加強工程結算管理,財政資金項目嚴格執行評審驗收等必要的監控手段,確保工程質量。

消防項目績效評價報告 篇9

  根據安徽省美麗鄉村建設工作領導小組辦公室安徽省財政廳關于印發《安徽省美麗鄉村建設績效評價》的通知(皖美辦發[20xx]4號)要求,滿分100分,加分項2分,我縣對照考評辦法,逐項認真自評,通過自評,綜合得分102分,現將自評情況報告如下:

  一、基本情況

  20xx年度我縣美麗鄉村民生工程主要建設任務為10個省級中心村建設,省、市、縣財政專項投入達2340萬元,其中縣財政投入1000萬元,全部提前超額完成以垃圾處理、衛生改廁、污水處理等為主的環境整治和安全飲水、村莊道路、綠化、亮化等基礎設施及公共服務設施建設重點建設任務,美麗鄉村民生工程各項制度健全、政策宣傳到位、日常工作督查調度協調有力、全部超額完成各項建設任務、建后管養措施得力,同時嚴格按照民生辦要求及時準確對日常報表、各類信息、圖看民生、群眾話民生、數據庫建立等材料報送。

  二、省級中心村建設(自評得102分)

  (一)建設規劃編制及執行(自評得5分)

  堅持因地制宜,規劃引領,多規合一,“一張藍圖”繪到底。結合國家農村宅基地制度改革試點,對所有行政村運用“1+N”模式開展村莊規劃編制,明確不同類型村莊建設方向、內容和標準。注重保護原生態鄉村風貌,編制一般農房建設指引圖集,強化農村建房風貌管控,大力提升美麗鄉村建設品味。以村莊布點規劃為基礎,充分尊重農民意愿,彰顯地域特色,中心村安全宜居,環境優美,發展空間充足。各中心村因地制宜,以環境治理為基礎,以基礎設施為重點,以公共服務配套為要素,整治與建設結合,科學編制了村莊建設規劃和詳細建設方案。

  (二)重點建設任務(自評得75分)

  1、垃圾處理(得分9分)。10個中心村購買了垃圾箱、垃圾桶等基礎設備,建立了生活垃圾收運處置體系,堅持垃圾每天有保潔員定時清理,村內無暴露和積存垃圾,全面實現“戶分類、村收集、鄉鎮轉運、縣處理”的目標,所有垃圾終端處理至海創公司進行發電。

  2、飲水安全鞏固提升(得分4分)。10個中心村都全部建有安全飲水設施,水質、水壓達標,供水質量優良,安全飲水普及率達100%。

  3、衛生改廁(得分8分)。對具備改廁條件的農戶,在充分尊重群眾意愿的基礎上,廣泛宣傳發動,做到宜改即改,愿改盡改,引導群眾自愿參與支持改廁,提高群眾生活質量。中心村戶用衛生廁所普及率90%以上,消滅了露天和簡易旱廁。建立健全農村改廁長效管護機制,“一站兩隊”管護模式常態化運行,實現了閉環式可循環。

  4、房前屋后環境整治(得分6分)。開展以農房整治為重點的村容村貌治理工程,開展電力、通訊等網線整治,村莊面貌得到了明顯改觀。共建設和整治房屋322間,破舊豬圈478處、牛欄草棚72處、溝塘清淤511多方,徹底改變村莊“臟、亂、差”現象。

  5、道路暢通(得分10分)。本著生態實用的原則,采取就地取材,多種方式完成村莊路網建設,路網布局合理,主次分明,實現“戶戶通”目標。

  6、污水處理(得分8分)。堅持“統籌規劃、梯度推進、因村施策、注重實效”的原則,投入資金730余萬元,建設生態濕地污水處理10處,該處理模式具有投入小、易維護、運行成本低、處理效果好等特點,探索出一條適合農村特色的生活污水一體化治理新途徑。十個中心村污水處理率均高于80%。落實污水設施管護責任和措施,做到有制度、資金、人員。

  7、河溝渠塘疏浚清淤(得分5分)。以美麗鄉村建設為契機,大力整治建設范圍內河溝渠塘疏浚清淤力度,10個中心村新建河堤562米,整治塘18口,清淤620方,徹底實現水體清澈。

  8、公共服務設施建設(得分7分)。以農民文化樂園建設為載體,加強標準化、規范化為民服務中心建設,為群眾提供全程代理、科技信息及就業、農民議事等服務,解決了群眾辦事難、議事難的問題。在10個中心村中全部建有農民文化樂園、農民活動廣場11處、文化墻380平方米,學校、衛生室、農家書屋、文化室、便民超市、金融服務點等公共服務設施配套完善,中心村服務功能增強。

  9、村莊綠化(得分8分)。采用本地樹種為主,對主次道路、河道、公共場所、房前屋后實施綠化工程,綠化面積達3900多平方米,村莊綠化率達50%以上,道路、廣場綠化90%以上。同時,在村前屋后積極發展小果園、小竹園、小菜園、小藥園、小花園,實現了環境美化。

  10、村莊亮化(得分4分)。村內主干道及公共場所安裝了照明路燈,布局合理,質量優良,滿足村莊亮化需求。

  11、長效管護機制(得分6分)。建立縣鄉財政補助、村集體補貼、住戶適量付費、社會資助相結合的經費分擔機制,做到有制度、有資金、有人員,實現了垃圾和污水處理、綠化、衛生保潔、公共設施維護等長效管護。

  (三)產業發展(自評得10分)

  一是按照“宜農則農、宜游則游、宜商則商”原則,立足資源優勢,分村編制了產業發展規劃,推動“一村一品”產業發展,不斷培育壯大新型經營主體。10個中心村共培育合作社15家,入社農戶423戶,流轉土地710畝,流轉適度規范,高于全縣平均水平。中心村實現了有一批產業合作社、有一個穩健的主導產業、有一個規模產業基地、培育一個農業龍頭企業的“四有”目標。二是盤活集體資產,創新發展方式,發展壯大村集體經濟,增強各村的發展和服務能力,每個中心村均成立了創福有限公司,集體經濟收入全部超15萬元。

  (四)農村精神文明建設(自評得5分)

  一是積極推進移風易俗,弘揚時代新風,社會主義核心價值觀等內容在宣傳欄進行展示。縣、鄉、村均制定了鄉風文明新風建設方案,建立完善了村規民約、道德評議會、紅白理事會、村民議事會和禁毒禁賭會等“一約四會”自治組織,制定了“四會”工作職責,并發揮積極作用,教育引導村民尊良俗、去低俗、除惡俗,有效的遏制了大操大辦、厚葬薄養、人情攀比等陳規陋習。二是積極開展文明新風評比活動,建成10個新時代文明實踐廣場、10處新時代文明實踐講堂,按期進行“紅黑榜”評比、正威振風超市積分兌換、開展好婆婆、勤勞致富戶、尊老愛親戶、移風易俗戶、環保衛生戶、熱心公益戶等評創。三是10個村均制定了通俗易懂的村規民約和村訓,通過村民代表大會討論通過,并在公開欄進行公示,提高村規民約的民眾知曉率。四是對本村村史村情、鄉風傳承、紅色文化等非物質文化進行挖掘整理,彰顯鄉村特色文化。中心村成立民俗文化協會、書法協會、健身舞協會、道德議事會等民間活動組織,天貺節、茶文化節、絲弦鑼鼓、獅子燈、龍燈旱船、花車高蹺等本土藝術活動在農村重新興起,農民群眾積極參加活動,精神文化生活豐富多彩,實現了鄉村和諧發展和群眾素質的普遍提升。五是緊緊圍繞“加強普法依法治理,構建和諧平安龍馬、促進農村改革發展”這個主題,結合實際,制定農民普法教育方案,精心組織,周密安排。積極開展送法下鄉活動,近幾年來,10個村均未發生治安和群眾糾紛案件。

  (五)群眾評價(自評得5分)

  中心村建設堅持以群眾為主體,著力改善村莊居住環境,完善基礎設施建設和公共服務設施建設,扎實開展各類文明評比活動,增強群眾之間凝聚力,在建設過程中,充分征求群眾意見,未損害群眾利益和搞面子工程現象。

  (六)加分項(自評得2分)

  美麗鄉村建設與后期管理,全程尊重群眾意愿、突出農民主體。10個中心村莊建設結合兩項搬遷新建房屋促使房屋布局錯落有致,自然風光優美,鄉村田園風格濃郁;通過基礎設施配套,中心村范圍內實現了雨污分流的目標,同時每個中心村建設農民文化廣場,配備體育器材,極大的豐富了地方群眾文化生活。

  綜上,我縣省級中心村各項建設任務提前完工,各項指標超額完成,我縣美麗鄉村建設項目績效評價自評得分為102分。

消防項目績效評價報告 篇10

  一、項目基本情況

  (一)項目立項。

  涇縣安全生產專項資金設立時間為20__年,設立依據為:根據國務院《關于進一步加強安全生產工作的決定》(國發〔20__〕2號),涇縣人民政府辦公室印發了《關于印發的通知》(涇政辦〔20__〕14號),并于20xx年6月予以修訂《關于修訂印發的通知》(涇政辦〔20xx〕13號)。

  20xx年安全生產專項資金對于加強全縣安全生產監督管理,整治公共安全隱患,促進企業實現安全生產等方面起到了良好的促進作用,安全生產專項資金使用達到了預期效果。

  (二)項目預算。

  20xx年縣財政安排安全生產專項資金100萬元,其中:用于執法檢查12萬元,用于安全生產運行保障11萬元,用于安全生產隱患排查治理、應急演練32萬元,用于安全生產宣傳費用6.2萬元,聘請專家費用9.6萬元,六項機制建設25.3萬元;截止20xx年12月31日支出96.25萬元,;預算執行率96.2%,整體完成績效目標。

  (三)項目計劃實施內容。

  (1)組織安全生產檢查、會議經費。

  20xx年全縣共組織召開安全生產工作例會、推進會、協調會6次,全年組織開展全縣安全生產大檢查4次,高危行業安全生產大檢查4次,其他重點行業領域安全生產大檢查4次,交辦問題與隱患10余個,陪同上級檢查調研考核若干次。通過縣安委對傳達落實了上級安全生產精神,落實各級安全生產責任,鞏固了全縣安全生產基層基礎。

  (2)安全隱患排查和打非治違。

  全縣扎實開展安全隱患大排查大治理專項行動,對查出來的非法違法問題,堅持提前處置、露頭就打,共查出隱患1861處,已整改到位1719處,專項資金用于全縣組織執法活動,檢查生產經營單位,日常排查安全隱患,整改治理隱患;安全生產行政執法和應訴安全生產行政案件等。

  (3)開展安全宣傳培訓教育。

  1、全縣通過懸掛橫幅、張貼標語、媒體報道、舉辦集中講座、安全知識示范課等多種形式,突出安全生產專項整治三年行動、重大危險源專項檢查、有限空間專項治理、“安全生產月”活動,組織各類應急演練10余次。

  2、強化安全培訓,提升監管水平。對縣、鄉(鎮)近200名安監干部,對危險化學品、煙花爆竹、工貿等行業的100多名重點企業負責人、安全管理人員進行了安全知識培訓,開展了復工復產培訓。

  通過安全生產宣傳教育經費投入,宣傳覆蓋面提高、安全生產事故的降低、死亡人數的減少以及推動安全文化示范企業創建。

  (4)企業落實主體責任進一步落實。縣委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規范化作為深化改革的重要舉措和重要任務。聘請安徽鴻延傳感信息有限公司,為企業安裝“微安全”智慧安監系統,并推廣全員使用。

  (5)事故應急救援和應急隊伍建設。

  安排專項資金,保證了人力物力,確保了事故發生及時救援,指導企業搞好了事故演練和培訓宣傳。

  (6)加大執法裝備的配備力度,提高了安全監管執法的效率和科學化水平。11個鄉鎮都配置了基本的現場執法終端和便攜式打印機,有效保證了安全生產違法案件事實清楚,減少了案件的爭議。執法股室配備了便攜式打印機和執法記錄儀,實現了電腦打印執法文書,執法人員可以對企業安全生產違法行為現場進行照相、錄像、錄音,規范了執法行為,提高了工作效率。

  (四)項目組織管理。

  縣應急管理管理既是項目主管部門又是項目實施主體,主要職責如下:

  (1)負責提出年度專項資金使用方向及具體資金分配方案,編報專項資金項目使用計劃;

  (2)編制年度項目申報指南,受理項目的補助申請;

  (3)會同縣財政局下達專項資金年度項目支出計劃;

  (4)對項目進行年度績效自評價,會同縣財政局對專項資金使用情況進行監督檢查。

  二、項目績效目標

  (一)長期目標:促進安全生產綜合監管,提升我縣安全生產監管 水平,進一步有效遏制和減少安全生產事故發生。

  1、通過安全生產教育和培訓項目的投入,全面提升執法人員、各級領導干部、安全生產管理人員及從業人員的安全水平, 減少各類違法違規行為,防范事故發生。

  2、通過對安全信息化建設項目的投入,建立高效、可靠的 網絡體系,及時掌握安全生產動態,提高安全生產監督水平和工 作效率。

  3、通過新聞宣傳方面的投入,普及安全生產法律法規、安 全常識,增強人民群眾安全意識、防范意識,營造“關心健康、 關愛生命、關注安全”的濃厚氛圍。

  4、通過對應急演練方面的投入,全面提升抵御重大災害的能力。

  5、通過加大對執法檢查方面的投入,督促國家、省、市有 關法律政策及各項重大部署的落實。

  6、通過專家技術服務方面的投入,幫助排查治理事故隱患,提升企業安全管理水平。

  (二)20xx年度目標:安全隱患排查整治扎實開展。今年以來,我縣以春節、疫情、五一、高溫、汛期、國慶長假等重點時段和危險化學品、煙花爆竹、非煤礦山、建筑施工、道路交通、社會消防、校園安全等重點行業領域為主線,以縣委、縣政府領導班子成員督查、各級黨政領導干部帶隊檢查的方式,認真開展安全隱患排查整治。共成立督查檢查組177個,檢查企業2726家次,發現問題隱患1861處,目前已整改1719處,約談警示34家,責令停產整頓企業3家,其余隱患正在整改中。企業落實主體責任進一步落實。六項機制建設初見成效,引導企業正確開展安全生產風險查找、研判、預警、防范、處置、責任的“六項機制”建設,通過加強檢查頻次、加大處罰力度,倒逼企業落實主體責任。縣委縣政府將推進安全生產風險管控“六項機制”制度化規范化作為深化改革的重要舉措和重要任務,目前已完成524家企業上線服務,真正把風險挺在隱患前面。

  三、評價基本情況

  (一)評價目的。

  了解涇縣應急管理局20xx年度安全生產專項資金的使用和效益情況,為提高財政預算績效管理水平和下年度預算安排提供重要依據。

  (二)評價對象與范圍。

  評價對象為20xx年縣財政安排的專項資金100萬元的使用績效;評價范圍為縣應急管理局的安全生產專項資金項目。

  (三)評價依據。

  1.《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的'意見》(國發〔20xx〕34號);

  2. 《中共安徽省委安徽省人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(皖發〔20xx〕11號)

  3.;《關于印發的通知》(財績〔20xx〕380號)

  4.;《關于開展20xx年度預算績效評價有關工作的通知》(財績〔20xx〕150號)

  5.與評價相關的其他資料。

  (四)評價原則、評價方法。

  按照科學規范、公開公正、分級分類、績效相關原則,采用比較法、因素分析法、公眾評判法開展績效評價。

  (五)績效評價指標體系。

  詳述績效評價指標、指標解釋、評價標準、指標權重、數據來源、證據收集方式等。

  (六)評價人員組成。

  組長:江永勝局長

  副組長:陳彬副局長

  王金海副局長

  王造林副局長

  曹斌黨委委員

  成員:方怡平、翟強、吳燕、孫梅根、曹軍、張長江、王飛

  (七)績效評價工作過程。

  1、前期準備。通知局相關股室,單位自評,成立績效評價小組。

  2、組織實施。整理相關資料,細化項目績效目標,設計績效評價指標體系,查閱財務會計資料,了解項目實施情況。

  3、分析評價。分析項目管理情況和資金效益,根據結果進行綜合評價并提出建議。

  四、評價結論及分析

  涇縣應急管理局作為項目實施單位,從項目概況、項目資金使用及管理情況、項目組織實施情況、項目績效情況和其他需要說明的問題方面進行了自評。自評情況:涇縣應急管理局按照《涇縣安全生產專項資金管理辦法》(涇政辦〔20xx〕13號)規范資金使用管理,通過政府采購等方式,開展了宣傳、檢查、隱患治理等工作,增強了人民群眾安全意識,實現了全縣安全生產形勢平穩,全年工商貿行業未發生較大及以上事故。

  綜對照《20xx年度項目支出績效自評表》,我局自評得分96分,自評結論為“優秀”。

  五、績效評價指標分析

  (一)項目決策情況。

  1、項目立項必要性:為進一步加強安全生產工作,減少安全生產隱患,保障企業和人民群眾人身財產安全,維護社會穩定,立項項目是公共財政支出范圍,是經濟社會發展必須安排。

  項目立項文件合理性:為加強安全生產培訓、宣傳,對安全生產重點項目提供資金保證,排查治理重大公共安全隱患,提升安全管理水平,設立安全生產專項資金。項目立項文件、材料形式合規,內容合規。

  項目立項程序的合規性:根據應急管理體系和能力現代化建設的指示,為認真貫徹落實《國務院關于進一 步加強安全生產工作的決定》(國發〔20__〕2號)和《關于實施“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”進一步加強安全生產工作的意見》(宣辦發〔20__〕25號),涇縣人民政府結合涇縣實際情況,修訂印發了《涇縣安全生產專項資金管理辦法》(涇政辦〔20xx〕13號)。項目立項程序合規。

  2、績效目標的政策相符性:項目長期目標是促進安全生產綜合監管,提升我縣安全生產監管水平,進一步有效遏制和減少安全生產事故發生。符合《中華人民共和國安全生產法》等相關法律規定和國家、省市政府工作要求,為促進安全生產發展所必須。

  (二)項目過程情況。

  項目執行的規范性:涇縣應急管理局日常管理、項目的實施能夠完全按照財務管理制度執行,符合相關法律法規。

  項目調整及支出調整手續完備性:項目及支出本年度未進行調整。

  項目檔案管理情況:項目檔案由財務科室管理,包括專項資金管理辦法、采購合同等。項目檔案管理資料齊全。

  項目實施條件的落實情況:項目資金、資金管理辦法、工作任務及分工已落實,落實情況好。

  按規定進行績效自評情況:涇縣應急管理局按照規定進行了績效自評,形成績效自評報告。

  項目質量檢查、驗收等的控制情況:涇縣應急管理局通過政府采購的方式實施項目,并負責項目實施的監督管理。例如對設備進行驗收;專家進行隱患檢查,安監局工作人員共同參與;每日檢查監控系統,對出現頻繁報警、無故離線企業進行通報等。

  項目支出與預算執行進度的相符性:20xx年安全生產專項資金100萬元,實際支出資金96.245萬 元,正常結余資金3.755萬元,預算執行率96.25%,結余資金財政已收回。

  (三)項目產出情況。

  1、項目實際完成率

  宣傳工作完成率:20xx年完成了與電視臺、涇縣融媒體等主流媒體的宣傳信息合作,制作拍攝了《應急網格化、綜治保平安》匯報片,完成了“5.12”防災減災日宣傳、安全生產宣傳月宣傳工作,宣傳工作已完成。

  應急管理局系統人員培訓人次完成率:20xx年計劃培訓應急管理局系統人員100人次,實際培訓108人次。

  隱患排查完成率:20xx年通過專項執法檢查與政府購買專家服務排查隱患,檢查企業2726家次,發現問題隱患1861處,目前已整改1719處,約談警示34家,責令停產整頓企業3家。

