區(qū)委辦公室工作規(guī)范
(2)物品采購實行購用兩條線制度。各科室所需物品,由需用科室負責人提報審批,原則上由財務科派員統(tǒng)一購買,使用科室可提出具體采購要求或派員一同采購。財務科要按財務制度對所購物品逐項登記,對固定資產(chǎn)要建賬立卡。低值易耗等零星物品或急用物品采購,可由承辦人先行購買,事后三日內(nèi)向財務科通報。
(3)物品采購費用報銷實行即購即報制。重大物品采購后一周內(nèi),采購人要將購物發(fā)票按財務報銷程序提交審簽報銷;零星物品采購,可累計一定數(shù)額后或延緩一定時間審報,但最大金額不得超過300元、最長時間不得超過一個月。未經(jīng)審批、自行采購物品支出一律不得報銷。
3、規(guī)范報銷程序。各項開支報銷不論數(shù)額大小,經(jīng)辦人都應憑正式發(fā)票先由本人寫清詳細事由,經(jīng)分管主任、主任逐級審簽后,到會計室報銷。所購物品需入庫的,發(fā)票應附購物清單。
4、規(guī)范接待用餐管理。
①接待上級領(lǐng)導和區(qū)外來賓用餐,要堅持熱情、適度、節(jié)約的原則,嚴格報批程序。接待后及時結(jié)算,向領(lǐng)導報告。
②辦公內(nèi)部工作人員加班,原則上不安排加班餐,特殊情況需安排加班餐的,須行報經(jīng)主任批準,填報《工作人員加班餐審批單》一式三份,行政科、接待單位、分管主任各留存1份。《工作人員加班餐審批單》要寫明具體加班事由、人員、工作餐標準等事項。加班餐一般按照每人每餐不高于10元的標準安排,沒有加班任務的不得隨同加班人員用餐。
③未經(jīng)批準,擅自安排對外接待用餐或加班餐的,費用由個人負擔。
5、規(guī)范物品管理。
(1)嚴格辦公用品出入庫手續(xù)。物品入庫時,經(jīng)辦人、分管主任應共同對所購物品的質(zhì)量、數(shù)量進行驗收,并在憑證上簽字以示負責。分管主任要對入庫的物品清理造冊,填寫入庫單,建立明細帳。購回的物品不經(jīng)驗收登記不準發(fā)放或投入使用。
(2)辦公用品的發(fā)放。各科室領(lǐng)取辦公用品和維修材料,要填寫領(lǐng)料單,分管主任審批簽字后到倉庫領(lǐng)取。保管員每月末與會計室對一次帳,做到帳物相等,款物相符。年終進行一次徹底盤查,填制盤點表一式三份分別報送分管主任、財務、倉庫留存。
(3)辦公室固定資產(chǎn)的管理做到一室一卡,隨增隨填。精密專用設(shè)備使用管理要責任到人。不經(jīng)分管主任、主任批準,不允許隨意增加、減少、報廢、調(diào)撥各類固定資產(chǎn)。
(4)每年年末財務應組織有關(guān)人員對各類固定資產(chǎn)進行清查盤點,做到帳、卡、物相符。
(5)人員工作變動時,當事人所使用和管理的物品要進行清理并辦理移交手續(xù)。
(十四)車輛管理工作規(guī)范
1、車輛管理由行政科具體負責,駕駛員必須自覺服從行政科統(tǒng)一管理,堅守崗位,忠于職守,服從領(lǐng)導,聽從指揮。
2、駕駛員要愛惜車輛,認真搞好車輛的維修、保養(yǎng),始終保持車輛的良好運行狀態(tài)和清潔衛(wèi)生。車況不好或發(fā)現(xiàn)故障應及時向分管領(lǐng)導報告處理,保證車輛的正常運行。
3、駕駛員工作期間不得遲到、早退或串崗,不出車時必須在辦公室待命。因私外出必須向科長或分管主任請假。請假期間,駕駛員要將車鑰匙交給分管主任保管。
4、車輛用油要從嚴控制,本區(qū)內(nèi)加油一律使用加油卡加油,由行政科每月核定、公布油量及平均耗油量。
5、車輛出現(xiàn)故障確需修理時,要填寫維修申請單,報分管主任審批后,方可到指定地點維修。車輛維修結(jié)算發(fā)票分別經(jīng)車管科科長、分管主任、主任簽字,并附原始用料單,方可付款。凡未經(jīng)批準,擅自處理或自購配件的,一律不予報銷。