  2、項目質量達標率

  隱患整改率:20xx年共發現隱患1861處,整改完成1719處,隱患整改率92.37%。

  系統運行穩定性:“六項機制”管理系統、危化品監測總體穩定運行。

  3、項目完成及時率

  隱患排查及時率:專項督查檢查隱患排查及政府購買服務專家隱患排查及時完成,完成及時率100%。

  培訓組織及時率:培訓工作按照計劃及時組織完成,完成及時率100%。

  4、項目成本節約率

  成本控制情況:項目實際成本小于計劃成本,成本控制情況好。

  產出成本控制措施的有效性:通過政府采購的方式對項目成本進行控制。產出成本控制有效。

  (四)項目效益情況。

  事故有效遏制:通過執法檢查,減少了企業隱患,對企業安全生產起到了很好的預防作用;通過安全教育培訓,提升了執法人員水平,提高了企業負責人安全生產意識,提升了安全生產相關人員業務能力;通過“六項機制”平臺建設,提升了全縣重大危險源在線監測覆蓋率,起到了防控風險的作用。

  提高企業安全水平:通過專家隱患排查、專家技術服務、組織培訓等,減少了企業安全隱患,降低了企業安全事故發生概率,提高了企業安全水平,保障了企業和人民群眾人身財產安全。

  可持續影響安全信息化建設保障情況:建立了“六項機制”系統,對企業安全動態實時監控,保障了對企業安全生產的可持續監管。

  六、項目主要經驗及做法

  做好項目實施的跟蹤檢查工作。定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。

  七、存在的問題及原因分析

  (一)項目預算執行能力有待提升

  預算執行能力是項目實施完成的有效保障,20xx年度安全生產專項資金預算安排100萬元,實際支出96.25萬元,預算執行率96.25%。

  (二)項目缺少可行性研究

  可行性論證分析是項目決策實施的前提,“12350”呼叫中心自提供服務以來,未實質性提高效率。

  八、意見建議

  (一)預算安排方面

  1、鑒于該項資金對減少企業安全生產隱患和企業經濟財產損失,保障企業和人民群眾人身財產安全,完善社會安全生產治理體系具有重要作用,建議保留該項目。

  2、自機構改革后,縣應急管理局整合縣安監局、縣地震局、縣水利局、縣民政局、縣林業局、縣應急辦等13個部門的全部或部分職責,增加了防汛抗旱、綜合減災、應急救援和火災防治、應急物資規劃與保障等多項應急管理職責職能,需對應急管理基礎項目進行建設,如新建全縣應急指揮信息系統、全縣應急管理“網格化”系統、尾礦庫監測系統,升級原有的“六項機制”監管信息平臺、危化品監測系統等。建議相關部門根據縣應急管理局職責職能變化,科學合理安排增加相關預算資金金額。

  (二)項目管理方面

  1、對于待支付合同尾款部分,按照合同約定支付方式完成 專項資金支付,并予以跟蹤評價。

  2、按照資金管理辦法,加強專項資金核算工作,實現專項 資金專賬核算。

  3、規范支出依據,加強財務管理,落實財務監控機制。

  4、進一步加強執法檢查力度,進一步完善安全生產責任體系,推進安全生產明察暗訪工作常態化,進一步強化安全考核工作。

消防項目績效評價報告 篇11

  為深入貫徹落實《健康中國行動(2019—2030年)》《全民健身計劃(2021—2025年)》《關于加強全民健身場地設施建設發展群眾體育的意見》《“十四五”時期全民健身設施補短板工程實施方案》等文件精神,切實加強公共體育服務,有效增加人民群眾身邊的全民健身場地設施供給,滿足人民群眾日益增長的健康需求,提升廣大人民群眾的健身意識、生活質量和健康水平,制定本行動計劃。

  一、行動背景

  全省現有體育場地數量合計14.96萬個,體育場地面積11596.37萬平方米,人均體育場地面積1.75平方米。全省全民健身場地設施主要分布于居民小區、街道、學校、健身廣場等,以籃球場、全民健身路徑和乒乓球場地設施為主。全省參加健身的人群中,健身地點的選擇主要為居住地附近的公園、廣場、健身路徑等場地設施,健身出行方式以步行為主。

  目前,我省全民健身場地設施建設的資金來源主要為體彩公益金、地方財政投入,社會力量參與體育健身場地設施建設相對較少,城鄉發展不平衡,健身步道、體育公園等城鄉居民利用率高的場地設施建設滯后等問題比較突出,“十三五”時期,我省“人均體育場地面積”和“體育場地數量”均低于全國平均水平。全省全民健身場地設施運營模式包括自主運營、委托運營與合作運營,其中以自主運營為主,委托運營與合作運營模式相對較少。社區和行政村全民健身場地設施建設主體、管理主體、使用主體之間銜接不暢,相關制度有待健全。

  二、總體要求

  (一)指導思想

  深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會以及湖南省第十二次黨代會精神,根據國家有關加強全民健身場地設施建設的總體要求,圍繞國務院《全民健身計劃(2021—2025年)》和《湖南體育強省建設規劃(2020—2030年)》確定的目標任務,牢固樹立以人民為中心的發展理念,以改革創新為動力,以合理布局、優化空間與提升效率為根本,推動我省全民健身高質量發展。

  (二)基本原則

  科學引導,供給便民。充分發揮中央預算內投資的“指揮棒”和“藥引子”作用,綜合運用體彩公益金,積極爭取地方財政投入等資金支持,新建或改造全民健身場地設施。調動地方政府和社會力量的積極性,支持機關、企事業單位的體育場地設施向社會開放,有效盤活現有資源,提高體育場地設施利用率,形成全民健身場地設施科學建設與充分使用的良性機制。

  合理布局,提質便民。依據地域經濟發展水平、人口規模、存量資源等情況,合理布局全民健身場地設施網絡,保障全民健身場地設施的類型、數量與質量,提供便捷、多元、優化的全民健身場所。著力解決全民健身場地設施總量不足、結構不優、質量不高等問題,加大對脫貧地區、革命老區、少數民族地區與資源型地區的傾斜力度,加強與國家重大發展戰略對接。

  優化空間,使用便民。依據區域條件合理確定建設內容和規模,注重方便實用,強化公益性、基礎性服務供給。全民健身場地設施建設與當地經濟社會、人口、資源環境、自然景觀相協調,符合相關規劃要求,做到綠色環保、簡約實用。注重盤活城市空閑土地,用好城市公益性建設用地,倡導復合用地模式,依法用好用活潛在建設用地,確保經濟實用盤活存量與新建增量。

  統籌協調,服務便民。堅持“政府主導、部門協同、社會參與、群眾受益”的整體發展思路,通過區域政策統籌,管理部門統一協調,在城鄉公園、文化廣場、社區邊角等公共空間中建設體育場地設施,融入體育健身功能,滿足群眾多樣化、就近、就便健身的現實需求。推進公共體育健身場地設施的智慧化管理,提升體育健身場地設施的服務能力與服務品質。

  (三)建設目標

  到2025年,形成居民小區“金邊銀角”身邊輔助、社區公共健身場地設施全員覆蓋、公共體育場館或體育公園、健身中心能力拓展的全民健身場地設施服務體系。著力構建縣(市、區)、鄉鎮(街道)、行政村(社區)三級全民健身場地設施網絡,提質城市社區“15分鐘健身圈”,建設農村社區“30分鐘健身圈”;基本實現縣(市、區)建有規模適中的全民健身活動中心或體育公園;人均體育場地面積力爭達到全國平均水平。

  三、重點任務

  (一)調查評估場地設施建設短板,制定目錄指引

  開展全民健身場地設施現狀調查與評估,摸清場地設施建設短板,將現有健身場地設施結合湖南公共體育信息平臺發布使用指南。系統梳理可用于建設全民健身場地設施的城市空閑地、邊角地、公園綠地、城市路橋附屬用地、廠房、建筑屋頂、地下室等空間資源,以及可復合利用的城市文化娛樂、養老、教育、商業等其他設施資源。編制《湖南省全民健身場地布局國土空間專項規劃》,制定可用于建設全民健身場地設施的非體育用地、非體育建筑目錄或指引,以及可直接用于健身的非體育用地或建筑指引和功能介紹。通過街道、社區、居住小區的宣傳欄,以及自媒體APP、公眾號等向社會公布。

  (二)新建或改建空閑與復合用地,有效豐富供給

  利用空閑用地推動建設一場多館體育中心、全民健身中心或體育公園、健身步道等,新建或改擴建54個體育公園,完成2.4萬公里瀟湘健身步道建設。根據國家體育總局的計劃配建部分群眾滑冰場,完成鄉鎮/街道多功能運動場地等全民健身場地器材補短板項目不少于200個。倡導土地資源與公共服務資源的復合利用,支持城鄉建筑與商住小區邊角地與附屬用地新建或改建健身步道或健身廣場,豐富群眾身邊的全民健身場地設施供給。支持全民健身場地設施與其他公共服務設施進行功能整合,鼓勵城市公園、文化廣場、旅游景點、文化衛生機構、養老機構、產業園區等建設具有兼容全民健身功能的場地設施。

  (三)落實社區健身場地設施配套,提質身邊供給

  支持社區改建或擴建健身場地設施。社區健身場地設施未達到規劃要求或完整社區建設標準的既有居住小區,要緊密結合城鎮老舊小區改造,統籌社區規劃建設健身場地設施,結合邊角地、廢棄地、閑置地等改造建設公共活動場地。為社區新增配置智慧健身設施不少于200處,新增或更換社區(行政村)室外健身器材不少于4000處,推動戶外運動公共服務設施連點成線、連線成片、連片展網。對不具備標準健身場地設施建設條件的,鼓勵靈活建設非標準健身場地設施。新建居民小區要按照有關要求和規定配建健身場地設施,并與住宅同步規劃、同步建設、同步驗收、同步交付,不得挪用或侵占,相關職能部門參與健身場地設施建設的驗收工作。支持房地產開發企業結合新建小區實際和應急避難(險)要求配建健身場地設施。

  (四)推動公共體育場館設施開放,提高使用效率

  支持公共體育場館向社會免費或低收費開放,進一步健全公共體育場館免費或低收費開放制度,創新公共體育場館免費或低收費開放模式。支持機關、企事業單位體育場館設施向周邊社區居民開放,積極為社區開展體育活動提供服務。充分挖潛利用現有城鄉公共體育設施,加強對公共體育場館開放使用的評估督導,對開放程度低、使用率低的,要求限期整改。加強對公共場所室外健身器材配建工作的監管,確保健身設施符合應急、疏散和消防安全標準,保障各類健身設施使用安全。遵循“誰使用,誰管理,誰負責”的基本原則,健全社區和行政村公共健身場地設施維護與管理制度。

  (五)鼓勵社會力量投資健身場館,規范委托運營

  鼓勵、支持社會力量投資建設、運營全民健身場地設施。鼓勵各地區在符合城市國土空間規劃的前提下,以租賃方式向社會力量提供用于建設健身場地設施的土地。鼓勵大型公共體育場館委托運營,推進公共體育場館“改造功能,改革機制”工程。規范委托經營模式,鼓勵將公共體育場館預訂、賽事信息發布、經營服務統計等工作委托社會力量承擔。

  (六)推動場地設施智慧化建設,升級服務能力

  著力推進智慧健身場館設施建設,支持人工智能、大數據、VR等現代化技術在健身場館設施中的應用。推動建設體育場館智能化大數據平臺、智慧體育信息化平臺。建設一批智慧健身路徑、智慧健身步道、智慧健身中心(房)等。提升健身場館設施運用大數據進行場館管理的能力,啟動公共體育場館免費低收費管理系統的升級改造,推進健身場館設施信息化管理的標準化、智能化和便民化建設,逐步實現數字化、網絡化管理,提升健身場地設施信息化服務質量和水平。

  四、具體指標任務

  五、保障措施

  (一)加強組織領導

  加強黨對全民健身場地設施補短板工作的全面領導,健全體育、發改、財政、住房和城鄉建設、自然資源等跨部門的工作協調機制,形成統籌協調、資源共享、協同推進的工作格局。定期研究全民健身場地設施補短板行動計劃實施中的重難點問題,協調相關部門做好全民健身場地設施補短板五年行動計劃相關任務的責任分工與具體落實,各盡其責,形成合力,共同推進全民健身場地設施建設。

  (二)加大資金投入

  將體育場地設施建設納入各級政府經濟和社會發展規劃及城鎮建設規劃,落實項目用地和建設資金。積極爭取中央預算內投資支持,綜合運用體彩公益金、地方財政資金、社會資本投入等方式解決全民健身場地設施建設資金。用于支持市(州)的省級體育發展專項資金中,加大對體育場地設施建設的投入力度。各級地方財政將全民健身場地設施建設補短板資金納入年度預算,切實加大對全民健身場地設施建設的投入。

  (三)加強土地保障

  將體育場地設施用地納入國土空間規劃,合理保障體育場地設施建設用地。嚴格落實全民健身場地設施建設用地規劃要求,在國家土地政策允許范圍內,保障公益性體育設施的必要用地,優先安排新增建設用地計劃指標,并依法依規辦理用地手續。支持使用未利用地、廢棄地、荒地等土地建設全民健身場地設施。

  (四)加強監督評價

  加強全民健身場地設施建設的效果評估,做好行動計劃的銜接與細化工作,健全目標任務考核制度,分解落實本行動計劃確定的重點任務。健全動態調整機制,跟蹤分析計劃實施情況,為調整目標任務和制定政策措施提供依據,確保本計劃目標任務的如期完成。建立聯合監測、評估機制,確保各項目標任務取得實效。

  六、本計劃自2022年1月30日至2025年12月31日施行。

消防項目績效評價報告 篇12

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  為了更好提高居民生活的環境質量,服務城市經濟發展,確保城市公共基礎設施發揮正常效益,按要求實施城維費項目,主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,日城區環境衛生保潔面積238萬平方米,城鄉垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

  (二)項目實施期限

  20xx年1月1日至20xx年12月31日。

  (三)項目主要內容、涉及范圍

  對城市道路、赤水大橋、路燈、護欄等市政基礎設施進行管理維護,城區主次干道環境衛生清掃保潔,城鄉生活垃圾收集處置、城區公廁管理、垃圾填埋場滲濾液處理、城區部分餐廚垃圾收集處置以及相關環衛設施運行管理維護。

  (四)項目資金安排落實、投入等情況

  項目年初預算2759萬元,全部是本級財政資金。

  二、績效目標的核對和確定情況

  (一)項目的績效目標、績效指標設定情況

  主要指標是城市道路裝燈率100%,亮燈率99%,免費開放符合條件的社會公廁34座,餐廚垃圾處理500噸,日城區環境衛生保潔面積238萬平方米,城鄉垃圾無害化處理率達91%以上,垃圾場滲濾液處理率100%,發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

  (二)績效目標的核對情況

  經核對,績效目標設定與年初計劃一致,未作調整。

  三、項目組織實施情況

  (一)項目組織情況

  我局下設赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施,為加強項目資金管理,我局制訂了《赤水市市政維護管理辦法》、《赤水市環衛保潔管理制度》、《赤水市公廁管理制度》等一系列管理制度,確保城維費項目資金的使用效益。

  (二)項目管理情況

  項目組織機構與職責落實情況。我局下設二級機構赤水市環境衛生管理服務中心、赤水市城市公用事業管理服務中心負責具體項目的實施。

  (三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。

  項目組織實施的內容與年初制訂目標一致。

  四、項目績效情況

  (一)項目實際產出情況

  城區環境衛生保潔面積238.16萬平方米,垃圾場滲濾液處理11084噸,餐廚垃圾處理606.22噸,免費開放社會公廁34座,城市道路裝燈率100%、亮燈率99%,城鄉垃圾無害化處理率91.62%,發現正在搭建的違法建設拆除率100%。

  (二)效果和效益情況

  1.通過有效及時的監督和管理,提高城市美觀,打造美麗赤水,促進經濟發展。

  2.通過燈光亮化,美化商業建筑外觀,促進內需。

  3.美化旅游環境,為我市旅游經濟發展提供堅實基礎。

  4.城市居住環境改善,為創文明城市工作提供堅實的基礎。

  5.解決了454人就業。

  (三)從項目的經濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。

  1.通過實施環衛一體化工作,加強清掃保潔力度,為進一步凈化空氣起到實效。

  2.逐步開展垃圾分類,及時將垃圾收運到垃圾處理廠進行處理,有效的利用可回收資源,降低環境污染。

  3.對環衛工作實施有效管理,減少環境污染,優化城市環境。

  (四)項目績效實際情況與目標的差異情況,以及對差異原因的詳細說明

  1.資金到位率和預算執行率較高,原因是環衛保潔費年初預算嚴重不足。

  2.環衛保潔費1至11月按預算進度應產生費用2529.08萬元,實際產生3662.59萬元,較計劃目標增加1133.51萬元,原因環衛經費市財政年初安排預算與實際需求嚴重偏少。

  3.垃圾處置費資金執行率較計劃目標偏少,原因是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用。

  4.市政設施維護費資金執行率較計劃目標偏少,原因一是市財政局財力緊張未及時支付已錄入國庫集中支付系統的費用,二是市財政財力緊張調減年初預算數,全年實際安排支出51.44萬元。

  5.拆違整治經費年初預算20萬元,現已支出10萬元,由于財力緊張,市財政局已決定不再安排支出。

  (五)項目按照現有執行軌跡可能達到的最終狀態、實現的最終效果,可能產生或出現的問題。

  按現有執行軌跡,能達到年初制訂的績效目標任務和效果,可能產生的問題的項目資金較年初預算大幅增加。

  五、存在的主要問題及改進的措施和建議

  (一)主要問題

  1.城維費年初安排預算不足,導致每年都要打報告追加預算才能滿足實際需求。

  2.由于財政財財力緊張,城維費支出不能及時撥付,導致資金執行率與年初制訂的目標偏差較大。

  (二)改進措施與建議

  1.建議市財政年初安排城維費應以上年實際支出為基數,并根據城市發展狀況適當增長。

  2.積極與市財政對接,及時撥付城維費資金。

  (三)績效跟蹤結論

  通過認真組織實施,基本達到了項目實施的預期績效目標。

  六、其他需要說明的情況

  無。

消防項目績效評價報告 篇13

  一、基本情況

  (一)項目內容

  按照《昆明市主城區集貿市場20xx—20xx年提升整治三年行動計劃》,對昆明市五華區、盤龍區、官渡區、西山區、呈貢區、東川區(銅都街道辦事處)、晉寧區(昆陽、晉城街道辦事處),高新區、經開區、滇池度假區、昆明空港經濟區(大板橋街道辦事處)轄區范圍內所有集貿市場,按照“改造升級一批、取締關閉一批、新建擴建一批、收購回購一批”的總體思路和“誰主辦、誰負責”的原則,通過改造提升、綜合整治、促進主城區集貿市場硬件提檔、管理升級,全面達到《昆明市標準化菜市場建設改造規范(20xx年修訂)》標準,成為布局合理、設施先進、功能完善、管理規范、環境優美、購物方便、食品安全、群眾滿意的購物場所。

  根據昆明市集貿市場建設管理工作領導小組相關會議精神,20xx年繼續安排1億元專項資金,用于集貿市場改造提升及建設管理,并采取“以獎代補”的方式,直接補給主城區各縣市區。

  (二)資金安排及使用情況

  集貿市場規范化對下補助項目20xx年預算安排資金10,000.00萬元,實際到位資金10,000.00萬元,截至20xx年12月31日各區縣實際使用資金7,092.18萬元,結余資金2,907.82萬元,資金結余率為29.08%。

  (三)項目進展情況

  各區縣20xx年計劃升級改造集貿市場91個,新建集貿市場28個,取締關閉集貿市場14個,回購集貿市場2個,截至20xx年12月31日實際完成升級改造集貿市場62個,新建集貿市場10個,取締關閉集貿市場6個,回購集貿市場0個。

  二、績效評價結論

  昆明市市場監督管理局20xx年集貿市場規范化對下補助項目績效評價得分76.75分,評價等級為“中”。通過項目的實施促進主城區集貿市場硬件提檔、管理升級,逐步達到《昆明市標準化菜市場建設改造規范(20xx年修訂)》標準,成為布局合理、設施先進、功能完善、管理規范、環境優美、購物方便、食品安全、群眾滿意的`購物場所,但存在項目年度計劃未完成、項目管理制度內容不完善、項目資金執行率不高、預算申報工作有待加強等問題。

  三、存在問題

  (一)項目年度計劃未完成

  各區縣20xx年計劃升級改造集貿市場91個,新建集貿市場28個,取締關閉集貿市場14個,回購集貿市場2個,截至20xx年12月31日實際完成升級改造集貿市場62個,新建集貿市場10個,取締關閉集貿市場6個,回購集貿市場0個。主要原因是該部分市場已納入片區改造或城市更新改造計劃,或因土地性質有問題,無法改造,或是正在實施,暫未達到提升改造驗收要求。

  (二)項目管理制度內容不完善

  《昆明市集貿市場建設管理工作獎補辦法》和《昆明市主城區集貿市場20xx-20__年提升整治三年行動計劃》中沒有對資金使用范圍和項目管理的關鍵環節作出更明確的要求,致使區縣不能及時、有效的發揮項目資金效益及指導項目后續相關工作的實施。

  (三)項目資金執行率不高

  集貿市場規范化對下補助項目20xx年預算安排資金10,000.00萬元,實際到位資金10,000.00萬元,截至20xx年12月31日各區縣實際使用資金7,092.18萬元,結余資金2,907.82萬元,資金執行率為70.92%,資金結余率為29.08%。

  (四)預算申報工作有待加強

  根據項目預算申報表顯示,所設績效目標未對項目在20xx年所要達到的總體產出和效果進行描述,未明確20xx年計劃數和預計要達到的效果。

  四、建議

  (一)嚴控項目進度,提前做好項目規劃調整

  轄區人民政府應嚴控項目進度,應在三年行動計劃的基礎上每年末對項目存量與增量進行統計梳理,并提前對納入下一年度提升整治計劃的市場進行核實,若計劃有變應按照程序提前變更,以確保計劃數與實際完成數相匹配。

  (二)建立健全管理制度,有效推進項目實施

  昆明市集貿市場建設管理工作領導小組應進一步建立健全補助資金管理制度,對集貿市場補助資金使用范圍,成果資料提報、資金審批流程、資金報銷單據資料、事后財政資金效益評估等做出明確要求。建立健全制度后方便項目單位按照制度執行,積極使用補助資金,實現財政資金效益最大化。

  (三)完善項目管理機制,實時掌握項目實施情況

  轄區人民政府應完善項目管理機制,例如:年終時各個縣區項目單位上報下一年年度新建、改建、取締、關閉、回購計劃,以便市場監督管理局知曉年度工作計劃安排;實施過程中要求按季度定期報送項目實施進度及項目資金使用情況統計表,以及時掌握信息對項目及資金進行合理調整;年度終了時對各個項目實施情況進行總結,特別針對進度滯后緩慢項目核實具體原因,方便及時一對一處理。

  (四)加強預算管理工作

  昆明市市場監督管理局和項目實施單位做好預算編制前的調查研究和分析工作,結合部門職能、年度績效目標和項目特點編制可考核的量化和細化績效指標,保證績效目標的合理性和績效指標的明確性。此外,建立項目績效運行監控機制,及時進行管理和督促檢查,預防問題產生,及時糾偏并整改,引導績效目標的實現。

消防項目績效評價報告 篇14

  一、績效監控工作組織實施情況

  (一)項目名稱:20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝

  (二)項目實施時間跨度:20xx年

  (三)項目實施內容:星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,安裝76盞路燈,用于旅游路線亮化。

  二、預算執行進度和績效目標運行情況

  (一)預算執行進度情況及趨勢分析

  20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元,用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月,路燈已經安裝,完成項目任務。

  (二)績效目標實現程度及趨勢分析

  1.產出指標完成情況分析

  (1)項目完成數量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。

  (2)項目完成質量。項目實施后路燈100%使用,旅游路線達到亮化效果。

  (3)項目實施進度。76盞路燈已經全部安裝,等待驗收。

  2.效益指標完成情況分析

  (1)項目實施的經濟效益分析。項目實施后,旅游路線得到亮化,黃莊村旅游基礎設施得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村經濟發展。

  (2)項目實施的社會效益分析。項目實施后,黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村擴大種植養殖范圍,帶動更多當地就業。

  (3)項目實施的生態效益分析。項目實施后,黃莊村基礎設施得到提升,村內生產生活環境得到改善,吸引更多游客前來觀光采摘,促進黃莊村村民愛護和珍惜當地的生態環境。

  3.滿意度指標完成情況分析

  項目實施后,受到游客和黃莊村村民的一致好評。

  三、存在的主要問題及原因分析

  項目已實施結束,待驗收后撥付資金。

  四、下一步改進工作的舉措

  加快工作進度,9月中旬完成驗收。

  五、其他需要說明的問題

  無。

消防項目績效評價報告 篇15

  交通局資金項目績效目標自評報告根據《國家發改委關于開展20xx年中央預算內資金績效評估工作的通知》文件要求,開展了市農村扶貧公路項目中央預算資金進行績效自我評價,并形成自評報告。

  一、基本情況

  根據《關于下達省20xx年通抵邊自然村公路中央預算內投資計劃的通知》的內容,中央下達資金共計1592.7萬元,市至、至鎮入口等農村扶貧公路項目涉及12條線路改建,路線全長28.183公里,涉及速度為20/公里四級公路,瀝青混凝土路面。

  二、績效目標設定

  根據相關文件要求,制定工程總體目標績效目標責任制,績效指標明確。具體如下:加快推進項目建設,開展路基、路面橋梁、涵洞施工,按施工計劃,確保工程建設質量。

  三、項目管理情況

  1、本年度中央計劃資金1592.7萬元,于20xx年上半年就已全部到位,到位率100%。

  2、認真按照上級的統一部署,強化資金使用績效,狠抓責任落實,全面推行信息公開、公告、公示制度,確保項目建設資金的使用公正透明,確保項目實施達到預期的經濟效益、社會效益、環境效益。

  3、工程項目管理制度健全,機構健全。項目實施中嚴格執行項目法人制、合同管理制、工程監理制,強化落實責任,確保了工程進度和工程質量。具體內容是建立項目法人,負責合同管理、資金管理、進度控制等日常工作。

  四、項目效益情況

  各受益行政村對本次工程的實施后的質量的滿意度很高。通過本次工程,實現城鎮與村莊聯通公路通行狀況,能進一步優化現有農村公路網,帶動鄉鎮經濟增長,使村民出行更加方便。

  五、存在的問題

  地處山嶺重丘區,臨水臨崖占比較大,路基填挖方及防護工程工程量較多,施工難度高,建設成本相應增加。

  六、建議

  建議根據績效評價結果增加農村公路工程的項目和資金支持,切實保障民生實事落實。

消防項目績效評價報告 篇16

  一、項目基本情況

  (一)項目概況:永興縣社會福利院是一所集縣中心敬老院、縣光榮院、縣福利院三院于一體的社會福利機構。主要職責:嚴格貫徹執行國家有關法律法規和政策,堅持社會福利性質,保障供養、收養、代養人員的合法權益。堅持依靠社會、依靠集體、依靠群眾,民主管理、文明辦院、敬老、養老的辦院方針。承接著全縣復退軍人中的孤寡老人、烈屬、殘疾軍人、農村或城區特困老人、全縣孤殘兒童和社會寄養老人等對象的集中養老或養育服務功能,確保老人老有所養、老有所醫、老有所樂及孤棄殘疾兒童健康成長。依據湘民發[20__]17號關于印發《開展養老服務質量建設專項行動實施方案》的通知中的養老院服務質量大檢查指南的第28條和第36條規定為了改善敬老院居住條件和環境,便于入住老人在更舒適的環境中生活,對老房衛生間、洗漱間進行改造,現將老人宿舍衛生間洗漱間老化改造項目經費報告如下。

  (二)項目績效目標

  1.項目績效目標。養老環境得到改善,養老設施升級,不斷提高入住老人的滿意度,績效目標是項目及時完工,老人宿舍衛生間洗漱間等適老化生活居住環境得到升級,便于入住老人在更舒適的環境中生活。

  二、績效評價工作情況

  1縣福利院建于上世紀八九十年代,老人宿舍衛生間、洗漱間簡陋老化,破舊嚴重,為了加強社會養老發展管理及搞好養老服務,20__年4月29日經民政局研究決定,對福利院老人宿舍衛生間、洗漱間進行改造,預算改造衛生間洗漱間數量68間改造面積408㎡。預算項目經費51.69萬元。

  2.成立福利院項目績效評價工作組,負責績效自評工作,工作組的主要成員

  組長:鄧淑環

  成員:曹躍平.李江華

  辦公室設在財務室。

  3.工作職責

  (1)組長職責:審批績效自評方案,監督.檢查核實績效自評結果。

  (2)小組成員職責:起草和修改績效考評方案,實施執行績效自評方案,牽頭組織并實施年度績效自評,根據組長指示對考評結果進行復核,完成績效自評工作。

  20__年4月29日,考評工作組按照項目批復文件、合同條款、項目設計概算等,開展自評檢查工作,對項目整體實施情況和質量進行評定,核實資金撥付情況等。

  三、績效分析及評價結論

  評價工作組通過資料收集分析、指標體系搭建等方式,對項目進行綜合績效評價分。績效指標分值為100分,其中產出指標50分、效益指標30分、滿意度20分,自評分為98分。

  (一)績效評價原則、評價指標體系(附表說明)、評價方法,堅持實事求是,公平、公開的原則。

  (二)績效評價工作過程

  實施改造從20__年月4開始籌備實施,按照本地改造提升行動方案,對照改造提升標準,認真組織實施。要定期開展督促檢查,適時進行階段性總結評估,確保改造提升任務全面完成,切實做到精準建設、精準改造、精準提升,由于各種原因,特別是受新冠肺炎疫情的影響項目預計20__年5月底前完成。

  四、存在的問題

  (一)項目管理有所欠缺。福利院老人宿舍衛生間洗漱間適老化改造項目因疫情未按期開工,未對項目實施進度做出嚴格要求,對項目完工有一定影響。

  (二)、改進措施加強項目統籌管理。明確項目實施進度計劃,保障工程進度,提高項目管理水平。

  五、有關建議

  暫無

消防項目績效評價報告 篇17

  一、項目的必要性

  1、項目的實施是加快城市基礎設施建設,實現可持續發展的需要

  為了貫徹可持續發展理念、推動經濟結構轉型升級。開發區下大力度興建減排工程開發區的節能減排工作能夠順利進展并取得一定成就,很大程度歸功于當地管委會、政府的重視和支持。污水處理廠的建設,使開發區減排工作超越數字任務,向整體環境質量改善邁進;超前的管網鋪設,為開發區發展預留了空間,為開發區今后可持續發展打下了堅實的基礎。污水處理廠主要處理開發區污水及部分小區生活污水,本工程的建設可以使工業,生活污水達標排放,去除大部分有機物和N、P、SS等污染物,凈化和保護了區域水系。使開發區的水環境質量將有明顯改善,以至全面改善流域水環境質量,消除對開發區近岸海域的影響,促進社會和經濟的持續發展,加快城市化進程,提高居民的生活質量。

  2、項目的實施是全面改善水體環境質量的需要

  為改善生態環境,實現生態城市建設目標,開發區高度重視水環境治理,但受生態給水量匱乏等因素的制約,區內河道基本處于“有水皆污”“截污則枯”的局面。國內外大量缺水城市的經驗表明,將高標準處理的`再生水注入城市河湖水系進行生態補水,一方面可為社會經濟發展節省大量寶貴的水資源,另一方面可使城市內的水系保持良好流動狀態,并通過河道的連通循環,提高水體自凈能力,大大改善水體環境。由于開發區天然水資源緊缺,大部分河道缺乏天然補給水,再生水成為其主要補給水源后,再生水的水質將直接影響河湖水體的水質。根據《市城市總體規劃(20xx—20xx)》的要求,改善污水處理廠的水質,打造高標準的污水處理廠,顯然是十分必要的。

  3、項目的實施是建設資源節約型、環境友好型社會的政策需要

  發展循環經濟,是建設資源節約型、環境友好型社會和實現可持續發展的重要途徑。堅持開發節約并重、節約優先,按照減量化、再利用、資源化的原則,大力推進節能節水節地節材,加強資源綜合利用,完善再生資源回收利用體系。加大環境保護力度。堅持預防為主、綜合治理,強化從源頭防治污染和保護生態,堅決改變先污染后治理、邊治理邊污染的狀況。各地區各部門都要把保護環境作為一項重大任務抓緊抓好,采取嚴格有力的措施,降低污染物排放總量,切實解決影響經濟社會發展特別是嚴重危害人民健康的突出問題。

  4、項目的實施是加快城市化進程,提高人民生活質量,構建和諧社會的需要

  本工程可以使工業、生活污水高標準排放,去除絕大部分有機物和N、P、SS等污染物,凈化和保護了區域水系。使開發區的水環境質量將有明顯改善,以至全面改善流域水環境質量,徹底消除對開發區近岸海域的影響,促進開發區社會和經濟的持續發展,加快城市化進程,提高居民的生活質量。綜上所述,從目前河道水質情況較差、生態補水量匱乏的實際情況出發,建設一座高標準的污水處理廠,將出水作為河湖水系的主要補給水源,對于改善整個城區水體環境,實現水清、岸綠、景美的生態環境具有十分重要的意義。因此,經濟技術開發區污水處理廠提升改造是十分必要的。本項目建成以后,將會產生較好的經濟、社會、環境效益,有利于開發區保持和諧的可持續發展。

  二、項目經濟社會效益

  1、經濟效益分析

  項目的實施,可進一步完善整個城鎮生活服務體系的構建,同時增加了周圍居民的就業機會,對所在地區弱勢群體有很好的正面影響,對保持區域經濟快速發展將起到積極的促進作用。

  2、社會效益分析

  項目的實施,改善本地區居民生活水平和生活質量,提高了社會服務容量,加快了城市化進程,促進可持續發展。

消防項目績效評價報告 篇18

  一、項目概況

  (一)項目基本情況

  1.項目主管部門(單位)在該項目管理中的職能:是預防、制止和偵查違法犯罪活動;負責預防、發現、制止、打擊危害國家安全的違法犯罪行為;負責宗教、民族事務的安全保衛工作;維護社會治安穩定,制止危害社會治安秩序的行為。緊緊圍繞“戰疫情、防風險、保安全、護穩定、促發展”的工作目標,確保全縣大局持續穩定,確保群眾滿意度、獲得感持續上升。

  2.項目立項、資金申報的依據:我單位項目申報內容與具體實施內容相符,我單位嚴格按照申報內容開展工作。申報目標合理可行,能較好地完成年度總體目標。

  3.資金管理辦法制定情況:我單位嚴格按照《內控管理制度》等相關法律、法規和財務規章制度,保障重點,統籌兼顧,注重資金使用效益的基本原則,保證資金合理使用。

  (二)項目績效目標

  1.項目主要內容。20xx年項目批復數530萬元,項目的基本情況及績效目標的設定內容主要包括:

  “110”指揮中心設備維護費15萬元,主要用于“110”指揮中心實行24小時工作制,使用頻率高,運行成本極高。

  “電子眼”租金200萬元,主要用于加大源頭治理力度,快速準確打擊街面犯罪。

  350兆無線通信設備運行維護費10萬元,主要用于通信設備的運行及維修費用。

  DNA建庫、采集維護經費50萬元,主要用于男性家族排查系統建設進行血樣采集、DNA檢驗入庫。

  犯罪嫌疑人體檢費3萬元,主要用于看守所收押犯罪嫌疑人、拘留所收押被行政拘留人員必須進行健康檢查。

  防暴處突訓練及演練經費30萬元,主要用于我局民輔警必須進行防暴處突訓練和演練。

  公安警車定位系統及公安專線租賃費5萬元,主要用于全局執法執勤車輛。

  公安四級網絡租賃費20萬元,主要用于保護人民群眾生命財產安全,維護社會平安穩定,由電信局承建、公安局租賃,無盲點、全面覆蓋公安專網。

  公安微蜂窩電子采集系統建設租用經費30萬元,主要由于公安微蜂窩電子采集系統是社會“大防控”和公安“信息化”特殊工程中的重要組成部分,對公安機關維護國家安全、主動進攻偵察破案、有效掌控重點對象的活動具有獨特的作用。

  公路高清卡口系統及城市圖像監控系統租用經費20萬元,主要用于嚴厲打擊街面犯罪,結合平昌實際,在縣城老城區、新區建立公路治安高清卡口系統。

  國保特別業務費10萬元,主要用于國保民警偵查辦案業務費、保密津貼、化裝服費等。

  戶口簿、臨時身份證工本費10萬元,主要滿足人民群眾的辦理戶口簿、臨時身份證等證件。

  禁毒經費10萬元,主要用于全縣吸扎毒人員強制戒毒費等辦案業務費。

  精神病人鑒定、治療經費10萬元,主要用于違法人員進行精神鑒定和治療費。

  警犬訓養經費10萬元,主要用于犬舍、訓練場地和設施的修繕。

  居住證制作及管理工作經費20萬元,主要用于開展涉及到證件的制作成本及管理費用。

  槍彈購置經費10萬元,主要用于每年民警進行的訓練和演練,必須購置一批警用彈藥,以及橡皮子彈、催淚彈等其他非致命殺傷性武器。

  掃黑除惡專項工作經費10萬元,主要用于掃黑除惡專項工作的辦案業務費。

  信訪、維穩工作經費30萬元,主要用于做好進京、赴蓉川籍非正常上訪人員及時送返與應急處置工作經費。

  2.項目應實現的具體績效目標:

  目標任務量完成情況。20xx年項目總值503萬元,實際完成數503萬元,完成率100%。

  目標質量完成情況。項目全年按計劃完成,街面形成“無死角、無盲區、無遺漏”的防控體系,交通事故同比下降30%,監所安全“零事故”和在押人員“零感染”。

  目標進度完成情況。目標進度完成有序,各項目經費已全部支出,不足部分由中央轉移支付辦案經費全面保障。

  3.分析評價申報內容與實際相符,申報目標合理可行。

  二、項目資金申報及使用情況

  (一)項目資金申報及批復情況

  20xx年平昌縣財政局批復公安局項目資金503萬元,20xx年1-8月使用該項資金287.6萬元。項目過程符合資金管理辦法等相關規定。

  (二)資金計劃、到位及使用情況

  項目資金年初預算上報1137.96萬元,預算批復503萬元,20xx年1-8月資金撥付完整、及時,資金到位率100%,資金使用率100%。

  (三)項目財務管理情況

  總體評價我單位財務管理制度健全,嚴格執行財務管理制度,賬務處理及時,會計核算規范。

  三、項目實施及管理情況

  (一)項目管理情況。我單位對該項目財務管理嚴格執行《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》、《政府會計制度》、《政府會計準則》、《內控管理制度》等國家有關法律、法規和財務規章制度,本著量入為出,保障重點,統籌兼顧,既然保障在押人員權利,又注重資金使用效益的基本原則,保障該項目目標的順利完成。

  (二)項目監管情況。為確保公安機關工作的正常運行,更好地服務人民群眾,我局不斷積極創新:一是把好“五關”,規范管理。二是強化“三查”,防患未然。三是健全“兩制”,落實責任。四是狠抓服務偵查重點,挖掘“第二戰場”潛力。

  四、目標及績效完成情況

  平昌縣公安局在縣委、縣政府和上級公安機關的堅強領導下,扛鼎擔責,忠誠履職,確保了全縣大局持續穩定,社會治安持續平穩,始終圍繞“六個嚴防、三個不發生”目標,有效確保全縣疫情防控和社會治安大局平穩可控,確保群眾滿意度持續上升。

  20xx年1-8月較好地完成了既定目標。刑事案件立案814件,破案406件,刑事案件抓獲涉案嫌疑人205人;行政案件立案1886件,結案1473件,行政拘留502人,行政罰款1218人,挽回經濟損失達950萬元。數量指標、質量指標、時效指標、成本指標、都完成了指標值,預算執行率都完成100%,項目按時完成,資金按時支付,項目成本都控制在計劃之內。經濟效益、社會效益和可持續影響也達到預期值,加大了對全縣各類刑事案件、行政案件的破案率,有效確保了社會穩定。人民群眾滿意度和民警滿意度都大于90%。

  五、存在的問題及建議

  1、我局屬財政撥款單位,無其他收入來源,建議財政足額預算項目經費。

  2、公安民警時刻戰斗在維護國家安全和社會穩定的第一線,工作壓力大,職業風險高,隨著公安工作任務日益艱巨繁重,建議對公安民警伙食誤餐補助、體檢費納入年初預算。

消防項目績效評價報告 篇19

  一、項目概況

  (一)項目單位基本情況。

  我校是一所歷史悠久、文化底蘊濃厚的鄉級小學,也是一所縣級“德育示范學校”和“文明校園”。學校承擔著來自幸福村、四部村、閣山村、十部村、三吉臺林場、新青山林場、三三一部隊、綏棱縣種豬場、馬場等地學生的教學任務,服務半徑約15公里,覆蓋人口約l5000余人。現有22個教學班,有學生758人名,教職工78人。其中專任教師25人,均具備相應的教師資格證,學歷達標率100%。在全校師生的共同努力下,在上級領導的關心下,多年來我校的教育教學質量在全縣都名列前茅

  (二)項目基本性質和用途

  為貫徹國家政策法規的迫切需要,根據《幼兒園教育指導綱要》和“國家中長期教育改革和發展規劃綱要”的有關精神,為提供給幼兒一個安全、健康、豐富的生活和活動環境,滿足他們多方面發展的需要,使幼兒能夠身心健康地全面發展。我園在20xx年對幼兒園的教室、衛生間、廚房進行了裝修和改造,并添置了一批教學設備和幼兒教玩具。

  (三)項目績效目標、績效指標設定情況

  項目設定目標包括:

  1、裝修教室300平方米、幼兒衛生間90平方米;

  2、購置幼兒玩具和教學設備一批。

  二、資金使用和管理情況

  1、項目資金安排落實、總投入等情況分析

  項目預算安排資金20萬,已納入20xx年省財政項目和預算并全部到位,項目總實際投入20萬。

  2、項目資金實際使用情況分析

  資金到賬時間20xx年10月12日,于20xx年11月2日采購,項目總投入資金20萬,其中:教室、衛生間、支出10萬元,購置教學設備和幼兒玩具支出10萬元。

  3、項目組織情況

  根據幼兒園環境設置必須遵循幼兒的身心發展規律需要和目前所存在的實際問題,經園務委員會討論確定了以上項目,為了保證項目質量和項目成本,我園通過多方比較最后確定施工方和供貨方,項目完成后,由本園有關人員進行檢查驗收。

  4、項目資金管理情況分析

  為加強項目資金的使用管理,我園專門制定了《項目資金的使用規定》,所有項目資金的使用都嚴格按照《項目資金的使用規定》和我園的《財務管理制度》,在實施項目過程中,厲行節約,避免浪費,使項目資金能最大限度地發揮其作用。為保證項目質量和項目的順利實施,在每個項目實施前我園均與乙方簽訂項目合同,制定項目管理制度,指定專人負責監督項目的實施過程,做到發現問題及時整改。

  三、項目績效情況

  我園的項目績效目標基本完成,總體評價為優。具體如下:

  1、經濟性:項目在實施過程中,嚴格控制經費支出,實際總支出未超出預算。

  2、效率性:教學樓和禮堂的'裝修改造在規定時間內完成。

  3、有效性:通過對幼兒園教室、衛生間,添置一些教學設備和教玩具,使我們的教育教學環境能符合當前幼兒教育的新要求,讓孩子們在新的環境得到健康發展。

  4、可持續性:通過本項目裝修改造,改善了教學環境和活動環境,在使用空間及環境創設的可變性方面,都順應當前學前教育要求,更好地促進幼兒身心健康發展。

  四、其他需要說明的問題

  (一)后續工作計劃

  20xx年繼續采購幼兒玩具,裝修禮堂的100平方米,打水泥路面180平方米。

  (二)主要經驗及做法、存在問題和建議

  1、經驗

  完善相關制度、強化項目實施過程的管理和監督,才能使項目在有限的資金中順利進行和保證質量。

  2、存在問題

  因為資金有限,制定項目時未能做到整體維修,以及排污的更換。

  3、其他需要說明的其他問題無需要說明的其他問題。

  五、績效自我自評工作情況

  通過項目的實施落實,為幼兒創造了一個相對安全、健康、豐富的生活和活動環境,滿足他們多方面發展的需要,為幼兒的全身心健康發展創設良好的成長空間,成就孩子們童年的幸福和快樂。

消防項目績效評價報告 篇20

  根據《民樂縣財政局關于開展20xx年度縣級預算執行情況績效單位自評暨20xx年度績效目標申報和事前績效評估工作的通知》(民財績〔20xx〕6號)文件精神,按照“統一組織、分級實施”的原則,民樂縣消防救援大隊對20xx年度部門支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

  一、部門基本情況

  (一)部門主要職能

  1.認真貫徹"預防為主,防消結合"的方針,嚴格執行國家和地方的各項消防法律、法規,負責本地區的消防監督、執勤滅火和隊伍的管理教育工作。掌握本地消防工作動態,適時向政府報告工作,負責制定消防建設規劃,不斷改善公共消防設施條件。組織開展消防安全教育和消防安全檢查,督促整改火災隱患。

  2.按照審核開展建筑設計防火審核工作,監督檢查建設項目的設計和施工中執行防火規范的情況,并參加竣工驗收。組織重大和一般火災原因調查,處理火災事故,負責消防產品監督管理和技術指導工作。

  3.指導企業專職消防隊、民辦消防隊和義務消防隊的業務建設。教育隊伍加強執勤戰備,掌握消防安全重點單位的情況,指導中隊制定滅火預案,并適時進行演練,隨時做好戰斗準備,組織火災撲救。指導消防隊伍進行消防戰術、技術和軍事體育訓練,開展消防戰術、技術研究,提高隊伍的滅火戰斗能力。

  4.加強隊伍的管理教育,嚴格執行條例、條令和各項規章制度,培養隊伍嚴明的紀律和良好的戰斗作風,做好安全工作,預防各類事故的發生。負責隊伍的思想政治工作,保持隊伍高度穩定,保證各項任務的順利完成。搞好隊伍后勤建設,提高后勤保障能力和指戰員生活水平。

  (二)內設機構及所屬單位概況

  大隊現有在編干部4人,政府專職消防員30人,消防文員15人,內設大隊部和專職隊,無下屬單位。

  本單位20xx年3月經政府批準,大隊選址位于城北新區(杏林庭院西,臨松路南)修建新營房,工程占地面積12000平方米,建筑面積4050.09平方米,計劃總投資1500余萬元。為加快基礎設施建設進度,在縣委縣政府的大力支持下,經大隊領導多方協調,工程于20xx年4月26日開工建設,同年10月26日主體封頂,于20xx年9月28日投入執勤。主體各項附屬設備設施正在完善中。

  二、績效自評工作情況

  (一)高度重視,明確責任。大隊領導高度重視,專門強調項目支出績效自評工作的重要性和必要性,明確專人負責做好各項目績效自評工作,確保自評工作有序、有效開展。

  (二)全面實施,有序開展。大隊自評項目支出2個,預算總金額510.76萬元,實際執行數480.76萬元,項目資金執行率94.13%。根據項目的產出數量、質量、時效、成本,以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、服務對象滿意度等。設定評價指標,預算執行率和一級指標權重統一設置為:預算執行率10分、產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分。

  三、部門整體支出績效自評情況分析

  (一)部門決算情況

  大隊本年度一般公共預算財政撥款收入480.76萬元,一般公共預算財政撥款支出424.78萬元,其中人員經費支出342.69萬元,公用經費支出82.09萬元,縣級安排項目資金支出5.98萬元,年末無財政撥款結余結轉。本單位為新增單位,無上年度一般公共預算財政撥款收入和支出預算。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  20xx年度本著竭誠為民、赴湯蹈火的遵旨,在大隊領導和全體消防指戰員的拼搏奮戰下,全縣無較大以上亡人火災事故或造成較大社會負面影響的火災事故,重要節假日、重大活動安保期間也未發生有較大影響的火災,各項火災及接警統計數據全面、真實、準確。大隊本年度年初預算385.45萬元,全年預算數為510.76萬元,實際支出數為480.36萬元(較決算多50萬元為大隊訓練塔建設項目經費,此資金由財政撥付民樂縣公安局賬戶支付)。總體績效目標完成情況96.7%。

  (三)各項指標完成情況分析

  大隊部門管理、三級指標基本支出預算執行率,年度指標值100%,實際完成值79%,分值3分,得分2.4分;項目支出預算執行率,年度指標值100%,實際完成值65%,分值1.5分,得分0.5分;在職人員控制率,年度指標值95%,實際完成值90%,分值5分,得分4.5分;產出時效指標,年度指標值在11月30日前預算執行率達到95%,實際完成值75%,分值2.5分,得分2分。除以上指標存在偏差,其他指標均完成。

  (四)偏離績效目標的原因及下一步改進措施

  以上指標存在偏離績效目標的原因如下:一是預算執行率未達到指標值,是因為資金支出計劃不夠合理,改進措施:做好資金支付計劃,積極安排資金支付。二是在職人員控制率未達到指標值,是因為有8名政府專職消防員因自身家庭原因離職,改進措施:加強消防救援人員職業榮譽感教育增強大隊人文關懷。三是項目預算執行率未達到指標值。原因為大隊訓練塔及功能性庫室建設及裝修項目招標流程存在問題,導致項目建設進度緩慢,未經行審計,資金未支付。改進措施:加快項目建設速度,盡快支付資金。

  下一步,大隊在績效目標的設立上,將明確項目立項依據、保障制度、實施計劃、支出計劃,以及項目的績效目標,強化預算績效管理理念。在預算執行過程中,大隊將實時對照績效目標,開展績效自評工作,促進績效目標最終實現,實現績效管理與預算編制有機結合。

  四、部門預算項目支出績效自評情況分析

  20xx年大隊預算支出項目2個,當年財政撥款85.98萬元,全年支出55.98元,執行率65.11%。通過自評,有1個項目結果為“優”,1個項目結果為“中”。分項目自評情況分析如下:

  (一)項目1

  1.項目支出預算執行情況。志愿消防“速報員”衛星電話通信經費,全年預算數5.98萬元,其中當年財政撥款5.98萬元。全年執行數5.98萬元,分值100分,執行率100%,得分100分。

  2.總體績效目標完成情況分析。保障志愿消防“速報員”衛星電話通信經費,提高了消防輕騎兵隊伍完成任務的及時性,較好的完成了全年演練及火災撲救任務。根據項目實施情況,項目自評得分100分,評價結果為“優”,達成了預期指標。

  3.各項指標完成情況分析。產出指標:保障規定分配的衛星電話數量,保障衛星電話通訊暢通,不停機,遇到任務時,衛星電話通話及時,預算不能超過5.98萬元,全部完成年初目標。效益指標:隊伍作戰能力提升,有效減少人民生命財產安全損失。完成年初目標。滿意度指標:人員滿意度,年度指標值98%。完成年初目標。

  (二)項目2

  1.項目支出預算執行情況。訓練塔及功能性庫室建設及裝修經費,全年預算數80萬元,其中當年財政撥款80萬元。全年執行數50萬元,分值100分,執行率63%,得分85.5分。

  2.總體績效目標完成情況分析。訓練塔及功能性庫室的建設及裝修,極大的保障了消防指戰員日常訓練及工作生活的需要。根據項目實施情況,項目自評得分85.5分,評價結果為“中”,基本達成了預期指標。

  3.各項指標完成情況分析。產出指標:項目建設工程質量符合要求,購置的建設施工材料達到質量要求,訓練塔及功能性庫室建設及裝修成本控制在預算內,以上指標已完成。訓練塔建設面積符合要求,工程能夠按時按進度完工,以上兩個指標未完成。

  效益指標:隊伍作戰能力提升,有效減少人民生命財產安全損失,滿足指戰員訓練和精神需求,穩定隊伍建設,提高戰斗力,提高庫室利用率,減少空置面積,項目持續發揮作用的期限,以上指標已完成。滿意度指標:隊伍內部人員滿意度,此目標未完成。

  4.偏離績效目標的原因及下一步改進措施(包括總體績效目標和核心績效指標未完成原因、下一步改進措施,政策執行或項目實施中存在的問題、原因和改進措施)

  偏離績效目:

  標的原因:一是施工方因工程材料供應不及時導致施工進度緩慢,工程未按時完成;二是因訓練塔建設項目未完工,嚴重影響消防指戰員日常訓練。

  下一步改進措施:一是督促施工方加快訓練塔建設項目進度;二是申請代理公司協助審計公司盡快完成功能性庫室相關招投標環節的審計工作。

  五、部門管理的省對市縣轉移支付績效自評情況分析

  本年度大隊無部門管理的省對市縣轉移支付相關經費。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  (一)提高對績效評價結果應用重要性的認識。大隊高度重視績效評價結果的應用工作,下一步將充分發揮績效評價以評促管理、促效能,積極探索和建立一套與預算管理相結合、多渠道應用評價結果的有效機制,努力提高績效意識和財政資金使用效益。

  (二)建立與部門預算相結合的應用機制。大隊將加強內部協調與配合,建立與部門預算相結合的應用機制,實現績效評價與部門預算的有機結合,促進財政資金的合理分配與有效使用。

  (三)完善預算公開制度。在領導審核無誤后大隊將在大隊公示欄公開20xx年度預算績效目標情況。

  七、其他需要說明的問題

  無。

消防項目績效評價報告 篇21

  一、項目年度預算安排情況

  (一)項目年度預算安排總體情況

  20xx年南昌縣房產管理局財政項目資金為1602.29萬元,包括項目預算資金644.57萬元,上年結轉專項資金957.72萬元。

  (二)項目分布情況及項目年度預算安排數

  20xx年南昌縣房產管理局財政項目3個。具體情況如下:

  1、項目一:南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行服務費及公租房物業管理服務費。

  該項目含3個子項目,分別為:

  (1)保障性住房小區城南幸福莊園物業管理服務采購招標:城南幸福莊園物業服務即將到期,同意該小區物業管理服務繼續以政府采購方式,依法依規進行公開招投標,經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關于全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》(第132號)執行,即由縣財政對保障性住房管理經費進行核實,所需經費從保障性住租金中列支,不足部分由縣財政補貼。

  (2)南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行維護費用:根據《關于全縣保障性住房、向陽路房產大廈店面招租有關問題協調會議紀要》(20xx年南昌縣人民政府辦公室213號),我縣住房保障管理信息系統技術支持及維護工作由江西先鋒金廬信息技術有限公司負責,系統技術支持及維護服務費按3萬元/年執行,費用由縣財政承擔。

  (3)南昌縣綜合性住宅小區和由小藍經投公司承建的公租房的物業管理服務:根據省住建廳《關于進一步加強公共租賃住房管理工作的意見》(贛建保[20xx]1號)文件精神,原則同意南昌縣綜合性住宅小區(小藍工業園)的1020套公租房和由小藍經投公司承建的100套公租房的前期物業管理服務,由縣房管局作為業主單位按照政府采購方式依法依規進行公開招標采購,經費按照縣政府辦20xx年8月10日印發的《關于全縣保障性住房管理經費有關問題協調會議紀要》(第132號)執行,即保障性住房管理經費從保障性住房租金中列支,不足部分由縣財政補貼,在依法依規的前提下,由縣財政將保障性住房管理經費撥付至縣房管局,縣房管局負責保障性住房管理經費的使用。

  2、項目二:20xx年度項目工作經費。

  該項目含3個子項目,分別為:

  (1)物業項目考核獎懲經費:根據《關于創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法(試行)》(南政辦發[20xx]37號)文件精神,為全面推進住宅小區物業管理體制機制創新,完善物業管理模式,提升物業管理效果,由轄區各鄉鎮人民政府、管理處(管委會)社區、公安派出所、房管部門聯合組織開展對物業項目的考核工作,嚴格按照《南昌縣物業管理工作監督考核實施辦法》執行,采取星級評定制考核,并由財政每年安排100萬元資金用于對星級物業項目進行表彰和獎勵。

  (2)新版房屋交易與產權管理信息系統運行維護與保障費用:根據20xx年9月30日印發南昌縣人民政府常務會議紀要(第21號),隨著我縣房地產市場的發展,日益增加的交易量和房管業務對房地產管理系統提出了更高的要求,現有房地產管理系統運行不夠流暢,業務類別及流程不完善,信息覆蓋面與市房管局存在差距,為提升房地產管理服務水平,會議同意參照市房管局新版房屋交易與產權管理信息系統建設模式,啟動我縣房地產信息系統建設,并與市房管局系統的數據接口保持一致,建設經費由縣財政承擔,建成后的運行維護與保障費用列入下一年度縣財政預算。

  (3)白蟻施工藥品及設備購置、白蟻特種車輛費用:根據南政辦抄字(20xx)95號文件,縣政府研究同意縣房管局白蟻防(滅)治經費(含藥品經費和白蟻特種車經費)由縣財政承擔,并從20xx年起列入年度財政預算,其中白蟻防(滅)治藥品經費具體金額以實際中標價為準,白蟻特種車經費每年2萬元。

  3、項目三:南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。

  根據南昌縣人民政府辦公室關于印發《南昌縣創新老舊居民區物業服務模式試點工作方案》的通知(南政辦發[20xx]78號)要求,為提升城市功能與品質,改善城市人居環境,成立了南昌縣老舊居民區物業創新工作領導小組,統籌協調推進老舊居民區物業服務模式創新試點工作,研究解決試點過程中出現的問題。領導小組下設辦公室,辦公地點設在縣房管局,負責對老舊居民小區物業服務模式創新試點工作進行考核、績效評定,總結試點經驗。專項資金用途有三項:一是對物業管理的獎補政策,為支持、鼓勵鄉鎮推行物業服務工作,通過考核的方式以獎代補,縣財政獎補資金按季度撥付至屬地鄉鎮(管委會),由屬地鄉鎮(管理處)自行制定轄區內老舊居民區物業服務考評辦法,每月對物業企業服務質量及小區居民滿意度進行考評,依據考評結果發放獎補資金;二是對物業企業的扶持資金,參照《關于創新南昌縣物業管理體制機制的實施辦法(試行)》(南政辦發[20xx]37號)精神,根據服務質量對老舊小區物業服務企業進行考核獎補,同時允許物業服務在服務區域內開展廣告位租賃經營、快遞儲存柜的場地租賃、劃設停車位收取停車管理費等所獲得的收益用于本項目內的物業服務;三是對特殊人群的補助資金,對持有民政部門核發的有效期內《南昌縣城鄉居民最低生活保障證》的小區業主,物業服務費先交后補,即業主依照物業服務合同的約定交納物業費,于每年底向屬地鄉鎮申請補助,具體補助標準由屬地鄉鎮制定,費用由鄉鎮承擔。

  二、1-7月項目預算執行情況

  (一)項目年度預算總體執行情況

  根據監控情況,20xx年度1-7月項目資金已撥付1099.29萬元,預算資金執行率為68.61%,結余資金或正在撥付中、或完善相關手續進行撥付。

  (二)項目具體執行情況

  1、項目一:南昌縣保障性住房管理信息系統平臺運行服務費及公租房物業管理服務費。項目經費已撥付1098.40萬元,結余資金236.89萬元預計20xx年12月底完成撥付。

  2、項目二:20xx年度項目工作經費。項目經費已撥付0.89萬元,結余資金166.11萬元預計20xx年12月底完成撥付。

  3、項目三:南昌縣創新老舊居民區物業服務模式專項資金。該項目正在進行中,資金撥付預計20xx年12月底完成。

  三、績效運行監控工作開展情況

  (一)績效監控目的、對象和范圍

  1、績效監控目的

  績效運行監控是全過程預算績效管理的重要環節,也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的績效運行監控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執行過程中的薄弱環節,提出解決措施,促使單位加強項目管理,確保績效目標的實現。

  2、績效監控對象和范圍

  績效運行監控對象為南昌縣房產管理局申請安排的20xx年度所有財政項目資金,既包含部門預算項目資金,也包含上年結轉、本年追加等各專項資金。

  (二)績效監控方式方法

  績效監控方式為單位自行監控,按照“誰支出、誰監控”原則,組織項目實施科室對照績效目標,對所負責預算批復的項目績效目標完成情況進行監控。

  (三)績效監控工作過程

  1、為了提高績效運行監控工作質量和效率,成立了績效運行監控工作小組,小組辦公室設在綜合科,全面負責本次績效監控工作。

  2、組織項目實施科室學習文件,了解績效運行監控工作流程,明確工作責任,工作小組將績效運行監控工作進行分解,對績效監控過程進行指導和監督。

  3、加強溝通配合,工作小組指導科室認真收集、整理相關資料,填寫項目支出績效目標執行監控表,要求對偏差原因進行分析說明,對績效目標完成情況進行預計。

  四、綜合監控結果

  目前監控的3個專項資金績效運行的整體質量較好,資金績效正在釋放,基本確保績效目標能如期實現。

  五、主要經驗及做法

  (一)績效運行監控操作規范化

  績效運行監控應按照文件中規定的工作流程進行,對照制定的績效目標,據實收集各項目績效監控信息,在收集的基礎上,對偏離績效目標的原因進行分析,對全年績效目標完成情況進行預計,并對預計年底不能完成目標的原因及擬采取的改進措施做出說明,將上述情況填報至績效監控情況表中,做到內容完整、數據真實、客觀公正。

  (二)績效運行監控管理常態化

  將績效運行監控同預算執行進度一起進行“雙監控”,發現問題及時糾正,確保績效目標如期保質保量實現,在監控過程中,努力探索適合本單位實際情況的監控管理機制,加強現金管理,提高資金運行效率。

  六、存在的問題及原因分析

  (一)對于績效運行監控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業務管理。

  (二)績效目標和指標往往根據項目實際完成情況制定,對項目執行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  七、下一步改進措施

  (一)加強績效運行監控管理制度和流程建設,進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  (二)規范績效運行監控資料的收集整理,確保相關信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

  八、其他需要說明的問題

  無。

消防項目績效評價報告 篇22

  根據《xx市財政局關于開展xx年財政項目支出績效自評工作和公開預算績效信息的通知》(南財績〔〕12號)精神,遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的原則,對“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目財政支出績效開展了自評,形成本自評報告。

  一、項目基本情況

  (一)項目概況

  1.項目立項背景。中國民主促進會(簡稱:民進),是以從事教育、文化、出版工作的高、中級知識分子為主,具有政治聯盟性質的政黨。中國民主促進會是中華人民共和國八個參政的民主黨派之一,是接受中國共產黨領導、同中國共產黨親密合作、致力于建設中國特色社會主義事業的參政黨。中國民主促進會xx市委員會是中國民主促進會的地方組織。它主要是按照民進章程及民進上級組織的要求,全面加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的'能力,引導全市民進基層組織和廣大會員,圍繞中心,服務大局,積極反映社情民意,發揮黨派優勢開展議政調研和社會服務活動等,認真履行民主黨派參政議政、民主監督的職能。“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費這一項目是根據黨派參政議政工作的需要,按照“黨委出題、黨派調研、政府采納、部門落實”的要求,圍繞參政議政設置的專項資金。

  2.項目實施情況。根據“黨委出題,黨派調研,政府采納,部門落實”的精神要求,市委會應邀承擔中共xx市委xx年重點調研課題《xx市中小城市特色產業發展研究》。市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會,形成調研報告,召開課題評審會議,征求有關意見,補充修改調研報告。11月30日,在中共的市委xx年政黨調研協商座談會上匯報調研成果。按照黨派調研活動的慣例,結合工作的實效性,合理安排支出進度和支出項目,確保黨派重點課題調研活動順利開展。

  3.經費來源和使用情況。xx年度“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目經費預算5萬元。項目經費來源為財政撥款。實際支出數為5萬元,財政撥款元結余,財政資金使用率為100%。

  (二)項目績效目標

  成立課題組,制定調研工作方案。到縣區以及區外開展調研活動,召開重點課題座談會、專家評審會,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告一篇、相關提案2件。努力加強自身建設,不斷提高全會的整體素質和履行職責的能力,促進社會發展。

  二、績效評價工作情況

  (一)績效評價設計過程

  按照市財政局關于預算績效管理評價的要求,結合民主黨派重點課題調研工作的特性,根據年初申報的項目績效目標,開展項目績效的評價設計,明確評價內容。

  (二)績效評價框架

  遵循“科學性、規范性、客觀性和公正性”的績效評價原則,根據財政部制定的《項目支出績效評價共性指標體系框架》,結合民主黨派參政議政工作特性、單位實際情況,制定評價指標體系、績效標準和評價方法等。

  (三)證據收集方法

  由社會服務科提供重點課題調研工作方案、調研提綱、調研相片、調研宣傳報道、重點課題調研報告、提案等資料和數據,調查各項經費使用的事前審批、事后報賬手續,完善評價的證據材料。

  (四)績效評價實施過程

  由項目承擔科室制定績效評價工作方案,根據績效評價指標體系、申報項目指標內容,結合單位實際,重點課題項目完成的情況,收集、核實績效評價相關資料,與相關單位、我會基層組織、政協委員進行現場調查與訪談。結合調研成果轉化,政府部門采納落實情況,進行整理分析,對比衡量績效目標實現程度。根據確定的評價指標體系和評價方法,綜合分析信息資料,對比打自評分,撰寫評價報告。

  (五)本次績效評價的局限性

  一是本次評價由于單位該項目業務科室人員更換,對績效評價工作缺乏培訓和系統了解,所以經驗不足,資料收集準備不夠充分,評價的內容不夠完善。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面,評價深度不夠。今后如何突破這些局限性有待進一步探索。

  三、績效分析及評價結論

  (一)績效分析

  1.投入。項目立項符合市委、市政府的文件要求,根據《中共xx市委員會辦公廳關于邀請各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組開展xx年重點課題調研的函》(南辦函﹝﹞12號)及中共市的委統戰部《關于開展xx年xx市各民主黨派、工商聯、無黨派人士聯絡組重點課題調研的函》,設置重點課題活動專項經費保障民主黨派的重點課題調研活動,切實保障黨派履行參政黨職能,為xx市經濟建設建言獻策。績效指標設立較為科學,能反映黨派的工作職能和活動內容,資金落實情況較好,用于黨派活動。

  2.過程。為實現績效目標,市委會聯合廣西華藍集團的專家學者組成課題組,制定工作方案,先后到武鳴區、廣西東盟經濟技術開發區、馬山縣、上林縣、賓陽縣、橫縣、邕寧區、隆安縣、空港經濟區及浙江省湖州、金華、寧波、舟山開展調研,召開課題研討會和課題評審會議,形成xx市中小城市特色產業發展重點課題調研報告1篇,提案2篇。切實有效保證了績效目標的達成。

  3.產出。形成調研報告《加快特色產業發展 促進中小城市建設——xx市中小城市特色產業調研報告》,并向中共xx市委作了專題匯報;提交市政協提案《關于構建我市地理標志產品公共品牌體系的建議》、《關于完善三大國家級開發區行政審批和項目推進制度的建議》,委托單位對調研成果的滿意度達95%以上。

  4.效果。績效目標基本達成,取得了較好的社會效益。

  5.績效目標完成情況分析。詳見附件2(xx市財政項目支出年度績效目標完成情況對比表)。

  (二)評價結論

  1.評分結果:98分

  2.主要結論:優秀

  四、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)主要經驗及做法

  1、市委會主委高度重視,擔任調研組組長,對重點課題調研的工作親自抓,嚴格抓落實,保質保量;2、重點課題工作規劃提前部署,績效目標的制定和目標責任管理相結合,目標標準定制合理;3、市委會各個工作部門密切配合,支持績效目標的完成。

  (二)存在的問題

  一是在預算編制環節,預期支出項目金額和實際支出的存在差異,這是由于預算編制經驗不足導致,未能全面反映“黨委出題、黨派調研”重點課題調研費項目的內容。二是政府部門對民主黨派年度重點課題成果轉化的落實有一定的時間周期,要跨年度才能完成,所以收集評價數據有一定的困難,對項目的產出、效果、社會影響力等績效評價不夠全面。

  (三)建議和改進措施

  1.政策建議:請考慮民主黨派工作性質,今后每年適當增加重點課題項目的調研經費,確保項目實施的實效性。

  2.改進措施:加強對單位編制預算績效目標項目設計的科學性、合理性,加大對績效項目的管理力度,實施進度跟蹤,合理支出預算資金,使其最大效益化。

消防項目績效評價報告 篇23

  根據貴局《關于開展我市20xx年年度預算項目績效自評的通知》(五財[20xx]180號)要求,我社專門成立評價小組,并對五指山市北區中心基層供銷社番陽鎮農貿市場項目開展實施過程情況進行績效自評,現就番陽鎮農貿市場項目績效自評情況報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目總體情況

  本項目屬固定資產投資項目,其主要是盤活社有閑置資產,提高社有資產使用效益及改造提升基層供銷社服務三農綜合性經營網絡現狀。項目建設地點位于五指山市番陽鎮(鎮政府對面),總用地面積4037.70㎡,主要建筑一棟2層農貿市場建筑樓,總建筑面積20xx.12㎡,其中1層建筑面積1280.37㎡,布置商鋪、攤位、辦公室、檢測室,2層建筑面積807.75㎡;一棟1層設備房,總建筑面積166.14㎡,設有宰殺間、活禽間,水泵房、消防池;一棟1層公共廁所,總建筑面積56.35㎡,設有男、女衛生間、無障礙衛生間、公共洗手間、垃圾房等。總預算投資817.81萬元,開工日期20xx年9月20日,實際竣工日期20xx年1月。20xx年市財政預算資金53萬元,資金到位率100%,項目建設支出均按有關財務規章制度執行,并建立相關管理制度,制定專人負責及時跟蹤落實項目建設進度,目前該項目已完成總工程量100%。

  (二)分解下達資金預算和績效目標情況

  根據市財政局20xx年預算安排,該項目年度資金預53萬元,支出6.77萬元,余額46.23萬元,年度資金使用完成率12%。本項目績效目標是監督管理該項目建設,確保工程主體建筑、裝修以及室外配套工程的建設完成。

  (三)自評結果

  20xx年度本項目績效自評良好。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)前期準備

  根據市財政局《關于開展我市20xx年預算項目績效自評的通知》要求,確定自評項目,組織安排相關工作人員,制定評價方案,組織收集整理項目評價資料,做好開展項目績效自評籌備工作。

  (二)組織過程

  財政部門負責指導資金使用單位有序開展績效自評,以單位主要領導為組長的績效評價工作領導小組,認真負責開展評價工作,確保自評結果客觀、真實、準確性,自評結果后形成報告提交市財政部門負責審核。審核通過后將在市政府信息公開門戶網站公開,接受社會監督。

  (三)分析評價

  填寫《資金項目績效目標自評表》,分析項目績效目標指標的實現情況,對未完成績效目標指標進行原因并提出改進措施。

  三、綜合評價結論

  20xx年番陽鎮農貿市場項目到位資金53萬,實際使用資金6.77萬元,主要用于項目進度款、檢測、竣工測量費,但目前還在辦理相關工程竣工結算手續。作為實施主體,制定了本部門年度項目資金預算計劃,財政部門批復資金預算安排。部門上下協作,合力推進,確保項目實施建設,產生了一定的社會、經濟效益。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金情況分析

  1.項目資金到位情況分析

  根據可執行指標執行情況明細表,該項目20xx年預算資金53萬元,20xx年市財政局下達項目資金53萬元,資金到位率100%。

  2.項目資金執行情況分析

  根據可執行指標執行情況明細表,市財政局下達20xx年度該項目建設資金53萬元,截止20xx年12月,項目建設支出金額67682元,支出占年度預算的12%。

  3.項目資金管理情況分析

  該項目工程支出均嚴格按照有關財務規章制度和實施完成工程進度情況進行支付,并建立相關的管理制度,有專人負責,對資金進行管理,嚴格執行資金報賬制度,每筆資金報賬前,必須辦理相關審核報批手續。項目負責人及時跟蹤項目實施情況,并及時提出意見和建議。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況分析

  (1)項目完成數量

  番陽鎮農貿市場項目設置三個產出指標,完成數量如下:

  (2)項目完成質量

  項目實施專人負責,集體分工協作,制定全年的工作計劃和方案,明確組織實施措施和策略,使工作順利開展,完成工程主體建筑、裝修及室外配套工程,產出指標都按時完成,指標值完成率100%。

  (3)項目實施進度

  番陽鎮農貿市場項目,按20xx年工程計劃進度,在年底前完成工程項目相關工作。

  (4)項目成本節約情況

  (略)

  2.效益指標完成情況分析

  (1)項目實施的經濟效益分析

  該項目實施直接改變北區中心基層供銷社(番陽社)經營網點破舊面貌,使社有資產得到很好的保值增值,新增8間鋪面和64個經營攤位,可為基層社帶來新的經濟增長點,解決職工當地居民就業問題,提高基層社服務三農和繁榮城鄉貨物流通能力,為當地經濟發展作出更大貢獻。

  (2)項目實施的社會效益分析

  通過本項目的建設,可改善當地居民生活環境和城鎮面貌,有利于繁榮地方經濟,進一步改善項目所在地的投資環境,加快周邊區域的建設和利用。同時,在戶外配置活動場所、綠化等,為住戶、營商者創造良好生活環境,對構建和諧、穩定、安康的社會氛圍起到積極推動作用。

  (3)項目實施的生態效益分析

  本項目的.建設可改善當地基礎設施、飲水、道路等方面存在的實際難題,提高居民居住環境,對環境的負面影響甚微。

  (4)項目實施的可持續影響

  項目所在地的社會環境、人文條件適應項目的建設和可持續發展,具有較強的互適性,可持續推動當地社會經濟發展。

  3.滿意度指標完成情況分析

  服務對象滿意度指標—受益對象滿意度:績效目標為≥95%。評價組隨機抽選了25名受益對象,在項目實施緩解職工住房、就業等方面進行了滿意度調查,24名受益對象均表示滿意。綜上所述,受益職工群眾滿意度95%。

  五、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  20xx年番陽鎮農貿市場項目到位資金53萬元,實際使用資金6.77萬元,主要用于項目進度款、檢測、竣工測量費支付。本項目現已建設完工,基本完成本年度預定績效目標,但目前還在辦理相關工程竣工結算手續。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  財政部門將對預算單位項目的自評報告進行審核或組織現場核查,出具審核意見,并加強抽查結果應用。將績效自評結果作為歷年度項目資金預算申請、安排、分配的重要依據,擬將該項目的績效評價報告在五指山市人民政府信息公開門戶網站公開,接受社會監督。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  經驗:我社在項目資金支出使用,嚴格按照市財政局資金管理的要求,嚴格專款專用,項目資金到位后及時進行項目開發建設和資金投入。同時,協調好建設、設計、監理、施工等各方工作,全力推動工程項目建設年度進度計劃依時完成。

  建議:項目資金嚴格按照年度預算執行,對所涉及的項目,合理安排資金支出,工程進度與資金使用同步,確保年底決算與年度預算一致,提高資金使用效率。

  八、其他需要說明的問題

  無。

消防項目績效評價報告 篇24

  為健全完善區級新增重大政策和項目事前績效評估機制,提高部門預算編制的科學性和精準性,濂溪區財政局進一步強化事前績效評估,著力做好20xx年區級新增重大政策和項目事前績效評估報告審核工作,切實把好預算第一關。

  明確評估范圍。對20xx年擬新出臺通過預算資金安排、金額在100萬元及以上的'重大政策和項目,全部納入事前績效評估范圍,做到應評盡評,實現事前評估全覆蓋。

  夯實預算編制基礎。將事前績效評估工作要求和內容作為20xx年預算編制的組成部分,與部門預算編制通知同步印發,通過預算管理一體化系統,實現事前績效評估項目全覆蓋,從嚴把控項目庫“準入關”。

  推進績效和預算一體化。事前績效評估按照分級管理方式,統一在預算一體化系統中組織開展,實現新增項目事前評估、績效目標和預算同步編制、同步報送、同步審核、同步評估,從源頭上推進績效管理和預算一體化。

  細化責任分工,嚴把審核質量為提高評估審核質量和時效,進一步細化具體職責分工。一是厘清部門職責時限,明確預算部門、財政部門的職責分工,圍繞“誰申報、誰評估”要求,壓實預算部門申報責任;按照“誰分配、誰審核”,壓實財政部門的審核責任,從立項必要性、投入經濟性、績效目標合理性、實施方案可行性、籌資合規性等方面予以審核。審核中主要分析論證評估報告內容是否完整、數據是否準確、預算測算依據是否充分、結論是否客觀,并逐一提出審核意見,形成書面審核結論,作為預算安排的參考依據。

  強化評估結果應用。完善事前績效評估結果運用機制,進一步夯實預算編制管理基礎。一是實行評估結果運用導向。堅持把事前績效評估結果作為項目立項、項目入庫以及安排預算和改進管理的重要依據,用足用好評估結果,進一步加強對新增項目實施中期的跟蹤評估,提升政策效能和資金效益。二是優化部門預算支出結構。根據評估結果,相應調整和優化部門預算支出結構,切實提升結果運用導向性。三是強化績效優先理念。通過評估結果運用,引導預算部門加強績效管理,樹立“績效優先”思維,強化“無效核減”意識,將“花錢必問效”的績效理念貫穿到項目主管部門,形成預算安排評估先行的長效機制。不斷提高財政資金使用效益,推動財政預算管理朝著科學化和精細化水平發展。

消防項目績效評價報告 篇25

  國稅部門績效考核的啟示與思考建立促進科學發展的干部考核評價機制,對于進一步鞏固開展深入學習實踐科學發展觀活動成果,完善體現科學發展觀和正確政績觀要求的干部考核評價體系,著力構建有利于科學發展的體制機制,具有十分重要的意義。績效考核不僅是深化稅收改革和激發稅務干部隊伍活力的需要,也是促進稅收管理業務流程優化和建立服務型稅務機關的需要。現筆者就國稅績效考核工作帶給我們的啟示與相關思考談談自己的初淺認識。

  一、績效考核帶給我們的啟示

  (一)領導重視使績效考核事半功倍。領導重視,以身作則,敢抓敢管是抓好績效考核工作的前提。建立“黨組統一領導、班子齊抓共管、紀檢組織協調、科室各負其責、干部積極參與”的領導體制和工作機制,形成“抓龍頭與龍頭抓”的有效協調運轉,做到一級抓一級,促進層層抓落實,為國稅績效考核工作提供強有力的.組織和領導保證。

  (二)全員參與使績效考核有效推進。首先要統一全體稅務干部的思想,明白績效考核對國稅工作的推動作用和重大意義;其次要充分調動全員參與的積極性、主動性,使人人知曉考核辦法,人人參與考核過程,人人評判考核結果;再次要引導干部職工合理競爭,形成人人爭先,人人創優的良好氛圍,以促進國稅工作的順利開展。

  (三)創新載體使績效考核公平公正。只有考核公平、公正、公開,才能真正起到調動干部工作積極性,聚合隊伍合力方向性,推動國稅發展科學性的有益作用,所以在考核載體上要選擇多元性。既要有人工考核,也要有電子考核;既要有內部考核,也要有外部評價;既要有資料考核,也要有現場考核;既要有年終考核,也要有過程考核。

  (四)三個結合使績效考核重點突出。從制定考核辦法到明確工作目標,從開展工作到績效考核,都要緊緊與市委、市政府的中心工作相結合,與科學組織國稅收入相結合,與國稅發展的遠景目標相結合,這樣才能使考核突出重點,才能使工作圍繞中心。

  (五)三個有利于使績效考核方向明確。績效考核工作要以是否有利于提升國稅干部素質和激發國稅隊伍活力,是否有利于提升納稅服務、優化國稅形象、建立和諧征納關系,是否有利于加強征管,提高質量,確保稅收任務的圓滿完成為出發點,使工作有思路,行動有指針,考核有方向。

  (六)崗責明晰使績效考核有理有據。健全部門崗責體系,完善崗位目標責任制是實施績效考核的基礎。要合理確定出每個科室或單位所需設置的崗位數,崗位確定后再確定每個崗位的工作質量、工作數量及工作必須要達到的要求,通過定崗、定責、定權、定利等措施,將責任體現在崗位上,考核體現在崗責上,個人利益體現在考核結果上,真正實現全員平等、公平競爭的目標。通過完善崗位目標責任制,促使稅務干部保質保量地做好每一項工作,形成制度管人管事的良性機制。

  二、對績效考核工作的幾點思考

  (一)把握“四性”,理好四種關系定目標

  有什么樣的工作目標就有什么樣的行為方式,就會產生什么樣的績效。因此,工作目標的制定顯得尤其重要,必須依據“四性”,同時處理好四種關系確定工作目標。目標制定的挑戰性。目標的激勵作用是毋庸置疑的,但是過低的目標就會缺乏激勵作用,只有高目標才能發揮最大潛能。在國稅工作中,正是我們不斷的為自己制定更高的目標,用挑戰創造激情,用激情帶動銳意進取,不斷實現既定目標,創造佳績,從而不斷推進國稅工作向前發展。制定工作目標要采用縱向比較和橫向比較相結合的辦法,從縱向上分析上年度各單位工作完成情況,從橫向上對比各單位工作的努力情況,在基準比較的基礎上制定出需要付出較大努力才能實現的稅收業務挑戰性目標,比如國稅收入任務的增長目標,以此形成爭先創優的良好氛圍,推進國稅的跨越式發展。

  目標制定的明確性。所謂明確就是要用具體的語言清楚地說明要達成的行為標準。國稅工作目標對整個國稅工作有導向、激勵、評價的功能,國稅工作的績效很大程度取決于工作目標是否準確、具體、全面。目標的制定不能是籠統、模糊、抽象的普遍性目標,如果目標太籠統、模糊、抽象,就會使工作無從著手,很難做到有的放矢的完成國稅工作。所以我們在制定國稅工作目標時對每一項工作任務都盡量采用可量化指標,以明確的工作目標指引國稅前進的方向。

  標制定的現實性。目標的現實性是指在現實條件下是否可行、可操作、可實現。這就要求在制定目標時一方面不能樂觀地估計了當前形勢,低估了達成目標所需要的包括社會經濟發展、硬件條件、技術條件等因素,以至于下達了一個高于實際能力的指標。

  另一方面,可能花了大量的時間、資源,甚至人力成本,最后確定的目標根本沒有多大實際意義。這就需要在制定目標時加強前期調研,綜合分析國稅工作中的有利因素和不利因素,依據國稅工作要點,制定出既要進取努力又要符合實際的可實現的目標。目標制定的差異性。因為存在著行業性質的差異、區域經濟的差異、職責的差異,所以國稅部門在制定工作目標時,依據各種差異性因素、依據各單位承擔的不同職責,建立下達既有公共目標又有差異目標的國稅目標體系。使各單位根據各自工作目標,采取符合自身實際的辦法措施,有的放矢地、創造性地、高效率地開展各項國稅工作,使各自任務目標落在實處。

  在制定目標的過程中,不僅要把握以上“四性”,還需要處理好以下四種關系。一是處理好高點定位和現實可行的關系。高標準、嚴要求是我們不斷推進國稅發展的有效手段,也是社會經濟快速發展的新形勢的必然要求,所以在制定目標時要高點定位,但這個高點需要有實現的現實基礎作保障,需要是現實可行的目標,也就是說,我們的目標既不能是好高騖遠的空中樓閣,也不能是因循守舊的固步自封,而是高點定位和現實可行的有機結合。在實際操作中既要體現了高點定位要求,又要體現因地制宜、現實可行的原則。

  二是處理好短期目標和長遠發展的關系。科學發展觀的基本要求是全面、協調、可持續,這一要求決定了國稅部門在工作中,必須正確處理短期目標與長遠發展的關系。工作目標既要避免為實現短期目標而急功近利,也要克服因長遠發展而忽視務實。要在不斷實現短期目標的基礎上,最終國稅工作的長遠目標。

  三是處理好硬性指標和軟性任務的關系。對可以量化的工作目標必須明確,權重系數的確定、數據的選取、計算與合成等要以公認的科學理論為依托,規定一定的指標,但有些指標不能用準確的數據來描述和表達,只能定性地加以闡述,這就需要我們在制定國稅工作目標時依據定性與定量相結合原則,處理好硬性指標和軟性任務的關系。對完成國稅收入任務、稅收執法過錯追究率、入庫率、退(免)稅審核率等采用硬指標,對執行力建設、精神文明建設、稅收宣傳月活動等采用軟性指標。

  四是處理好相對穩定與適時調整的關系。根據階段性工作目標和任務,考核指標應保持相對穩定,避免短期行為,減少大起大落,保持工作持續、穩定發展。但市場經濟環境下,社會經濟發展的變化比較快,比如宏觀稅收政策的調整、金融危機的爆發、行業發展的變化、各種疫情的蔓延都會帶來工作實際情況的變化,這就要求國稅部門要與時俱進,適時調整工作目標。

  (二)統籌比重,堅持四項原則建辦法

  一是堅持德才兼備、以德為先。正確把握德才兼備的辯證關系,始終把政治標準放在首位,注重品行,崇尚實干,突出考核領導干部的政治品質、思想作風、黨性修養勤政廉政和推動科學發展的能力。

  二是堅持以人為本,注重實績。突出注重實績的要義。以發展論英雄,以實績用干部,要既重增長速度,又重發展質量;既重當前成果,又重主觀努力和客觀條件;既重縱向比較,又適當進行橫向比較,引導領導干部創造經得起實踐、群眾和歷史檢驗的政績,促進干部的工作對人民負責、讓人民滿意。

  三是堅持群眾公認、社會滿意。堅持群眾是評價領導班子和領導干部的第一主體,貫徹民主公開的要求,充分體現群眾對干部考核工作的知情權、參與權、表達權和監督權,把群眾評價結果作為班子調整和干部使用的重要依據,將內部督查、社會監查、單位自查有機結合起來,構建網上網下、內外結合的全方位實績評價體系。

  四是堅持客觀公正、簡便易行。實事求是,科學分析,講求實效,力戒繁瑣,實行定性與定量相結合,全面、客觀、公正地評價領導班子和領導干部,增強干部考核工作的科學性和真實性。

  (三)正確導向,凸顯三個要求實內容

  要立足于為科學發展選干部、配班子、建隊伍、聚人才,著力形成有利于科學發展的用人導向為出發點,在內容設置上要凸顯三個基本要求,使考核要使考核內容更具有科學性、合理性以利于考核作用的發揮。

  一是堅持崇尚實干導向。把說實話、干實事、求實效和真出力、真流汗、真爬坡作為考核評價領導班子和考察使用領導干部的工作導向。

  二是堅持科學謀劃導向。重視在推動科學發展的實踐中考核評價干部,把落實科學發展觀的實際成效作為考核評價的基本內容,在重視結果性指標考核的同時,更加關注對工作思路、工作基礎、精力投入、作風轉變、效能提升、制度完善等過程性情況和發展趨勢的考核分析,推動領導班子和領導干部圍繞科學發展改進工作、提高水平、增強能力。

  三是堅持結合實際導向。根據不同層次、不同類型的特點,建立各有側重、各具特色的考核內容和指標,突出不同行業的考核重點,堅持共性內容與個性內容相結合,按照不同層次、不同類型的領導崗位職責和工作目標。以充分體現分類別、有針對性考核的要求,使考核與管理工作更加符合部門工作的實際。

  (四)規范考核,抓好三項工作求長效

  績效考核是一個系統、長期的工程,要以加大激勵約束機制建設為切入點,在進一步規范崗位設置、科學界定職責、合理配備人員的基礎上,建立起職責明確、辦事高效、運轉協調、獎懲分明的績效考核的長效機制。

  一是明確思路,建立一支考核隊伍。要從干部考核人員素質、干部考核人員的工作職責、干部考核工作紀律等要求出發,選拔具有較高的思想政治素質,堅持原則,公道正派,實事求是,嚴謹細致,作風扎實的同志參加考核工作,組建一支熟練掌握考核方法和談話技巧,具有較強的綜合分析能力和語言文字表達能力的考核隊伍,從而有力地推動國稅工作和績效考核工作的順利開展。

  二是人機結合,打造兩個考核平臺。要以統一的崗位職責和工作規程為基礎,積極推行人機結合考核方式,打造人工考核和電子考核兩個平臺。依托“稅收征收管理信息系統”、“稅收執法責任追究系統”、“稅收數據質量管理系統”三大監控系統對稅收任務完成情況、征管“六率”、稅收執法過錯、網上申報、網上認證等工作內容實行電子考核,對黨風廉政建設、干部隊伍建設、文明創建、執行力建設、稅收宣傳等實行人。

消防項目績效評價報告 篇26

  一、專項資金績效情況

  (一)專項資金設立情況

  1.設立時間。20xx年市辦實事星級農貿市場綜合獎補專項資金設立時間為20xx年4月。20xx年是延續20xx年星級農貿市場綜合獎補專項資金政策持續實施的。20xx年1月22日,青島市財政局、工商局《關于印發的通知》(青財行〔20xx〕10號),20xx年4月2日,青島市工商局、財政局《關于印發〈青島市20xx年星級農貿市場創建辦法〉的通知》(青工商經發〔20xx〕63號)。

  2.設立依據。

  《國務院關于印發“十三五”市場監管規劃的通知》(國發[20xx]6號)、《國務院辦公廳關于加強鮮活農產品流通體系建設的.意見》(國辦發[20xx]59號)、《青島市國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》、《關于加快我市鮮活農產品流通體系建設的意見》(青政發〔20xx〕27號)、《青島市商務發展第十三個五年(20xx-20xx年)規劃綱要》、《關于強化市長負責制加強菜籃子工程建設的通知》(青政辦字[20xx]61號)、《關于20xx年重點辦好城鄉建設和改善人民生活方面10件實事的通知》(青政發[20xx]1號)。

  3.設定用途。20xx年星級農貿市場創建專項資金預算安排為2120萬元(后補助,20xx年安排)。對獲得星級認定的市場,市、區兩級財政按照1:1比例給予綜合獎補。其中:五星級市場80萬元/處,四星級市場60萬元/處,三星級市場40萬元/處。

  綜合獎補資金發放按照財政有關規定劃撥。獲得星級認定的市場取得綜合獎補資金后,要用不低于10%的綜合獎補資金,對市場文明誠信經營業戶等進行獎勵。

  (二)年度績效目標完成情況

  創建星級農貿市場在全市、全省屬于首創,全國范圍內也不多見。局領導高度重視,嚴密關注創建工作推進情況,認真組織開展了“20xx年農貿市場星級創建”活動。一是完善辦法和標準。在總結20xx年創建工作經驗和走訪調研的基礎上,廣泛征求各界意見建議,對20xx年星級農貿市場創建辦、創建標準進行完善,并向社會公布。二是組織召開動員會。20xx年4月3日,召開了全市工商和市場監管系統迎接國家衛生城市復審暨星級農貿市場創建工作動員會,對20xx年度市辦實事星級農貿市場創建工作進行了全面動員部署。三是引進第三方測評機構。通過招標選定兩家單位作為第三方測評機構,同時,完成星級農貿市場測評軟件修改完善和測評人員培訓工作。四是申報進行材料審核。按照《創建辦法》要求,對參評市場提交的書面申報材料的完整性和準確性進行統一審核,經過區級初審和市級復核,共有61處市場參加20xx年星級農貿市場創建。五是組織實地測評。5-10月份組織兩家第三方測評機構通過明查與暗訪相結合、交叉測評與重迭測評相結合的方式,對參評市場開展實地測評,次月通過市工商局網站向社會公示市場測評成績。5月、7月、10月分別組織專家集中測評,對市場存在的問題現場點評,督促市場開辦單位認真整改。同時開展農貿市場群眾滿意度調查,廣泛聽取社會各界對創建工作的意見建議,市民滿意度調查結果向社會公示,接受社會監督。六是組織召開現場會。20xx年9月5日、10月26日,先后在李滄區、西海岸新區召開“走進市辦實事見證民生項目”暨星級農貿市場創建工作現場會和“走進市辦實事見證民生項目”活動座談會,會議邀請市辦實事協辦單位、市人大代表、市政協委員、民主黨派代表、市民代表、新聞媒體,170余人參加,進一步擴大市辦實事影響力,扎實推進創建工作。七是組織召開專家評審會。20xx年11月22日,由青島大學、海洋大學、協辦單位、第三方測評機構、各區市場監管部門等專家組成專家評審委員會,實地抽取7處市場進行了觀摩,觀看市場創建紀錄片、查閱市場申報材料、市場情況介紹等環節,根據《創建辦法》和《創建標準》由評審專家對參評市場進行綜合測評。按照《創建辦法》規定程序,經過市場自評申報、區局初審、市局復核、第三方測評機構實地測評、專家集中測評、專家評審會等環節,確定青島市興山路市場等44處農貿市場為青島市20xx年市辦實事星級農貿市場創建候選市場。經過市場自評申報、區市場監管局初審、市工商局復核、實地測評、專家評審等環節、結合公示星級農貿市場候選名單期間市民的意見,12月份最終確定青島市興山路市場等44處農貿市場為“青島市20xx年度星級農貿市場”,其中:青島交運興山路農貿市場等2處農貿市場為五星級農貿市場,青島團島農貿市場等14處農貿市場為四星級農貿市場,青島基隆路金麥園綜合市場等28處農貿市場為三星級農貿市場。

  二、專項資金項目績效情況

  (一)20xx年專項資金預算批復情況。

  20xx年6月25日,青島市財政局印發《關于下達20xx年星級農貿市場綜合獎補資金(第一批)的通知》(青財行〔20xx〕25號),下達各區財政局20xx年星級農貿市場綜合獎補資金(第一批)20xx萬元。20xx年12月5日,下達李滄區財政局20xx年星級農貿市場綜合獎補資金80萬元。

  (二)20xx項目安排情況

  1.安排概況

  按照市政府《關于20xx年重點辦好城鄉建設和改善人民生活方面10件實事的通知》(青政發[20xx]1號),細化農貿市場建設標準和管理規范,建立專業考核評測機制,引入社會第三方評估,創建星級農貿市場不少于40處,為居民提供放心優質服務。20xx年創建星級農貿市場44處,其中:市南區四星級市場1處、三星級市場4處,市北區四星級市場3處、三星級市場8處,李滄區五星級市場1處、四星級市場6處、三星級市場4處,嶗山區四星級市場1處、三星級市場4處,西海岸新區五星級市場1處、四星級市場3處、三星級市場6處,城陽區三星級市場2處。20xx年度星級農貿市場名單詳見《青島市20xx年度星級農貿市場名單》(附件1)。

  2.各項目績效情況

  我市自20xx年首次開展星級農貿市場創建活動,雖然起步時間不長,但創建星級農貿市場成效已明顯顯現,在創建國家文明城市復審過程中、創建國家食品安全示范城市工作中,也未專門開展農貿市場專項整治,充分顯現了星級農貿市場創建工作成效。通過星級農貿市場創建,農貿市場整體面貌有了較大改觀,農貿市場硬件設施得到有效提升,市場開辦單位主動投入資金升級改造市場硬件;市場環境衛生得到持續改善,基本杜絕了農貿市場“臟亂差、腥臭濕”問題;市場交易秩序得到有效整治,農貿市場“短斤少兩”等欺詐消費行為減少了約80%;市場開辦單位管理服務水平明顯提升,改變了以往市場開辦單位“重效益、輕管理”的問題,市場開辦單位主動在市場衛生、安全生產、食品安全等規范化管理上下功夫;市場誠信經營意識顯著提高,通過開展市場文明經營戶創建活動,有效引導場內經營者文明誠信經營;市場食品安全措施得到有效落實,食品安全管理制度、食品安全“三防”設施得到普遍落實;市民購物消費滿意度不斷提高,星級市場市民消費滿意度均達到80分以上。44處星級農貿市場惠及周邊市民180余萬,島城內外各類媒體予以廣泛報道。

消防項目績效評價報告 篇27

  一、項目基本情況

  20xx年,市委宣傳部積極向上爭取了20xx年省級文化事業建設費,重點用于保山市一平臺兩中心平臺、保山市文明創建服務管理信息化平臺、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。20xx年,預算安排省級資金165萬元,截止20xx年12月支付10.15萬元,結轉結余154.85萬元。

  二、項目績效自評工作開展情況

  根據《保山市財政局關于20xx年市級部門整體支出和項目支出績效自評及財政績效評價有關事項的通知》(保財預〔20xx〕66號)要求,成立績效工作小組,按照“誰主管、誰使用、誰公開”的原則,由業務科室為主做好省級結轉結余資金—省級文化事業建設費績效評價。

  三、項目績效實現情況

  (一)項目資金情況

  1.項目資金到位情況。

  20xx年初,省級文化事業建設費應結轉154.85萬元,實際結轉154.85萬元,資金結轉率100%。

  2.項目資金執行情況。

  根據實際工作情況,省級文化事業建設費結轉結余資金主要用于4個方面的內容:保山市一平臺兩中心平臺、保山市文明創建服務管理信息化平臺、保山對外宣傳傳播工程以、理論學習工作。年初結轉結余資金154.85萬元,年末實際支出資金153.27萬元,執行率98.98%。

  3.項目資金管理情況。

  根據部門項目支出情況,制定完善項目資金管理辦法,做到部門重點項目支出均有法可依。辦公室負責管理部機關財務工作,部機關各項收入和支出統一納入預算管理。各科室、各直屬單位每年編制項目預算,提出項目支出預算建議數,由辦公室審核匯總(審核方式:對每年上報的項目具體論證、把關、篩選,項目的可行性圍繞中心工作開展),并經部領導同意后報省委宣傳部及市級財政部門按有關法規審批。未列入預算的項目不得支出,不得超預算安排支出。經費開支堅持“先審批、后開支,誰開支、誰負責,誰分管、誰把關”的原則。

  (二)項目績效指標完成情況

  1.產出指標完成情況。

  保山市一平臺兩中心平臺:積極與新化社對接,開展保山市一平臺兩中心平臺設計服務;年內積極開展各類文明實踐中心活動,制作形象宣傳品1批次;通過市區共建的方式對保岫廣場進行提升改造,建成新時代文明實踐中心廣場1個。

  保山市文明創建服務管理信息化平臺:通過多方比對咨詢,委托國內知名公司建立保山市文明創建服務管理信息化平臺1個。

  保山對外宣傳傳播工程:創作對外宣傳主題歌曲1首,與對外宣傳主流媒體達成合作1家。

  理論學習工作:組織召開“學習強國”工作會議1次。

  2.效益指標完成情況。

  20xx年,省級文化事業建設費達到了預期的效果,通過主題外宣、理論學習、文明創建等方式,對外主題宣傳率達80%以上、文明提升率達10%以上。

  3.滿意度指標完成情況。

  受眾人員滿意度較好。

  四、績效目標未完成原因和下一步改進措施

  無

  五、績效自評結果

  該項目立項依據充分,績效目標合理且清晰明確;項目管理機制健全、措施保障有力,全面、按時完成各項績效指標,有效促進部門履職績效目標的實現;相關政策落實到位;項目資金及時、全額撥付到位;資金使用合規,會計核算規范,財務控制有效;項目完成及時;項目質量及節支增效措施明顯,符合年度預算目標,項目社會效益顯著,服務對象滿意度較高,有效推進了部門績效目標的實施。項目績效自評等級為:優秀。

  六、結果公開情況和應用打算

  (一)信息公開及完整:在規定的時限,按要求對外公開部門年度預算、決算、“三公經費”部門績效報告等信息。

  (二)結轉結余資金-省級文化事業建設費績效自評結果的運用主要是以下幾個方面:

  1.進一步增強了單位的績效評價主體責任意識和公共文化建設服務意識。

  2.制定部門績效管理辦法及項目工作實施方案,建立長效機制。

  3.促進單位規范使用項目資金。

  4.不斷完善績效管理工作。

  七、績效自評工作的經驗、問題和建議

  (一)管理經驗

  1.項目相關科室精心組織、策劃以及各相關單位的相互支持、密切配合,是保證此項目順利開展的`必要條件。

  2.成立了專門的項目工作小組,項目組按統一規劃,建立集中統一,分級管理的運行機制,結合項目特點編制科學的管理辦法或實施方案,完善和規范管理制度。

  3.項目負責人推進,各項工作責任到人、逐級審批、層層分管、環環相扣、各部門聯動的管理機制,全力推進項目。

  4.在實施過程中規范管理到事前有設計規劃、事中有監督檢查、事后有跟蹤問效,對項目質量嚴格把關,發揮完善的機制、嚴格管理、人性化的方式對項目完成的積極作用。

  5.在資金使用上嚴格按照規定執行,做到資金使用的安全規范,對項目經費實行專項管理,保證經費及時到位和合理使用。

  (二)需改進的問題及措施

  1. 實施單位績效評價工作有待提升。

  2. 措施:繼續加強指導和培訓的力度,加強對各部門申報項目的指導,使項目編制更加符合績效評價相關要求,適時開展培訓,提高各部門、實施單位對專項資金使用績效評價工作,重要意義的認識,牢固樹立績效管理理念,同時進一步提高績效評價工作方式、方法,將已完成的所有工作績效成果充分體現出來。

  八、其他需說明的問題

  無

消防項目績效評價報告 篇28

  一、項目概況

  (一)項目資金申報及批復情況。縣林業和草原局通過項目申報20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目資金,州財政局分三筆下達計劃資金,共計1620.00萬元。其符合資金管理辦法等相關規定。

  (二)項目績效目標。選聘建檔立卡貧困人口生態護林(草)員20xx名,完成1620.00萬元補助資金的支付。本項目計劃20xx年10月完成該年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員選聘方案的編制并取得縣人民政府批復,同時完成建檔立卡貧困人口生態護林(草)員的選聘工作,該年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目實施時間為20xx年11月至20xx年10月,項目資金按月支付。

  (三)項目資金申報相符性。該項目申報內容與具體實施內容相符、申報目標合理可行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況。

  1.資金計劃及到位。根據《涼山州財政局 涼山州林業局關于提前下達20xx年中央財政林業改革發展資金預算的通知》(涼財農〔20xx〕125號)(20xx年12月28日下達)、《涼山州財政局 涼山州林業和草原局關于下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林員補助資金的通知》(涼財農〔20xx〕70號)(20xx年7月4日下達)和《涼山州財政局 涼山州林業和草原局關于下達20xx年國家重點生態功能區轉移支付生態護林(草)員新增補助資金的通知》(涼財農〔20xx〕82號)(20xx年7月24日下達)文件,累計下達我縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員資金1620.00萬元,項目資金均為中央資金,資金到位率100%,資金到位及時性100%。

  2.資金使用。截止評價時點項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,生態護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月,共發放生態護林(草)員補助1430.00萬元;購買生態護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。項目按照縣人民政府批復后的《選聘方案》實施,支付依據合規合法,資金支付與預算相符。

  (二)項目財務管理情況。

  美姑縣20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目資金嚴格按《四川省建檔立卡貧困人口生態護林員選聘實施細則》和國家林業和草原局相關財務管理規范操作,嚴格實行專戶管理、專帳核算、專款專用。

  (三)項目組織實施情況。

  20xx年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員由縣林業和草原局、縣扶貧開發局和縣財政局聯合發文,組織開展建檔立卡貧困人口生態護林(草)員選聘工作,建檔立卡貧困人口生態護林(草)員通過鄉鎮、村選聘公示完成后,在與其簽訂勞務協議;本年度建檔立卡貧困人口生態護林(草)員人身意外傷害保險通過競爭性磋商,確定保險中標機構,購買保險。

  三、項目績效情況

  (一)項目完成情況。

  20xx年10月,縣林業和草原局完成20xx名建檔立卡貧困人口生態護林(草)員的選聘工作。截止項目評價時點,項目資金支出1450.00萬元,其中:按照650元/月·人的標準,建檔立卡貧困人口生態護林(草)員補助資金通過涼山州惠民惠農一卡通監管系統發放11個月,共發放建檔立卡貧困人口生態護林(草)員補助1430.00萬元;購買建檔立卡貧困人口生態護林(草)員人身意外保險20xx份,支出20.00萬元。資金使用率89.51%。

  截止評價時點的任務量完成、質量標準、進度計劃、成本控制目標等的實現程度達到項目績效目標。

  (二)項目效益情況。

  1.經濟效益

  截止項目評價時點,本項目為建檔立卡貧困人口提供就業崗位20xx個,人均勞務管護補助7150元。

  2.社會效益

  通過建檔立卡貧困人口生態護林(草)員項目的實施,為20xx名建檔立卡貧困人口提供了工作崗位,在解決一部分人就業的前提下,還管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2,在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時,還維護林區的安全與穩定。有效帶動貧困戶脫貧。

  生態效益

  本年度所選聘的20xx名生態護林(草)員管護全縣集體公益林地及集體和個人天然商品林地面積118300hm2,在保護美姑縣森林資源與生物多樣性的同時,還維護林區的安全與穩定。

  4.可持續效益

  通過生態護林(草)員巡山護林,有效維護林區安全穩定。

  5.服務對象滿意度

  截止項目評價時點,服務對象滿意度達到95%以上。

  四、問題及建議

  (一)存在的問題。

  由于美姑縣的地理人文環境,部分建檔立卡貧困人口生態護林員不通漢語、不識漢字,對巡山中發現的問題未能及時上報縣林草局,導致部分管護林區增加相應的難度。

  相關建議。

  縣林草局在往后年度建檔立卡貧困人口生態護林員選聘的同時,對其做好相應的業務培訓,并不定時對鄉鎮生態護林員在崗履職情況進行抽查。

消防項目績效評價報告 篇29

  一、項目支出基本情況

  學校項目組織管理過程規范,內部職能部門職責分工明確。從過程管理來看,由業務部門提出項目申請、歸口管理部門根據需要組織必要性和可行性論證,報學校相關領導或辦公會議審批后立項,而后業務部門組織實施,項目完成驗收合格后,根據合同條款付款,各環節都符合規范。屬于政府采購目錄和達到政府采購金額起點的項目,學校嚴格按照政府采購范圍和標準執行。具體各類項目的管理制度建設和日常檢查監督管理由歸口管理部門負責,根據項目類型不同,學校制定了《科研項目經費管理辦法》、《關于進一步加強科研項目經費管理的規定》,《基本建設管理實施辦法》、《基建維修工程變更及簽證管理辦法》、《維修項目管理辦法》等一系列規章制度進行管理。

  20__年,學校部門預算安排的項目有8個,具體包括:基建項目、校園維修及日常維護專項、采購業務代理服務費和評審勞務費、學生宿舍家具及行政運行設備購置、大院運行費、教學業務費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)、圖書資料及數字資源。

  1.基建項目以及兩個中心建設、新建弘昱學生宿舍項目。該項目由學校基建處根據實際情況進行申報,學校重點基建項目有經管類專業實訓中心和工程實驗實訓中心項目及配套、新建弘昱學生宿舍(弘昱6號棟)、東西校區連接道路、琴湖道路和馬欄山新媒體學院實驗實訓大樓等。20__年部門預算安排經費撥款1000萬元,教育公共專項安排5700萬元。

  2.校園維修及日常維護專項。該項目由學校后勤處根據教育教學發展需要和師生實際需求進行申報,學校維修項目主要包括零星土建和水電維修費、綜合樓提質改造項目等。20__年部門預算安排經費撥款728.67萬元,財政專戶管理資金1271.33萬元,合計20__萬元。

  3.采購業務代理服務費和評審勞務費。該項目由學校資產處按照上級主管部門要求和學校實際情況申報,主要支付年度內政府采購項目的代理服務費和評審費,保障采購業務正常有序進行。20__年部門預算安排財政專戶管理資金120萬元。

  4.學生宿舍家具及行政運行設備購置。該項目由學校資產處根據學校各二級單位申請和學校實際情況申報,主要用于年度內購置學生宿舍家具、支付新圖書館家具設備質保金、辦公電腦打印機等設備更新。20__年部門預算安排財政專戶管理資金855萬元。

  5.大院運行費。該項目由學校后勤處和保衛處根據合同和實際情況申報,主要包括學校物業管理費用、保安服務費用和水電氣費等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金2435萬元。

  6.教學業務費。該項目由學校教務處根據教學運行和管理需求申報,主要包括教學改革經費、課程與教材建設支出、專業建設支出、教學日常支出等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金2800萬元。

  7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)。該項目由學校人事處、研究生學院和科技處按照學校人才引進計劃、學科和碩士點建設投入需求以及科研配套需求申報,主要包括人才引進安家費及購房補貼、科研啟動費、各類學科和平臺建設經費、科研項目配套經費等。20__年部門預算安排財政專戶管理資金3113萬元。

  8.圖書資料及數字資源。該項目由學校圖書館按照各類館藏資源的采購需求申報,主要包括報刊、紙質圖書和數字資源采購。20__年部門預算安排財政專戶管理資金400萬元。

  二、績效運行監控工作開展情況

  學校績效運行監控工作由計財處牽頭,項目歸口管理部門配合開展,具體流程如下:

  1.20__年7月1日-20__年7月6日,計財處對項目支出的預算執行情況進行梳理,將預算執行進度和支出明細反饋到歸口管理部門。

  2.20__年7月7日-20__年7月20日,歸口管理部門組織對項目支出績效目標完成情況進行對照梳理,完善填寫《項目支出績效運行監控表》。

  3.20__年7月21日-20__年7月25日,計財處匯總所有項目支出績效監控情況,形成學校部門預算績效監控結果,完成績效監控報告,匯總長沙學院和長沙大學附屬中學的所有績效監控資料報學校領導審批。

  4.20__年7月26日-20__年7月29日,計財處通過預算績效管理信息系統向市財政局報送預算績效監控結果。

  三、績效運行監控情況

  (一)項目支出預算執行情況

  20__年上半年,學校項目支出總體執行率為34.44%,預算執行進度較好的項目有3個,分別為:兩個中心建設項目、新建弘昱學生宿舍建設項目、圖書資料及數字資源;預算執行進度適中的項目有3個,分別為:采購業務代理服務費和評審勞務費、大院運行費、校園維修及日常維護專項;預算執行進度較慢的項目有4個,分別為:基建項目、學生宿舍家具及行政運行設備購置、教學業務費、科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套)。

  (二)項目支出績效目標完成情況

  1.基建項目:弘昱學生宿舍主體工程已完工,建設進度≥80%,秋季學期投入使用,其他基建項目有序推進,年度目標可完成。

  2.校園維修及日常維護專項:已及時完成師生申報的零星維修,按原計劃流程推進重點維修項目,年度目標可完成。

  3.采購業務代理服務費和評審勞務費:已完成35個項目代理費支付,每個項目完成招標后及時支付勞務費和代理服務費,確保學校的采購項目能持續、穩定發展,年度目標可完成。

  4.學生宿舍家具及行政運行設備購置:學校綜合樓改造、弘昱學生宿舍及東校區建設都在進行當中,部分項目已完成安裝調試,正在試運行階段,年度目標可完成。

  5.大院運行費:水電費按實際發生額確定,物業和保安服務、洪山公寓租賃等按合同結算,若出現個別服務不到位的情況,則按合同約定對結算金額進行扣減,年度目標可完成。

  6.教學業務費:在做好疫情防控的同時,學校教學管理工作有效有序。組織教師參加省級及以上各類教師教學競賽,獲得一等獎1項,二等獎1項,三等獎3項。湖南省課程思政教學競賽6位選手有4位進入決賽。湖南省信息化教學競賽校級選拔賽組織完畢,暑假備戰省級復賽。大學生創新性項目通過結題驗收項目108項,其中省級及以上項目47項,校級項目61項。立項147項,其中省級49項,校級98項。湖南省教師課堂教學競賽獲得一等獎1項。第五屆全國數字創意教學技能大賽獲得二等獎6項,三等獎10項。加強教學課堂巡查力度,提升智慧教室使用率,利用現代信息技術和“愛課程”“學堂在線”等在線教學平臺,提高線上線下課堂教學質量,建設線上“金課”。優化專業布局和結構,出臺《長沙學院專業設置與動態調整管理辦法(暫行)》。推進一流本科專業建設,新增國家級一流本科專業10個,省級一流本科專業2個,年度目標可完成。

  7.科技專項(含人才引進、學科平臺和碩士點建設、科研配套):已完成6位高層次人才的論證,全職引進博士36人,碩士11人;各學科、科研平臺、碩士學位建設點均完成了建設任務中的定量指標,學校上半年聯合培養研究生數量達到了50人;國家級、部級項目申報數達256項,省、市廳級項目申報數244項,截至6月底國家級、部級項目立項科研項目1項左右,省、市廳級項目立項科研項目69項左右,大部分國家項目評選結果下半年公布,已簽訂產學研合作項目數量64項,已發表中文核心以上論文116篇(其中SCI、EI等高水平論文77篇);已獲得專利授權57項,其中發明專利授權32項,實用新型專利授權23項,年度目標可完成。

  8.圖書資料及數字資源:已采購紙質圖書5.7萬冊、期刊600種、電子期刊33個,年度目標已完成。

  四、存在問題及其原因

  1.部分預算項目執行進度較慢。主要原因如下:

  (1)為不影響教學,基建維修項目主要集中在暑假進行,因此資金支付集中在下半年。

  (2)上半年主要進行學生家具和設備購置的前期招標采購工作,按照采購流程,驗收付款主要集中在下半年。

  (3)上半年受新冠疫情影響,學生校外實習實訓和教學學術交流等減少,因此教學業務費1-6月執行率較低。

  (4)按照新進教師招聘流程,當年引進的博士一般秋季學期開學辦理入職,人才引進安家費和購房補貼支付時間主要集中在下半年,因此,科技專項1-6月執行率較低。以上項目下半年加快預算執行,確保全年績效目標完成。

  2.預算項目績效目標執行進度和完成情況存在偏差。主要原因如下:

  (1)科研項目管理的規律為上半年申報下半年立項、結題,因此1-6月國家級科研項目的立項完成數量不高,但是按照項目申報情況預估,全年目標可完成。

  (2)大院運行費中物業管理服務按照合同約定執行,個別月份可能存在流動性較大、物業員工不穩定,服務不到位的情況,學校會扣減費用,但是偏差在可控范圍內,總體服務質量可保證,全年目標可完成。

  (3)學生宿舍家具及行政運行設備購置大部分在上半年進行招標采購流程,下半年進行驗收支付流程。

  五、有關建議及工作措施

  1.加快預算執行進度。主要措施如下:

  (1)上線網上報賬系統,提供無接觸報賬方式,為教職工報賬提供便利;

  (2)積極督促項目歸口管理部門,加快預算執行。

  2.加強預算績效目標過程管理。主要措施如下:

  (1)開展財務培訓,強化各項目歸口管理部門和業務部門的績效管理意識;

  (2)積極配合項目歸口管理部門,不斷完善學校項目管理制度和流程,細化各項績效目標,定期開展重點工作督查督辦。

  (3)充分發揮績效目標的導向作用和項目執行過程管理的修正作用,促進績效目標和項目執行過程管理有機結合。

消防項目績效評價報告 篇30

  根據《中華人民共和國預算法》、《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發[20xx]34號)和九江市德安縣財政局關于開展20xx年項目支出績效評價的相關通知,我局對20xx年林政執法工作經費、苗圃管理、森林防火、森林資源管理、林業有害生物防治5個項目支出進行績效評價,自評價平均98.6分。現將績效評價情況報告如下:

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  根據20xx年預算安排德安縣林業局項目總工作經費299.56萬元,項目實施主體為德安縣林業局。分別為1、林政執法工作經費100萬元、苗圃管理8萬元、森林防火20萬元、森林資源管理125萬元、林業有害生物防治46.56萬元。

  (二)項目資金來源及使用情況

  德安縣林業局局林政執法工作經費100萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用90.32萬元;苗圃管理8萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用8萬元;森林防火20萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用3.77萬元;森林資源管理125萬元,資金來源主要為德安縣財政資金,實際使用125萬元;林業有害生物防治46.56萬元,資金來源主要為德安縣財政資金(上年結轉結余),實際使用46.56萬元。

  (三)項目績效目標

  總目標:德安縣林業局在縣委、縣政府的正確領導和上級業務主管部門的'精心指導下,以推深做實林長制為總抓手,統籌推進林業改革發展各項任務,著力建設好、保護好、盤活好、利用好綠水青山,全力推進德安林業高質量發展。

  年度目標:

  1、認真履行職責,發揮林業執法在服務和林業發展中的職能作用,堅持依法行政,廉政行事,全面提升執法能力和效率,有力地打擊侵害林業的違法行為,維護森林資源的安全,保護生態建設的成果。

  2、保障苗圃場改制后機構內的在職、退休人員和遺屬生活,確保苗圃機構正常運行。

  3、履行森林防火主體責任與行業管理責任,多措并舉,嚴防森林山火,做到守土有責,守林盡責。

  4、履行森林資源監測主體責任與行業管理責任,完全縣森林資源日常監測工作;完成更新全縣森林資源一張圖;進一步加強林長制工作。

  5、完成我縣11個鄉(鎮、場)、2.98萬畝松材線蟲病除治目標。

  二、績效評價工作開展情況

  (一)績效評價目的、對象和范圍。

  通過實施績效評價,掌握20xx年德安縣林業局項目工作經費項目資金使用的經濟性、效率性和效果性,明確資金使用中存在的問題和風險。

  (二)績效評價原則、依據、指標體系和方法

  在績效評價過程中遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則,按照財政部印發《項目支出績效評價管理辦法》(財預[20xx]10號)、德安縣林業局項目工作經費項目相關文件的要求,結合本項目的具體情況,進行項目支出績效自評。評價指標體系分為項目過程指標、產出指標、效益指標、滿意度指標三個方面,具體見附件。

  (三)績效評價工作過程。

  1、成立績效自評組,掌握專項資金基本情況,提請相關股室準備績效評價資料;

  2、德安縣林業局自評報告。

  三、績效評價指標分析及評價結論

  項目一:林政執法工作經費,總分值100分 ,得分99分。

  (一)評價指標分析

  1、過程指標,總分值10分,得分9分。其中:

  預算執行率,分值10分。年初預算100萬元,實際使用90.32萬元,預算執行率90.32%,得分9分;

  2、產出指標,總分值61.9分,得分61.9分,其中:

  (1)數量指標,實際完成值100%,得分22.56分

  (2)質量指標,合格率100%,得分22.48分;

  (3)時效指標,得分11.24分;

  (4)成本指標,得分5.62分。

  3、效益指標,分值22.48分,得分22.48分。

  4、滿意度指標,分值5.62分,得分5.62分。

  (二)績效評價價結論

  德安縣林業局林政執法工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數99分,績效評價結果為“優”。

  項目二:苗圃管理項目,總分值100分 ,得分100分。

  (一)評價指標分析

  1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:

  預算執行率,分值10分。年初預算8萬元,實際使用8萬元,預算執行率100%,得分10分;

  2、產出指標,總分值60分,得分60分,其中:

  (1)數量指標,實際完成值100%,得分20分

  (2)質量指標,合格率100%,得分20分;

  (3)時效指標,得分10分;

  (4)成本指標,得分10分。

  3、效益指標,分值20分,得分20分。

  4、滿意度指標,分值10分,得分10分。

  (二)績效評價價結論

  德安縣林業局苗圃工作經費使用方向符合相關規定,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。

  項目三:森林防火項目總分值100分 ,得分94分。

  (一)評價指標分析

  1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:

  預算執行率,分值10分。年初預算20萬元,實際使用3.77萬元,預算執行率18.85%,得分4分;

  2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:

  (1)數量指標,實際完成值100%,得分35分

  (2)質量指標,合格率100%,得分15分;

  (3)時效指標,得分10分;

  (4)成本指標,得分5分。

  3、效益指標,分值20分,得分20分。

  4、滿意度指標,分值5分,得分5分。

  (二)績效評價價結論

  德安縣林業局森林防火工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數94分,績效評價結果為“優”。

  項目四:森林資源管理項目總分值100分 ,得分100分。

  (一)評價指標分析

  1、過程指標,總分值10分,得分4分。其中:

  預算執行率,分值10分。年初預算125萬元,實際使用125萬元,預算執行率100%,得分10分;

  2、產出指標,總分值65分,得分65分,其中:

  (1)數量指標,實際完成值100%,得分30分

  (2)質量指標,合格率100%,得分20分;

  (3)時效指標,得分10分;

  (4)成本指標,得分5分。

  3、效益指標,分值20分,得分20分。

  4、滿意度指標,分值5分,得分5分。

  (二)績效評價價結論

  德安縣林業局森林資源管理工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。

  項目五:林業有害生物防治總分值100分 ,得分100分。

  (一)評價指標分析

  1、過程指標,總分值10分,得分10分。其中:

  預算執行率,分值10分。年初預算46.56萬元,實際使用46.56萬元,預算執行率100%,得分10分;

  2、產出指標,總分值48分,得分48分,其中:

  (1)數量指標,實際完成值100%,得分18分

  (2)質量指標,合格率100%,得分18分;

  (3)時效指標,得分6分;

  (4)成本指標,得分6分。

  3、效益指標,分值36分,得分36分。

  4、滿意度指標,分值6分,得分6分。

  (二)績效評價價結論

  德安縣林業局林業有害生物防治工作經費使用方向符合相關規定,取得一定的社會效益,績效自評分數100分,績效評價結果為“優”。

  四、偏離績效目標的原因和改進措施

  整體看來,我局所有項目未偏離績效目標,實現年初制定目標。但部分項目資金執行率未達到100%,以后嚴格按照有關規定,制定科學、有效的專項資金管理辦法,確保專項資金專款專用。嚴格按使用進度使用,嚴格會計核算,確保資金使用安全及時。

  五、績效自評結果擬應用和公開情況

  德安縣林業局20xx年預算項目自評表和自評報告,已在我局公開欄公示,自覺接受社會監督。

消防項目績效評價報告 篇31

  一、項目概況

  (一)項目背景

  加強城鄉環境衛生治理和管理是推進城鄉一體化和統籌城鄉發展的一項重要內容,直接關系到城市文明形象和人民的日常生活環境。為深化環衛體制改革,鞏固和完善城鄉環衛一體化工作長效機制,打造整潔衛生、環境優美的生態文明新農村,張店區市容環衛事業服務中心根據《農村人居環境整治三年行動方案》《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》等文件要求設立城鄉環衛一體化項目,對張店區下轄房鎮、馬尚街道及湖田街道城鄉環衛工作進行獎補。

  (二)實施情況

  1.張店區市容環衛事業服務中心按照《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦〔20xx〕7號)文件規定,根據月度區級考核結果向馬尚街道、房鎮及湖田街道撥付農村環衛保潔工作獎補資金。

  2.馬尚街道辦事處、房鎮鎮人民政府規劃建設監督管理辦公室及湖田街道辦事處根據《進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見》《張店區鎮辦環境衛生管理考核辦法》《鎮(村)環境衛生考核實施細則》等文件要求,對服務單位保潔質量進行考核,并根據考核結果將服務費撥付至服務公司。

  (三)資金投入和使用情況

  本項目預算資金為749.54萬元,其中區級獎補預算資金為574.94萬元,房鎮配套預算資金86.58萬元,馬尚街道配套預算資金49.58萬元,湖田街道配套預算資金38.44萬元。

  本項目實際支出資金為737.01萬元,其中區級獎補資金571.22萬元,房鎮配套資金81.07萬元,馬尚街道配套資金47.98萬元,湖田街道配套資金36.74萬元。

  (四)項目績效目標

  1.項目總體目標

  實現衛生整潔、設施齊全、管理到位、運行科學、保障投入、機制長效的工作目標,高標準達到并保持山東省認定的城鄉環衛一體化全覆蓋標準,確保實現農村人居環境全面提升。

  2.年度績效目標

  (1)根據《關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦發〔20xx〕7號)及農村環衛一體化工作考核標準對各鎮辦村居保潔質量進行考核,不斷提高農村生活垃圾清掃保潔及收運服務質量,改善環境面貌,創造干凈、舒適的工作和生活環境。

  (2)健全城鄉環衛基礎設施,督促環衛單位完善專職保潔隊伍,強化投入保障機制,增強群眾衛生、環保意識,提高城鄉文明程度。

  二、評價內容

  (一)績效評價目的、對象及范圍

  1.評價目的

  通過對項目績效目標實現程度進行科學、客觀、公正地衡量和評判,考核項目實施的綜合績效水平,總結實施過程中的經驗,揭示政策措施貫徹落實、項目建設管理運營存在的問題,分析原因并提出改進建議,促進項目管理水平和財政資金使用效益的進一步提高。

  2.評價對象及范圍

  本次績效評價對象為城鄉環衛一體化項目預算資金使用效益及具體實施情況,涵蓋張店區房鎮、馬尚街道、湖田街道3個區域,結合資金劃撥程序、財務管理規范及績效目標要求等,評價范圍包括項目決策情況、項目過程情況及項目產出、效益情況。

  (二)評價依據

  1.《中華人民共和國預算法》;

  2.《中華人民共和國政府采購法實施條例》;

  3.財政部《關于印發項目支出績效評價管理辦法的通知》(財預〔20xx〕10號);

  4.《第三方機構預算績效評價業務監督管理暫行辦法》;

  5.省委辦公廳、省政府辦公廳《關于全面推進預算績效管理的實施意見》(魯發〔20xx〕2號);

  6.《關于轉發淄博市財政局〈關于轉發財政部項目支出績效評價管理辦法的通知〉的通知》(張財績〔20xx〕4號);

  7.《關于印發〈張店區區級部門委托第三方機構參與預算績效管理工作暫行辦法〉的通知》(張財績〔20xx〕2號);

  8.《農村人居環境整治三年行動方案》;

  9.《農村人居環境整治提升五年行動方案(20xx-20xx年)》;

  10.《關于印發〈20xx年全市城鄉環境大整治精細管理大提升行動考評辦法〉的通知》(淄整治組〔20xx〕2號);

  11.《張店區人民政府辦公室關于印發〈進一步提升城鄉環衛一體化工作的實施意見〉的通知》(張政辦發〔20xx〕7號);

  12.《馬尚鎮城鄉環衛一體化考核辦法》;

  13.《房鎮鎮城鄉環衛一體化考核辦法》;

  14.《湖田街道辦事處城鄉環衛一體化考核辦法》;

  15.申請預算時提出的績效目標及其他相關材料,財政部門預算批復,財政部門和省直部門年度預算執行情況,年度決算報告;

  16.資金管理制度、資金及財務管理辦法、會計資料;

  17.招投標資料、考核資料等過程資料;

  18.其他相關資料。

  (三)評價指標體系

  評價指標體系由一級至三級指標及分值、指標解釋及指標說明5個部分組成,本項目績效評價指標體系共設置4個一級指標、10個二級指標和22個三級指標。

  績效評價指標體系構成中,一級指標體系的權重分配為:項目決策類指標占14%,項目過程類指標占16%,項目產出設定指標占35%,項目效益設定指標占35%。

  三、評價方法

  績效評價采用定量與定性相結合、書面評價和現場評價相結合方式,運用案卷研究法、公眾評判法、實地測評法、成本—效益比較法、目標預定與實施效果比較法、橫向比較法等方法進行評價。

  四、評價結論

  (一)項目綜合評價得分

  1.本項目績效評價等級為“中”,最終得分為77.52分,其中項目決策11.67分,項目過程9.83分,項目產出29.34分,項目效益26.68分。

  (二)分單位得分情況

  房鎮得分為73.66分,馬尚街道辦得分為77.77分,湖田街道辦得分為81.1分。

  (三)績效分析

  1.項目決策

  決策指標分值為14分,評價得分為11.67分,得分率為83.36%。項目立項依據充分、立項程序規范,設置的績效目標合理;但個別績效指標設置不夠規范,馬尚街道、房鎮配套資金分配依據不明確。

  2.項目過程

  過程指標分值為16分,評價得分為9.83分,得分率為61.44%。各鎮、街道辦配套資金到位率為100%,項目資金使用合規。但存在各鎮、街道辦配套資金到位不夠及時,項目財務管理制度不夠健全,制度執行不夠有效的問題。如:各鎮、街道辦監督考核內容不夠嚴謹,項目招投標資料不夠完整,房鎮缺少服務單位考核記錄;保潔人員存在崗位空置或年齡偏大的情況,項目實施的人員條件未能落實到位。

  3.項目產出

  產出指標分值為35分,評價得分為29.34分,得分率為83.83%。各服務單位保潔完成情況較好,各鎮、街道辦能夠定期對服務單位進行巡查考核,成本控制較為有效,但部分區域存在保潔質量不高、垃圾清運不夠及時現象,各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略。

  4.項目效益

  效益指標分值為35分,評價得分為26.68分,得分率為76.23%。項目實施后,張店區村居環衛保潔工作更加正規有序,農村面貌得到進一步改觀,居民滿意度為86.7%。但部分村居衛生質量保持不夠好,居民環境衛生意識仍需進一步增強,同時,保潔人員數量、保潔設施配置、垃圾清運處理等方面與城市精細化管理要求仍存在一定差距。

  五、存在問題

  (一)績效指標填報不規范

  1.產出指標值及標準件填制不規范;

  2.質量指標內容設置不全面;

  3.項目績效指標可量化程度低。

  (二)資金分配依據不明確

  1.房鎮未根據鎮辦考核成績核算服務費;

  2.服務面積減少后,馬尚街道辦在未與服務機構簽訂書面變更協議,僅以口頭約定服務內容及費用。

  (三)管理制度制定及執行存在不足

  1.各鎮、街道辦制定的監督考核制度部分考核內容不夠嚴謹、針對性不強;

  2.各鎮、街道辦未根據項目實際制定項目資金管理暫行辦法;

  3.各鎮、街道辦均未根據合同約定時間支付服務費;

  4.各鎮、街道辦均未完整保存服務單位投標文件及招投標匯編資料;

  5.各鎮、街道辦整改驗收記錄較為簡略,房鎮未根據巡檢情況形成巡查記錄;

  6.服務單位日常巡查記錄及整改記錄等檔案資料不夠完善。

  (四)保潔質量不達標

  1.部分街道道路普掃質量不高,垃圾滯留時間長。

  2.保潔工作時段內,村居保潔人員在崗率較低,服務單位對環衛工人監管不到位。

  (五)項目長效管理機制存在短板

  1.各鎮辦未根據精細化管理要求補充、完善對農村環境衛生考核制度。

  2.服務公司現有保潔人員及保潔設施條件不足以滿足實際保潔需求。

  3.服務單位在垃圾收集、轉運、處理等方面存在薄弱環節。

  六、意見和建議

  (一)優化項目績效指標

  充分考慮項目的實際情況,提高績效目標管理科學化、規范化、標準化水平,進一步推動預算績效管理提質增效。

  (二)關注制度執行標準和細則

  1.建議各鎮、街道辦理順環衛管理體制,進一步明確市、鎮、村三級的管理權限,結合轄區內具體情況,修訂完善城鄉環衛一體化工作考核辦法,增加人員配置、機械化程度、垃圾分類、垃圾處理等具體考核要求,逐步推動村居環境提升。

  2.建議各鎮、街道辦明確項目管理的相關要求,細化資金管理、審批、支出使用程序等細則,增強制度的指導性和約束性,提高資金使用的規范性及安全性。

  3.建議各鎮、街道辦明確檔案的歸檔制度、保管制度、借閱制度,積極推進數字檔案室的建設,保證資料歸檔工作精細化、規范化開展。

  (三)提高合同履約能力

  1.建議馬尚街道全面分析服務單位服務范圍、工作標準、合同執行要點、合同風險防范措施,明確街道辦與服務單位雙方的權力和義務,并將約定落實到書面,為合同執行提供保障。

  2.建議各鎮、街道辦增強合同履約過程控制意識,構建完善的合同履約管理制度,關注合同重要節點,及時調整履約偏差。

  建議張店區市容環衛事業服務中心建立跟蹤管理檢查機制,督促各鎮、街道辦提高合同履約效率。

  (四)強化環境衛生綜合整治,鞏固擴大綜合整治成果

  建議張店區市容環衛事業服務中心及各鎮、街道辦圍繞群眾關心的熱點難點問題,有計劃、有層次的推進城鄉環境整治的深入開展;加大執法力度,嚴厲查處和打擊破壞環境衛生的行為,進一步改善城鄉環境面貌。

  對環衛保潔難點區域,聯合各部門開展大規模的專項治理,集中解決,以整治成果展示增強基層群眾保護環境衛生的自覺性;對重點地區和容易造成環境衛生臟亂差的難點地區,以“分片包保”的形式將責任落實到單位和個人,通過強化管理、考核,消除環境衛生管理的“盲點”和“死角”。

  (五)加強全過程績效管理

  1.建議張店區市容環衛事業服務中心督促各鎮、街道辦及服務單位進一步完善三級環衛保潔管理網絡,建立健全城鄉環衛一體化長效運行管理機制。

  2.建議張店區市容環衛事業中心持續推進垃圾收運處理體系建設,引進垃圾綜合處理技術路線,合理配置和規劃垃圾處理設施,推動區域內定時定點垃圾分類收集站建設。

  3.建議各鎮、街道辦科學制定環衛基礎設施規劃,根據平房區及村改社區的特點逐步加強環衛保潔力度。

  4.建議各鎮、街道辦加強監督隊伍建設,進一步完善基層城鄉環境衛生的監管機構;針對監管面廣點多的實際情況,設立有償舉報機制,動員社會力量廣泛參與城鄉環境衛生管理;在廣播電視媒體上,加大對城鄉環境衛生“臟亂差”的曝光力度,形成濃厚的輿論氛圍。

  5.建議各服務單位加強作業人員管理,優化人員結構,加強保潔督導,增強獎罰機制,提升人員的專業素質及服務水平;在現有機械化率較低的情況下,合理安排設備資源;在保潔人員不足的情況下,及時購置方便作業的小型清掃車輛。

  6.建議各級部門進一步加大對環境衛生管理的宣傳力度,充分發揮輿論的導向作用,分步驟、有針對性地大力向廣大群眾宣傳環境衛生管理、垃圾分類相關法律法規,增強居民文明和環境秩序意識,提高遵守城市管理法規的自覺性,形成市容環境衛生管理人人有責的氛圍。

消防項目績效評價報告 篇32

  一、項目基本情況

  1、項目編號:確政采談-20xx-09-7

  2、項目名稱:確山縣三里河街道辦事處樂中全民健身場地器材補短板工程

  3、采購方式:競爭性談判

  4、預算金額:727,000.00元

  5、采購需求(包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)

  (包括但不限于標的的名稱、數量、簡要技術需求或服務要求等)競爭性談判文件及工程量清單包含的全部內容。

  6、合同履行期限:30日歷天

  7、本項目是否接受聯合體投標:否

  8、是否接受進口產品:否

  9、是否專門面向中小企業:是

  二、申請人資格要求:

  1、滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規定;

  2、落實政府采購政策滿足的資格要求:

  本項目執行促進中小型企業發展政策(監獄企業、殘疾人福利性企業視同小微企業)等政府采購政策。

  3、本項目的特定資格要求

  3.1據《關于在政府采購活動中查詢及使用信用記錄有關問題的通知》(財庫[20xx]125號)的規定,對列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體、政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的供應商,拒絕參與本項目政府采購活動【查詢渠道:“信用中國”網站、中國政府采購網】。(查詢時間在本項目公告發布日期之后)

  3.2企業資質等級要求:投標供應商具有建設行政主管部門核發的建筑工程施工總承包叁級及以上資質;且具有有效的安全生產許可證,并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。

  3.3擬派項目經理應具有相應專業二級(含)及以上注冊建造師資格(不含臨時),具備有效的安全生產考核合格證書,無在建工程項目;且必須為本企業人員(以勞動合同和社保證明為準)。

  3.4擬派項目技術負責人要求:應具有相關專業中級及以上技術職稱,且必須為本企業人員(以勞動合同和社保證明為準)。

  3.5本次招標不接受聯合體投標,不允許分包和轉包。

  三、獲取采購文件

  1.時間:20xx年09月27日 至 20xx年09月29日,每天上午08:00至12:00,下午12:00至18:00(北京時間,法定節假日除外。)

  2.地點:駐馬店市公共資源交易中心網

  3.方式:3.1、投標人首先通過“駐馬店市公共資源交易中心”網站進行交易主體注冊,按網站通知公告及下載中心有關要求填報企業信息和上傳有關掃描件原件,然后到駐馬店市公共資源交易中心一樓業務受理大廳 CA 窗口辦理 CA密鑰,完成注冊(已有 CA 密鑰且在有效期內的公司不需要注冊);

  3.2、凡有意參加投標者 ,登錄“駐馬店市公共資源交易中心”網站,憑領取的企業身份認證鎖(CA 密鑰)登錄系統進行網上下載談判文件。供應商未按規定在網上下載談判文件的,其投標將被拒絕;

  4.售價:0元

  四、響應文件提交

  1.截止時間:20xx年09月30日15時30分(北京時間)

  2.地點:確山縣公共資源交易中心一號不見面開標廳

  五、響應文件開啟

  1.時間:20xx年09月30日15時30分(北京時間)

  2.地點:確山縣公共資源交易中心一號不見面開標廳

  六、發布公告的媒介及招標公告期限

  本次招標公告在《河南省政府采購網》《駐馬店市公共資源交易中心網》上發布, 招標公告期限為三個工作日 。

  七、其他補充事宜

  無

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